В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан " О местном государственном управлении в Республике Казахстан", " О республиканском бюджете на 2007 год" областной маслихат РЕШИЛ :
1. Внести в решение областного маслихата от 12 декабря 2006 года N 19/347 "Об областном бюджете на 2007 год" (решение областного маслихата от 12 декабря 2006 года N 19/347 "Об областном бюджете на 2007 год", зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1962, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 6 января 2007 года N 5; решение областного маслихата от 30 января 2007 года N 20/352 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 12 декабря 2006 года N 19/347 "Об областном бюджете на 2007 год", зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1965, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 17 февраля 2007 года N 31-32; решение областного маслихата от 15 июня 2007 года N 24/401 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 12 декабря 2006 года N 19/347 "Об областном бюджете на 2007 год", зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1969, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 июля 2007 года N 122) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 51 295 950 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 31 957 139 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 43 698 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 200 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 19 294 913 тысяч тенге;
2) затраты - 51 131 408 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 164 542 тысячи тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 275 508 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 600 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 875 508 тысяч тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 538 680 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 545 680 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 7 000 тысяч тенге;
6) дефицит бюджета - 98 630 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита бюджета - 98 630 тысяч тенге".
в подпункте 1) пункта 2:
в абзаце втором цифры "91,6" заменить цифрами "99,4";
в абзаце третьем цифры "100" заменить цифрами "0";
в абзаце четвертом цифры "54,1" заменить цифрами "84";
в абзаце пятом цифры "37,5" заменить цифрами "45,3";
в абзаце шестом цифры "8,8" заменить цифрами "13";
дополнить абзацем седьмым словами: "городу Актау - 3,3".
в подпункте 4) пункта 2:
в абзаце втором цифры "84,7" заменить цифрами "98,9";
в абзаце третьем цифры "100" заменить цифрами "0";
в абзаце четвертом цифры "54,1" заменить цифрами "84";
в абзаце пятом цифры "37,5" заменить цифрами "45,3";
в абзаце шестом цифры "8,8" заменить цифрами "13,7";
дополнить абзацем седьмым словами: "городу Актау - 4,7 процентов".
в пункте 3:
цифры "3 244 406" заменить цифрами "6 567 359";
в абзаце третьем цифры "1 017 019" заменить цифрами "4 339 972".
в пункте 6-2:
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"21 516 тыс тенге - на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе среднего общегообразования".
в пункте 6-5:
цифры "886" заменить цифрами "460";
цифры "79 000" заменить цифрами "185 000".
в пункте 6-10:
цифры "509 415" заменить цифрами "624 415";
цифры "1 270 620" заменить цифрами "847 080".
в пункте 7:
цифры "129 694" заменить цифрами "123 015";
цифры "128 880" заменить цифрами "128 362".
в пункте 12:
цифры "99 307" заменить цифрами "89 899".
Приложения 1, 2, 6, 8, 9, 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 6, 8, 9, 11 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Председатель сессии Секретарь
областного маслихата
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 21 июля 2007 года N 25/410
Областной бюджет на 2007 год
Кат |
Кл |
Пдк |
Наименование | Сумма, тыс. тенге |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1. ДОХОДЫ |
51 295 950 |
||||||
1 |
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
31 957 139 |
|||||
01 |
Подоходный налог |
9 932 604 |
|||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
9 932 604 |
|||||
03 |
Социальный налог |
19 516 941 |
|||||
1 |
Социальный налог |
19 516 941 |
|||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 507 594 |
|||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 507 594 |
|||||
2 |
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
43 698 |
|||||
01 |
Доходы от государственной собственности |
41 573 |
|||||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
9 000 |
|||||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
19 000 |
|||||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
12 800 |
|||||
7 |
Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета |
773 |
|||||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
546 |
|||||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
546 |
|||||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
721 |
|||||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
721 |
|||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
858 |
|||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
858 |
|||||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
200 |
|||||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
200 |
|||||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
200 |
|||||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
19 294 913 |
|||||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
6 583 171 |
|||||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
6 583 171 |
|||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
12 711 742 |
|||||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
12 711 742 |
|||||
Фгр |
Адм |
Пр. |
Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||||
2. ЗАТРАТЫ |
51 131 408 |
||||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 157 771 |
|||||
110 |
Аппарат маслихата области |
20 634 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
20 634 |
|||||
120 |
Аппарат акима области |
981 226 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
816 436 |
|||||
002 |
Создание информационных систем |
164 790 |
|||||
257 |
Департамент финансов области |
57 986 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) финансов |
52 509 |
|||||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
4 157 |
|||||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 320 |
|||||
258 |
Департамент экономики и бюджетного планирования области |
97 925 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) экономики и бюджетного планирования |
67 925 |
|||||
002 |
Создание информационных систем |
30 000 |
|||||
02 |
Оборона |
85 292 |
|||||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
70 292 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
14 166 |
|||||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 893 |
|||||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
17 780 |
|||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
31 453 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
15 000 |
|||||
002 |
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
15 000 |
|||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 734 844 |
|||||
252 |
Департамент внутренних дел области |
1 477 386 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
1 389 957 |
|||||
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
86 629 |
|||||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
800 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
257 458 |
|||||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
257 458 |
|||||
04 |
Образование |
4 430 326 |
|||||
252 |
Департамент внутренних дел области |
32 108 |
|||||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
32 108 |
|||||
253 |
Департамент здравоохранения области |
79 243 |
|||||
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
61 233 |
|||||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
18 010 |
|||||
260 |
Управление физической культуры и спорта области |
264 400 |
|||||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
264 400 |
|||||
261 |
Департамент образования области |
1 928 566 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования |
32 479 |
|||||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
180 621 |
|||||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
47 520 |
|||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных областных организаций образования |
25 967 |
|||||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
66 447 |
|||||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба |
112 887 |
|||||
008 |
Начальное профессиональное образование |
262 399 |
|||||
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
402 974 |
|||||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
64 474 |
|||||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
23 933 |
|||||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
13 388 |
|||||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
26 440 |
|||||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования |
144 524 |
|||||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
108 205 |
|||||
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования |
8 269 |
|||||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования |
23 500 |
|||||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования |
94 331 |
|||||
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования |
2 736 |
|||||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
20 577 |
|||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
238 137 |
|||||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
28 758 |
|||||
271 |
Управление строительства |
2 126 009 |
|||||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
1 007 080 |
|||||
005 |
Развитие объектов образования |
1 118 929 |
|||||
05 |
Здравоохранение |
8 563 210 |
|||||
253 |
Департамент здравоохранения области |
6 930 432 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения |
47 341 |
|||||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
2 788 954 |
|||||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
132 835 |
|||||
006 |
Охрана материнства и детства |
45 444 |
|||||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
34 215 |
|||||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
6 858 |
|||||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
1 112 526 |
|||||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
1 817 627 |
|||||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
403 287 |
|||||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
37 741 |
|||||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
8 333 |
|||||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
303 555 |
|||||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
16 960 |
|||||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
718 |
|||||
018 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
10 104 |
|||||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
78 247 |
|||||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
40 284 |
|||||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
15 510 |
|||||
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
29 893 |
|||||
269 |
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора области |
524 876 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
108 881 |
|||||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |
315 823 |
|||||
003 |
Борьба с эпидемиями |
1 251 |
|||||
007 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
98 921 |
|||||
271 |
Управление строительства |
1 107 902 |
|||||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
1 107 902 |
|||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
798 395 |
|||||
256 |
Департамент координации занятости и социальных программ области |
270 306 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ |
42 178 |
|||||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
103 235 |
|||||
004 |
Создание информационных систем |
995 |
|||||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
27 938 |
|||||
005 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 441 |
|||||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов ( городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
460 |
|||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
53 |
|||||
016 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
20 652 |
|||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
69 354 |
|||||
261 |
Департамент образования области |
274 901 |
|||||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
274 901 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
253 188 |
|||||
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
253 188 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 042 305 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
1 967 295 |
|||||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 515 000 |
|||||
028 |
Газификация населенных пунктов |
452 295 |
|||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
75 010 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) энергетики и коммунального хозяйства |
22 010 |
|||||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
16 000 |
|||||
012 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
37 000 |
|||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 842 230 |
|||||
259 |
Отдел архивов и документации области |
63 128 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации |
6 068 |
|||||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
42 060 |
|||||
004 |
Создание информационных систем |
15 000 |
|||||
260 |
Управление физической культуры и спорта области |
485 224 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта |
17 488 |
|||||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
196 784 |
|||||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
270 952 |
|||||
262 |
Управление культуры области |
422 302 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры |
19 715 |
|||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
74 915 |
|||||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
154 135 |
|||||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
143 847 |
|||||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
29 690 |
|||||
263 |
Департамент внутренней политики области |
308 257 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики |
148 540 |
|||||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
134 768 |
|||||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
24 949 |
|||||
264 |
Управление по развитию языков области |
17 624 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
10 769 |
|||||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
6 855 |
|||||
265 |
Департамент предпринимательства и промышленности области |
14 000 |
|||||
005 |
Регулирование туристской деятельности |
14 000 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
531 695 |
|||||
016 |
Развитие объектов культуры |
461 695 |
|||||
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
60 000 |
|||||
018 |
Развитие объектов архивов |
10 000 |
|||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
290 948 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
100 948 |
|||||
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
100 948 |
|||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
190 000 |
|||||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
190 000 |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 213 259 |
|||||
251 |
Управление земельных отношений области |
75 996 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
15 986 |
|||||
003 |
Обеспечение осуществления земельных отношений |
51 600 |
|||||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления |
8 410 |
|||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
243 034 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования |
19 733 |
|||||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
12 000 |
|||||
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
15 449 |
|||||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
195 852 |
|||||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
124 358 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства |
32 401 |
|||||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
23 537 |
|||||
010 |
Поддержка развития животноводства |
55 524 |
|||||
011 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ и повышение урожайности и качества продукции растениеводства |
3 600 |
|||||
012 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления |
4 696 |
|||||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
4 600 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
769 871 |
|||||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
22 000 |
|||||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
85 391 |
|||||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
662 480 |
|||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
69 892 |
|||||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
15 560 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-строительного контроля |
15 560 |
|||||
271 |
Управление строительства |
18 982 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) строительства |
18 982 |
|||||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
35 350 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управление) архитектуры и градостроительства |
11 350 |
|||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
24 000 |
|||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 933 178 |
|||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 933 178 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
20 450 |
|||||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
250 366 |
|||||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 467 000 |
|||||
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
67 000 |
|||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
128 362 |
|||||
13 |
Прочие |
1 712 898 |
|||||
257 |
Департамент финансов области |
1 551 218 |
|||||
013 |
Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты |
69 899 |
|||||
014 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
10 000 |
|||||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий |
1 461 319 |
|||||
016 |
Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов |
10 000 |
|||||
258 |
Департамент экономики и бюджетного планирования области |
93 000 |
|||||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
93 000 |
|||||
265 |
Департамент предпринимательства и промышленности области |
68 680 |
|||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности |
57 180 |
|||||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на поддержку предпринимательской деятельности |
11 500 |
|||||
15 |
Трансферты |
25 256 860 |
|||||
257 |
Департамент финансов области |
25 256 860 |
|||||
006 |
Бюджетные изъятия |
24 436 744 |
|||||
007 |
Субвенции |
793 429 |
|||||
011 |
Возврат целевых трансфертов |
26 687 |
|||||
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
164 542 |
||||||
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-275 508 |
||||||
Бюджетные кредиты |
600 000 |
||||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
600 000 |
|||||
271 |
Управление строительства области |
600 000 |
|||||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
600 000 |
|||||
Кат |
Кл |
Пдк |
Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 4 | |||||
5 |
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
875 508 |
|||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
875 508 |
|||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
875 508 |
|||||
Фгр | Адм | Пр | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
538 680 |
||||||
Приобретение финансовых активов |
545 680 |
||||||
13 |
Прочие |
545 680 |
|||||
257 |
Департамент финансов области |
545 680 |
|||||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
545 680 |
|||||
Кат |
Кл |
Пдк |
Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
7 000 |
|||||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
7 000 |
|||||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
7 000 |
|||||
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 98 630 |
||||||
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 98 630 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению областного маслихата
от 21 июля 2007 года N 25/410
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД, С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Фгр | Адм | Пр | Наименование |
---|---|---|---|
Инвестиционные проекты |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
120 |
Аппарат акима области |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
258 |
Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
02 |
Оборона |
||
271 |
Управление строительства |
||
002 |
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
||
271 |
Управление строительства |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
04 |
Образование |
||
261 |
Департамент образования |
||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
||
271 |
Управление строительства |
||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
||
005 |
Развитие объектов образования |
||
05 |
Здравоохранение |
||
271 |
Управление строительства |
||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
||
06 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
256 |
Департамент координации занятости и социальных программ области |
||
004 |
Создание информационных систем |
||
271 |
Управление строительства |
||
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
271 |
Управление строительства |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья |
||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
028 |
Газификация населенных пунктов |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
012 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
259 |
Отдел архивов и документации области |
||
004 |
Создание информационных систем |
||
271 |
Управление строительства |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
||
017 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
||
018 |
Развитие объектов архивов |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
271 |
Управление строительства |
||
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
271 |
Управление строительства |
||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиционные программы |
|||
04 |
Образование |
||
253 |
Департамент здравоохранения |
||
002 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
||
261 |
Департамент образования |
||
009 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
||
13 |
Прочие |
||
257 |
Департамент финансов области |
||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 21 июля 2007 года N 25/410
Распределение сумм целевых транфертов из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2007 года
№ | Наимено- вание |
Всего, в т.ч.: |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов, городов на выплату компенсации для оралманов, переселившихся в Республику Казахстан вне квоты иммиграции |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов, городов для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов, городов на выплату материаль- |
---|---|---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 |
Бейнеуский район |
48 000 |
2 182 |
399 |
635 |
2 |
Каракиянский район |
116 236 |
492 |
282 |
688 |
3 |
Мангистауский район |
71 910 |
55 |
352 |
331 |
4 |
Тупкараганский район |
61 693 |
273 |
258 |
49 |
5 |
Мунайлинский район |
16 833 |
1 529 |
417 |
|
6 |
Город Актау |
87 994 |
273 |
2 054 |
|
7 |
Город Жанаозен |
73 628 |
1 473 |
1 267 |
|
Всего по области |
476 294 | 6 277 | 1 291 | 5 441 |
продолжение таблицы
№ | Наимено- |
Целевые |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный ремонт государственных организаций общеобразовательного обучения |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на укрепление материально- |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспече- |
---|---|---|---|---|---|
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
Бейнеуский район |
3 200 |
1 000 |
16 667 |
710 |
2 |
Каракиянский район |
5 745 |
27 857 |
57 634 |
|
3 |
Мангистауский район |
2 000 |
1 197 |
46 594 |
|
4 |
Тупкараганский район |
3 800 |
15 910 |
16 619 |
9 648 |
5 |
Мунайлинский район |
734 |
5 288 |
||
6 |
Город Актау |
3 321 |
33 619 |
||
7 |
Город Жанаозен |
4 500 |
1 500 |
21 768 |
14 776 |
Всего по области |
11 500 | 30 210 | 123 015 | 128 362 |
продолжение таблицы
№ | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации пилотного проекта Программы «Школьное молоко» для учащихся 1-х классов |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты социальной помощи обучающимся в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобрете- |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату единовременной помощи участникам-интернационалистам боевых действий в Афганистане и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для приобретения школьной формы для учащихся 1-х классов |
---|---|---|---|---|---|
А | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 |
6 974 |
12 088 |
540 |
3 605 |
|
2 |
3 736 |
8 792 |
8 800 |
355 |
1 855 |
3 |
4 081 |
14 970 |
230 |
2 100 |
|
4 |
2 740 |
5 216 |
5 700 |
360 |
1 120 |
5 |
3 948 |
3 697 |
1 220 |
||
6 |
20 492 |
305 |
7 000 |
8 715 |
12 215 |
7 |
14 696 |
1 898 |
2 000 |
3 400 |
7 350 |
56 667 | 46 966 | 23 500 | 14 820 | 28 245 |
Приложение 8
к решению областного маслихата
от 21 июля 2007 года N 25/410
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам области, районов и городов на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы
№ |
Наименование |
Сумма расходов |
На обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническими и компенсаторными средствами |
На обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования |
На содержание вновь вводимых объектов образования |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Бейнеуский район |
99 265 |
26 173 |
59 775 |
|
2 |
Каракиянский район |
17 549 |
10 163 |
||
3 |
Мангистауский район |
73 344 |
29 646 |
29 110 |
|
4 |
Тупкараганский район |
11 048 |
9 380 |
||
5 |
Мунайлинский район |
9 955 |
9 665 |
||
6 |
Город Актау |
118 674 |
37 110 |
||
7 |
Город Жанаозен |
48 807 |
22 387 |
19 320 |
|
8 |
Областной |
46 596 |
3 862 |
||
Всего по области |
425 238 | 3 862 | 144 524 | 108 205 |
---|
продолжение таблицы
№ |
Наименование |
На организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования |
На подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования |
На приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечныз фондов государственных учреждений среднего общего образования |
На приобретение и и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государствен- |
А |
Б |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Бейнеуский район |
565 |
1 654 |
||
2 |
Каракиянский район |
845 |
992 |
||
3 |
Мангистауский район |
629 |
992 |
||
4 |
Тупкараганский район |
233 |
496 |
||
5 |
Мунайлинский район |
290 |
|||
6 |
Город Актау |
319 |
2 439 |
||
7 |
Город Жанаозен |
145 |
1 406 |
||
8 |
Областной |
249 |
12 689 |
3 078 |
|
Всего по области |
2 736 | 8 518 | 12 689 | 3 078 |
---|
продолжение таблицы
№ |
На создание лингофонных и мультимедийных кабинетов в государсвенных учреждениях среднего и общего образования |
На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования |
На переподготовку и повышение квалификации педогогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров |
На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров |
На внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
А |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
11 098 |
||||
2 |
5 549 |
||||
3 |
11 098 |
1869 |
|||
4 |
939 |
||||
5 |
61 037 |
||||
6 |
5 549 |
17769 |
|||
7 |
17 881 |
3 898 |
4 000 |
939 |
|
94 331 | 17 881 | 3 898 | 4 000 | 21516 |
---|
Приложение 9
к решению областного маслихата
от 21 июля 2007 года N 25/410
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2007 год
№ |
Наименование |
ВСЕГО, в том числе: |
На выплату стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов |
||
Сумма расходов |
в том числе |
||||
Департамент образования |
Департамент здравоохранения |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Бейнеуский район |
1 397 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 |
Каракиянский район |
460 | |||
3 |
Мангистауский район |
3 821 | |||
4 |
Тупкараганский район |
703 | |||
5 |
Мунайлинский район |
251 | |||
6 |
Город Актау |
8 358 | |||
7 |
Город Жанаозен |
6 122 | |||
8 |
Областной |
255 744 | 58 929 |
51 517 |
7 412 |
Всего по области |
276 856 | 58 929 | 51 517 | 7 412 |
Продолжение таблицы
№ |
Наименование |
На выплату компенсации на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов |
||
Сумма расходов |
в том числе |
|||
Департамент образования |
Департамент здравоохранения |
|||
А |
Б |
5 |
6 |
7 |
1 |
Бейнеуский район |
|||
2 |
Каракиянский район |
|||
3 |
Мангистауский район |
|||
4 |
Тупкараганский район |
|||
5 |
Мунайлинский район |
|||
6 |
Город Актау |
|||
7 |
Город Жанаозен |
|||
8 |
Областной |
11 815 |
10 566 |
1 249 |
Всего по области |
11 815 | 10 566 | 1 249 |
---|
продолжение таблицы
№ |
На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
На компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций |
На капи- |
|||
Сумма расходов |
в том числе |
|||||
Обязательные гигиенические средства |
Предоставление услуг индивидуальными помощниками |
Предоставление услуг специалистами жестового языка |
||||
А |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
1 |
1 397 |
1 397 |
||||
2 |
460 |
460 |
||||
3 |
3 821 |
1 901 |
1 920 |
|||
4 |
703 |
703 |
||||
5 |
251 |
251 |
||||
6 |
7 937 |
4 508 |
2 880 |
550 |
421 |
|
7 |
6 083 |
3 837 |
1 920 |
326 |
39 |
|
8 |
185 000 |
|||||
20 652 | 13 056 | 6 720 | 876 | 460 | 185 000 |
---|
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению областного маслихата
от 21 июля 2007 года N 25/410
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2007 год
тыс.тенге
N |
Наименование |
Сумма расходов |
На развитие системы водоснабжения |
На развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
На развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
На развитие системы образования |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
Бейнеуский район |
189 234 |
35 000 |
150 000 |
4 234 |
|
2 |
Каракиянский район |
658 245 |
160 000 |
72 000 |
2 705 |
423 540 |
3 |
Мангистауский район |
152 870 |
150 000 |
2 870 |
||
4 |
Тупкараганский район |
294 114 |
159 402 |
133 000 |
1 712 |
|
5 |
Мунайлинский район |
1 556 |
1 556 |
|||
6 |
Город Актау |
818 471 |
810 000 |
8 471 |
||
7 |
Город Жанаозен |
898 445 |
270 013 |
200 000 |
4 892 |
423 540 |
8 |
Областной бюджет |
452 298 |
28 758 |
423 540 |
||
Всего по области |
3465233 | 624 415 | 1 515 000 | 55 198 | 1270 620 |
---|