Об областном бюджете на 2009 год

Решение Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116. Зарегистрировано в Департаменте юстиции Мангистауской области от 12 декабря 2008 года N 2034

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года, Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и от 4 декабря 2008 года N 96 "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
       1) доходы - 53 561 748 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 27 187 811 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 3 874 571 тысяча тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 358 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 22 498 008 тысяч тенге;
      2) затраты - 54 345 266 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 235 571 тысяча тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 665 571 тысяча тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 430 000 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 685 521 тысяча тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 685 521 тысяча тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 200 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 250 000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 1 754 610 тысяч тенге;
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; от 10.04.09 N 13/159;от 06.05.09 N 14/178; от 19.06.09 N 15/185;от 17.07.09 № 16/207; от 04.09.2009 № 18/215; от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009)

      2. Установить на 2009 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 32,1 процентов;
      Каракиянскому району - 4,1 процентов;
      Мангистаускому району - 23,0 процентов;
      Мунайлинскому району – 47,1 процента;
      Тупкараганскому району - 52,4 процентов;
      городу Актау - 22,4 процента;
      городу Жанаозен - 67,3 процента.
      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 0 процентов;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 0 процентов;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов.
      3) индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 0 процентов;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 0 процентов;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов.
      4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 0 процентов;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 0 процентов;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов.
      5) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 0 процентов;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 0 процентов;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов.
      6) социальный налог:
      Бейнеускому району – 73,8 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 15,7 процентов;
      Мунайлинскому району – 42,7 процентов;
      Тупкараганскому району - 59,0 процентов;
      городу Актау - 7,9 процента;
      городу Жанаозен - 79,8 процента.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решениями Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; от 10.04.09 N 13/159; от 19.06.09 N 15/185;от 17.07.09 № 16/207; от 04.09.2009 № 18/215; от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009);

      3. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты районов и городов, в сумме 700 459 тысячи тенге, в том числе:
      Бейнеускому району – 331 365 тысяч тенге;
      Мангистаускому району – 59 298 тысячи тенге;
      Мунайлинскому району – 309 796 тысяч тенге;
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Мангистауского областного маслихата от 19.06.09 N 15/185 (вводится в действие с 01.01.2009)

      4. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год объемы бюджетных изъятий из нижестоящих бюджетов в областной бюджет в сумме 1 411 960 тысячи тенге, в том числе:
      Каракиянский район – 596 343 тысяч тенге;
      Тупкараганский район – 2 199 812 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями Мангистауского областного маслихата от 19.06.09 N 15/185;от 17.07.09 № 16/207; от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009)

      5. Принять к сведению, что бюджетные изъятия, подлежащие перечислению в республиканский бюджет, осуществляются из областного бюджета в сумме 5 342 114 тысяч тенге.
      5-1. Принять к сведению, что в областном бюджете на 2009 год учтены целевые текущие трансферты в республиканский бюджет в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме 320 640 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 5-1 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144 (вводится в действие с 01.01.2009);

      6. Учесть, что бюджетам районов из областного бюджета на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 627 116 тысяча тенге на компенсацию потерь местного бюджета в связи с изменением порядка уплаты налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144 ; от 10.04.09 N 13/159; от 06.05.09 N 14/178;от 19.06.09 N 15/185; от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009)

      7. Учесть, что бюджетам районов и городов из областного бюджета на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 184 970 тысяч тенге, в том числе:
      на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования районов и городов – 122 918 тысяч тенге;
      на содержание вновь вводимых объектов образования – 12 052 тысячи тенге;
      на обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения – 50 000 тысяч тенге;
      Распределение указанной суммы в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 5.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144 (вводится в действие с 01.01.2009);

      8. Учесть, что бюджетам районов и городов из областного бюджета на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие в сумме 1 736 172 тысячи тенге, в том числе:
      на развитие объектов образования области – 214 977 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 271 195 тысяч тенге.
      Распределение указанной суммы в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.
      Сноска. Пункт 8 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144;от 04.09.2009 № 18/215 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-1. Учесть, распределение объема целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы и Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы в сумме 920 125 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 7.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-1 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144 (вводится в действие с 01.01.2009)
      8-2. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы и на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в сумме 1 562 770 тысячи тенге согласно приложению 8.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-2 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; внесены  изменения решением Мангистауского областного маслихата от 06.05.09 N 14/178 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-3. Учесть, распределение объема целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения в сумме «362 179 тысячи тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 9.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-3 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; внесены изменения решением Мангистауского областного маслихата от 06.05.09 N 14/178 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-4. Учесть, распределение объема целевых текущих трансфертов на развитие из республиканского бюджета на 2009 год на поддержку сельского хозяйства и социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 203 635 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 10.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-4 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-5. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию отдельных мероприятий в сумме 514 334 тысячи тенге согласно приложению 11.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-5 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-6. Учесть распределение объема целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 3 166 000 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 12.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-6 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; внесены  изменения решением Мангистауского областного маслихата от 06.05.09 N 14/178 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-7. Учесть, распределение объема целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию инвестиционных проектов в сумме 9 524 372 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 13.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-7 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; от 10.04.09 N 13/159 ; от 06.05.09 N 14/178 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-8. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрено погашение займа в сумме 178 377 тысяч тенге, ранее выделенного на строительство жилья, по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в бюджет города Актау.
      За счет возвратных средств на кредитование бюджетов городов для завершения строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в бюджет города Жанаозен направить 165 571 тысячу тенге.
      8-9. Учесть распределение объема целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета на 2009 год в сумме 4 115 311 тысяч тенге для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 14.
      Сноска. Пункт 8-9 с изменением, внесенным решением Мангистауского областного маслихата от 17.07.09 № 16/207 (вводится в действие с 01.01.2009);
      8-10. Учесть распределение объема целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2009 год в сумме 983 193 тысячи тенге на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики и на подготовку и переподготовку кадров в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 15.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 8-8 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; с изменениями, внесенными решением Мангистауского областного маслихата от 10.04.09 N 13/159; дополнено решением Мангистауского областного маслихата от 06.05.09 N 14/178; пункт 8 с изменениями, внесенными решениями Мангистауского областного маслихата от 19.06.09 N 15/185; от 17.07.09 № 16/207(вводится в действие с 01.01.2009);
       9. Предоставить право:
      на бесплатный и льготный проезд гражданам, проживающим в Мангистауской области и направляемым на консультацию, обследование и лечение в республиканские лечебно – профилактические центры согласно Правилам, утвержденным постановлением акимата области;
      на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении взрослых, больных гемофилией, а также больных артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца;
      на бесплатный или льготный проезд больным туберкулезом, направляемым на поддерживающее лечение в областной противотуберкулезный санаторий "Тущибек" и республиканские противотуберкулезные санатории согласно Правилам, утвержденным постановлением акимата области;
      на единовременное возмещение коммунальных услуг и приобретение топлива работникам государственных организаций образования, медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения, работникам государственных организаций социального обеспечения, работникам государственных организаций культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности и поселках, не находящихся на территории административной подчиненности городов, в размере 10 000 тенге;
      на возмещение транспортных расходов, связанных с разъездным характером деятельности в общественном транспорте, медицинским работникам здравоохранения, согласно Правилам, утвержденным постановлением акимата области.

      10. Установить повышенные оклады (тарифные ставки) на 25% педагогическим работникам государственных организаций образования, медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения, работникам государственных организаций социального обеспечения, работникам государственных организаций культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности и поселках, не находящихся на территории административной подчиненности городов.

      11. Утвердить резерв местного исполнительного органа области в сумме 372 808 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решением Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144; от 10.04.09 N 13/159; от 06.05.09 N 14/178; от 19.06.09 N 15/185; от 17.07.09 № 16/207; от 04.09.2009 № 18/215; от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009)

      12. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) согласно приложению 2.

      13. Утвердить перечень бюджетных программ на 2009 год, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета, согласно приложению 3.
      Установить, что в процессе исполнения бюджетов районов и городов на 2009 год не подлежат секвестру бюджетные программы согласно приложению 4.

      14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии     Секретарьобластного маслихата
      Ж. Суинов               Б. Чельпеков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 14 октября 2009 года № 19/221

      Сноска. Приложения 1 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009);

Областной бюджет на 2009 год

Кат. Кл. Пдк. Спк. Наименование Сумма,
тыс. тенге

1


2

3





1. ДОХОДЫ

53 561 748

1




HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

27 187 811


01



Подоходный налог

11 004 828



2


Индивидуальный подоходный налог

11 004 828


03



Социальный налог

10 057 290



1


Социальный налог

10 057 290


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 125 693



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 125 614



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

79

2




HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

3 874 571


01



Доходы от государственной собственности

44 269



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 418



4


Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 821



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

18 351



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

18 679


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

253



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

253


04



Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 332



1


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 332


06



Прочие неналоговые поступления

3 827 717



1


Прочие неналоговые поступления

3 827 717

3




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 358


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 358



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 358

4




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 498 008


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 416 185



2


Трансферты из районных (городских) бюджетов

1 416 185


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 081 823



1


Трансферты из республиканского бюджета

21 081 823

Фгр.

Адм.

Пр.

Ппр.

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

1
2 3




2. ЗАТРАТЫ

54 345 266

01




Государственные услуги общего характера

761 610


110



Аппарат маслихата области

28 762



001


Обеспечение деятельности маслихата области

28 762


120



Аппарат акима области

592 764



001


Обеспечение деятельности акима области

297 135



002


Создание информационных систем

295 629


257



Управление финансов области

85 901



001


Обеспечение деятельности управления финансов

75 077



009


Организация приватизации коммунальной собственности

4 230



010


Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 594


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

54 183



001


Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования

54 183

02




Оборона

48 515


250



Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

48 515



001


Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

17 911



003


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 532



004


Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

2 200



005


Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

14 872

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 303 927


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

2 208 955



001


Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета

2 086 472



002


Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

120 878



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

1 605


271



Управление строительства области

94 972



003


Развитие объектов органов внутренних дел

94 972

04




Образование

7 873 711


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

50 866



007


Повышение квалификации и переподготовка кадров

50 866


253



Управление здравоохранения области

112 061



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров

25 400



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

79 706



060


Подготовка и переподготовка кадров

6 955


260



Управление туризма, физической культуры и спорта области

445 190



006


Дополнительное образование для детей

445 190


261



Управление образования области

5 010 175



001


Обеспечение деятельности управления образования

36 878



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

214 665



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

19 600



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

148 789



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

208 503



008


Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

194 177



009


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 122 524



010


Повышение квалификации и переподготовка кадров

59 026



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

37 756



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

16 460



018


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

530 468



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

1 261 666



026


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования

76 289



029


Методическая работа

12 157



048


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

94 228



058


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

132 984



060


Подготовка и переподготовка кадров

721 087



113


Трансферты из местных бюджетов

122 918


271



Управление строительства области

2 255 419



004


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

1 822 420



037


Строительство и реконструкция объектов образования

432 999

05




Здравоохранение

12 074 645


253



Управление здравоохранения области

10 361 277



001


Обеспечение деятельности управления здравоохранения

57 230



002


Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

900 054



004


Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

3 996 846



005


Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

77 184



006


Охрана материнства и детства

68 029



007


Пропаганда здорового образа жизни

61 651



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Казахстан

8 771



009


Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

1 705 347



010


Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

2 030 914



011


Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация

476 665



012


Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

54 546



013


Проведение патологоанатомического вскрытия

10 315



014


Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

270 719



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

30 817



017


Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

768



018


Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров

15 142



019


Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

74 395



020


Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

38 467



021


Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

123 221



022


Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами

44 288



026


Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

87 154



027


Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

164 918



028


Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

63 836


271



Управление строительства области

1 713 368



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 713 368

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 551 808


256



Управление координации занятости и социальных программ области

840 535



001


Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ

49 057



002


Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

417 994



003


Социальная поддержка инвалидов

43 267



005


Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

4 000



011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

60



020


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

69 006



022


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

2 000



027


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики

255 151


261



Управление образования области

225 832



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

225 832


271



Управление строительства области

1 485 441



039


Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

1 485 441

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 601 202


271



Управление строительства области

3 442 195



010


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 294 000



012


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 943 195



030


Развитие объектов коммунального хозяйства

205 000


279



Управление энергетики и коммунального хозяйства области

6 159 007



001


Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства

29 374



004


Газификация населенных пунктов

5 205 323



015


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

201 951



016


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

722 359

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 792 651


259



Управление архивов и документации области

76 532



001


Обеспечение деятельности управления архивов и документации

9 259



002


Обеспечение сохранности архивного фонда

67 273


260



Управление туризма, физической культуры и спорта области

691 439



001


Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта

24 329



003


Проведение спортивных соревнований на областном уровне

19 312



004


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

637 798



013


Регулирование туристской деятельности

10 000


262



Управление культуры области

622 854



001


Обеспечение деятельности управления культуры

24 631



003


Поддержка культурно-досуговой работы

50 301



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

249 676



006


Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

60 500



007


Поддержка театрального и музыкального искусства

203 877



008


Обеспечение функционирования областных библиотек

33 869


263



Управление внутренней политики области

343 426



001


Обеспечение деятельности управления внутренней политики

133 787



002


Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

158 419



003


Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

51 220


264



Управление по развитию языков области

14 693



001


Обеспечение деятельности управления по развитию языков

13 266



002


Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

1 427


271



Управление строительства области

43 707



016


Развитие объектов культуры

15 422



017


Развитие объектов спорта

27 300



018


Развитие объектов архивов

985

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 696 222


279



Управление энергетики и коммунального хозяйства области

3 696 222



007


Развитие теплоэнергетической системы

3 243 805



011


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

452 417

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 290 025


251



Управление земельных отношений области

42 173



001


Обеспечение деятельности управления земельных отношений

19 937



003


Регулирование земельных отношений

22 236


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

281 767



001


Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования

26 082



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

26 980



008


Проведение мероприятий по охране окружающей среды

228 705


255



Управление сельского хозяйства области

200 456



001


Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства

32 510



009


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

46 095



010


Поддержка племенного животноводства

99 750



011


Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

7 941



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

3 160



020


Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

11 000


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

1 160 694



004


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 051 000



099


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

109 694


271



Управление строительства области

1 604 935



022


Развитие объектов охраны окружающей среды

471 970



029


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

1 132 965

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

115 280


267



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

24 043



001


Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля

24 043


271



Управление строительства области

37 794



001


Обеспечение деятельности управления строительства

37 794


272



Управление архитектуры и градостроительства области

53 443



001


Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства

53 443

12




Транспорт и коммуникации

2 585 668


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 585 668



001


Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

26 700



002


Развитие транспортной инфраструктуры

1 022 753



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

763 736



004


Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов

12 678



005


Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

62 000



009


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

587 947



010


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

59 854



113


Трансферты из местных бюджетов

50 000

13




Прочие

658 142


257



Управление финансов области

372 808



012


Резерв местного исполнительного органа области

372 808


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

237 870



003


Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

237 870


265



Управление предпринимательства и промышленности области

47 464



001


Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности

47 464

15




Трансферты

6 991 860


257



Управление финансов области

6 991 860



006


Бюджетные изъятия

5 342 114



007


Субвенции

700 459



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 531



024


Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

320 640



026


Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

627 116





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

235 571





Бюджетные кредиты

665 571

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

365 571


271



Управление строительства области

365 571



009


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья

365 571

13




Прочие

300 000


265



Управление предпринимательства и промышленности области

300 000



013


Кредитование дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения

300 000

Кат.

Кл.

Пдк.

Спк.

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

1
2 3

5




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

430 000


01



Погашение бюджетных кредитов

430 000



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

430 000

Фгр.

Адм.

Пр.

Ппр.

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1 2 3




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

685 521





Приобретение финансовых активов

685 521

13




Прочие

685 521


257



Управление финансов области

685 521



005


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

685 521

Наименование Сумма, тыс. тенге
1 2 3

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 704 610


6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 704 610

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению областного маслихата
от 17 июля 2009 года № 16/207

      Сноска. Приложения 2 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 17.07.09 № 16/207(вводится в действие с 01.01.2009);

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НА 2009 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Фгр

Адм

Пр

Наименование



Инвестиционные проекты (программы)

01



Государственные услуги общего характера


120


Аппарат акима области



002

Создание информационных систем

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


271


Управление строительства



003

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


271


Управление строительства области



004

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования



037

Строительство и реконструкция объектов образования

05



Здравоохранение


271


Управление строительства области



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


271


Управление строительства области



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


271


Управление строительства области



009

Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья



010

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



012

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



030

Развитие объектов коммунального хозяйства


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области



004

Газификация населенных пунктов



016

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


271


Управление строительства области



016

Развитие объектов культуры



017

Развитие объектов спорта



018

Развитие объектов архивов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области



007

Развитие теплоэнергетической системы



011

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


271


Управление строительства области



022

Развитие объектов охраны окружающей среды



029

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

12



Транспорт и коммуникации


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области



002

Развитие транспортной инфраструктуры



010

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

13



Прочие


265


Управление предпринимательства и промышленности области



013

Кредитование дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения




Формирование или увеличение уставного капитала

13



Прочие


257


Управление финансов области



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2008 года N 10/116

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

Фгр

Адм

Пр

Наименование

04



Образование


261


Департамент образования



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

05



Здравоохранение


253


Департамент здравоохранения



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения



007

Пропаганда здорового образа жизни



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Казахстан



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих



010

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению



011

Оказание скорой и неотложной помощи



012

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами



021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами



022

Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2008 года N 10/116

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ
НА 2009 ГОД

Фгр

Адм

Пр

Наименование

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение

05



Здравоохранение


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

      Сноска. Приложения 5 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 30.01.2009 N 12/144 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год

(тыс. тенге)

N
п/п

Наимено-
вание

Всего
расхо-
дов, в
том
числе:

на приобре-
тение и
доставку
учебников,
учебно-
методичес-
ких
комплексов
для госу-
дарствен-
ных орга-
низаций
образо-
вания

на содер-
жание
вновь
вводимых
объектов
образо-
вания

на
обеспечение
функциони-
рования
автомобиль-
ных дорог

А

Б

1

2

3

4


Всего по области

184 970

122 918

12 052

50 000

1.

Бейнеуский район

22 782

22 782



2.

Каракиянский район

60 261

10 261


50 000

3.

Мангистауский район

13 200

13 200



4.

Тупкараганский район

19 498

7 446

12 052


5.

Мунайлинский район

11 820

11 820



6.

город Актау

27 409

27 409



7.

город Жанаозен

30 000

30 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 14 октября 2009 года № 19/221

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год

(тыс. тенге)

№ п/п Наименование Всего расходов, в том числе: на развитие объектов образования на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
А Б 1 2 3

Всего по области

1 486 172

1 214 977

271 195

1.

Каракиянский район

225 195

54 000

171 195

2.

Мунайлинский район

1 000 000

1 000 000


3.

Тупкараганский район

160 977

160 977


4.

город Жанаозен

100 000


100 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению областного маслихата
от 14 октября 2009 года № 19/221

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год в сфере образования

№ п/п

Наименование

Всего, в том числе:

На содержание вновь вводимых объектов образования

На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

На привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев в рамках реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы

На увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа объектов образования

Сумма расходов

в том числе:


на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8


Всего по области, в том числе:

920 125

518 416

323 593

138 525

102 422

82 646

9 360

68 756

1

Бейнеуский район

87 164


87 164

49 869

24 580

12 715



2

Каракиянский район

101 574

82 926

18 648


12 291

6 357



3

Мангистауский район

77 198

16 294

60 904

27 705

20 484

12 715



4

Мунайлинский район

148 027

138 389

9 638

5 541

4 097




5

Тупкараганский район

69 701

59 247

10 454


4 097

6 357



6

город Актау

67 059


67 059

16 623

12 291

38 145



7

город Жанаозен

271 194

221 560

49 634

33 246

16 388




8

Областной

98 208


20 092

5 541

8 194

6 357

9 360

68 756

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению областного маслихата
от 14 октября 2009 года № 19/221

      Сноска. Приложения 8 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету на 2009 год в сфере здравоохранения

Наименование

Всего, в том числе:

На содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

На реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

На увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа объектов здравоохранения

На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов

Сумма расходов

в том числе:

Сумма расходов

в том числе:

на материально - техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне

на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

вакцин и других медицинских иммунобиоло-гических препаратов для проведения иммунопрофи-лактики населения

противотубер-кулезных препаратов

противодиа-бетических препаратов

химиопре-паратов онкологичес-ким больным

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего по области, в том числе:

1 495 669

63 836

1 093 356

759 416

333 940

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221

Областной

1 495 669

63 836

1 093 356

759 416

333 940

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению областного маслихата
от 6 мая 2009 года N 14/178

      Сноска. Приложения 9 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 06.05.09 N 14/178 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения

(тыс. тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

На введение стандартов социальных услуг

На выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума, в том числе:

На увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

Сумма расходов

в том числе:

на выплату государственной адресной социальной помощи

на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

362 179

132 383

124 618

69 006

53 316

15 690

36 172

1

Мунайлинский район

20 335



20 335

15 300

5 035


2

Город Актау

13 185



11 185

8 160

3 025

2 000

3

Город Жанаозен

37 486



37 486

29 856

7 630


4

Областной

291 173

132 383

124 618




34 172

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению областного маслихата
от 14 октября 2009 года № 19/221

      Сноска. Приложения 10 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 14.10.2009 № 19/221 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на поддержку сельского хозяйства и социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

на поддержку племенного животноводства

для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

200 640

11 000

7 941

3 160

46 095

22 750

109 694

1.

Бейнеуский район

17 019






17 019

2.

Каракиянский район

21 742






21 742

3.

Мангистауский район

14 793






14 793

4.

Мунайлинский район

24 862






24 862

5.

Тупкараганский район

24 684






24 684

6.

Город Актау

802






802

7.

Город Жанаозен

5 792






5 792

8.

Областной

90 946

11 000

7 941

3 160

46 095

22 750


ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету на 2009 год

(тыс. тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на увеличение денежного довольствия сотрудников наружной службы строевых подразделений дорожной полиции

на реализацию передаваемых функций в области охраны окружающей среды в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления

на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения

А

Б

1

2

3

4


Всего по области

514 334

152 784

1 440

360 110

1

Областной

514 334

152 784

1 440

360 110

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

      Сноска. Приложения 12 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 04.09.2009 № 18/215 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

на строительство двух 20-кв. жилых домов для работников бюджетных организаций и молодых семей г. Жанаозен

На кредитование строительства и приобретения жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта «100 школ и 100 больниц»

На развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Сумма расходов

в том числе

на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

на ремонт и реконструкцию инженерных сетей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1.

Бейнеуский район

363 088




363 088

363 088


2.

Каракиянский район

75 721




75 721

75 721


3.

Мангистауский район

200 000




200 000

200 000


4.

Мунайлинский район

277 104



51 025

226 079

226 079


5.

Тупкараганский район

289 912



100 000

189 912

189 912


6.

Город Актау

1 186 975

594 000


48 975

544 000

387 000

157 000

7.

Город Жанаозен

773 200


700 000


73 200

73 200


ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению областного маслихата
от 6 мая 2009 года N 14/178

      Сноска. Приложения 13 в редакции решения Мангистауского областного маслихата от 06.05.09 N 14/178 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию инвестиционных проектов

(тыс. тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На строительство и реконструкцию объектов образования

На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения

На строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения

На развитие системы водоснабжения

На развитие объектов природо-охранных мероприятий

На развитие транспортной инфра-структуры

На развитие теплоэнерге-тической системы

На развитие коммунального хозяйства

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Всего по области

9 524 372

557 443

1 220 613

1 483 631

1 132 965

273 000

974 303

3 677 417

205 000

1.

Бейнеуский район

41 246




41 246





2.

Каракиянский район

1 485 010

248 221



784 372



452 417


3.

Мангистауский район

150 643




150 643





4.

Тупкараганский район

255 244

98 540



156 704





5.

Город Жанаозен

210 682

210 682








6.

Областной

7 381 547


1 220 613

1 483 631


273 000

974 303

3 225 000

205 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

      Сноска. Решение дополнено приложением 14 в соответсвии с решением Мангистауского областного маслихата от 04.09.2009 № 18/215 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

(тыс. тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На капитальный, текущий ремонт объектов образования

На капитальный, текущий ремонт объектов здравоохра-нения

На капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения

На капитальный, текущий ремонт объектов культуры

На ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улицгородов и населенных пунктов

На ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

На финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9


Всего по области

4 115 311

1 242 300

185 400

4 000

60 500

587 947

59 854

201 951

722 359

1 051 000

1.

Бейнеуский район

421 846

155 992




212 244




53 610

2.

Каракиянский район

187 900









187 900

3.

Мангистауский район

898 276

65 469




325 703


30 864

422 359

53 881

4.

Мунайлинский район

426 518

308 609








117 909

5.

Тупкараганский район

260 226

55 772




50 000

59 854



94 600

6.

Город Актау

721 564

250 477






171 087

300 000


7.

Город Жанаозен

829 305

286 205








543 100

8.

Областной

369 676

119 776

185 400

4 000

60 500






ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

      Сноска. Решение дополнено приложением 15 в соответствии с решением Мангистауского областного маслихата от 04.09.2009 № 18/215 (вводится в действие с 01.01.2009);

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики и на подготовку и переподготовку кадров

(тыс. тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики

в том числе:

На подготовку и переподготовку кадров

в том числе:

на расширение программы социальных рабочих мест

на расширение программы молодежной практики

Управление образования области

Управление здравоохранения области

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

983 193

255 151

200 083

55 068

728 042

721 087

6 955

1.

Бейнеуский район

19 800

19 800

13 000

6 800




2.

Каракиянский район

34 000

34 000

26 800

7 200




3.

Мангистауский район

9 350

9 350

6 650

2 700




4.

Мунайлинский район

42 163

42 163

35 763

6 400




5.

Тупкараганский район

10 320

10 320

5 820

4 500




6.

Город Актау

47 518

47 518

33 050

14 468




7.

Город Жанаозен

92 000

92 000

79 000

13 000




8.

Областной

728 042




728 042

721 087

6 955

"2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы"

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2008 жылғы 8 қарашадағы N 10/116 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2008 жылғы 12 желтоқсанда N 2034 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы және «2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 96 Заңдарына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

       1. 2009 жылға арналған облыстық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
     1) кірістер - 53 561 748 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 27 187 811 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 3 874 571 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1 358 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 22 498 008 мың теңге;
      2) шығындар – 54 345 266 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 235 571 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 665 571 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 430 000 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 685 521 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 685 521 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 704 610 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 704 610 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 200 000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 250 000 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 754 610 мың теңге;
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.10 N 13/159 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.06.19  N 15/185( 2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.17 № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.04 № 18/215 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

       2. 2009 жылға қалалар мен аудандардың бюджеттеріне кірістерді бөлу нормативтері мынадай көлемде белгіленсін:
      1) Төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына – 32,1 пайыз;
      Қарақия ауданына – 4,1 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 23,0 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 47,1 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 52,4 пайыз;
      Ақтау қаласына –  22,4 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 67,3 пайыз;
      2) Төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;
      Қарақия ауданына – 0 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 0 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 0 пайыз;
      Ақтау қаласына – 100 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз.
      3) Қызметін біржолғы талондар бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;
      Қарақия ауданына – 0 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 0 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 0 пайыз;
      Ақтау қаласына – 100 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз.
      4) Төлем көзінен ұсталатын, шетел азаматтарының кірістерінен алынатын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына - 100 пайыз;
      Қарақия ауданына - 0 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 0 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;
      Түпқараған ауданына - 0 пайыз;
      Ақтау қаласына – 100 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз;
      5) Төлем көзінен ұсталмайтын шетел азаматтарының кірістерінен алынатын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;
      Қарақия ауданына – 0 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 0 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 0 пайыз;
      Ақтау қаласына – 100 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз.
      6) Әлеуметтік салық:
      Бейнеу ауданына – 73,8 пайыз;
      Қарақия ауданына – 0 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 15,7 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 42,7 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 59,0 пайыз;
      Ақтау қаласына – 7,9 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 79,8 пайыз.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.10 N 13/159 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),  2009.06.19 N 15/185 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.17  № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.04 № 18/215 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

       3. 2009 жылға арналған облыстық бюджетте облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың бюджеттеріне берілетін субвенция көлемі 700 459 мың теңге сомасында қарастырылсын, оның ішінде:
      Бейнеу ауданына – 331 365 мың теңге;
      Маңғыстау ауданына – 59 298 мың теңге;
      Мұнайлы ауданына – 309 796 мың теңге.
      Ескерту. 3 тармаққа өзгертулер енгізілді -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.06.19 N 15/185 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.17 № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      4. 2009 жылға төменгі сатыдағы бюджеттерден облыстық бюджетке 1 411 960 мың теңге сома көлемінде бюджеттік алымдар белгіленсін, оның ішінде:
      Қарақия ауданы – 596 343 мың теңге;
      Түпқараған ауданы – 2 199 812 мың теңге;
      Ескерту. 4 тармаққа өзгертулер енгізілді -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.06.19 N 15/185 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.17 № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      5. Республикалық бюджетке аударылуға жататын бюджеттік алулар 5 342 114 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен жүзеге асырылатыны қаперге алынсын.
      5-1. 2009 жылға арналған облыстық бюджетте мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейінен жоғары тұрған мемлекеттік органдарға функциялардың берілуіне байланысты 320 640 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттің республикалық бюджетте есептелгені қаперге алынсын.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) Шешімімен.

       6.Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлік салығын төлеу тәртіптерінің өзгеруіне байланысты аудандардың бюджеттеріне 2009 жылға арналған облыстық бюджеттен жергілікті бюджеттің шығыстарын өтеуге 627 116 мың теңге сомасында ағымдағы мақсатты трансферттер қарастырылғандығы ескерілсін, оның ішінде.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.10 N 13/159 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),2009.06.19  N 15/185 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      7. Аудандар мен қалалардың бюджетіне 2009 жылға арналған облыстық бюджеттен 184 970 мың теңге сомасында ағымдағы мақсатты трансферттер қарастырылғандығы ескерілсін, оның ішінде:
      аудандар мен қалалардың мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар, оқыту-әдістемелік кешендер сатып алуға және жеткізуге – 122 918 мың теңге;
      жаңадан қатарға қосылған білім беру объектілерін ұстауға – 12 052 мың теңге;
      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қызмет жасауын қамтамасыз етуге – 50 000 мың теңге.
      Көрсетілген соманы аудандар мен қалалардың бюджеттерінің айырымында бөлу 5-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) Шешімімен.

      8. Аудандар мен қалалар бюджеттеріне 2009 жылға арналған облыстық бюджеттен 1 736 172 мың теңге сомасында дамытуға арналған мақсатты трансферттер, оның ішінде:
      облыстың білім беру объектілерін дамытуға – 214 977 мың теңге;
      инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға – 271 195 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін.
      Көрсетілген соманы аудандар мен қалалар бюджеттерінің кесіндісінде бөлу 6-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту: 8 тармаққа өзгертулер егізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.09.04 № 18/215 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
      8-1. 7 қосымшаға сәйкес, Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын және Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен 920 125 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалар бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      8-2. 8 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған облыстық бюджетте Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтау ісін реформалау және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын және дәрі-дәрмек заттарын, вакциналар мен басқа да иммунобиологиялық препараттар сатып алуды іске асыруға 1 562 770 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Ескерту. 8-2 тармаққа өзгертулер енгізілді -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
      8-3. 9 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен әлеуметтік саладағы іс-шараларды іске асыруға 362 179 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалар бюджеттерінің кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      Ескерту. 8-3 тармаққа өзгертулер енгізілді -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
      8-4. 10 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен ауыл шаруашылығын дамытуға және ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдауға 203 635 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      8-5. 11 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған облыстық бюджетте жекелеген іс-шараларды іске асыруға республикалық бюджеттен 514 334 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      8-6. 12-қосымшаға сәйкес, тұрғын-үй құрылысын дамытуға 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен 3 166 000 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік несиелер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      Ескерту. 8-6 тармақ жаңа редакцияда -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
      8-7. 13 қосымшаға сәйкес, инвестициялық жобаларды іске асыруға 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен 9 524 372 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      Ескерту. 8-7 тармаққа өзгертулер енгізілді -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
      8-8. 2009 жылға облыстық бюджетте Ақтау қаласының бюджетіне сыйақысы (мүддесі) нөлдік ставкасы бойынша, тұрғын-үй құрылысына бөлінген 178 377 мың теңге сомасында қарызды өтеу көзделгені ескерілсін.
      Қазақстан Республикасында тұрғын-үй құрылысын дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде, қайтарымды қаражат есебінен сыйақысы (мүддесі) нөлдік ставкасы бойынша тұрғын-үй құрылысын аяқтау үшін Жаңаөзен қаласының бюджетіне 165 571 мың теңге бағытталсын.
      8-9. 14-қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен 4 115 311 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер мен даму трансферттерінің көлемі өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру аясындағы шараларды қаржыландыруға облыстық, аудандар мен қалалар бюджеттерінің кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      Ескерту. 8-9 тармаққа өзгертулер енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.07.17 № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
      8-10. 15-қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен 983 193 мың теңге сомасындағы ағымдағы нысаналы трансферттер көлемі әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге және кадрларды даярлау және оларды қайта даярлауға облыстық, аудандар мен қалалар бюджеттерінің кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), өзгертулер енгізілді - Маңғыстау облысы мәслихатының 2009.04.10 N 13/159 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), толықтырулар енгізілді -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), өзгертулер енгізілді -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.06.19 N 15/185 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.17 № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді)

      9. Құқық берілсін:
      Маңғыстау облысында тұратын және республикалық емдеу-алдын-алу орталықтарына кеңес алуға, тексеріп байқауға және емделуге жіберілетін азаматтардың облыс әкімдігінің қаулысымен бекітілген Қағидасына сәйкес тегін және жеңілдікпен жол жүруіне;
      амбулаториялық емдеу жағдайында гемофилиямен сырқаттанатын ересек науқастарды, сондай-ақ, артериалық гипертензиямен және жүрек ишемиясымен ауыратын науқастарды тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге;
      қуаттандыратын ем үшін облыстық туберкулезге қарсы «Тұщыбек» санаторийіне және республикалық туберкулезге қарсы санаторийлерге жіберілетін туберкулезбен науқастанғандардың облыс әкімдігінің қаулысымен бекітілген Ережеге сәйкес тегін және жеңілдікпен жол жүруіне;
      ауылдық (селолық) елді мекендерде және қалалардың әкімшілік бағынысты аумағында орналаспаған поселкелерде жұмыс істейтін мемлекеттік білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық және фармацевтика қызметкерлеріне, мемлекеттік қамсыздандыру ұйымдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік мәдениет және спорт ұйымдарының қызметкерлеріне бір жолғы коммуналдық қызметтерді өтеуге және отындарды сатып алуға 10 000 теңге көлемінде;
      денсаулық сақтау саласының медициналық қызметкерлеріне облыс әкімдігінің қаулысымен бекітілген Ережеге сәйкес жолсапарлық сипаттағы жұмысына байланысты қоғамдық көлікке көлік шығындарының орнын өтеуге.

      10. Қалалардың әкімшілік басқаруындағы аумақтарда орналаспаған ауылдық (селолық) елді мекендерде және поселкелерде жұмыс жасайтын мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және фармацевтика қызметкерлеріне, әлеуметтік қамтамасыз ету мемлекеттік ұйымдарының қызметкерлеріне, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының қызметкерлеріне 25% жоғары жалақы (тарифтік мөлшерлеме) белгіленсін.

      11. Облыстың жергілікті атқарушы органының резерві 372 808 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.10 N 13/159 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),  2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.06.19  N 15/185(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.17 № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.04 № 18/215 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      12. 2-қосымшаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған облыстық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      13. 3-қосымшаға сәйкес, облыстық бюджеттің атқарылу үрдісінде секвестрге жатпайтын 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар тізбесі бекітілсін.
      2009 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттерінің атқарылу үрдісінде 4-қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалардың секвестрге жатпайтыны белгіленсін.

      14. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                        Ж. Сүйінов

      Облыстық мәслихат хатшысы             Б. Шелпеков

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
14 қазандағы № 19/221 шешіміне
1 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

2009 жылға арналған облыстық бюджет

Сан Сын ІшкСын Ерек Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3




1.КІРІСТЕР

53 561 748

1




САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

27 187 811


01



Табыс салығы

11 004 828



2


Жеке табыс салығы

11 004 828


03



Әлеуметтік салық

10 057 290



1


Әлеуметтік салық

10 057 290


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 125 693



3


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6 125 614



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

79

2




САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

3 874 571


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 269



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 418



4


Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

3 821



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 351



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

18 679


02



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

253



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

253


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 332



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 332


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 827 717



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 827 717

3




НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

1 358


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 358



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 358

4




ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ

22 498 008


01



Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

1 416 185



2


Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

1 416 185


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21 081 823



1


Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

21 081 823

Ф. топ

Әкімші

Бағ

Кіші бағ

Атауы

Сомасы, мың тенге

1 2 3




2.ШЫҒЫНДАР

54 345 266

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

761 610


110



Облыс мәслихатының аппараты

28 762



001


Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

28 762


120



Облыс әкімінің аппараты

592 764



001


Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету

297 135



002


Ақпараттық жүйелер құру

295 629


257



Облыстың қаржы басқармасы

85 901



001


Қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

75 077



009


Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

4 230



010


Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 594


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

54 183



001


Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

54 183

02




Қорғаныс

48 515


250



Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

48 515



001


Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

17 911



003


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 532



004


Облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныс іс-шаралары

2 200



005


Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

14 872

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 303 927


252



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

2 208 955



001


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

2 086 472



002


Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

120 878



003


Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

1 605


271



Облыстың құрылыс басқармасы

94 972



003


Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

94 972

04




Білім беру

7 873 711


252



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

50 866



007


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

50 866


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

112 061



003


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

25 400



043


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

79 706



060


Кадрларды даярлау және қайта даярлау

6 955


260



Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

445 190



006


Балаларға қосымша білім беру

445 190


261



Облыстың білім беру басқармасы

5 010 175



001


Білім беру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

36 878



003


Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

214 665



005


Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

19 600



006


Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

148 789



007


Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

208 503



008


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

194 177



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 122 524



010


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

59 026



011


Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

37 756



012


Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

16 460



018


Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

530 468



024


Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 261 666



026


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

76 289



029


Әдістемелік жұмыс

12 157



048


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

94 228



058


Бастапқы, негізгі, орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

132 984



060


Кадрларды даярлау және қайта даярлау

721 087



113


Жергілікті бюджеттен трансферттер

122 918


271



Облыстың құрылыс басқармасы

2 255 419



004


Білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

1 822 420



037


Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

432 999

05




Денсаулық сақтау

12 074 645


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

10 361 277



001


Денсаулық сақтау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

57 230



002


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

900 054



004


Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

3 996 846



005


Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру

77 184



006


Ана мен баланы қорғау

68 029



007


Салауатты өмір салтын насихаттау

61 651



008


Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

8 771



009


Әлеуметтік жағынан елеулі және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету

1 705 347



010


Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

2 030 914



011


Жедел және шұғыл көмек көрсету және санитарлық авиация

476 665



012


Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

54 546



013


Паталогоанатомиялық союды жүргізу

10 315



014


Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

270 719



016


Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

30 817



017


Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

768



018


Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 142



019


Туберкулезбен ауыратындарды туберкулезге қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

74 395



020


Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

38 467



021


Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

123 221



022


Бүйрек жетімсіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығыс материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

44 288



026


Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

87 154



027


Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

164 918



028


Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстау

63 836


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 713 368



038


Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 713 368

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 551 808


256



Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы

840 535



001


Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

49 057



002


Жалпы үлгідегі мүгедектер мен қарттарды әлеуметтік қамтамасыз ету

417 994



003


Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету

43 267



005


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

4 000



011


Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

60



020


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ең төменгі күнкөрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға айсайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

69 006



022


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000



027


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге ағымдағы нысаналы трансферттері

255 151


261



Облыстың білім беру басқармасы

225 832



015


Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

225 832


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 485 441



039


Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

1 485 441

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 601 202


271



Облыстың құрылыс басқармасы

3 442 195



010


Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 294 000



012


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 943 195



030


Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту

205 000


279



Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

6 159 007



001


Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметiн қамтамасыз ету

29 374



004


Елді мекендерді газдандыру

5 205 323



015


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеуге және елді-мекендерді көркейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

201 951



016


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және елді-мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

722 359

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 792 651


259



Облыстың мұрағат және құжаттама басқармасы

76 532



001


Мұрағат және құжаттама басқармасының қызметін қамтамасыз ету

9 259



002


Мұрағат қорының сақталауын қамтамасыз ету

67 273


260



Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

691 439



001


Дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 329



003


Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу

19 312



004


Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

637 798



013


Туристік қызметті реттеу

10 000


262



Облыстық мәдениет басқармасы

622 854



001


Мәдениет басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 631



003


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

50 301



005


Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

249 676



006


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

60 500



007


Театр және музыка өнерін қолдау

203 877



008


Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 869


263



Облыстың ішкі саясат басқармасы

343 426



001


Ішкі саясат басқармасының қызметін қамтамасыз ету

133 787



002


Бұқараттық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу

158 419



003


Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру

51 220


264



Облыстың тілдерді дамыту басқармасы

14 693



001


Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету

13 266



002


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1 427


271



Облыстың құрылыс басқармасы

43 707



016


Мәдениет объектілерін дамыту

15 422



017


Спорт объектілерін дамыту

27 300



018


Мұрағат объектілерін дамыту

985

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3 696 222


279



Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 696 222



007


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 243 805



011


Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

452 417

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 290 025


251



Облыстың жер қатынастары басқармасы

42 173



001


Жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

19 937



003


Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету

22 236


254



Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

281 767



001


Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қызметін қамтамасыз ету

26 082



005


Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру

26 980



008


Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу

228 705


255



Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

200 456



001


Ауыл шаруашылығы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

32 510



009


Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

46 095



010


Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау

99 750



011


Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдау

7 941



014


Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

3 160



020


Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату

11 000


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

1 160 694



004


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттері

1 051 000



099


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

109 694


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 604 935



022


Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

471 970



029


Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 132 965

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

115 280


267



Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

24 043



001


Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 043


271



Облыстың құрылыс басқармасы

37 794



001


Құрылыс басқармасының қызметін қамтамасыз ету

37 794


272



Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

53 443



001


Сәулет және қала құрылысы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

53 443

12




Көлік және коммуникациялар

2 585 668


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

2 585 668



001


Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

26 700



002


Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 022 753



003


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

763 736



004


Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау

12 678



005


Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру

62 000



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

587 947



010


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді-мекендердің көшелерін өткізуге салу және құруға, қайта берілетін нысаналы даму трансферттері

59 854



113


Жергілікті бюджеттерден алынатын трансфертер

50 000

13




Басқалар

658 142


257



Облыстың қаржы басқармасы

372 808



012


Облыстың жергілікті атқарушы органының резерві

372 808


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

237 870



003


Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

237 870


265



Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

47 464



001


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының қызметін қамтамасыз ету

47 464

15




Трансферттер

6 991 860


257



Облыстың қаржы басқармасы

6 991 860



006


Бюджеттік алулар

5 342 114



007


Субвенциялар

700 459



011


Нысаналы трансферттерді қайтару

1 531



024


Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

320 640



026


Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

627 116





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

235 571





Бюджеттік кредиттер

665 571

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365 571


271



Облыстың құрылыс басқармасы

365 571



009


Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру

365 571

13




Басқалар

300 000


265



Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

300 000



013


«Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және ауыл халқына шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру

300 000

Сан

Сын

ІшкСын

Ерек

Атауы

Сомасы, мың тенге

1 2 3

5




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

430 000


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

430 000



01


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

430 000

Фтоп

Әкімші

Бағ

Кіші бағ

Атауы

Сомасы, мың тенге

1 2 3




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

685 521





Қаржы активтерін сатып алу

685 521

13




Басқалар

685 521


257



Облыстың қаржы басқармасы

685 521



005


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

685 521

Атауы Сомасы, мың тенге

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-1 704 610

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 704 610

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
17 шілдедегі № 16/207 шешіміне
2 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.07.17 № 16/207 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА НЕМЕСЕ ҰЛҒАЙТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Фтоп Әкімші Бағ
 
 
Атауы



Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету


120


Облыс әкімінің аппараты



002

Ақпараттық жүйелер құру

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


271


Облыстың құрылыс басқармасы



003

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

04



Білім беру


271


Облыстың құрылыс басқармасы



004

Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңғыртуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

05



Денсаулық сақтау


271


Облыстың құрылыс басқармасы



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


271


Облыстың құрылыс басқармасы



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


271


Облыстың құрылыс басқармасы



009

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру



010

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері



012

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері



030

Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту


279


Облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



004

Елді мекендерді газдандыру



016

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және елді-мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


271


Облыстың құрылыс басқармасы



016

Мәдениет объектілерін дамыту



017

Спорт объектілерін дамыту



018

Мұрағат объектілерін дамыту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


279


Облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту



011

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


271


Облыстың құрылыс басқармасы



022

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

12



Көлік және коммуникациялар


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту



010

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді-мекендердің көшелерін өткізуге салу және құруға, қайта берілетін нысаналы даму трансферттері

13



Басқалар


265


Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы



013

«Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және ауыл халқына шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру




Жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

13



Басқалар


257


Облыстың қаржы басқармасы



005

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы
10 желтоқсандағы N 10/116 шешіміне
3 - ҚОСЫМША

2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУ ПРОЦЕСІНДЕ СЕКВЕСТРГЕ ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ТІЗБЕСІ

Фтоп Әкімші Бағ Атауы

04



Білім


261


Білім басқармасы



003

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру



006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

05



Денсаулық сақтау


253


Денсаулық сақтау басқармасы



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын
өндіру



007

Салауатты өмір салтын насихаттау



008

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру



009

Әлеуметтік елеулі және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету



010

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек
көрсету



011

Жедел және шұғыл көмек көрсету



012

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек
көрсету



014

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық
деңгейде дәрілік заттармен және
мамандандырылған балалар және емдік тамақ
өнімдерімен қамтамасыз ету



019

Туберкулезбен ауыратындарды туберкулезге қарсы препараттарымен қамтамасыз ету



020

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету



021

Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету



022

Бүйрек жетімсіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығыс материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы
10 желтоқсандағы N 10/116 шешіміне
4 - ҚОСЫМША

2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДАР МЕН ҚАЛАЛАР БЮДЖЕТТЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУ ПРОЦЕСІНДЕ СЕКВЕСТРГЕ ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК
БАҒДАРЛАМАЛАР ТІЗБЕСІ

Фтоп Әкімші Бағ Атауы

04



Білім


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі



003

Жалпы білім беру

05



Денсаулық сақтау


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкiмiнiң аппараты



002

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды
дәрiгерлiк көмек көрсететiн ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткiзудi ұйымдастыру

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
5 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.01.30 N 12/144 ( 2009.01.01 бастап қолданысқа енеді)Шешімімен.

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2009 жылға арналған бюджеттеріне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомаларын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

білім беру мемлекеттік ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізуге

жаңадан қатарға қосылған білім беру объектілерін ұстауға

автомобиль жолдарының қызмет жасауын қамтамасыз етуге

А

Б

1

2

3

4


Облыс бойынша барлығы

184 970

122 918

12 052

50 000

1.

Бейнеу ауданы

22 782

22 782



2.

Қарақия ауданы

60 261

10 261


50 000

3.

Маңғыстау ауданы

13 200

13 200



4.

Түпқараған ауданы

19 498

7 446

12 052


5.

Мұнайлы ауданы

11 820

11 820



6.

Ақтау қаласы

27 409

27 409



7.

Жаңаөзен қаласы

30 000

30 000



Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
14 қазандағы № 19/221 шешіміне
6 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 6 қосымша жаңа редакцияда -  Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2009 жылға арналған бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер сомасын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Білім беру объектілерін дамытуға

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға

А

Б

1

2

3


Облыс бойынша барлығы

1 486 172

1 214 977

271 195

1.

Қарақия ауданы

225 195

54 000

171 195

2.

Мұнайлы ауданы

1 000 000

1 000 000


3.

Түпқараған ауданы

160 977

160 977


4.

Жаңаөзен қаласы

100 000


100 000

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
14 қазандағы № 19/221 шешіміне
7 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

Республикалық бюджеттен білім беру саласындағы 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жаңадан іске қосылған білім беру объектілерін ұстауға

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру щеңберіндегі кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға

Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға

негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

мемлекеттік білім беру жүйесіндегі оқытудың жаңа технологияарын енгізуге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

920 125

518 416

323 593

138 525

102 422

82 646

9 360

68 756

1

Бейнеу ауданы

87 164


87 164

49 869

24 580

12 715



2

Қарақия ауданы

101 574

82 926

18 648


12 291

6 357



3

Маңғыстау ауданы

77 198

16 294

60 904

27 705

20 484

12 715



4

Мұнайлы ауданы

148 027

138 389

9 638

5 541

4 097




5

Түпқараған ауданы

69 701

59 247

10 454


4 097

6 357



6

Ақтау қаласы

67 059


67 059

16 623

12 291

38 145



7

Жаңаөзен қаласы

271 194

221 560

49 634

33 246

16 388




8

Облыстық

98 208


20 092

5 541

8 194

6 357

9 360

68 756

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
14 қазандағы № 19/221 шешіміне
8 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 8 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

2009 жылға арналған облыстық бюджетке денсаулық сақтау саласына республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жаңадан іске қосылған денсаулық сақтау объектілерін ұстауға

Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтауды дамыту мен реформалаудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға

Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік денсаулық сақтау тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға

Дәрі-дәрмек заттарын, вакциналар мен басқа да иммунобиологиялық препараттар сатып алуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

жергілікті деңгейде денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтауға

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге

халыққа иммундық алдын алу жүргізу үшін вакцина және басқа да медицианалық иммунобиологиялық препараттар

туберкулезге қарсы қолданылатын препараттар

диабетке қарсы қолданылатын препараттар

онкологиялық аурулардың химиялық препараттары

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Облыс бойынша барлығы:

1 495 669

63 836

1 093 356

759 416

333 940

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221

1

Облыстық

1 495 669

63 836

1 093 356

759 416

333 940

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
6 мамырдағы N 14/ 178 шешіміне
9 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 9 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне әлеуметтік қамту саласына республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жаңадан іске қосылған әлеуметтік қамту объектілерін ұстауға

Әлеуметтік қызметтер стандартарын енгізуге

Ең төменгі күнкөріс деңгей мөлшерінің өсуіне байланысты 18 жасқа дейінгі балаларға арналған айсайынғы мемлекеттік жәрдемақы және мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

Медициналық -әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

мемлекеттік атаулы әлеуметтік жәрдемақы төлеуге

аз қамтылған отбасыларынан шыққан 18 жасқа дейінгі балаларға арналған ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы

362 179

132 383

124 618

69 006

53 316

15 690

36 172

1

Мұнайлы ауданы

20 335



20 335

15 300

5 035


2

Ақтау қаласы

13 185



11 185

8 160

3 025

2 000

3

Жаңаөзен қаласы

37 486



37 486

29 856

7 630


4

Облыстық

291 173

132 383

124 618




34 172

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
14 қазандағы № 19/221 шешіміне
10 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 10 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.10.14 № 19/221 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

Республикалық бюджеттен ауыл шаруашылығын дамытуға және ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдауға 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға

Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілген қызметтердің құнын субсидиялауға

Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға

Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға

Ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы

200 640

11 000

7 941

3 160

46 095

22 750

109 694

1

Бейнеу ауданы

17 019






17 019

2

Қарақия ауданы

21 742






21 742

3

Маңғыстау ауданы

14 793






14 793

4

Мұнайлы ауданы

24 862






24 862

5

Түпқараған ауданы

24 684






24 684

6

Ақтау қаласы

802






802

7

Жаңаөзен қаласы

5 792






5 792

8

Облыстық

90 946

11 000

7 941

3 160

46 095

22 750


Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
11 - ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен 2009 жылға арналған облыстық бюджетке ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың.теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жол полициясының саптық бөлімшелері сыртқы қызмет қызметкерлерінің ақшалай үлесін ұлғайтуға

Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде қоршаған ортану қорғау функцияларын берілуін іске асыруға

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және орташа жөндеуге

А

Б

1

2

3

4


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

514 334

152 784

1 440

360 110

1

Облыстық

514 334

152 784

1 440

360 110

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
12 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 12 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы мәслихатының 2009.09.04 № 18/215 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік несиелер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына

Жаңаөзен қаласында бюджеттік мекемелердің қызметшілеріне және жас семьяларға арналған 20 пәтерлік екі тұрғын-үй құрылысына

«100 мектеп және 100 аурухана» жобасын іске асыру аясында салынатын білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлері үшін тұрғын үй салуға және сатып алуға аудандар мен қалалар бюджеттерін несиелендіруге

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды абаттандыру мен дамытуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыру мен дамытуға

инженерлік желілерді жөндеуге және қайта жаңғыртуға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1

Бейнеу ауданы

363 088




363 088

363 088


2

Қарақия ауданы

75 721




75 721

75 721


3

Маңғыстау ауданы

200 000




200 000

200 000


4

Мұнайлы ауданы

277 104



51 025

226 079

226 079


5

Түпқараған ауданы

289 912



100 000

189 912

189 912


6

Ақтау қаласы

1 186 975

594 000


48 975

544 000

387 000

157 000

7

Жаңаөзен қаласы

773 200


700 000


73 200

73 200


Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
6 мамырдағы N 14/ 178 шешіміне
13 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 13 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы мәслихатының 2009.05.06 N 14/178 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалар бюджеттеріне инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен берілген нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Білім беру объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Денсаулық сақтау объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Әлеуметтік қамту объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Сумен қамту жүйесін дамытуға

Қоршаған ортаны қорғау объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Көліктік инфрақұрылымды дамытуға

Жылу-энергетика жүйесін дамытуға

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Облыс бойынша барлығы

9 524 372

557 443

1 220 613

1 483 631

1 132 965

273 000

974 303

3 677 417

205 000

1

Бейнеу ауданы

41 246




41 246





2

Қарақия ауданы

1 485 010

248 221



784 372



452 417


3

Маңғыстау ауданы

150 643




150 643





4

Түпқараған ауданы

255 244

98 540



156 704





5

Жаңаөзен қаласы

210 682

210 682








6

Облыстық

7 381 547


1 220 613

1 483 631


273 000

974 303

3 225 000

205 000

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
14 – ҚОСЫМША

      Ескерту. 14 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.09.04 № 18/215 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру аясында 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардің бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілген даму трансферттері мен ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Білім беру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Мәдениет объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және қалалар мен елді-мекендер көшелерін жөндеуге және ұстауға

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді-мекендердің көшелерін өткізуге салу және құруға

Инженерлік-коммуналдық инфрақұрылымды жөндеуге және елді мекендерді көркейтуге

Инженерлік-коммуналдық инфрақұрылымды дамытуға және елді мекендерді көркейтуге

Ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Облыс бойынша:

4 115 311

1 242 300

185 400

4 000

60 500

587 947

59 854

201 951

722 359

1 051 000

1.

Бейнеу ауданы

421 846

155 992




212 244




53 610

2.

Қарақия ауданы

187 900









187 900

3.

Маңғыстау ауданы

898 276

65 469




325 703


30 864

422 359

53 881

4.

Мұнайлы ауданы

426 518

308 609








117 909

5.

Түпқараған ауданы

260 226

55 772




50 000

59 854



94 600

6.

Ақтау қаласы

721 564

250 477






171 087

300 000


7.

Жаңаөзен қаласы

829 305

286 205








543 100

8.

Облыстық

369 676

119 776

185 400

4 000

60 500






Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
15 - ҚОСЫМША

      Ескерту. 15 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009.09.04 № 18/215 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.

2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалар бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге және кадрларды даярлау және қайта даярлауға республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге

оның ішінде:

Кадрларды даярлау және оларды қайта даярлау

оның ішінде:

Әлеуметтік жұмыс орындарын құруға

Жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге

Облыстың білім беру басқармасы

Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша:

983 193

255 151

200 083

55 068

728 042

721 087

6 955

1.

Бейнеу ауданы

19 800

19 800

13 000

6 800




2.

Қарақия ауданы

34 000

34 000

26 800

7 200




3.

Маңғыстау ауданы

9 350

9 350

6 650

2 700




4.

Мұнайлы ауданы

42 163

42 163

35 763

6 400




5.

Түпқараған ауданы

10 320

10 320

5 820

4 500




6.

Ақтау қаласы

47 518

47 518

33 050

14 468




7.

Жаңаөзен қаласы

92 000

92 000

79 000

13 000




8.

Облыстық

728 042




728 042

721 087

6 955