Сноска. Утратило силу с истечением срока применения - письмо Маслихата города Шымкента от 30.11.2009 N 1-314.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2007 года N 3/14-IV "Об областном бюджете на 2008 год" городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 29 939 700 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 652 539 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 61 889 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 732 553 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 492 719 тысяч тенге;
2) затраты – 25 269 840 тысяч тенге;
3) операционное сальдо – 4 669 860 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - -14 700 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 14 700 тысяч тенге;
5) сальдо по операциям с финансовым активами – 91 000 тысяч тенге;
6) профицит бюджета - 4 593 560 тысяч тенге;
7) использование профицита бюджета - - 4 593 560 тысяч тенге.;
Сноска: Пункт 1 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
2. Принять утвержденные вышеуказанным решением областного маслихата на 2008 год отчисления от поступлений налогов в бюджет города по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 24,3 процентов.
Сноска: Пункт 2 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 15 сентября 2008 года N 13/137-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
3. Утвердить резерв акимата города на 2008 год в сумме 179 803 тысяч тенге, в том числе:
резерв на неотложные затраты - 47 900 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв - 33 600 тысяч тенге;
резерв на исполнение обязательств по решению судов - 2 160 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 3 с изменениями, внесенными - решениями Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
4. Учесть в городском бюджете на 2008 год бюджетные изъятия, передаваемые в областной бюджет в сумме 419 861 тысяч тенге.
5. Предусмотреть в городском бюджете на 2008 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 5 739 508 тысяч тенге, на средний ремонт дорог, на развитие теплоэнергетической системы, на благоустройство, озеленение, санитарию, освещение и на разработку генерального плана города и изготовление эскизных проектов.
Сноска: Пункт 5 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
6. Предусмотреть в городском бюджете на 2008 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета средства на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования в сумме 40 266 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 6 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
Сноска: Пункт 7 исключен - решением Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
8. Предусмотреть в городском бюджете на 2008 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета средства на выплату ежемесячной компенсации по уходу за ребенком семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных детей в сумме 8 611 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 8 с изменениями, внесенными - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
9. Учесть в городском бюджете на 2008 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 40 082 тысяч тенге.
Сноска: Пункт 9 с изменениями, внесенными - решениями Шымкентского городского маслихата от 24 апреля 2008 года N 9/99-4c , от 30 июня 2008 года N 10/106-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
9-1. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 144 073 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 106 019 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования - 91 557 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования - 268 047 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи - 29 566 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей - 19 523 тысяч тенге;
Сноска: Пункт 9-1 с изменениями, внесенными - решениями Шымкентского городского маслихата от 11 июля 2008 года N 11/128-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
9-2. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства - 27 738 тысяч тенге;
на обучение государственных служащих компьютерной грамотности - 7 774 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования - 2 442 206 тысяч тенге;
на кредитование строительства и приобретение жилья - 699 000 тысяч тенге;
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 99 442 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 1 918 000 тысяч тенге;
приложения 1,2,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
Сноска: решение дополнено пунктами N 9-1 и N 9-2 - решением Шымкентского городского маслихата от 17 января 2008 года N 6/57-4с
(вводится в действие с 1 января 2008 года).
Сноска: Пункт 9-2 с изменениями, внесенными - решениями Шымкентского городского маслихата от 30 июня 2008 года N 10/106-4c , от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
10. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.
11. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2008 год согласно приложению 3.
12. Утвердить бюджетные программы районов в городе на 2008 год согласно приложению 4.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
городского маслихата
Секретарь городского маслихата
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года № 5/39-4с
Сноска: приложение 1 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
Бюджет города на 2008 год
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
|||
---|---|---|---|---|
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
І. ДОХОДЫ | 29 939 700 | |||
1 | Налоговые поступления |
10 652 539 | ||
01 |
Подоходный налог |
1 367 308 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 367 308 |
||
03 |
Социальный налог |
1 461 229 |
||
1 |
Социальный налог |
1 461 229 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 001 166 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 135 000 |
||
3 |
Земельный налог |
416 724 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
449 352 |
||
5 |
Единый земельный налог |
90 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
5 561 722 |
||
2 |
Акцизы |
5 206 589 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
126 149 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
228 984 |
||
07 |
Прочие налоги |
17 |
||
1 |
Прочие налоги |
17 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
261 097 |
||
1 |
Государственная пошлина |
261 097 |
||
2 | Неналоговые поступления |
61 889 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
6 074 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
427 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций,находящиеся в государственной собственности |
109 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
333 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
5 200 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
5 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
91 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
91 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
18 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
18 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
20 010 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
20 010 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
35 696 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
35 696 |
||
3 | Поступления от продажи основного капитала |
7 732 553 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 354 743 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 354 743 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 377 810 |
||
1 |
Продажа земли |
2 351 118 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
26 692 |
||
4 | Поступления трансфертов |
11 492 719 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
11 492 719 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
11 492 719 |
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
||||
---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 25 269 840 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера |
256 980 | |||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
190 916 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
11 393 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
11 393 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
85 782 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
85 782 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
93 741 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
93 741 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
40 634 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
40 634 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела финансов |
28 034 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
10 000 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 600 |
|||
05 |
Планирование и статистическая деятельность |
17 656 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
17 656 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования |
17 656 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги общего характера |
7 774 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
7 774 |
|||
008 |
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности |
7 774 |
|||
2 | Оборона |
19 501 | |||
01 |
Военные нужды |
19 501 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
19 501 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
19 501 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
0 |
|||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
139 200 | |||
01 |
Правоохранительная деятельность |
139 200 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
139 200 |
|||
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
139 200 |
|||
4 | Образование |
10 326 947 | |||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 065 740 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 065 740 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 065 740 |
|||
02 |
Начальное, основное, среднее и общее среднее образование |
6 583 551 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
6 583 551 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 039 227 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
276 277 |
|||
010 |
Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системы начального,основного среднего и общего среднего образования |
268 047 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
44 668 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
44 668 |
|||
018 |
Организация профессионального обучения |
44 668 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
2 632 988 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
98 171 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
19 533 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников,учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения) |
50 900 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
27 738 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 534 817 |
|||
002 |
Развитие объектов образования |
2 534 817 |
|||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
606 655 | |||
02 |
Социальная помощь |
523 134 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
16 624 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
16 624 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
429 386 |
|||
002 |
Программа занятости |
54 408 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
69 504 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
45 469 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
36 874 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 066 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
161 023 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
60 042 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
77 124 |
|||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
77 124 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
83 521 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
83 521 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
45 658 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 910 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
35 953 |
|||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 884 853 | |||
01 |
Жилищное хозяйство |
4 370 941 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
54 946 |
|||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
54 946 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 315 995 |
|||
003 |
Строительство жилья |
2 021 909 |
|||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 294 086 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
164 616 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
115 342 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
115 342 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
49 274 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
40 082 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
9 192 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
2 349 296 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
87 927 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
87 927 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 116 270 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
289 844 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
708 239 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
19 676 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 098 511 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
145 099 |
|||
007 |
Развитие объектов благоустройства |
145 099 |
|||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
575 969 | |||
01 |
Деятельность в области культуры |
118 378 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
118 378 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
21 200 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков |
97 178 |
|||
02 |
Спорт |
345 558 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
344 058 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
323 242 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
20 816 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 500 |
|||
008 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
1 500 |
|||
03 |
Информационное пространство |
75 526 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
62 226 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
52 360 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
9 866 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
13 300 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
13 300 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
36 507 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
9 394 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
9 394 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
22 413 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
19 913 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 500 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
4 700 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
4 700 |
|||
09 | Топливо-энергетический комплекс и недропользование |
1 117 094 | |||
9 |
Прочие услуги в области топливо-энергетического комплекса и недропользования |
1 117 094 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 117 094 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 117 094 |
|||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
49 195 | |||
01 |
Сельское хозяйство |
5 825 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
5 825 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
3 705 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
2 120 |
|||
004 |
Организация санитарного убоя больных животных |
0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
43 370 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
43 370 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
28 633 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов |
14 737 |
|||
11 | Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
399 010 | |||
02 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
399 010 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
16 592 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
16 592 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
382 418 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
113 718 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
268 700 |
|||
12 | Транспорт и коммуникации |
3 398 069 | |||
01 |
Автомобильный транспорт |
3 398 069 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 398 069 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
4 760 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 393 309 |
|||
13 | Прочие |
278 083 | |||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
11 254 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
11 254 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
11 254 |
|||
09 |
Прочие |
266 829 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
179 803 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
179 803 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
52 632 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
52 632 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
34 394 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
34 394 |
|||
14 | Обслуживание долга |
153 112 | |||
01 |
Обслуживание долга |
153 112 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
153 112 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов |
153 112 |
|||
15 | Трансферты |
1 065 172 | |||
01 |
Трансферты |
1 065 172 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1 065 172 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
645 311 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
419 861 |
|||
III. Операционное сальдо |
4 669 860 | ||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
-14 700 | ||||
Бюджетные кредиты |
0 | ||||
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов |
14 700 | |||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
14 700 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
14 700 |
|||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
91 000 | ||||
Приобретение финансовых активов |
91 000 | ||||
13 | Прочие |
91 000 | |||
09 |
Прочие |
91 000 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
91 000 |
|||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
91 000 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
4 593 560 | ||||
VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
- 4 593 560 | ||||
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Поступление займов |
699 000 | ||||
7 | Поступление займов |
699 000 | |||
01 |
Внутренние государственные займы |
699 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
699 000 |
|||
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Погашение займов |
5 342 326 | ||||
16 | Погашение займов |
5 342 326 | |||
01 |
Погашение займов |
5 342 326 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5 342 326 |
|||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
5 342 326 |
|||
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Движение остатков бюджетных средств |
49 766 | ||||
8 | Движение остатков бюджетных средств |
49 766 | |||
01 |
Остатки бюджетных средств |
49 766 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
49 766 |
Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 5/39-4c
Сноска: приложение 2 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 17 января 2008 года N 6/57-4c
Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц.
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Инвестиционные проекты |
||||
01 | Государственные услуги общего характера |
|||
9 | Прочие государственные услуги общего характера |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
|||
008 |
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности |
|||
04 | Образование |
|||
9 | Прочие услуги в области образования |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
002 |
Развитие объектов образования |
|||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
1 | Жилищное хозяйство |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
003 |
Строительство жилья |
|||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|||
2 | Коммунальное хозяйство |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
3 | Благоустройство населенных пунктов |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
007 |
Развитие объектов благоустройства |
|||
08 | Культура, спорт, туризм и |
|||
2 | Спорт |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
008 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
|||
09 | Топливо-энергетический комплекс |
|||
9 | Прочие услуги в области топливо-энергетического комплекса и недропользование |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетических систем |
|||
12 | Транспорт и коммуникации |
|||
1 | Автомобильный транспорт |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
13 | Прочие |
|||
9 | Прочие |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
|||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Приложение 3 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 5/39-4c
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
||||
---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
1 | 2 | 3 | |||
04 | Образование |
5 711 463 | |||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
5 711 463 | |||
464 |
Отдел образования района (города областного значения |
5 711 463 | |||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 711 463 |
Приложение 4 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 25 декабря 2007 года № 5/39-4с
Сноска: приложение 4 в новой редакции - решением Шымкентского городского маслихата от 11 ноября 2008 года N 15/156-4c (вводится в действие с 1 января 2008 года).
Бюджетные программы районов в городе на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
||||
---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Затраты | 198 292 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 93 741 | |||
Абайский район |
27 599 | ||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
27 599 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
27 599 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
27 599 |
|||
Аль-Фарабийский район |
23 709 | ||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
23 709 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
23 709 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
23 709 |
|||
Энбекшинский район |
42 433 | ||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
42 433 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
42 433 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
42 433 |
|||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
16 624 | |||
Абайский район |
5 659 | ||||
2 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 659 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 659 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
5 659 |
|||
Аль-Фарабийский район |
5 528 | ||||
2 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 528 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 528 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
5 528 |
|||
Энбекшинский район |
5 437 | ||||
2 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 437 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 437 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
5 437 |
|||
07 | Жилищно- коммунальное хозяйство |
87 927 | |||
Абайский район |
24 428 | ||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
24 428 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
24 428 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
24 428 |
|||
Аль-Фарабийский район |
35 000 | ||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
35 000 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
35 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
35 000 |
|||
Энбекшинский район |
28 499 | ||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
28 499 | |||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
28 499 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
28 499 |