Сноска. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3.10.2011 275/1711/-МШ.
В соответствии Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года N 548-II, со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148-ІІ "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", и рассмотрев предложение акимата области об уточнении областного бюджета на 2008 год, областной маслихат на VІI сессии решил :
1. Внести в решение областного маслихата от 12 декабря 2007 года N 31-IV "Об областном бюджете на 2008 год" зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области N 2509 (опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 7 февраля 2008 года N 15), решение областного маслихата от 8 января 2008 года N 55-IV зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области N 2521 (опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 28 февраля 2008 года N 24), решение областного маслихата от 11 апреля 2008 года N 86-IV зарегистрировано в Департаменте Юстиции Атырауской области N 2530 (опубликовано в газете "Прикаспийская коммуна" 3 июня 2008 года N 65) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
цифры "93 675 720" заменить цифрами "94 118 407";
цифры "51 703 347" заменить цифрами "51 827 252";
цифры "513 495" заменить цифрами "407 205";
цифры "8 848" заменить цифрами "1 648";
цифры "41 450 030" заменить цифрами "41 882 302";
цифры "91 612 864" заменить цифрами "90 515 837";
цифры "2 062 856" заменить цифрами "3 602 570";
цифры "2 601 031" заменить цифрами "1 101 031";
цифры "3 228 000" заменить цифрами "1 728 000";
цифры "5 989 294" заменить цифрами "6 038 543";
цифры "6 005 000" заменить цифрами "6 054 249";
цифры "-6 527 469" заменить цифрами "-3 537 004";
цифры "6 527 469" заменить цифрами "3 537 004";
цифры "3 228 000" заменить цифрами "228 000";
цифры "2 761 997" заменить цифрами "2 752 462";
2) в пункте 20:
в абзаце первом цифры "3 228 000" заменить цифрами "228 000"; слова: "на строительство и приобретение жилья 3 000 000 тысяч тенге" исключить.
3) в пункте 28:
цифры "943 460" заменить цифрами "200 000";
4) в пункте 29:
цифры "2 944 222" заменить цифрами "2 918 712";
5) пункт 33 изложить в следующей редакции:
33. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным бюджетам на разработку проектов застройки под индивидуальное жилищное строительство и схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов в сумме 121 000 тысяч тенге, в том числе:
Индерскому району - 36 000 тысяч тенге;
Макатскому району - 65 000 тысяч тенге.
городу Атырау - 20 000 тысяч тенге.
6) в пункте 34:
в абзаце первом цифры "59 000" заменить цифрами "74 000";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Макатскому району - 15 000 тысяч тенге";
7) в пункте 35:
в абзаце первом цифры "296 700" заменить цифрами "283 859";
в абзаце третьем цифры "71 200" заменить цифрами "64 995";
в абзаце четвертом цифры "18 500" заменить цифрами "17 083";
в абзаце пятом цифры "30 000" заменить цифрами "24 781";
8) в пункте 38:
цифры "200 000" заменить цифрами "276 000";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"городу Атырау - 76 000 тысяч тенге";
9) в пункте 39:
в абзаце первом цифры "260 000" заменить цифрами "385 000";
в абзаце втором цифры "200 000" заменить цифрами "325 000";
10) в пункте 49:
цифры "1 036 500" заменить цифрами "960 500";
11) дополнить пунктами 53, 54, 55 следующего содержания:
53. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету города Атырау на изъятие земель для государственных нужд в сумме 75 000 тысяч тенге.
54. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджету Кызылкугинского района на приобретения жилья в сумме 33 000 тысяч тенге.
55. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и города Атырау на землеустройство, проводимое при установлении границ Махамбетского района и города Атырау в сумме 24 000 тысяч тенге, из них:
Махамбетскому району - 3 900 тысяч тенге;
городу Атырау - 20 100 тысяч тенге."
2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель VІІ сессии
областного маслихата А.Габдуллин
Секретарь областного маслихата Ж.Дюсенгалиев
Приложение 1
к решению VІІ сессии
областного маслихата
от 23 июля 2008 года N 106-IV
Приложение 1
к решению III сессии
областного маслихата
от 12 декабря 2007 года N 31-IV
Областной бюджет на 2008 год
Ка |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма тыс. тенге |
I. Доходы |
94 118 407 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
51 827 252 |
||
01 |
Подоходный налог |
23 321 302 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
23 321 302 |
||
03 |
Социальный налог |
18 737 301 |
||
1 |
Социальный налог |
18 737 301 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
9 768 649 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
9 763 127 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
5 522 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
407 205 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
16 014 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
5 451 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
3 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
10 540 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
20 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
48 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
48 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
5 638 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
385 505 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
385 505 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 648 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
1 648 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
1 648 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
41 882 302 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
15 838 104 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
15 838 104 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
26 044 198 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
26 044 198 |
Функ- |
Функ- |
Адми- |
П |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
II. Затраты |
90 515 837 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
690 558 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
290 959 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
30 732 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
30 732 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
260 227 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
260 227 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
300 499 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
300 499 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
59 499 |
|||
009 |
Организация приватизации |
2 000 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
239 000 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
90 002 |
|||
258 |
Департамент (Управление) экономики |
90 002 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
55 569 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
34 433 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
9 098 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
9 098 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
9 098 |
|||
2 |
Оборона |
102 598 |
|||
01 |
Военные нужды |
27 410 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
27 410 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 789 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
14 621 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
75 188 |
|||
250 |
Департамент (Управление) по |
75 188 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
22 156 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
6 203 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
46 829 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
1 737 748 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
1 737 748 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
1 707 068 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
1 642 781 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
62 487 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
1 800 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
30 680 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
30 680 |
|||
4 |
Образование |
11 254 073 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1 663 974 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической |
303 386 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
303 386 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 360 588 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
292 106 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
311 502 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты |
182 821 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
232 161 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты |
242 254 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
99 744 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 086 530 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
67 862 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
67 862 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 018 668 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
1 018 668 |
|||
05 |
Переподготовка и повышение |
128 796 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних |
41 468 |
|||
007 |
Повышение квалификации и |
41 468 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
12 754 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
12 754 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
74 574 |
|||
010 |
Повышение квалификации и |
74 574 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
8 374 773 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
1 188 910 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
39 700 |
|||
004 |
Информатизация системы образования |
20 788 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
50 321 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
371 428 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья |
75 611 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная |
32 228 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
43 255 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
538 859 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
16 720 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
7 185 863 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
7 185 863 |
|||
5 |
Здравоохранение |
12 856 376 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
3 233 880 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
3 233 880 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
3 233 880 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
557 348 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
296 689 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
246 250 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
34 283 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
15 438 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
718 |
|||
269 |
Департамент (Управление) |
260 659 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
188 738 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
71 043 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
878 |
|||
03 |
Специализированная медицинская |
2 031 347 |
|||
269 |
Департамент (Управление) |
177 551 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
177 551 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
1 853 796 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 673 932 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
53 321 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
46 755 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
63 586 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
16 202 |
|||
04 |
Поликлиники |
2 301 093 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
2 301 093 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
1 998 884 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
302 209 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
202 263 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
202 263 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
167 247 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
35 016 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
4 530 445 |
|||
253 |
Департамент (Управление) |
100 715 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
46 300 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
6 464 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
26 333 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
9 620 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
11 998 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
4 429 730 |
|||
007 |
Развитие объектов здравоохранения |
4 429 730 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
1 296 588 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
1 035 761 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
275 476 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
275 476 |
|||
261 |
Департамент (Управление) |
164 555 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
164 555 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
595 730 |
|||
008 |
Развитие объектов социального |
595 730 |
|||
02 |
Социальная помощь |
161 165 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
161 165 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
45 165 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты |
116 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
99 662 |
|||
256 |
Департамент (Управление) |
99 662 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
84 212 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
15 450 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 249 328 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
2 370 500 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
2 370 500 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
1 486 500 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
884 000 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
9 878 828 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства области |
4 096 344 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
3 496 894 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие |
385 000 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального |
214 450 |
|||
279 |
Департамент (Управление) |
5 782 484 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
30 030 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
3 668 700 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 530 652 |
|||
012 |
Развитие объектов коммунального |
199 900 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
51 202 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
302 000 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
4 407 949 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
1 317 582 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры |
422 564 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
17 307 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
137 045 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
94 897 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
165 315 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
8 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
895 018 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
895 018 |
|||
02 |
Спорт |
2 481 847 |
|||
260 |
Управление (Отдел) физической |
912 647 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
18 562 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
58 535 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
835 550 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
1 569 200 |
|||
017 |
Развитие объектов физической |
1 569 200 |
|||
03 |
Информационное пространство |
521 487 |
|||
259 |
Управление (Отдел) архивов и |
55 790 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
7 533 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
48 257 |
|||
262 |
Департамент (Управление) культуры |
65 387 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования |
65 387 |
|||
263 |
Департамент (Управление) |
355 997 |
|||
002 |
Проведение государственной |
355 997 |
|||
264 |
Управление по развитию языков |
44 313 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
17 367 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
26 946 |
|||
04 |
Туризм |
2 684 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
2 684 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
2 684 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
84 349 |
|||
263 |
Департамент (Управление) |
84 349 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
71 699 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
12 650 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
9 332 525 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
9 332 525 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
165 000 |
|||
271 |
019 |
Целевые трансферты на развитие |
165 000 |
||
279 |
Департамент (Управление) |
9 167 525 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
9 167 525 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
1 238 796 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
322 059 |
|||
255 |
Департамент (Управление) сельского |
322 059 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
36 944 |
|||
004 |
Развитие информационно- |
1 550 |
|||
010 |
Поддержка развития животноводства |
100 485 |
|||
011 |
Повышение урожайности и качества |
12 884 |
|||
013 |
Повышение продуктивности и |
21 924 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
46 169 |
|||
109 |
Проведение мероприятий за счет |
102 103 |
|||
02 |
Водное хозяйство |
125 488 |
|||
255 |
Департамент (Управление) сельского |
125 488 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по |
125 488 |
|||
03 |
Лесное хозяйство |
44 594 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных |
44 594 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство |
40 594 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
4 000 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
709 487 |
|||
254 |
Департамент (Управление) природных |
152 792 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
27 179 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране |
125 613 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
556 695 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны |
556 695 |
|||
06 |
Земельные отношения |
37 168 |
|||
06 |
251 |
Управление земельных отношений |
37 168 |
||
001 |
Обеспечение деятельности |
13 168 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
240 347 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
240 347 |
|||
267 |
Департамент (Управление) |
35 129 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
35 129 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
36 501 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
35 431 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза |
1 070 |
|||
272 |
Департамент (Управление) |
168 717 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
26 617 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
21 100 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
121 000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
14 586 224 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
8 028 700 |
|||
268 |
Департамент (Управление) |
8 028 700 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
3 891 150 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие |
770 000 |
|||
008 |
Целевые текущие трансферты |
3 367 550 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
6 557 524 |
|||
268 |
Департамент (Управление) |
6 557 524 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
20 384 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
6 321 220 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
32 000 |
|||
108 |
Разработка и экспертиза технико- |
183 920 |
|||
13 |
Прочие |
251 353 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
51 353 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
51 353 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
51 353 |
|||
09 |
Прочие |
200 000 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
200 000 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
200 000 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
166 250 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
166 250 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
166 250 |
|||
004 |
Обслуживание долга местных |
166 250 |
|||
15 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||
01 |
Трансферты |
20 105 124 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
20 105 124 |
|||
006 |
Бюджетные изъятия |
15 467 703 |
|||
007 |
Субвенции |
4 634 227 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
3 194 |
|||
III. Операционное сальдо |
3 602 570 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
1 101 031 |
||||
Бюджетные кредиты |
1 728 000 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
228 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
228 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) |
228 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
228 000 |
|||
13 |
Прочие |
1 500 000 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
1 500 000 |
|||
265 |
Департамент (Управление) |
1 500 000 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития |
1 500 000 |
К |
К |
П |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Погашение бюджетных кредитов |
626 969 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
626 969 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
626 969 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
626 969 |
Функ- |
Функ- |
Адми- |
П |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
V. Сальдо по операциям с |
6 038 543 |
||||
Приобретение финансовых активов |
6 054 249 |
||||
13 |
Прочие |
6 054 249 |
|||
09 |
Прочие |
6 054 249 |
|||
257 |
Департамент (Управление) финансов |
6 054 249 |
|||
005 |
Формирование или увеличение |
6 054 249 |
|||
Формирование и увеличение |
6 014 249 |
||||
Увеличение уставного капитала КГП |
40 000 |
К |
К |
П |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
15 706 |
К |
К |
П |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
VI. Дефицит бюджета |
-3 537 004 |
|||
VII. Финансирование дефицита бюджета |
3 537 004 |
|||
Поступления займов |
228 000 |
|||
7 |
Поступления займов |
228 000 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
228 000 |
||
2 |
Договоры займа |
228 000 |
Функ- |
Функ- |
Адми- |
Про- |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
16 |
Погашение займов |
2 752 462 |
|||
01 |
Погашение займов |
2 752 462 |
|||
257 |
Департамент (Управление) |
2 752 462 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
2 752 462 |
Кат |
Кла |
Под |
Наименование |
Сумма тыс.тенге |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
|||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
6 061 466 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
6 061 466 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
6 061 466 |