Сноска. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3.10.2011 275/1711/-МШ.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года N 548, со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата области об уточнении областного бюджета на 2008 год, областной маслихат на внеочередной VІII сессии РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 12 декабря 2007 года N 31-IV "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Атырауской области 17 января 2008 года N 2509, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 7 февраля 2008 года N 15), решение областного маслихата от 8 января 2008 года N 55-IV (зарегистрировано в Департаменте юстиции Атырауской области 12 февраля 2008 года N 2521, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 28 февраля 2008 года N 24), решение областного маслихата от 11 апреля 2008 года N 86-IV (зарегистрировано в Департаменте юстиции Атырауской области 14 мая 2008 года N 2530, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 3 июня 2008 года N 65), решение областного маслихата от 23 июля 2008 года N 106-IV (зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области 29 августа 2008 года N 2533, опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 11 сентября 2008 года N 108) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
цифры "94118407" заменить цифрами "94525352";
цифры "51827252" заменить цифрами "51827257";
цифры "407205" заменить цифрами "407200";
цифры "41882302" заменить цифрами "42289247";
цифры "90515837" заменить цифрами "89898352";
цифры "3602570" заменить цифрами "4627000";
цифры "6038543" заменить цифрами "7062973";
цифры "6054249" заменить цифрами "7078679";
2) в пункте 8:
в абзаце первом цифры "277213" заменить цифрами "275689";
в абзаце втором цифры "113551" заменить цифрами "112027";
3) в пункте 9:
цифры "182821" заменить цифрами "51444";
4) в пункте 11:
цифры "125488" заменить цифрами "71474";
5) в пункте 14:
в абзаце первом цифры "609299" заменить цифрами "599365";
в абзаце втором цифры "245765" заменить цифрами "239400";
в абзаце четвертом цифры "263790" заменить цифрами "260221";
6) в пункте 18:
в абзаце первом цифры "10371275" заменить цифрами "10394259";
в абзаце втором цифры "1934664" заменить цифрами "1926007";
в абзаце третьем цифры "4007360" заменить цифрами "4293122";
в абзаце четвертом цифры "4429251" заменить цифрами "4175130";
7) в пункте 28:
цифры "200000" заменить цифрами "247473";
8) в пункте 33:
в абзаце первом цифры "121000" заменить цифрами "120887";
в абзаце втором цифры "36000" заменить цифрами "35951";
в абзаце третьем цифры "65000" заменить цифрами "64936";
9) пункт 34 изложить в следующей редакции:
34. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам и бюджету города Атырау на подготовку к зимнему периоду в сумме 289287 тысяч тенге, в том числе:
Курмангазинскому району - 53060 тысяч тенге;
Исатайскому району - 50577 тысяч тенге;
Кызылкогинскому району - 82000 тысяч тенге;
Макатскому району - 17163 тысяч тенге;
Махамбетскому району - 29354 тысяч тенге;
городу Атырау - 57133 тысяч тенге.
10) в пункте 37:
в абзаце первом цифры "1795000" заменить цифрами "1794098";
в абзаце втором цифры "110000" заменить цифрами "109843";
в абзаце шестом цифры "1527000" заменить цифрами "1526255";
11) в пункте 38:
в абзаце первом цифры "276000" заменить цифрами "268380";
в абзаце втором цифры "100000" заменить цифрами "99990";
в абзаце третьем цифры "100000" заменить цифрами "99990";
в абзаце четвертом цифры "76000" заменить цифрами "68400";
12) в пункте 39:
в абзаце первом цифры "385000" заменить цифрами "174500";
в абзаце третьем цифры "325000" заменить цифрами "114500";
13) пункт 40 изложить в следующей редакции:
40. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам на проведение капитального ремонта и функционирование линий водоснабжения и водоотведения в сумме 240707 тысяч тенге, в том числе:
Исатайскому району - 5500 тысяч тенге;
Махамбетскому району - 8278 тысяч тенге;
Макатскому району - 226929 тысяч тенге."
14) в пункте 46:
цифры "3367550" заменить цифрами "3373550";
15) в пункте 47:
цифры "770000" заменить цифрами "692550";
16) в пункте 48:
в абзаце первом цифры "165000" заменить цифрами "164836";
в абзаце втором цифры "45000" заменить цифрами "44836";
17) в пункте 49:
цифры "960500" заменить цифрами "191130";
18) в пункте 50:
в абзаце первом цифры "15450" заменить цифрами "15400";
в абзаце шестом цифры "1550" заменить цифрами "1500";
19) в пункте 53:
цифры "75000" заменить цифрами "308000";
20) пункт 55 изложить в следующей редакции:
55. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету Махамбетского района на землеустройство, проводимое при установлении границ района в сумме 12376 тысяч тенге.
21) дополнить пунктами 56, 57 следующего содержания:
56. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету города Атырау на благоустройство в сумме 61800 тысяч тенге.
57. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету города Атырау на обеспечение санитарии в сумме 50000 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 2, 3, 5, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель VІІІ сессии
областного маслихата Т. Мухатанов
И.о.секретаря областного маслихата М. Артыгалиев
Приложение 1 к решению
VIII сесcии областного маслихата
от 30 октября 2008 года N 119-IV
Приложение 1 к решению
III сесcии областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Областной бюджет на 2008 год
Кат |
Кла |
Подк |
Наименование |
Сумма |
I. Доходы |
94 525 352 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
51 827 257 |
||
01 |
Подоходный налог |
21 371 302 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
21 371 302 |
||
03 |
Социальный налог |
20 687 406 |
||
1 |
Социальный налог |
20 687 406 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
9 768 549 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
9 763 127 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
5 422 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
407 200 |
||
01 |
Доходы от государственной |
16 009 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
5 451 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
10 540 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
18 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
48 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
48 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
385 505 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
385 505 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
1 648 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
1 648 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
1 648 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
42 289 247 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
15 838 104 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
15 838 104 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
26 451 143 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
26 451 143 |
Функ цион альн ая груп |
Функ |
Админ истра |
Прог |
Наименование |
Сумма |
II. Затраты |
89 898 352 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
899 388 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
284 502 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
30 732 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
30 732 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
253 770 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
253 770 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
515 786 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
515 786 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
59 499 |
|||
009 |
Организация приватизации |
2 000 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
454 287 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
90 002 |
|||
258 |
Департамент (Управление) |
90 002 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
55 569 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
34 433 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
9 098 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
9 098 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
9 098 |
|||
2 |
Оборона |
174 644 |
|||
01 |
Военные нужды |
31 410 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
31 410 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
16 789 |
|||
007 |
Подготовка территориальной |
14 621 |
|||
02 |
Организация работы по |
143 234 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
143 234 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
22 156 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
6 203 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
43 829 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
71 046 |
|||
3 |
Общественный порядок, |
1 752 748 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
1 752 748 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
1 722 068 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
1 642 781 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
62 487 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
1 800 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
15 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
30 680 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
30 680 |
|||
4 |
Образование |
11 267 732 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1 521 740 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической |
303 386 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
303 386 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 218 354 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
292 106 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
310 488 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты |
51 444 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
228 592 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты |
235 980 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
99 744 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 108 486 |
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
67 862 |
|||||||||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
67 862 |
|||||||||
261 |
Департамент (Управление) образования |
1 040 624 |
|||||||||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 040 624 |
|||||||||
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
111 796 |
|||||||||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
41 468 |
|||||||||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка |
41 468 |
|||||||||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
12 754 |
|||||||||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
12 754 |
|||||||||
261 |
Департамент (Управление) образования |
57 574 |
|||||||||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка |
57 574 |
|||||||||
09 |
Прочие услуги в области образования |
8 525 710 |
|||||||||
261 |
Департамент (Управление) образования |
1 264 038 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
39 700 |
|||||||||
004 |
Информатизация системы образования в |
20 788 |
|||||||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
50 321 |
|||||||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
406 428 |
|||||||||
011 |
Обследование психического здоровья детей и |
76 738 |
|||||||||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
36 228 |
|||||||||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
43 255 |
|||||||||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва |
35 001 |
|||||||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
538 859 |
|||||||||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках |
16 720 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
7 261 672 |
|||||||||
005 |
Развитие объектов образования |
7 261 672 |
|||||||||
5 |
Здравоохранение |
12 839 487 |
|||||||||
01 |
Больницы широкого профиля |
3 247 516 |
|||||||||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
3 247 516 |
|||||||||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по |
3 247 516 |
|||||||||
02 |
Охрана здоровья населения |
550 243 |
|||||||||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
289 489 |
|||||||||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
239 050 |
|||||||||
006 |
Охрана материнства и детства |
34 283 |
|||||||||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
15 438 |
|||||||||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
718 |
|||||||||
269 |
Департамент (Управление) государственного |
260 754 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
189 518 |
|||||||||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
71 043 |
|||||||||
003 |
Борьба с эпидемиями |
193 |
|||||||||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
2 044 633 |
|||||||||
269 |
Департамент (Управление) государственного |
175 932 |
|||||||||
007 |
Централизованный закуп вакцин и других |
175 932 |
|||||||||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
1 868 701 |
|||||||||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 688 871 |
|||||||||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
53 321 |
|||||||||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
46 755 |
|||||||||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
63 552 |
|||||||||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
16 202 |
|||||||||
04 |
Поликлиники |
2 317 001 |
|||||||||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
2 317 001 |
|||||||||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи |
2 017 632 |
|||||||||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
299 369 |
|||||||||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
210 413 |
|||||||||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
210 413 |
|||||||||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
172 897 |
|||||||||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в |
37 516 |
|||||||||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
4 469 681 |
|||||||||
253 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
110 715 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
46 300 |
|||||||||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
6 464 |
|||||||||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
26 333 |
|||||||||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
19 620 |
|||||||||
018 |
Обеспечение деятельности |
11 998 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
4 358 966 |
|||||||||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
4 358 966 |
|||||||||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 301 838 |
|||||||||
01 |
Социальное обеспечение |
1 039 837 |
|||||||||
256 |
Департамент (Управление) координации |
279 552 |
|||||||||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и |
279 552 |
|||||||||
261 |
Департамент (Управление) образования |
164 555 |
|||||||||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
164 555 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
595 730 |
|||||||||
008 |
Развитие объектов социального обеспечения |
595 730 |
|||||||||
02 |
Социальная помощь |
161 165 |
|||||||||
256 |
Департамент (Управление) координации |
161 165 |
|||||||||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
45 165 |
|||||||||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
116 000 |
|||||||||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и |
100 836 |
|||||||||
256 |
Департамент (Управление) координации |
100 836 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
85 436 |
|||||||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
15 400 |
|||||||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 571 248 |
|||||||||
01 |
Жилищное хозяйство |
1 540 910 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 540 910 |
|||||||||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
664 530 |
|||||||||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
876 380 |
|||||||||
02 |
Коммунальное хозяйство |
10 030 338 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
3 876 335 |
|||||||||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 487 385 |
|||||||||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
174 500 |
|||||||||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
214 450 |
|||||||||
279 |
Департамент (Управление) энергетики и |
6 154 003 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
30 030 |
|||||||||
004 |
Газификация населенных пунктов |
3 668 600 |
|||||||||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 530 652 |
|||||||||
012 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
199 900 |
|||||||||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
47 362 |
|||||||||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва |
16 952 |
|||||||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
660 507 |
|||||||||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
4 323 435 |
|||||||||
01 |
Деятельность в области культуры |
1 313 082 |
|||||||||
262 |
Департамент (Управление) культуры области |
418 064 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
17 307 |
|||||||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
140 545 |
|||||||||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
94 897 |
|||||||||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
165 315 |
|||||||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
0 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
895 018 |
|||||||||
016 |
Развитие объектов культуры |
895 018 |
|||||||||
02 |
Спорт |
2 399 447 |
|||||||||
260 |
Управление (Отдел) физической культуры и |
913 647 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
19 562 |
|||||||||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
58 535 |
|||||||||
004 |
Подготовка и участие членов областных |
835 550 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 485 800 |
|||||||||
017 |
Развитие объектов физической культуры и |
1 485 800 |
|||||||||
03 |
Информационное пространство |
523 873 |
|||||||||
259 |
Управление (Отдел) архивов и документации |
51 790 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
7 533 |
|||||||||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
44 257 |
|||||||||
262 |
Департамент (Управление) культуры области |
65 387 |
|||||||||
008 |
Обеспечение функционирования областных |
65 387 |
|||||||||
263 |
Департамент (Управление) внутренней политики области |
362 383 |
|||||||||
002 |
Проведение государственной информационной |
362 383 |
|||||||||
264 |
Управление по развитию языков области |
44 313 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
17 367 |
|||||||||
002 |
Развитие государственного языка и других |
26 946 |
|||||||||
04 |
Туризм |
2 684 |
|||||||||
265 |
Департамент (Управление) |
2 684 |
|||||||||
005 |
Регулирование туристской деятельности |
2 684 |
|||||||||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, |
84 349 |
|||||||||
263 |
Департамент (Управление) внутренней |
84 349 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
71 699 |
|||||||||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
12 650 |
|||||||||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
9 067 906 |
|||||||||
09 |
Прочие услуги в области топливно- |
9 067 906 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
164 836 |
|||||||||
271 |
019 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
164 836 |
||||||||
279 |
Департамент (Управление) энергетики |
8 903 070 |
|||||||||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
8 903 070 |
|||||||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
1 125 613 |
|||||||||
01 |
Сельское хозяйство |
332 896 |
|||||||||
255 |
Департамент (Управление) сельского |
332 896 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
36 944 |
|||||||||
004 |
Развитие информационно-маркетинговой |
1 550 |
|||||||||
010 |
Поддержка развития животноводства |
104 985 |
|||||||||
011 |
Повышение урожайности и качества продукции |
12 884 |
|||||||||
013 |
Повышение продуктивности и качества |
21 924 |
|||||||||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке |
52 506 |
|||||||||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва |
102 103 |
|||||||||
02 |
Водное хозяйство |
71 474 |
|||||||||
255 |
Департамент (Управление) сельского |
71 474 |
|||||||||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
71 474 |
|||||||||
03 |
Лесное хозяйство |
44 594 |
|||||||||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов |
44 594 |
|||||||||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
40 594 |
|||||||||
006 |
Охрана животного мира |
4 000 |
|||||||||
05 |
Охрана окружающей среды |
639 481 |
|||||||||
254 |
Департамент (Управление) природных ресурсов |
152 792 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
27 179 |
|||||||||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей |
125 613 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
486 689 |
|||||||||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
486 689 |
|||||||||
06 |
Земельные отношения |
37 168 |
|||||||||
06 |
251 |
Управление земельных отношений области |
37 168 |
||||||||
001 |
Обеспечение деятельности управления |
13 168 |
|||||||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
12 376 |
|||||||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
553 302 |
|||||||||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
553 302 |
|||||||||
267 |
Департамент (Управление) государственного |
35 129 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
35 129 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
349 569 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
36 431 |
|||||||||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
1 050 |
|||||||||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва |
312 088 |
|||||||||
272 |
Департамент (Управление) архитектуры и |
168 604 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
26 617 |
|||||||||
003 |
Создание информационных систем |
21 100 |
|||||||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
120 887 |
|||||||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
14 450 811 |
|||||||||
01 |
Автомобильный транспорт |
7 957 250 |
|||||||||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского |
7 957 250 |
|||||||||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
3 891 150 |
|||||||||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
692 550 |
|||||||||
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
3 373 550 |
|||||||||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
6 493 561 |
|||||||||
268 |
Департамент (Управление) пассажирского |
6 493 561 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
20 321 |
|||||||||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
6 291 220 |
|||||||||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
2 600 |
|||||||||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
179 420 |
|||||||||
13 |
Прочие |
298 826 |
|||||||||
01 |
Регулирование экономической деятельности |
51 353 |
|||||||||
265 |
Департамент (Управление) |
51 353 |
|||||||||
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
51 353 |
|||||||||
09 |
Прочие |
247 473 |
|||||||||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
247 473 |
|||||||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
247 473 |
|||||||||
14 |
Обслуживание долга |
166 250 |
|||||||||
01 |
Обслуживание долга |
166 250 |
|||||||||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
166 250 |
|||||||||
004 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
166 250 |
|||||||||
15 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||||||||
01 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||||||||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
20 105 124 |
|||||||||
006 |
Бюджетные изъятия |
15 467 703 |
|||||||||
007 |
Субвенции |
4 634 227 |
|||||||||
011 |
Возврат неиспользованных |
3 194 |
|||||||||
III. Операционное сальдо |
4 627 000 |
||||||||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
1 101 031 |
||||||||||
Бюджетные кредиты |
1 728 000 |
||||||||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
228 000 |
|||||||||
1 |
Жилищное хозяйство |
228 000 |
|||||||||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
228 000 |
|||||||||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
228 000 |
|||||||||
13 |
Прочие |
1 500 000 |
|||||||||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 500 000 |
|||||||||
265 |
Департамент (Управление) |
1 500 000 |
|||||||||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого |
1 500 000 |
|||||||||
Ка |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма |
|||||||
Погашение бюджетных |
626 969 |
||||||||||
5 |
Погашение бюджетных |
626 969 |
|||||||||
01 |
Погашение бюджетных |
626 969 |
|||||||||
1 |
Погашение бюджетных |
626 969 |
Функциональная группа |
Функциональная подгруппа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма |
V. Сальдо по операциям с финансовыми |
7 062 973 |
||||
Приобретение финансовых активов |
7 078 679 |
||||
13 |
Прочие |
7 078 679 |
|||
09 |
Прочие |
7 078 679 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
7 078 679 |
|||
005 |
Формирование или увеличение уставного |
7 078 679 |
|||
Формирование и увеличение уставного |
7 038 679 |
||||
Формирование и увеличение уставного |
40 000 |
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Поступления от продажи финансовых активов |
15 706 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов |
15 706 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов |
15 706 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов |
15 706 |
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-3 537 004 |
|||
VII. Финансирование дефицита |
3 537 004 |
|||
Поступления займов |
228 000 |
|||
7 |
Поступления займов |
228 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
228 000 |
||
2 |
Договоры займа |
228 000 |
Функциональная группа |
Функциональная подгруппа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма |
Погашение займов |
2 752 462 |
||||
16 |
Погашение займов |
2 752 462 |
|||
01 |
Погашение займов |
2 752 462 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов области |
2 752 462 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
2 752 462 |
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
|||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
6 061 466 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
6 061 466 |
Приложение 2 к решению
VIII сесcии областного маслихата
от 30 октября 2008 года N 119-IV
Приложение 2 к решению
III сесcии областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Распределение сумм целевых текущих трансфертов райгорбюджетам на содержание вновь вводимых объектов образования
тысяч тенге
№ |
Наименование | Сумма |
---|---|---|
Всего: |
51 444 | |
1. |
Курмангазинский район |
1 648 |
2. |
Индерский район |
833 |
3. |
Исатайский район |
- |
4. |
Кзылкугинский район |
9 328 |
5. |
Макатский район |
- |
6. |
Махамбетский район |
- |
7. |
Жылыойский район |
10 310 |
8. |
город Атырау |
29 325 |
Приложение 3 к решению
VIII сесcии областного маслихата от 30 октября 2008 года N 119-IV
Приложение 3 к решению
III сесcии областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Распределение сумм целевых текущих трансфертов райгор бюджетам на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования
тысяч тенге
№ п/п |
Наименование | Сумма |
---|---|---|
Всего: |
235 980 | |
1. |
Курмангазинский район |
34 200 |
2. |
Индерский район |
34 200 |
3. |
Исатайский район |
27 360 |
4. |
Кзылкугинский район |
20 520 |
5. |
Макатский район |
13 680 |
6. |
Махамбетский район |
34 200 |
7. |
Жылыойский район |
17 100 |
8. |
город Атырау |
54 720 |
Приложение 4 к решению
VIII сесcии областного маслихата
от 30 октября 2008 года N 119-IV
Приложение 5 к решению
III сесcии областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Распределение сумм целевых текущих трансфертов
райгорбюджетам на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
тысяч тенге
№ п/п |
Наименование | Сумма |
---|---|---|
Всего: |
228 592 | |
1. |
Курмангазинский район |
15 093 |
2. |
Индерский район |
18 977 |
3. |
Исатайский район |
16 812 |
4. |
Кзылкугинский район |
21 751 |
5. |
Макатский район |
23 137 |
6. |
Махамбетский район |
18 980 |
7. |
Жылыойский район |
6 244 |
8. |
город Атырау |
107 598 |
Приложение 5 к решению
VIII сесcии областного маслихата
от 30 октября 2008 года N 119-IV
Приложение 7 к решению
III сесcии областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие райгор бюджетам для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов области и города Атырау
тысяч тенге |
||
№ п/п |
Наименование | Сумма |
---|---|---|
Всего: |
1 926 007 | |
1. |
Курмангазинский район |
390 482 |
2. |
Индерский район |
310 000 |
3. |
Исатайский район |
248 355 |
4. |
Кзылкугинский район |
670 000 |
5. |
Макатский район |
- |
6. |
Махамбетский район |
32 950 |
7. |
Жылыойский район |
- |
8. |
город Атырау |
41 500 |
9. |
собственно-областной |
232 720 |