О городском бюджете на 2009 год

Решение маслихата города Кокшетау Акмолинской области от 23 декабря 2008 года N С-18/5. Зарегистрировано управлением юстиции города Кокшетау Акмолинской области 31 декабря 2008 года N 1-1-94. Утратило силу - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 апреля 2010 года № С-34/28

      Сноска. Утратило силу - решением Кокшетауского городского маслихата от 21.04.2010 № С-34/28

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Региональном реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3286), Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 8 840 221,5 тысяч тенге, в том числе:
      налоговым поступлениям – 4 809 065 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 140 681 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 446 895 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 3 443 580,5 тысяч тенге;
      2) затраты – 9 294 962,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – -153 905 тысяч тенге, в том числе:
      погашение бюджетных кредитов – 153 905 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 135 893,2 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 50 000 тысяч тенге;
      5) дефицит  бюджета – -436 728,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 436 728,8 тысяч тенге:
      поступление займов – 502 195 тысяч тенге;
      погашение займов – 142 000 тысячи тенге;
      используемые остатки бюджетных средств - 76 533,8 тысяч тенге;
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.03.2009 № С-21/5; 30.03.2009 № С-22/6; 29.04.2009 № С-24/5 16.07.2009  № С-27/5; 26.10.2009 № С-29/5.
      2. Согласно решению Акмолинского областного маслихата от 13  декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год»  (зарегистрировано в Региональном реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3286), установлены нормативы распределения доходов в следующих размерах:
      1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых  у источника выплаты в областной бюджет – 100%;
      2) по социальному налогу в бюджет города Кокшетау – 100%.
      3. Утвердить доходы городского бюджета за счет следующих источников:
      1) налоговых поступлений, в том числе:
      индивидуального подоходного налога, за исключением  индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, и индивидуального подоходного налога с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты;
      социального налога;
      налогов на имущество;
      земельного налога;
      налога на транспортные средства;
      единого земельного налога;
      акциз;
      поступлений за использование природных и других ресурсов;
      сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
      государственной пошлины.
      2) неналоговых поступлений, в том числе:
      поступлений части чистого дохода государственных предприятий;
      доходов от аренды имущества, находящегося в государственной
      собственности;
      поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного  бюджета;
      поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
      штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;
      прочих неналоговых поступлений.
      3) поступлений от продажи основного капитала, в том числе:
      продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;
      продажи земли;
      продажи нематериальных активов.
      4) поступлений трансфертов, в том числе: трансфертов из областного бюджета.
      4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 1 140 071 тысяча тенге.
      5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета на  образование в сумме 1 128 794,6 тысяча тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 142 819,6 тысяч тенге, в том числе:
      19 865,2 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      16 124,4 тысячи тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      31 551 тысяч тенге – на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования;
      75 279 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов образования;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 985 975 тысяч тенге, в том числе:
      824 335 тысяч тенге – на строительство интеллектуальной школы Первого Президента Республики Казахстан на 1200 мест в городе Кокшетау;
      161 640 тысяч тенге – на строительство детского сада на 320 мест в городе Кокшетау.
      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решением  Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.04.2009 № С-24/5; 26.10.2009 № С-29/5.
      6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 13 384 тысяч тенге, в том числе:
      6 342 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
      3 835 тысяч тенге – на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей;
      3 207 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением  Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.04.2009 № С-24/5
      7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 14 415 тысяча тенге, в том числе:
      9 310 тысяча тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги.
      5 105 тысяч тенге – на оказание социальной помощи студентам из малообеспеченных семей на оплату за учебу.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 16.07.2009 № С-27/5; 26.10.2009 № С-29/5.
      8. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств республиканского бюджета в сумме 628 433 тысяч тенге, в том числе:
      300 000 тысяч тенге – на реконструкцию системы объектов водоснабжения и водоотведения города Кокшетау;
      228 631 тысяч тенге на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      97 000 тысяч тенге – на ремонт и реконструкцию инженерных сетей;
      2 802 тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда.
      Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.03.2009 № С-21/5; 30.03.2009 № С-22/6; 29.04.2009 № С-24/5 16.07.2009 № С-27/5; 26.10.2009 № С-29/5.
      9. Учесть, что в городском бюджете предусмотрены целевые  трансферты на развитие за счет средств областного бюджета в сумме 321 993,2 тысяч тенге, в том числе:
      150 000 тысяч тенге - на завершение строительства Дворца спорта в городе Кокшетау;
      135 893,2 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий города Кокшетау.
      7 100 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов и инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы «Нурлы Кош» на 2009-2011 годы города Кокшетау;
      9 000 тысяч тенге – на приобретение жилья для отдельных категорий граждан.
      20 000 тысяч тенге – на начало строительства инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы «Нурлы-Кош» на 2009-2011 годы городу Кокшетау;
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области 30.03.2009 № С-22/6; 16.07.2009 № С-27/5; 26.10.2009 № С-29/5.
      10. Учесть, что в городском бюджете предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 55 919,7 тысячи тенге.
      12 455,7 тысяч тенге – на приобретение зданий.
      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области 30.03.2009 № С-22/6; 29.04.2009 № С-24/5; 26.10.2009 № С-29/5.
      10-1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации мероприятий Дорожной карты предусмотрены целевые трансферты, в том числе:
      1) за счет средств республиканского бюджета в сумме 555 155 тысяч тенге, в том числе:
      86 782 тысячи тенге – на капитальный ремонт котлоагрегата № 9 на районной котельной-2 (РК-2) города Кокшетау;
      153 482 тысячи тенге – на замену магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с заменой изоляции 5,4 километров города Кокшетау;
      86 074 тысячи тенге – на ремонт тепловой изоляции сетей 9,2 километров города Кокшетау;
      94 560 тысяч тенге - на реконструкцию тепловой магистрали -1 (ТМ-1) (от районной котельной -1 (РК-1) до железной дороги) города Кокшетау;
      53 120 тысяч тенге - на реконструкцию тепловой магистрали -2 (ТМ-2) города Кокшетау;
      7 794 тысячи тенге – на капитальный ремонт школы сад № 9 «Карлыгаш»;
      8 084 тысячи тенге – на капитальный ремонт школы сад № 35 «Звоночек»;
      21 243 тысячи тенге – на создание социальных рабочих мест;
      20 316 тысяч тенге – на расширение программ молодежной практики;
      23 700 тысяч тенге – на капитальный ремонт средней школы № 2 в селе Красный Яр;
      2). За счет средств областного бюджета в сумме 798 596,3 тысячи тенге, в том числе:
      100 000 тысяч тенге – на текущий ремонт подъездной автодороги участка улицы Ш.Уалиханова (от товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) Кокше-бау до объездной дороги, 5,9 километров, въезд со стороны города Щучинска), транзитная автодорога Астана-Кокшетау;
      30 000 тысяч тенге – на текущий ремонт подъездной автодороги участка улицы Т.Сулейменова (от проспекта Абылай-хана до путепровода, 1,5 километра въезд со стороны города Петропавловска);
      60 167,2 тысяч тенге – на текущий ремонт проспекта Абылай-хана (от улицы М.Горького до улицы Т.Сулейменова);
      148 805 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кокшетау;
      172 155 тысяч тенге – на замену электрофильтров котлоагрегатов № 8,9 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
      10 307 тысяч тенге – на капитальный ремонт котлоагрегата № 2 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
      30 061 тысяча тенге – на капитальный ремонт котлоагрегата № 7 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
      19 222 тысячи тенге – на ремонт мельницы с заменой брани котлоагрегата № 8 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
      18 521 тысяча тенге – на средний ремонт котлоагрегата № 10 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
      18 028 тысяч тенге – на замену трансформатора 7500 на трансформатор масляный (ТМ) 6300 районной котельной -1 (РК-1) города Кокшетау;
      16 359 тысяч тенге – на замену катионита на химводоочистке районной котельной -1 (РК-1) города Кокшетау;
      73 110,3 тысяч тенге – на строительство наружных инженерных сетей города Кокшетау;
      27 635,9 тысяч тенге – на текущий ремонт дорог и благоустройство территорий микрорайона Центральный (от улицы Т.Сулейменова до дома ветеранов);
      53 771,9 тысяч тенге – на средний ремонт улиц, прилегающих к строящейся школе на 1200 мест (до садика по улице Северная и Мирзояна);
      20 453 тысячи тенге – на текущий ремонт дорог и благоустройство территорий улицы Шокана Уалиханова (от «Кокше–бау» до улицы М.Горького) и улицы М.Горького (от улицы Шокана Уалиханова до проспекта Абылай-хана);
      Сноска. Дополнено пунктом 10-1, решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области 29.04.2009 № С-24/5
      Пункт 10-1 с изменениями, внесенными решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области 16.07.2009 № С-27/5; 26.10.2009 № С-29/5.
      11. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2009 год в сумме 110 010 тысяча тенге.
      Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области 30.03.2009 № С-22/6; 26.10.2009 № С-29/5.
      12. «Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год бюджетные кредиты на строительство и приобретение жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 502 195 тысяч тенге, в том числе:
      439 495 тысяч тенге – за счет средств республиканского бюджета;
      62 700 тысяч тенге – за счет средств областного бюджета»;
      Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решениями Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.03.2009 № С-21/5; 30.03.2009  № С-22/6;
      13. Учесть в затратах городского бюджета на 2009 год погашение бюджетных кредитов, выделенных из областного бюджета на строительство  жилья, в сумме 142 000 тысячи тенге.
      14. Установить специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      15. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского  бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на  формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
      16. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год, согласно приложению 3.
      17. Утвердить бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, согласно приложению 4.
      18. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении юстиции города Кокшетау и вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель 18-й сессии
      Кокшетауского городского
      маслихата, секретарь
      Кокшетауского городского
      маслихата четвертого созыва                     К.Мустафина

      СОГЛАСОВАНО:

      Аким города Кокшетау                             Б. Сапаров

 Приложение 1
к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008года
N С-18/5 "О городском бюджете на 2009 год"

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Кокшетауского городского маслихата от 26.10.2009 № С-29/5

Городской бюджет на 2009 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

8840221,5

1



Налоговые поступления

4809065,0

1

1


Подоходный налог

343554,0

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

343554,0

1

3

 

Социальный налог

2245845,0

 

 

1

Социальный налог

2245845,0

1

4

 

Hалоги на собственность

548630,0

 

 

1

Hалоги на имущество

288971,0

 

 

3

Земельный налог

87723,0

 

 

4

Hалог на транспортные средства

171800,0

 

 

5

Единый земельный налог

136,0

1

5

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1544964,0

 

 

2

Акцизы

1434696,0

 

 

3

Поступления за использование природных и
других ресурсов

40000,0

 

 

4

Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

70268,0

1

8

 

Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или
должностными лицами

126072,0

 

 

1

Государственная пошлина

126072,0

2

 

 

Неналоговые поступления

140681,0

2

1

 

Доходы от государственной собственности

7470,0

 

 

1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

470,0

 

 

5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

7000,0

2

2

 

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

1500,0

 

 

1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

1500,0

2

3

 

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

13,0

 

 

1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

13,0

2

4

 

Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики
Казахстан

124698,0

 

 

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики
Казахстан, за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора

124698,0

2

6

 

Прочие неналоговые поступления

7000,0

 

 

1

Прочие неналоговые поступления

7000,0

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

446895,0

 

1

 

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

145270,0

 

 

1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

145270,0

 

3

 

Продажа земли и нематериальных активов

301625,0

 

 

1

Продажа земли

300000,0

 

 

2

Продажа нематериальных активов

1625,0

4

 

 

Поступления  трансфертов

3443580,5

 

2

 

Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

3443580,5

 

 

2

Трансферты из областного бюджета

3443580,5

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6

 


 

 

II. Затраты

9294962,1

1

 

 

 

Государственные услуги общего
характера

126611,4

 

1

 

 

Представительные, исполнительные и
другие органы, выполняющие общие
функции государственного управления

74182,0

 

 

112

 

Аппарат маслихата района (города
областного значения)

10450,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности маслихата
района (города областного значения)

10450,0

 

 

122

 

Аппарат акима района (города
областного значения)

50779,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности акима района
(города областного значения)

50779,0

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

12953,0

 

 

 

1

Функционирование аппарата акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

12953,0

 

2

 

 

Финансовая деятельность

38064,0

 

 

452

 

Отдел финансов района (города
областного значения)

38064,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности Отдела
финансов

20383,0

 

 

 

3

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

2739,0

 

 

 

4

Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора
сумм от реализации разовых талонов

14942,0

 

5

 

 

Планирование и статистическая
деятельность

14365,4

 

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планиро-
вания района (города областного
значения)

14365,4

 

 

 

1

Обеспечение деятельности Отдела
экономики и бюджетного планирования

14318,4

 

 

 

2

Создание информационных систем

47,0

2

 

 

 

Оборона

11265,0

 

1

 

 

Военные нужды

4865,0

 

 

122

 

Аппарат акима района (города
областного значения)

4865,0

 

 

 

5

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

4865,0

 

2

 

 

Организация работы по чрезвычайным
ситуациям

6400,0

 

 

122

 

Аппарат акима района (города
областного значения)

6400,0

 

 

 

6

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба района
(города областного значения)

6400,0

3

 

 

 

Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

45370,0

 

1

 

 

Правоохранительная деятельность

45370,0

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)

45370,0

 

 

 

21

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

45370,0

4

 

 

 

Образование

3584843,6

 

1

 

 

Дошкольное воспитание и обучение

23121,0

 

 

464

 

Отдел образования района (города
областного значения)

23121,0

 

 

 

9

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

23121,0

 

2

 

 

Начальное, основное среднее и общее
среднее образование

2494185,6

 

 

464

 

Отдел образования района (города
областного значения)

2494185,6

 

 

 

3

Общеобразовательное обучение

2358099,6

 

 

 

6

Дополнительное образование для детей

104535,0

 

 

 

10

Внедрение новых технологий обучения в
государственной системе образования
за счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

31551,0

 

4

 

 

Техническое и профессиональное,
послесреднее образование

11514,0

 

 

464

 

Отдел образования района (города
областного значения)

11514,0

 

 

 

18

Организация профессионального
обучения

11514,0

 

9

 

 

Прочие услуги в области образования

1056023,0

 

 

464

 

Отдел образования района (города
областного значения)

70048,0

 

 


1

Обеспечение деятельности отдела
образования

10245,0

 

 

 

4

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях
образования района (города областного
значения)

4322,0

 

 

 

5

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города областного
значения)

15322,0

 

 

 

7

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба

581,0

 

 

 

11

Капитальный, текущий ремонт обьектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

39578,0

 

 

467

 

Отдел строительства района (города
областного значения)

985975,0

 

 

 

37

Строительство и реконструкция
обьектов образования

985975,0

6

 

 

 

Социальная помощь и социальное
обеспечение

356090,3

 

2

 

 

Социальная помощь

309110,0

 

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

309110,0

 

 

 

2

Программа занятости

75350,0

 

 

 

4

Оказание социальной помощи на
приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры и
спорта в сельской местности в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан

2685,0

 

 

 

5

Государственная адресная социальная
помощь

19844,0

 

 

 

6

Жилищная помощь

32025,0

 

 

 

7

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

82444,0

 

 

 

10

Материальное обеспечение детей-
инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому

1463,0

 

 

 

13

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного места жительства

20002,0

 

 

 

14

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

37597,0

 

 

 

16

Государственные пособия на детей до
18 лет

11000,0

 

 

 

17

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида

26700,0

 

9

 

 

Прочие услуги в области социальной
помощи и социального обеспечения

46980,3

 

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

46980,3

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела
занятости и социальных программ

45831,3

 

 

 

11

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

1149,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

2832530,6

 

1



Жилищное хозяйство

1196051,3

 

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9000,0

 

 

 

4

Обеспечение жильем отдельных категории граждан

9000,0

 

 

467

 

Отдел  строительства района (города областного значения)

1187051,3

 

 

 

3

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

2802,0

 

 

 

4

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

375582,4

 

 

 

19

Строительство и (или) приобретение жилья

808666,9

 

2

 

 

Коммунальное хозяйство

1414094,3

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8856,0

 

 

 

14

Организация водоснабжения населенных пунктов

8856,0

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

884448,0

 

 

 

12

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

124652,0

 

 

 

30

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

759796,0

 

 

467

 

Отдел  строительства района (города областного значения)

520790,3

 

 

 

6

Развитие системы водоснабжения

300000,0

 

 

 

31

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

220790,3

 

3

 

 

Благоустройство населенных пунктов

222385,0

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13443,0

 

 

 

8

Освещение улиц населенных пунктов

1095,0

 

 

 

9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7276,0

 

 

 

11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5072,0

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

208942,0

 

 

 

15

Освещение улиц в населенных пунктах

26587,0

 

 

 

16

Обеспечение санитарии населенных пунктов

110529,0

 

 

 

17

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

6436,0

 

 

 

18

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

65390,0

8

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

527384,9

 

1

 

 

Деятельность в области культуры

93674,0

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15686,0

 

 

 

6

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15686,0

 

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

77988,0

 

 

 

3

Поддержка культурно-досуговой работы

77988,0

 

2

 

 

Спорт

349077,1

 

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

13990,0

 

 

 

6

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4098,0

 

 

 

7

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9892,0

 

 

467

 

Отдел  строительства района (города областного значения)

335087,1

 

 

 

8

Развитие объектов спорта

335087,1

 

3

 

 

Информационное пространство

56565,0

 

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

37580,0

 

 

 

6

Функционирование районных (городских) библиотек

35485,0

 

 

 

7

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2095,0

 

 

456

 

Отдел внутренней политики  района (города областного значения)

18985,0

 

 

 

2

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

18985,0

 

9

 

 

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

28068,8

 

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

8421,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

8421,0

 

 

456

 

Отдел внутренней политики  района (города областного значения)

13824,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11752,0

 

 

 

3

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2072,0

 

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

5823,8

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

5823,8

10

 

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18097,0

 

1

 

 

Сельское хозяйство

7477,0

 

 

462

 

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

4270,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

4270,0

 

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3207,0

 

 

 

99

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

3207,0

 

6

 

 

Земельные отношения

10620,0

 

 

463

 

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10620,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

10620,0

11

 

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

70913,0

 

2

 

 

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

70913,0

 

 

467

 

Отдел  строительства района (города областного значения)

18752,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела  строительства

18752,0

 

 

468

 

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

52161,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

8697,0

 

 

 

3

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

43464,0

12

 

 

 

Транспорт и коммуникации

429102,0

 

1

 

 

Автомобильный транспорт

137074,0

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4806,0

 

 

 

13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах

4806,0

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

132268,0

 

 

 

23

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

132268,0

 

9

 

 

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

292028,0

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

292028,0

 

 

 

8

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

292028,0

13

 

 

 

Прочие

151411,7

 

3

 

 

Поддержка  предпринимательской деятельности и защита конкуренции

4444,0

 

 

469

 

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

4444,0

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

4144,0

 

 

 

3

Поддержка предпринимательской деятельности

300,0

 

9

 

 

Прочие

146967,7

 

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

110010,0

 

 

 

12

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

110010,0

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36957,7

 

 

 

1

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

36957,7

15

 

 

 

Трансферты

1141342,6

 

1

 

 

Трансферты

1141342,6

 

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

1141342,6

 

 

 

6

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1271,6

 

 

 

7

Бюджетные изъятия

1140071,0

 

 

 

 

III. Чистое бюджетное кредитование:

-153905,0

 

 

 

 

бюджетные кредиты;

0

 

5

 

 

Погашение бюджетных кредитов

153905,0

 

 

1

 

Погашение бюджетных кредитов

153905,0

 

 

 

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

153905,0

 

 

 

 

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

135893,2

 

 

 

 

приобретение финансовых активов;

135893,2

13

 

 

 

Прочие

135893,2

 

9

 

 

Прочие

135893,2

 

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

135893,2

 

 

 

14

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

135893,2

 

 

 

 

V. Дефицит (профицит) бюджета

-436728,8

 

 

 

 

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

436728,8

 

7

 

 

Поступление займов

502195,0

 

 

1

 

Внутренние государственные займы

502195,0

 

 

 

2

Договоры займа

502195,0

16

 

 

 

Погашение займов

142000,0

 

1

 

 

Погашение займов

142000,0

 

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

142000,0

 

 

 

9

Погашение долга местного исполнительного органа

142000,0

 

8

 

 

Используемые остатки бюджетных средств

76533,8

 

 

1

 

Остатки бюджетных средств

76533,8

 

 

 

1

Свободные остатки бюджетных средств

76533,8

Приложение 2
к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008 года
№ С-18/5 "О городском бюджете на 2008 год"

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Кокшетауского городского маслихата от 26.10.2009 № С-29/5

Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ





Программа





Наименование

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Инвестиционные проекты

4

 

 

 

Образование

 

9

 

 

Прочие услуги в области образования

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

 

 

 

37

Строительство и реконструкция обьектов образования

7

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

1

 

 

Жилищное хозяйство

 

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

 

 

 

4

Обеспечение жильем отдельных категории граждан

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

 

 

 

3

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

 

 

4

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

 

 

 

19

Строительство и (или) приобретение жилья

 

2

 

 

Коммунальное хозяйство

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

 

 

 

6

Развитие системы водоснабжения

 

 

 

31

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и перподготовки кадров

8

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

 

2

 

 

Спорт

 

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

 

 

 

8

Развитие объектов спорта

 

 

 

 

Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц

13

 

 

 

Прочие

 

9

 

 

Прочие

 

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

 

 

 

14

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008 года
№ С-18/5 "О городском бюджете на 2009 год"

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год

Функ-цио-
наль-ная
гру-
ппа

Под-
функ-ция

Адми-нис-тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм

Про-
грамма

Наименование

1

2

3

4

5

4




Образование


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

 



464


Отдел образования района (города областного значения)




3

Общеобразовательное обучение

 Приложение 4
к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008 года
№ С-18/5 "О городском бюджете на 2009 год"

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Кокшетауского городского маслихата от 26.10.2009 № С-29/5

Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2009 год

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Аппарат акима Красноярского сельского округа

42432

1

 

 

 

Государственные услуги общего характера

7506

 

1

 

 

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

7506

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7506

 

 

 

1

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7506

7

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

16767

 

2

 

 

Коммунальное хозяйство

8356

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8356

 

 

 

14

Организация водоснабжения населенных пунктов

8356

 

3

 

 

Благоустройство населенных пунктов

8411

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8411

 

 

 

8

Освещение улиц населенных пунктов

661

 

 

 

9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6057

 

 

 

11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1693

8

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15686

 

1

 

 

Деятельность в области культуры

15686

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15686

 

 

 

6

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15686

12

 

 

 

Транспорт и коммуникации

2473

 

1

 

 

Автомобильный транспорт

2473

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2473

 

 

 

13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах

2473

 

 

 

 

Аппарат акима пос.Станционный

13312

1

 

 

 

Государственные услуги общего характера

5447

 

1

 

 

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

5447

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5447

 

 

 

1

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5447

7

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

5532

 

2

 

 

Коммунальное хозяйство

500

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

500

 

 

 

14

Организация водоснабжения населенных пунктов

500

 

3

 

 

Благоустройство населенных пунктов

5032

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5032

 

 

 

8

Освещение улиц населенных пунктов

434

 

 

 

9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1219

 

 

 

11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3379

12

 

 

 

Транспорт и коммуникации

2333

 

1

 

 

Автомобильный транспорт

2333

 

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2333

 

 

 

13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах

2333

Приложение 5 к решению
Кокшетауского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года № С-18/5
"О городском бюджете на 2009 год"

      Сноска. Решение дополнено Приложением 5 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата от 03.03.2009 № С-21/5

Используемые остатки бюджетных средств

Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа

Функ-
цио-
наль-
ная
под-
гру-
ппа

Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм

Про-
грамма

Наименование

Сумма
тыс. тенге

1

2

3

4

5

6





Всего

75262,2

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

75262,2


1



Жилищное хозяйство

75262,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

75262,2




19

Строительство и приобретение жилья

75262,2

2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N С-18/5 шешімі. Ақмола облысы Көкшетау қаласының Әділет басқармасында 2008 жылғы 31 желтоқсанда N 1-1-94 тіркелді. Күші жойылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2010 жылғы 21 сәуірдегі № С-34/28

      Ескерту. Күші жойылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2010.04.21 № С-34/28

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңының 6  бабы, 1 тармағының 1) тармақшасына, Ақмола облысы мәслихатының 2008 жылдың 13 желтоқсандағы № 4С-11-5 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің аймақтық тізілімінде 3286 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2009 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес   келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) табыстар – 8 840 221,5 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 4 809 065 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 140 681 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 446 895 мың теңге;
      трансферттік түсімдер – 3 443 580,5 мың теңге.
      2) шығындар – 9 294 962,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – -153 905 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік несиелерді өтеу – 153 905 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо –  135 893,2 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін алу – 66 030,2 мың теңге;
      5) бюджеттік тапшылық – -436 728,8 мың теңге;
      6) бюджеттік тапшылықты қаржыландыру - 436 728,8 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 502 195 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 142 000 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 76 533,8 мың теңге.
      Ескерту. 1 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.03.03 № С-21/5; 2009.03.30 № С-22/6; 2009.04.29. № С-24/5; 2009.07.16 № С-27/5; 2009.10.26 № С-29/5 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Шешімдерімен.
      2. Ақмола облысы мәслихатының 2008 жылдың 13 желтоқсандағы №  4С-11-5 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» (Нормативтік  құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің аймақтық тізілімінде 3286 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес кірісті бөлу нормативтері  келесі мөлшерде белгіленді:
      1) облыстық бюджетке төлеу көзінен алынатын жеке табыс салығы  бойынша - 100%;
      2) Көкшетау қаласының бюджетіне әлеуметтік салық бойынша -  100%.
      3. Келесі көздердің есебінен қалалық бюджеттің кірістері бекітілсін:
      1) салықтық түсімдер, соның ішінде:
      жеке табыс салығы, кірістен жеке тұлғалардан алынатын жеке  табыс салығын алып тастағанда, шетел азаматтарының кірісінен жеке  тұлғаларынан алынатын жеке табыс салығы;
      әлеуметтік салық;
      мүлікке салынатын салық;
      жер салығы;
      көлік құралдарына салынатын салық;
      бірыңғай жер салығы;
      акциз;
      табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін  түсімдер;
      кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын  алымдар;
      мемлекеттік баж салығы.
      2) салықтық емес түсімдер, соның ішінде:
      мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдері;
      мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден  түсетін түсімдер;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен ұйымдастырылатын мемлекеттік сатып алуды өткізуден  түсетін ақша түсімдері;
      мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)  ұсталатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,  санкциялар, өндіріп алулар;
      басқа да салықтық емес түсімдер.
      3) негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер, соның ішінде:
      мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату;
      жерді сату;
      материалдық емес активтерді сату;
      4) келіп түсетін трансферттер, соның ішінде: облыстық бюджеттен түсетін трансферттер.
      4. Қала бюджетінің шығындарында 1 140 071 мың теңге сомасында  облыстық бюджетке алымдар алу қаралғандығы ескерілсін.
      5. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет  қаражаттары есебінен білім беру саласына мақсатты трансферттерді  дамытуға 1 128 794,6 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 142 819,6 мың теңге сомасындағы ағымды мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк  мекемелердiң физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдықтарымен  жарақтандыруға – 19 865,2 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында   лингафондық және мультимедиялық кабинеттерін ашуға – 16 124,4 мың  теңге;
      мемлекеттік білім беру жүйесінде жаңа оқыту технологияларын  енгізуге – 31 551 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға – 75 279 мың теңге;
      2) дамуға 985 975 мың теңге сомасында жіберілген мақсатты  трансферттер, соның ішінде:
      824 335 мың теңге - Көкшетау қаласында Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің 1200 орындық интеллектуалды мектебін салуға;
      Көкшетау қаласында 320 орынды балабақша салу құрылысына – 161 640 мың теңге.
      Ескерту. 5 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.04.29. № С-24/5; 2009.10.26 № С-29/5 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Шешімімен.
      6. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына ағымдағы мақсатты трансферттерден 13 384 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      мемлекеттік мекен-жайлық әлеуметтік көмек көрсетуге – 6 342 мың теңге;
      аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан 18 жасқа дейінгі  балаларға мемлекеттік жәрдемақыларды төлеуге – 3 835 мың теңге;
      ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 3 207 мың теңге;
      Ескерту. 6 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.04.29. № С-24/5 (қолданысқа енгізілу тәртібін    2-тармақтан қараңыз) Шешімімен.
      7. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына ағымдағы мақсатты трансферттерден 14 415 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және мүгедектеріне коммуналдық шығындарды өтеуге әлеуметтік көмек көрсетуге – 9 310 мың теңге.
      5 105 мың теңге – тұрмыстық деңгейі төмен отбасылардың студенттерінің оқу ақысын өтеуге әлеуметтік көмек көрсетуге.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.07.16 № С-27/5; 2009.10.26 № С-29/5 шешімімен.
      8. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен мақсатты трансферттерді дамытуға 628 433 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      Көкшетау қаласын сумен жабдықтау және су тарту тораптарының обьектілерін қайта қалпына келтіруге – 300 000 мың теңге;
      228 631 мың теңге - инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға, жайластыруға және (немесе) салуға;
      инженерлік жүйелерді жөндеу және қайта құруға - 97 000 мың  теңге;
      2 802 мың теңге - мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алуға;
      Ескерту. 8 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.03.03 № С-21/5; 2009.03.30 № С-22/6; 2009.04.29 № С-24/5; 2009.07.16 № С-27/5; 2009.10.26 № С-29/5 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Шешімдерімен.
      9. 2009 жылға арналған қалалық бюджетке облыстық бюджет қаражаттары есебінен мақсатты трансферттерді дамытуға 321 993,2 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      Көкшетау қаласындағы Спорт сарайының құрылысын аяқтауға – 150 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың   жарғылық қорын көбейтуге – 135 893,2 мың теңге.
      20 000 мың теңге – 2009-2011 жылдарға арналған «Нұрлы –Көш» бағдарламасын жүзеге асыру барысында Көкшетау қаласына инженерлі инфрақұрылым құрылысын бастауға;
      7 100 мың теңге – Көкшетау қаласының 2009-2011 жылдарға арналған “Нұрлы көш” бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысына және инженерлік инфрақұрылымдық жобалау - сметалық құжаттамаларын дайындау үшін;
      9 000 мың тенге – жекелеген азаматтардың топтарына тұрғын үй сатып алуға.
      Ескерту. 9 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.03.30 № С-22/6; 2009.10.26 № С-29/5 Шешімдерімен.
      10. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет  қаражаттары есебінен ағымды мақсатты трансферттерден 55 919,7 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      Көкшетау қаласының жылу жүйесінің сызбанұсқасын жабдықтауға –  55 919,7 мың теңге;
      12 455,7 мың теңге – ғимараттарды сатып алуға.
      Ескерту. 10 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.03.30 № С-22/6; 2009.04.29 № С-24/5; 2009.10.26 № С-29/5(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Шешімдерімен.
      10-1. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте Жол картасы шарасын жүзеге асыру барысында нысаналы трансферртер қарастырылғаны есепке алынсын, соның ішінде:
      республикалық бюджет қаражаттары есебінен 555 115 мың теңге сомасы, соның ішінде:
      86 782 мың теңге - Көкшетау қаласындағы аудандық бу қазандығы - 2 (АБҚ-2) № 9 қазанды агрегатын күрделі жөндеу;
      153 482 мың теңге - Көкшетау қаласындағы 5,4 шақырым оқшаулауды ауыстырып магистральды және ішкі кварталды жылу жүйелерін ауыстыру;
      86 074 мың теңге - Көкшетау қаласындағы 9,2 шақырым жылуды оқшаулау жүйелерін жөндеуге;
      94 560 мың теңге - Кокшетау қаласының жылу магистралін-1 (ЖМ-1) қайта құруға (аудандық бу қазандығы-1-ден (АБҚ-1) темір жолына дейін);
      53 120 мың теңге - Кокшетау қаласының жылу магистралін-2 (ЖМ-2) қайта құруға;
      7 794 мың теңге - Көкшетау қаласындағы № 9 "Карлыгаш" мектеп-бақшасының күрделі жөндеуге;
      8 084 мың теңге - Көкшетау қаласындағы № 35 "Звоночек" мектеп - бақшасының күрделі жөндеуге;
      23 700 мың теңге – Красный Яр селосындағы № 2 орта мектебінің күрделі жөндеуіне;
      21 243 мың теңге - әлеуметтік жұмыс орындарын құрастыруға;
      20 316 мың теңге - жастар тәжірибесінің бағдарламаларын кеңейтуге;
      2) облыстық бюджет қаражаттары есебінен 798 596,3 мың теңге сомасы, соның ішінде:
      100 000 мың теңге – Ш.Уәлиханов көшесіне кіре берістен (Көкше-Бау жауапкершілігі шектелген серіктестіктен (ЖШС) 5,9 шақырымдағы айналып өтетін жолға дейінгі Щучье жағынан Көкшетау қаласына кіретін автожол бөлігін) Астана-Көкшетау транзитті автожолын ағымды жөндеуге;
      30 000 мың теңге - Көкшетау қаласындағы Т.Сүлейменов көшесіне кіре берістен (Аблай-хан даңғылынан бастап жол көрсеткішіне дейін, 1,5 шақырым, Петропавл қаласы жағынан Көкшетау қаласына кіре берістегі) автожол бөлігін ағымды жөндеуге;
      60 167 мың теңге - Көкшетау қаласы Абылай хан даңғылын ағымды жөндеуге (М.Горький көшесінен Т.Сулейменов көшесіне дейін);
      148 805 мың теңге - Көкшетау қаласының инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымын жөндеуге;
      172 155 мың теңге - аудандық бу қазандығы -2 (АБҚ-2) № 8,9 қазандық агрегаттарының электр сүзгіштерін ауыстыруға;
      10 307 мың теңге - Көкшетау қаласындағы аудандық бу қазандығы -2 (АБҚ -2) № 2 қазандық агрегатын күрделі жөндеуге;
      30 061 мың теңге - Көкшетау қаласындағы аудандық бу қазандығы-2
      (АБҚ -2) № 7 қазандық агрегатын күрделі жөндеуге;
      19 222 мың теңге - Көкшетау қаласындағы аудандық бу қазандығы-2 (АБҚ -2) № 8 қазанды агрегатының бранын ауыстырып, диірменді жөндеуге;
      18 521 мың теңге - Көкшетау қаласындағы аудандық бу қазандығы-2 (АБҚ -2) № 10 қазандық агрегатын орташа жөндеуден өткізуге;
      18 028 мың теңге - Көкшетау қаласындағы аудандық бу қазандығы-1  (АБҚ -1) 7500 трансформаторын маймен жұмыс істейтін трансформаторға (МЖТ) 6300 ауыстыруға;
      16 359 мың теңге - Көкшетау қаласындағы аудандық бу қазандығы-1  (АБҚ -1) катионитты химиялық су тазартқышқа ауыстыруға;
      73 110,3 мың теңге – Көкшетау қаласының сыртқы инженерлік жүйелер құрылысына;
      27 635,9 мың теңге – Центральный шағын ауданынының (Т.Сүлейменов көшесінен ардагерлер үйіне дейін) жолдарын ағымдағы жөндеу және аумағын көріктендіруіне;
      53 771,9 мың теңге – 1200 орындық салынып жатқан мектепке қарасты (Северная мен Мирзояна көшесіндегі бақшаға дейін) көшелерді орташа жөндеуі;
      20 453 мың теңге – Шоқан Уәлиханов көшесіндегі («Көкше-бау»-дан М.Горький көшесіне дейін) және М.Горький көшесіндегі (Шоқан Уәлиханов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін) жолдарды ағымдағы жөндеу мен аумағын көріктендіруіне;
      Ескерту. 10-1 тармағымен толықтырылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.04.29 № С-24/5; 2009.16.07 № С-27/5; 2009.10.26 № С-29/5(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Шешімдерімен.
      11. 2009 жылға арналған қалалық жергілікті атқарушы органның резервісі 110 010 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 11 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.03.30 № С-22/6; 2009.10.26 № С-29/5 Шешімімен.
      12. «2009 жылғы қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының 2008 - 2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыйақының (мүдденің) нөлдік ставкасы бойынша тұрғын үй құрылысына және сатып алу үшін 502 195 мың теңге сомасында бюджеттік   несиелер қарастырылсын, соның ішінде:
      439  495 мың теңге – республикалық бюджет қаражаттары есебінен;
      62 700 мың теңге – облыстық бюджет қаражаттары есебінен»;
      Ескерту. 12 тармаққа өзгерту енгізілді - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.03.03 № С-21/5; 2009.03.30 Шешімдерімен.
      13. 2009 жылға арналған қалалық бюджеттің шығындарына облыстық  бюджеттен тұрғын үй құрылысына бөлінген 142 000 мың теңге сомасында  бюджеттік кредиттерді өтеу ескерілсін.
      14. Ауылдық (селолық) жерлерде тұратын және жұмыс істейтін  білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт  ұйымдарының мамандарына қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың айлықақыларымен және ставкаларымен  салыстырғанда, 25 пайызға жоғары лауазымдық айлықақы мен тарифтік ставкалар белгіленсін.
      15. Бюджеттік инвестициялық жобаларды және заңды тұлғалардың жарғы капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған,  бюджеттік бағдарламаларға бөлінген 2009 жылға арналған қалалық бюджетті дамытудың бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      16. 2009 жылға арналған қала бюджетін орындау процесінде секвестірлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламаларының тізбесі 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      17. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық), округтің бюджеттік бағдарламалары 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      18. Осы шешім Көкшетау қаласының әділет басқармасында  мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.

      Төртінші шақырылған
      Көкшетау қалалық мәслихатының
      18-ші сессияның төрайымы,
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының хатшысы                       Қ.Мұстафина

      КЕЛІСІЛДІ:

      Көкшетау қаласының әкімі                  Б. Сапаров

 

Көкшетау қалалық мәслихатының
"2009 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
№ С-18/5 шешіміне 1 қосымша

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.10.26 № С-29/5 Шешімімен.

2009 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома

мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

 

 

 

I. Кіріс

8840221,5

1

 

 

Салықтық түсімдер

4809065,0

1

1

 

Табыс салығы

343554,0

 

 

2

Жеке табыс салығы

343554,0

1

3

 

Әлеуметтiк салық

2245845,0

 

 

1

Әлеуметтік салық

2245845,0

1

4

 

Меншiкке салынатын салықтар

548630,0

 

 

1

Мүлiкке салынатын салықтар

288971,0

 

 

3

Жер салығы

87723,0

 

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

171800,0

 

 

5

Бірыңғай жер салығы

136,0

1

5

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер
көрсетуге салынатын iшкi салықтар

1544964,0

 

 

2

Акциздер

1434696,0

 

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40000,0

 

 

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

70268,0

1

8

 

Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны
және (немесе) құжаттар бергені үшін оған
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар
немесе лауазымды адамдар алатын міндетті
төлемдер

126072,0

 

 

1

Мемлекеттік баж

126072,0

2

 

 

Салықтық емес түсiмдер

140681,0

2

1

 

Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

7470,0

 

 

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі
бөлігіндегі түсімдер

470,0

 

 

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға
беруден түсетін кірістер

7000,0

2

2

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелердің тауарларды
(жұмыстарды, қызметтер көрсетуді)
өткізуінен түсетін түсімдер

1500,0

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелердің тауарларды
(жұмыстарды, қызметтер көрсетуді)
өткізуінен түсетін түсімдер

1500,0

2

3

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
мемлекеттік сатып алуды өткізуден
түсетін ақша түсімдері

13,0

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін
ақша түсімдері

13,0

2

4

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен (шығыстар смета-
сынан) ұсталатын және қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

124698,0

 

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын және қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

124698,0

2

6

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

7000,0

 

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

7000,0

3

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

446895,0

 

1

 

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелерге бекітілген
мүлікті сатудан түсетін түсімдер

145270,0

 

 

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген
мемлекеттік мүлікті сату

145270,0

 

3

 

Жердi және материалдық емес активтердi
сату

301625,0

 

 

1

Жерді сату

300000,0

 

 

2

Материалдық емес активтерді сату

1625,0

4

 

 

Ресми трансферттерден түсетін түсімдер

3443580,5

 

2

 

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған

органдарынан түсетiн трансферттер

3443580,5

 

 

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3443580,5

   

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Кіші функция



Бюджетттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

7

 


 

 

II. Шығыстар

9294962,1

1

 

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк

қызметтер

126611,4

 

1

 

 

Мемлекеттiк басқарудың жалпы
функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар

74182,0

 

 

112

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының аппараты

10450,0

 

 

 

1

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

10450,0

 

 

122

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

50779,0

 

 

 

1

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету

50779,0

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

12953,0

 

 

 

1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы
бар қаланың, кенттің, ауылдың
(селоның), ауылдық (селолық)
округтің әкімі аппаратының қызметін
қамтамасыз ету

12953,0

 

2

 

 

Қаржылық қызмет

38064,0

 

 

452

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

38064,0

 

 

 

1

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз
ету

20383,0

 

 

 

3

Салық салу мақсатында мүлікті
бағалауды жүргізу

2739,0

 

 

 

4

Біржолғы талондарды беру жөніндегі
жұмысты және біржолғы талондарды
іске асырудан сомаларды жинаудың
толықтығын қамтамасыз етуді
ұйымдастыру

14942,0

 

5

 

 

Жоспарлау және статистикалық қызмет

14365,4

 

 

453

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі

14365,4

 

 

 

1

Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімніңі қызметін қамтамасыз ету

14318,4

 

 

 

2

Ақпараттық жүйелер құру

47,0

2

 

 

 

Қорғаныс

11265,0

 

1

 

 

Әскери мұқтаждар

4865,0

 

 

122

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

4865,0

 

 

 

5

Жалпыға бірдей әскери міндетті
атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4865,0

 

2

 

 

Төтенше жағдайлар жөнiндегi
жұмыстарды ұйымдастыру

6400,0

 

 

122

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

6400,0

 

 

 

6

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
ауқымындағы төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою

6400,0

3

 

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық,
сот, қылмыстық-атқару қызметі

45370,0

 

1

 

 

Құқық қорғау қызметi

45370,0

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

45370,0

 

 

 

21

Елдi мекендерде жол жүрісі
қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

45370,0

4

 

 

 

Бiлiм беру

3584843,6

 

1

 

 

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

23121,0

 

 

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) білім беру бөлімі

23121,0

 

 

 

9

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарынің
қызметін қамтамасыз ету

23121,0

 

2

 

 

Бастауыш, негізгі орта және жалпы
орта білім беру

2494185,6

 

 

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) білім беру бөлімі

2494185,6

 

 

 

3

Жалпы білім беру

2358099,6

 

 

 

6

Балалар үшін қосымша білім беру

104535,0

 

 

 

10

Республикалық бюджеттен берілетін
нысаналы трансферттердің есебінен
білім берудің мемлекеттік жүйесіне
оқытудың жаңа технологияларын енгізу

31551,0

 

4

 

 

Техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру

11514,0

 

 

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) білім беру бөлімі

11514,0

 

 

 

18

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

11514,0

 

9

 

 

Білім беру саласындағы өзге де
қызметтер

1056023,0

 

 

464

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) білім беру бөлімі

70048,0

 

 


1

Білім беру бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

10245,0

 

 

 

4

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелерінде білім беру жүйесін
ақпараттандыру

4322,0

 

 

 

5

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелер үшін оқулықтар мен
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу

15322,0

 

 

 

7

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы
мектеп олимпиадаларын және мектептен
тыс іс-шараларды өткiзу

581,0

 

 

 

11

Өңірлік жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау стратегиясын
іске асыру шеңберінде білім беру
объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

39578,0

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

985975,0

 

 

 

37

Білім беру объектілерін салу және
реконструкциялау

985975,0

6

 

 

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру

356090,3

 

2

 

 

Әлеуметтiк көмек

309110,0

 

 

451

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

309110,0

 

 

 

2

Еңбекпен қамту бағдарламасы

75350,0

 

 

 

4

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік
қамтамасыз ету, мәдениет және спорт
мамандарына отын сатып алуға
Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек
көрсету

2685,0

 

 

 

5

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

19844,0

 

 

 

6

Тұрғын үй көмегі

32025,0

 

 

 

7

Жергілікті өкілетті органдардың
шешімі бойынша азаматтардың
жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

82444,0

 

 

 

10

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек
балаларды материалдық қамтамасыз ету

1463,0

 

 

 

13

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ
тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

20002,0

 

 

 

14

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк
көмек көрсету

37597,0

 

 

 

16

18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақылар

11000,0

 

 

 

17

Мүгедектерді оңалту жеке
бағдарламасына сәйкес, мұқтаж
мүгедектерді міндетті гигиеналық
құралдармен қамтамасыз етуге, және
ымдау тілі мамандарының, жеке
көмекшілердің қызмет көрсету

26700,0

 

9

 

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамтамасыз ету салаларындағы өзге де
қызметтер

46980,3

 

 

451

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

46980,3

 

 

 

1

Жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

45831,3

 

 

 

11

Жәрдемақыларды және басқа да
әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы
төлеу

1149,0

7

 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2832530,6

 

1

 

 

Тұрғын үй шаруашылығы

1196051,3

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

9000,0

 

 

 

4

Азаматтардың жекелеген санаттарын
тұрғын үймен қамтамасыз ету

9000,0

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

1187051,3

 

 

 

3

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй
қорының тұрғын үй құрылысы және
(немесе) сатып алу

2802,0

 

 

 

4

Инженерлік коммуникациялық инфра-
құрылымды дамыту, жайластыру және
(немесе) сатып алу

375582,4

 

 

 

19

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып
алу

808666,9

 

2

 

 

Коммуналдық шаруашылық

1414094,3

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

8856,0

 

 

 

14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды
ұйымдастыру

8856,0

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

884448,0

 

 

 

12

Сумен жабдықтау және су бөлу
жүйесінің қызмет етуі

124652,0

 

 

 

30

Өңірлік жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау стратегиясын
іске асыру шеңберінде инженерлік
коммуникациялық инфрақұрылымды
жөндеу және елді-мекендерді көркейту

759796,0

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

520790,3

 

 

 

6

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

300000,0

 

 

 

31

Өңірлік жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау стратегиясын
іске асыру шеңберінде инженерлік
коммуникациялық инфрақұрылымды
дамыту және елді-мекендерді көркейту

220790,3

 

3

 

 

Елді-мекендерді көркейту

222385,0

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

13443,0

 

 

 

8

Елді мекендеде көшелерді
жарықтандыру

1095,0

 

 

 

9

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

7276,0

 

 

 

11

Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру

5072,0

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

208942,0

 

 

 

15

Елдi мекендердегі көшелердi
жарықтандыру

26587,0

 

 

 

16

Елдi мекендердiң санитариясын
қамтамасыз ету

110529,0

 

 

 

17

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және
туысы жоқтарды жерлеу

6436,0

 

 

 

18

Елдi мекендердi абаттандыру және
көгалдандыру

65390,0

8

 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістiк

527384,9

 

1

 

 

Мәдениет саласындағы қызмет

93674,0

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

15686,0

 

 

 

6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс
жұмыстарын қолдау

15686,0

 

 

455

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі

77988,0

 

 

 

3

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

77988,0

 

2

 

 

Спорт

349077,1

 

 

465

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) денешынықтыру және спорт
бөлімі

13990,0

 

 

 

6

Аудандық (облыстық маңызы бар
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар
өткiзу

4098,0

 

 

 

7

Әр түрлi спорт түрлерi бойынша аудан
(облыстық маңызы бар қала) құрама
командаларының мүшелерiн дайындау
және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы

9892,0

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

335087,1

 

 

 

8

Спорт объектілерін дамыту

335087,1

 

3

 

 

Ақпараттық кеңiстiк

56565,0

 

 

455

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі

37580,0

 

 

 

6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың
жұмыс iстеуi

35485,0

 

 

 

7

Мемлекеттік тілді және Казақстан
халықтарының басқа да тілдерін
дамыту

2095,0

 

 

456

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) ішкі саясат бөлімі

18985,0

 

 

 

2

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

18985,0

 

9

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру
жөнiндегi өзге де қызметтер

28068,8

 

 

455

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі

8421,0

 

 

 

1

Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8421,0

 

 

456

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) ішкі саясат бөлімі

13824,0

 

 

 

1

Ішкі саясат дамыту бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

11752,0

 

 

 

3

Жастар саясаты саласындағы өңірлік
бағдарламаларды iске асыру

2072,0

 

 

465

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) дене шынықтыру және спорт
бөлімі

5823,8

 

 

 

1

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

5823,8

10

 

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер қатынастары

18097,0

 

1

 

 

Ауыл шаруашылығы

7477,0

 

 

462

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

4270,0

 

 

 

1

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

4270,0

 

 

453

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі

3207,0

 

 

 

99

Республикалық бюджеттен берілетін
нысаналы трансферттер есебінен
ауылдық елді мекендер саласының
мамандарын әлеуметтік қолдау
шараларын іске асыру

3207,0

 

6

 

 

Жер қатынастары

10620,0

 

 

463

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жер қатынастары бөлімі

10620,0

 

 

 

1

Жер қатынастары бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

10620,0

11

 

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі

70913,0

 

2

 

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі

70913,0

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

18752,0

 

 

 

1

Құрылыс бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

18752,0

 

 

468

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) сәулет және қала құрылысы
бөлімі

52161,0

 

 

 

1

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

8697,0

 

 

 

3

Аудан аумағы қала құрылысын дамыту-
дың кешенді схемаларын, аудандық
(облыстық) маңызы бар қалалардың,
кенттердің және өзге де ауылдық елді
мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

43464,0

12

 

 

 

Көлiк және коммуникация

429102,0

 

1

 

 

Автомобиль көлiгi

137074,0

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

4806,0

 

 

 

13

Аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттерде, ауылдарда (селоларда),
ауылдық (селолық), округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

4806,0

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

132268,0

 

 

 

23

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

132268,0

 

9

 

 

Көлiк және коммуникациялар
саласындағы өзге де қызметтер

292028,0

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

292028,0

 

 

 

8

Өңірлік жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау стратегиясын
іске асыру шеңберінде аудандық
маңызы бар автомобиль жолдарын, қала
және елді-мекендер көшелерін жөндеу
және ұстау

292028,0

13

 

 

 

Басқалар

151411,7

 

3

 

 

Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және
бәсекелестікті қорғау

4444,0

 

 

469

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

4444,0

 

 

 

1

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін
қамтамасыз ету

4144,0

 

 

 

3

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

300,0

 

9

 

 

Басқалар

146967,7

 

 

452

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

110010,0

 

 

 

12

Ауданның (облыстық маңызы бар қала-
ның) жергілікті атқарушы органының
резерві

110010,0

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

36957,7

 

 

 

1

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

36957,7

15

 

 

 

Ресми трансферттер

1141342,6

 

1

 

 

Ресми трансферттер

1141342,6

 

 

452

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

1141342,6

 

 

 

6

Нысаналы пайдаланылмаған (толық
пайдаланылмаған) трансферттерді
қайтару

1271,6

 

 

 

7

Бюджеттік алулар

1140071,0

 

 

 

 

III. Таза бюджеттік несие беру:

-153905,0

 

 

 

 

бюджеттік несиелер;

0

 

5

 

 

Бюджеттік несиені отеу

153905,0

 

 

1

 

Бюджеттік несиені отеу

153905,0

 

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген
бюджеттік кредиттерді отеу

153905,0

 

 

 

 

IV. Қаржы активтерімен жасалатын
операциялар сальдосы:

135893,2

 

 

 

 

қаржы активтерін алу

135893,2

13

 

 

 

Басқалар

135893,2

 

9

 

 

Басқалар

135893,2

 

 

452

 

Ауданның (облыстық маңызы
барқаланың) қаржы бөлімі

135893,2

 

 

 

14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе үлғайту

135893,2

 

 

 

 

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-436728,8

 

 

 

 

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитті пайдалану)

436728,8

 

7

 

 

Түсімдер өтеу

502195,0

 

 

1

 

Мемлекеттік ішкі қарыздар

502195,0

 

 

 

2

Қарыз алу келісім-шарттары

502195,0

16

 

 

 

Қарыздарды өтеу

142000,0

 

1

 

 

Қарыздарды өтеу

142000,0

 

 

452

 

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

142000,0

 

 

 

9

Жергілікті атқарушы органдардың
борышын өтеу

142000,0

 

8

 

 

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын
қалдықтары

76533,8

 

 

1

 

Бюджет қаражаты қалдықтары

76533,8

 

 

 

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

76533,8

Көкшетау қалалық мәслихатының
"2009 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
№ С-18/5 шешіміне 2 қосымша

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.10.26 № С-29/5 Шешімдерімен

Бюджеттік инвестициялық  жобаларды  және заңды тұлғаларды жарғы капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға  бағытталған, бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2009 жылға арналған қалалық бюджеттің дамыту бюджеттік бағдарламаларының тізімі

 

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджетттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Инвестициялық жобалары

4

 

 

 

Бiлiм беру

 

9

 

 

Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс
бөлімі

 

 

 

37

Білім беру объектілерін салу және
реконструкциялау

7

 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

 

1

 

 

Тұрғын үй шаруашылығы

 

 

458

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын
й-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі

 

 

 

4

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен
қамтамасыз ету

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс
бөлімі

 

 

 

3

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын
үй құрылысы және (немесе) сатып алу

 

 

 

4

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды
дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

 

 

 

19

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу

 

2

 

 

Коммуналдық шаруашылық

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс
бөлімі

 

 

 

6

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

 

 

 

31

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта
даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде
инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту
және елді-мекендерді көркейту

8

 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

 

2

 

 

Спорт

 

 

467

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс
бөлімі

 

 

 

8

Спорт объектілерін дамыту

 

 

 

 

Заңды тұлғалардың жарғылық қорын қалыптастыруға
және ұлғайтуға, арналған инвестициялар

13

 

 

 

Басқалар

 

9

 

 

Басқалар

 

 

452

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы
бөлімі

 

 

 

14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту

Көкшетау қалалық мәслихатының
"2009 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
№ С-18/5 шешіміне 3 қосымша

2009 жылға арналған қалалық бюджет процесінің орындауында секвестірлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Атқарымдық топ

 

Шағ. топ

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 

Бағдарлама

 

Атауы

 

1

2

3

4

5

4




Бiлiм беру


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
білім беру



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі




3

Жалпы білім беру

Көкшетау қалалық мәслихатының
"2009 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
№ С-18/5 шешіміне 4 қосымша

      Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.10.26 № С-29/5 Шешімімен

2009 жылға қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл(село), ауылдық (селолық) округінің бюджеттік бағдарламалар
 

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Кіші функция



Бюджетттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Краснояр селолық округінің әкімінің
аппараты

42432

1

 

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк
қызметтер

7506

 

1

 

 

Мемлекеттiк басқарудың жалпы
функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар

7506

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

7506

 

 

 

1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы
бар қаланың, кенттің, ауылдың
(селоның), ауылдық (селолық) округтің
әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз
ету

7506

7

 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16767

 

2

 

 

Коммуналдық шаруашылық

8356

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

8356

 

 

 

14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды
ұйымдастыру

8356

 

3

 

 

Елді-мекендерді көркейту

8411

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

8411

 

 

 

8

Елді мекендерде көшелерді
жарықтандыру

661

 

 

 

9

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

6057

 

 

 

11

Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру

1693

8

 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістiк

15686

 

1

 

 

Мәдениет саласындағы қызмет

15686

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

15686

 

 

 

6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс
жұмыстарын қолдау

15686

12

 

 

 

Көлiк және коммуникация

2473

 

1

 

 

Автомобиль көлiгi

2473

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

2473

 

 

 

13

Аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттерде, ауылдарда (селоларда),
ауылдық (селолық), округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

2473

 

 

 

 

Станционный поселкосінің әкімнің
аппараты

13312

1

 

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк
қызметтер

5447

 

1

 

 

Мемлекеттiк басқарудың жалпы
функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар

5447

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

5447

 

 

 

1

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы
бар қаланың, кенттің, ауылдың
(селоның), ауылдық (селолық) округтің
әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз
ету

5447

7

 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5532

 

2

 

 

Коммуналдық шаруашылық

500

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

500

 

 

 

14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды
ұйымдастыру

500

 

3

 

 

Елді-мекендерді көркейту

5032

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

5032

 

 

 

8

Елді мекендерде көшелерді
жарықтандыру

434

 

 

 

9

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

1219

 

 

 

11

Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру

3379

12

 

 

 

Көлiк және коммуникация

2333

 

1

 

 

Автомобиль көлiгi

2333

 

 

123

 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

2333

 

 

 

13

Аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттерде, ауылдарда (селоларда),
ауылдық (селолық), округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

2333

Көкшетау қалалық мәслихатының
2009 жылғы 3 наурыздағы № С-21/5
шешіміне 2 қосымша
Көкшетау қалалық мәслихатының
"2009 жылға арналған қалалық
бюджет туралы"
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
№ С-18/5 шешіміне 5 қосымша

      Ескерту. 5 қосымшамен толықтырылды - Көкшетау қалалық мәслихатының 2009.03.03 № С-21/5 шешімімен

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтар

Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома мың теңге

1

2

3

4

5

6





Барлығы:

75262,2

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

75262,2


1


 


 

Тұрғын үй шаруашылығы

75262,2



 

467


 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

75262,2



 


 

19

Тұрғын үй салу және сатып алу

75262,2