О бюджете города Шымкента на 2008 год

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области N 5/39-4с от 25 декабря 2007 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Шымкента N 14-1-67 от 28 декабря 2007 года. Утратило силу с истечением срока применения - письмо Маслихата города Шымкента от 30 ноября 2009 года N 1-314

      Сноска. Утратило силу с истечением срока применения - письмо Маслихата города Шымкента от 30.11.2009 N 1-314.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан,  Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2007 года N 3/14-IV "Об областном бюджете на 2008 год" городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 29 939 700 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 10 652 539 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 61 889 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 7 732 553 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 11 492 719 тысяч тенге;
      2) затраты – 25 269 840 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо – 4 669 860 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - -14 700 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0;
      погашение бюджетных кредитов – 14 700 тысяч тенге;
      5) сальдо по операциям с финансовым активами – 91 000 тысяч тенге;
      6) профицит бюджета - 4 593 560 тысяч тенге;
      7) использование профицита бюджета - - 4 593 560 тысяч тенге.;
       Сноска: Пункт 1 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      2. Принять утвержденные вышеуказанным решением областного маслихата на 2008 год отчисления от поступлений налогов в бюджет города по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 24,3 процентов.
     Сноска: Пункт 2 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 15 сентября 2008 года N 13/137-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      3. Утвердить резерв акимата города на 2008 год в сумме 179 803 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты - 47 900 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв - 33 600 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решению судов - 2 160 тысяч тенге.
      Сноска: Пункт 3 с изменениями, внесенными - решениями  Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      4. Учесть в городском бюджете на 2008 год бюджетные изъятия, передаваемые в областной бюджет в сумме 419 861 тысяч тенге.

      5. Предусмотреть в городском бюджете на 2008 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 5 739 508 тысяч тенге, на средний ремонт дорог, на развитие теплоэнергетической системы, на благоустройство, озеленение, санитарию, освещение и на разработку генерального плана города и изготовление эскизных проектов.
      Сноска: Пункт 5 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      6. Предусмотреть в городском бюджете на 2008 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета средства на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования в сумме 40 266 тысяч тенге.
      Сноска: Пункт 6 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      Сноска: Пункт 7 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      8. Предусмотреть в городском бюджете на 2008 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета средства на выплату ежемесячной компенсации по уходу за ребенком семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных детей в сумме 8 611 тысяч тенге.
      Сноска: Пункт 8 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      9. Учесть в городском бюджете на 2008 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 40 082 тысяч тенге.
     Сноска: Пункт 9 с изменениями, внесенными - решениями  Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c ,  от 30 июня 2008 года N 10/106-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

     9-1. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 144 073 тысяч тенге;
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 106 019 тысяч тенге;
      на содержание вновь вводимых объектов образования - 91 557 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования - 268 047 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи - 29 566 тысяч тенге;
     на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей - 19 523 тысяч тенге;
      Сноска: Пункт 9-1 с изменениями, внесенными - решениями Шымкентского городского маслихата от 11 июля 2008 года N 11/128-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      9-2. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства - 27 738 тысяч тенге;
      на обучение государственных служащих компьютерной грамотности - 7 774 тысяч тенге;
      на строительство и реконструкцию объектов образования - 2 442 206 тысяч тенге;
      на кредитование строительства и приобретение жилья - 699 000 тысяч тенге;
     на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 99 442 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 1 918 000 тысяч тенге;
приложения 1,2,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
      Сноска: решение дополнено пунктами N 9-1 и N 9-2 - решением  Шымкентского городского маслихата от 17 января 2008 года N 6/57-4с
(вводится в действие с 1 января 2008 года).
      Сноска: Пункт 9-2 с изменениями, внесенными - решениями  Шымкентского городского маслихата от 30 июня 2008 года N 10/106-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      10. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.

      11. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2008 год согласно приложению 3.

      12. Утвердить бюджетные программы районов в городе на 2008 год согласно приложению 4.

      13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

      Председатель сессии
      городского маслихата

      Секретарь городского маслихата

Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года № 5/39-4с

      Сноска: приложение 1 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

Бюджет города на 2008 год

Категория

Сумма,
тыс. тенге

Класс



Подкласс




Наименование
1 2 3



І. ДОХОДЫ 29 939 700
1

Налоговые поступления

10 652 539

01


Подоходный налог

1 367 308



2

Индивидуальный подоходный налог

1 367 308


03


Социальный налог

1 461 229



1

Социальный налог

1 461 229


04


Налоги на собственность

2 001 166



1

Hалоги на имущество

1 135 000



3

Земельный налог

416 724



4

Hалог на транспортные средства

449 352



5

Единый земельный налог

90


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 561 722



2

Акцизы

5 206 589



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

126 149



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

228 984


07


Прочие налоги

17



1

Прочие налоги

17



08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

261 097



1

Государственная пошлина

261 097

2

Неналоговые поступления

61 889

01


Доходы от государственной собственности

6 074



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

427



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,находящиеся в государственной собственности

109



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

333



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

5 200



7

Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета

5


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

91





1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

91



03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

18





1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

18



04



Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  

20 010





1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора  

20 010


06


Прочие неналоговые поступления

35 696



1

Прочие неналоговые поступления

35 696

3

Поступления от продажи основного капитала

7 732 553


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 354 743





1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 354 743


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 377 810



1

Продажа земли

2 351 118





2

Продажа нематериальных активов

26 692

4

Поступления трансфертов

11 492 719

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 492 719



2

Трансферты из областного бюджета

11 492 719

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге

Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Наименование
1 2 3




ІІ. ЗАТРАТЫ 25 269 840
1


Государственные услуги общего характера

256 980


01





Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

190 916



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

11 393







001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

11 393



122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 782







001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

85 782





123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

93 741







001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

93 741


02



Финансовая  деятельность

40 634



452


Отдел финансов района (города областного значения)

40 634




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

28 034




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 000







011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 600


05



Планирование и статистическая деятельность

17 656



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

17 656







001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

17 656


09



Прочие государственные услуги общего характера

7 774



122


Аппарат акима района (города областного значения)

7 774




008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

7 774

2


Оборона

19 501

01



Военные нужды

19 501



122


Аппарат акима района (города областного значения)

19 501




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 501


02



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

0

3





Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

139 200

01



Правоохранительная деятельность

139 200





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

139 200







021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

139 200

4


Образование

10 326 947

01



Дошкольное воспитание и обучение

1 065 740



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 065 740







009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 065 740


02



Начальное, основное, среднее и общее среднее образование

6 583 551



464


Отдел образования района (города областного значения)

6 583 551




003

Общеобразовательное обучение

6 039 227




006

Дополнительное образование для детей

276 277







010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системы начального,основного среднего и общего среднего образования

268 047


04



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

44 668



464


Отдел образования района (города областного значения)

44 668




018

Организация профессионального обучения

44 668


09



Прочие услуги в области образования

2 632 988



464


Отдел образования района (города областного значения)

98 171




001

Обеспечение деятельности отдела образования

19 533







005

Приобретение и доставка учебников,учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения)

50 900




116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

27 738



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 534 817




002

Развитие объектов образования

2 534 817

6


Социальная помощь и социальное обеспечение

606 655

02



Социальная помощь

523 134





123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

16 624




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 624



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

429 386




002

Программа занятости

54 408




005

Государственная адресная социальная помощь

69 504




006

Жилищная помощь

45 469







007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

36 874




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 066




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

161 023







017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

60 042



464


Отдел образования района (города областного значения)

77 124







008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

77 124



09





Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

83 521





451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

83 521




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

45 658




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 910







013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

35 953

7


Жилищно-коммунальное хозяйство

6 884 853

01



Жилищное хозяйство

4 370 941





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

54 946






002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

54 946




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 315 995




003

Строительство жилья

2 021 909




004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 294 086


02



Коммунальное хозяйство

164 616





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

115 342




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

115 342



467


Отдел строительства района (города областного значения)

49 274




005

Развитие объектов коммунального хозяйства

40 082




006

Развитие системы водоснабжения

9 192


03



Благоустройство населенных пунктов

2 349 296



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

87 927




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

87 927





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 116 270




015

Освещение улиц в населенных пунктах

289 844




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

708 239




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

19 676




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 098 511



467


Отдел строительства района (города областного значения)

145 099




007

Развитие объектов благоустройства

145 099

8


Культура, спорт, туризм и информационное пространство

575 969

01



Деятельность в области культуры

118 378



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

118 378




003

Поддержка культурно-досуговой работы

21 200




005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

97 178


02



Спорт

345 558



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

344 058




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

323 242




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

20 816



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 500




008

Развитие объектов физической культуры и спорта

1 500


03



Информационное пространство

75 526



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

62 226




006

Функционирование районных (городских) библиотек

52 360




007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

9 866



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

13 300







002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

13 300



09





Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

36 507





455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

9 394




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

9 394





456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

22 413




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

19 913




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 500



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 700




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 700

09


Топливо-энергетический комплекс и недропользование

1 117 094


9





Прочие услуги в области топливо-энергетического комплекса и недропользования

1 117 094



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 117 094




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 117 094

10


Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

49 195

01



Сельское хозяйство

5 825



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

5 825




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

3 705




003

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 120




004

Организация санитарного убоя больных животных

0


06



Земельные отношения

43 370



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 370




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

28 633




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов

14 737

11


Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

399 010

02



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

399 010



467


Отдел строительства района (города областного значения)

16 592




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

16 592



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

382 418




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

113 718







003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

268 700

12


Транспорт и коммуникации

3 398 069

01



Автомобильный транспорт

3 398 069





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 398 069




022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 760




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 393 309

13


Прочие

278 083

03



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

11 254



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

11 254




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

11 254


09



Прочие

266 829



452


Отдел финансов района (города областного значения)

179 803







012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

179 803





453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

52 632







003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

52 632





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

34 394







001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

34 394

14


Обслуживание долга

153 112

01



Обслуживание долга

153 112



452


Отдел финансов района (города областного значения)

153 112




005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

153 112

15


Трансферты

1 065 172

01



Трансферты

1 065 172



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 065 172




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

645 311




007

Бюджетные изъятия

419 861





III. Операционное сальдо

4 669 860




IV. Чистое бюджетное кредитование

-14 700




Бюджетные кредиты

0

Категория

Сумма,
тыс. тенге

Класс



Подкласс





Наименование
1 2 3
5


Погашение бюджетных кредитов

14 700  

01



Погашение бюджетных кредитов

14 700  





1



Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

           14 700  





V. Сальдо по операциям с финансовыми активами

91 000  




Приобретение финансовых активов

91 000  
13


Прочие

91 000  

09



Прочие

91 000  



452


Отдел финансов района (города областного значения)

            91 000  




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

            91 000  





VI. Дефицит (профицит) бюджета

4 593 560




VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

            - 4 593 560  

Категория

Сумма,
тыс. тенге

Класс



Подкласс





Наименование
1 2 3




Поступление займов

699 000  
7


Поступление займов

699 000 

01



Внутренние государственные займы

699 000  



2


Договоры займа

699 000  

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге

Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование
1 2 3




Погашение займов

5 342 326 
16


Погашение займов

5 342 326 

01



Погашение займов

5 342 326



452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 342 326




009

Погашение долга местного исполнительного органа

5 342 326 

Категория

Сумма,
тыс. тенге

Класс



Подкласс





Наименование
1 2 3




Движение остатков бюджетных средств

            49 766  
8


Движение остатков бюджетных средств

            49 766  

01



Остатки бюджетных средств

49 766  



1


Свободные остатки бюджетных средств

49 766  

Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 5/39-4c

      Сноска: приложение 2 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 17 января 2008 года N 6/57-4c

Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц.

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1 2




Инвестиционные проекты

01


Государственные услуги общего характера


9

Прочие государственные услуги общего характера



122


Аппарат акима района (города областного значения)




008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

04


Образование


9

Прочие услуги в области образования



464


Отдел образования района (города  областного значения)




116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства



467


Отдел строительства района (города  областного значения)




002

Развитие объектов образования

07


Жилищно-коммунальное хозяйство


1

Жилищное хозяйство



467


Отдел строительства района (города областного значения)




003

Строительство жилья




004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


2

Коммунальное хозяйство



467


Отдел строительства района (города областного значения)




005

Развитие объектов коммунального хозяйства




006

Развитие системы водоснабжения


3

Благоустройство населенных пунктов



467


Отдел строительства района (города областного значения)




007

Развитие объектов благоустройства

08


Культура, спорт, туризм и
информационное пространство


2

Спорт



467


Отдел строительства района (города областного значения)




008

Развитие объектов физической культуры и спорта

09


Топливо-энергетический комплекс
и недропользование


9

Прочие услуги в области топливо-энергетического комплекса и недропользование



467


Отдел строительства района (города областного значения)




009

Развитие теплоэнергетических систем

12


Транспорт и коммуникации


1

Автомобильный транспорт



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




022

Развитие транспортной инфраструктуры

13


Прочие


9

Прочие



452


Отдел финансов района (города областного значения)




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Приложение 3 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 5/39-4c

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге

Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1


2 3
04





Образование

5 711 463


2



Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

5 711 463




464



Отдел образования района (города областного значения

5 711 463






003

Общеобразовательное обучение

5 711 463

Приложение 4 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года № 5/39-4с

      Сноска: приложение 4 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).

      Бюджетные программы районов в городе на 2008 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге

Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование
1 2 3




Затраты 198 292
01


Государственные услуги общего характера 93 741




Абайский район

27 599

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

27 599





123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 599







001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 599





Аль-Фарабийский район

23 709


1





Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

23 709




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

23 709







001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

23 709





Энбекшинский район

42 433


1





Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

42 433




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

42 433







001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

42 433

06


Социальная помощь и социальное обеспечение

16 624




Абайский район

5 659

2



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 659




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 659




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 659





Аль-Фарабийский район

5 528

2



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 528




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 528




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 528





Энбекшинский район

5 437

2



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 437


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 437




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 437

07


Жилищно- коммунальное хозяйство

87 927




Абайский район

24 428

3



Благоустройство населенных пунктов

24 428




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

24 428




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 428





Аль-Фарабийский район

35 000

3



Благоустройство населенных пунктов

35 000




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

35 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

35 000





Энбекшинский район

28 499

3



Благоустройство населенных пунктов

28 499




123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

28 499







009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

28 499

2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с Шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Әділет басқармасында 2007 жылғы 28 желтоқсанда N 14-1-67 тіркелді. Қолданылу мерзімінің тоқтатылуына байланысты шешімнің күші жойылды - Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2009 жылғы 30 қарашадағы N 1-314 хатымен

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің тоқтатылуына байланысты күші жойылды - Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2009.11.30 N 1-314 хатымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңына, Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 13 желтоқсандағы N 3/14-IV "2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1-қосымшаға сәйкес келесідей көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 34 799 264 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер - 12 170 381 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер - 42 000 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 10 557 439 мың теңге;
      ресми трансферттерден түсетін түсімдер - 12 029 444 мың теңге;
      2) шығындар - 29 186 345 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 5 612 919 мың теңге;
      4) таза бюджеттік кредиттер беру - -14 700 мың теңге, оның ішінде бюджеттік кредиттерді өтеу - 14 700 мың теңге.
      5) қаржы активтерімен операция жасаудағы сальдо - 1 034 059 мың теңге;
      6) бюджеттің профициті - 4 593 560 мың теңге;
      7) бюджет профицитін пайдалану - -4 593 560 мың теңге.
      оның ішінде: қарыздар түсімі - 699 000 мың тенге, қарыздарды өтеу 5 342 326 мың теңге, бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы - 49 766 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.04.24 N 9/99-4с; 2008.06.30 N 10/106-4c; 2008.07.11 N 11/128-4с; 2008.09.15 N 13/137-4с шешімдерімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      2. 2008 жылда жоғарыда көрсетілген облыстық мәслихаттың шешімімен бекітілген қала бюджетінің салық түсімдер көлемі жеке табыс салығы және әлеуметтік салық 24,3 пайыз болып қабылдансын.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.09.15 N 13/137-4с шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      3. Қала әкімдігінің 2008 жылға арналған резерві 84 301 мың теңге сомасында бекітілсін, оның ішінде:
      шұғыл шығындарға арналған резерві - 47 900 мың теңге;
      төтенше резерві - 33 600 мың теңге;
      соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерін орындау үшін резерві - 2 160 мың теңге.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.04.24 N 9/99-4с шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      4. 2008 жылға арналған қала бюджетінде, облыстық бюджетке бюджеттік алып қоюлар 419 861 мың теңге көлемінде ескерілсін.
      5. 2008 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен 5 656 757,0 мың теңге жолдарды орташа жөндеуге, жылу-энергетикалық жүйені дамытуға, абаттандыруға, көгалдандыруға, санитарияға, жарықтандыруға, қаланың бас жоспарын дайындауға және көріктендіру бойынша эскиздік жоба дайындауға қарастырылсын.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.09.15 N 13/137-4с шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      6. 2008 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде лингофондық және мультимедиалық кабинеттер құру үшін 40 266 мың теңге қарастырылсын.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.04.24 N 9/99-4с шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      Ескерту. 7 тармақ - алынып тасталды - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.04.24 N 9/99-4с шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      8. 2008 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен ВИЧ жұқтырған балалары бар отбасыларға сәбиге қарау бойынша ай сайын өтемақы төлеуге 8 194 мың теңге қарастырылсын.
      9. 2008 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен дамытуға мақсатты трансферттер есебінен 129 292 мың теңге ескерілсін.
      Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.04.24 N 9/99-4с; 2008.06.30 N 10/106-4c шешімдерімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      9-1. Қала бюджетінде келесідей шығындарға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттері қарастырылғаны ескерілсін:
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға - 144 073 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға - 108 839 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға - 96 875 мың теңге;
      білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге - 272 111 мың теңге;
      атаулы әлеуметтік мемлекеттік көмек көрсетуді төлеуге - 29 566 мың теңге;
      табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге - 19 523 мың теңге.
      Ескерту. Шешім 9-1 тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.01.17 N 6/57-4c шешімімен; өзгерту енгізілді - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.07.11 N 11/128-4с шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      9-2. Қала бюджетінде келесідей шығындарға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері қарастырылғаны ескерілсін:
      электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға - 27 738 мың теңге;
      мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқытуға - 7 774 мың теңге;
      білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға - 2 902 129 мың теңге;
      тұрғын үй салуға және сатып алуға кредит беруге - 699 000 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға - 158 000 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға - 1 918 000 мың теңге.
      Ескерту. Шешім 9-2 тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.01.17 N 6/57-4c шешімімен; өзгерту енгізілді - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.06.30 N 10/106-4c шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).
      10. 2008 жылға арналған қала бюджетте инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған даму бюджеттік бағдарламалар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға қарастырылған тізбесі 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      11. 2008 жылға арналған қалалық бюджеттің атқарылуы процессінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      12. 2008 жылға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      13. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы

      Қалалық мәслихат хатшысы

Шымкент қалалық мәслихатының
2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с
шешіміне 1 қосымша

      Ескерту. 1-Қосымша жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.09.15 N 13/137-4с Шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

2008 жылға арналған қала бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3




І. КІРІСТЕР

34 799 264

1



Салықтық түсімдер

12 170 381


01


Табыс салығы

1 367 308



2

Жеке табыс салығы

1 367 308


03

 

Әлеуметтiк салық

1 461 229



1

Әлеуметтік салық

1 461 229


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 946 068



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 105 000



3

Жер салығы

413 626

 

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

427 352



5

Бірыңғай жер салығы

90


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 172 321



2

Акциздер

6 724 431



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

158 406



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

289 484


 

08


 

Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

223 455



1

Мемлекеттік баж

223 455

2



Салықтық емес түсiмдер

42 000


01


Мемлекет меншігінен түсетін кірістер

7 330



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер

630



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 700


 

02


 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

117



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

117


 

03


 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

40


 


 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

40


 

04


 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 050


 


 

1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 050


06

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 463



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 463

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 557 439


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 754 012



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 754 012


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 803 427



1

Жерді сату

3 761 427



2

Материалдық емес активтерді сату

42 000

4


 

Трансферттердің түсімдері

12 029 444


 

02


 

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 029 444



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

12 029 444

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3





ІІ. ШЫҒЫНДАР

29 186 345

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

259 625


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

192 561



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

11 333




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

11 333



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

88 309




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

88 309



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

92 919




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

92 919


02



Қаржылық қызмет

41 634



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

41 634




001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

28 034




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 000




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

3 600


05



Жоспарлау және статистикалық қызмет

17 656



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

17 656




001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

17 656


09



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

7 774



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 774




008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылықты оқыту

7 774

2




Қорғаныс

19 669


01



Әскери мұқтаждар

19 669



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

19 669




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 669


02



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

0

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

156 200


01



Құқық қорғау қызметi

156 200



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

156 200




021

Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану

156 200

4




Бiлiм беру

10 819 524


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1 142 310



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

1 142 310




009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 142 310


02



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру

6 606 091



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

6 606 091




003

Жалпы білім беру

6 047 365




006

Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру

286 615




010

Бастауыш,негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту жүйесін енгізу

272 111


04



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

44 668



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

44 668




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

44 668


09



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

3 026 455



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

98 171




001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

19 533




005

Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

50 900




116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

27 738



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 928 284




002

Білім беру объектілерін дамыту

2 928 284

6




Әлеуметтiк көмек және Әлеуметтiк қамсыздандыру

654 910


02



Әлеуметтiк көмек

572 403



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

16 624




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

16 624



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

426 779




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

54 408




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

69 504




006

Тұрғын үй көмегі

45 469




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

32 457




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 282




016

18 жасқа дейін балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

161 023




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

62 636



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

129 000




008

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

129 000


09



Әлеуметтiк көмек және Әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

82 507



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

82 507




001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

44 944




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 610




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

35 953

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 303 152


01



Тұрғын үй шаруашылығы

5 617 205



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

54 946




002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

54 946




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 562 259




003

Тұрғын үй салу

2 922 389




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

2 639 870


02



Коммуналдық шаруашылық

299 367



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

97 342




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерінің қолдануды ұйымдастыру

97 342



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

202 025




005

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту

192 833




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

9 192


03



Елді-мекендерді көркейту

2 386 580



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

87 927




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

87 927



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 113 272




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

211 030




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

827 754




017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

19 676




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 054 812



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

185 381




007

Көркейту объектілерін дамыту

185 381

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

565 402


01



Мәдениет саласындағы қызмет

111 178



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

111 178




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 000




005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

97 178


02



Спорт

343 758



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

342 258




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

321 442




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

20 816



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 500




008

Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту

1 500


03



Ақпараттық кеңiстiк

75 526



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

62 226




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

52 360




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

9 866



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

13 300




002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

13 300


09



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

34 940



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

9 394




001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 394



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

20 846




001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

18 346




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 500



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 700




001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 700

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 034 343


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

1 034 343



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 034 343




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 034 343

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

60 760


01



Ауыл шаруашылығы

7 627



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

7 627




001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3 705




003

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 120




004

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1 802


06



Жер қатынастары

53 133



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

53 133




001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

28 133




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру

25 000

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

392 676


02



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

392 676



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

16 590




001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

16 590



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

376 086




001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

107 386




003

Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

268 700

12




Көлiк және коммуникация

5 516 297


01



Автомобиль көлiгi

5 516 297



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 516 297




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 760




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 511 537

13




Басқалар

183 588


03



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

11 254



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

11 254




001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

11 254


09



Басқалар

172 334



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

85 408




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

85 408



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

53 032




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

53 032



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 894




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

33 894

14




Борышқа қызмет көрсету

155 027


01



Борышқа қызмет көрсету

155 027



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

155 027




005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

155 027

15




Трансферттер

1 065 172


01



Трансферттер

1 065 172



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 065 172




006

Нысаналы трансферттерді қайтару

645 311




007

Бюджеттік алулар

419 861





III. Операциялық сальдо

5 612 919





IV. Таза бюджеттiк кредит беру

-14 700





Бюджеттік кредиттер

0

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1




2

3

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

14 700


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

14 700



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

14 700





V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

1 034 059




 

Қаржы активтерін сатып алу

1 034 059

13



 

Басқалар

1 034 059

 

09



Басқалар

1 034 059



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 034 059




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 034 059





VI. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

4 593 560


 


 


 


 

VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-4 593 560

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3





Қарыздар түсімі

699 000

7



 

Қарыздар түсімі

699 000


01


 

Мемлекеттік ішкі қарыздар

699 000



2


Қарыз алу келісім-шарттары

699 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1




2

3





Қарыздарды өтеу

5 342 326

16




Қарыздарды өтеу

5 342 326


01



Қарыздарды өтеу

5 342 326



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 342 326




009

Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу

5 342 326

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1




2

3





Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы

49 766

8




Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы

49 766


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

49 766



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

49 766

Шымкент қалалық мәслихатының
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 5/39-4с шешіміне 2 қосымша

      Ескерту. 2-Қосымша жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.01.17 N 6/57-4c Шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған, 2007 жылғы қалалық даму бюджетінің бюджеттік бағдарламалар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға қарастырылған тізбесі

1

2





Инвестициялық жобалар

04




Бiлiм беру


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер



 

467


 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы және құрылыс бөлімі




002

Білім беру объектілерін дамыту

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


1



Тұрғын үй шаруашылығы



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




003

Тұрғын үй салу




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру


2



Коммуналдық шаруашылық



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




005

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту


3



Елді-мекендерді көркейту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




007

Көркейту объектілерін дамыту

13




Басқалар


9



Басқалар



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Шымкент қалалық мәслихатының
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 5/39-4с шешіміне 3 қосымша

2008 жылға арналған қала бюджетінің атқарылуы процессінде секвестірлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізімі

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

04




Бiлiм беру


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру



464


Аудан (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі




003

Жалпы білім беру

Шымкент қалалық мәслихатының
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 5/39-4с шешіміне 4 қосымша

      Ескерту. 4-Қосымша жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2008.04.24 N 9/99-4с Шешімімен (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

      2008 жылға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама

1

2

3





Шығындар

197 470

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

92 919





Абай ауданы

27 099


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 099



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

27 099




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

27 099





Әл-Фараби ауданы

25 209


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 209



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

25 209




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

25 209





Еңбекші ауданы

40 611


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 611



123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

40 611




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

40 611

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

16 624





Абай ауданы

5 659


2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

5 659



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 659




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 659





Әл-Фараби ауданы

5 528


2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

5 528



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 528




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 528





Еңбекші ауданы

5 437


2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

5 437



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 437




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 437

07




Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық

87 927





Абай ауданы

24 428


3



Елді - мекендерді көркейту

24 428



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

24 428




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 428





Әл-Фараби ауданы

35 000


3



Елді - мекендерді көркейту

35 000



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

35 000




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

35 000





Еңбекші ауданы

28 499


3



Елді - мекендерді көркейту

28 499



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

28 499




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

28 499