О бюджете города Шымкента на 2009 год

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с. Зарегистрировано управлением юстиции города Шымкента Южно-Казахстанской области 29 декабря 2008 года N 14-1-85. Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 30 мая 2011 года N 1-136

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 30.05.2011 N 1-136.      

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2008 года N 12-135/IV "Об областном бюджете на 2009 год" городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 36 793 212 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 13 795 031 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 312 336 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 3 014 924 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 19 670 921 тысяч тенге;
      2) затраты – 35 059 982 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – -14 705 тысяч тенге:
      погашение бюджетных кредитов – 14 705 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 465 000 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов – 402 000 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 282 935 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -1 282 935 тысяч тенге:
      поступление займов – 699 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 2 032 031 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 50 096 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решениями от 05.11.2009 N 26/253-4c; от 04.12.2009 N 27/257-4c  (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      2. Принять утвержденные вышеуказанным решением областного маслихата на 2009 год отчисления от поступлений налогов в бюджет города по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 50 процентов.
      3. Утвердить резерв акимата города на 2009 год в сумме 244 147 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 3 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      4. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет изменения целевого назначения ранее выделенных целевых текущих трансфертов из областного бюджета в сумме 4 000 000 тысяч тенге на следующие расходы:
      на средний ремонт дорог – 2 640 397 тысяч тенге;
      на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 26 113 тысяч тенге;
      на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 1 982 тысяч тенге;
      на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 51 114 тысяч тенге;
      на программу занятости – 58 170 тысяч тенге;
      на выплату жилищной помощи – 67 461 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 46 160 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 160 000 тысяч тенге;
      на освещение улиц населенных пунктов – 70 000 тысяч тенге;
      на благоустройство и озеленение населенных пунктов – 323 400 тысяч тенге;
      на обеспечение санитарии населенных пунктов – 250 000 тысяч тенге;
      на развитие теплоэнергетической системы – 336 235 тысяч тенге.
      Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета на следующие расходы:
      на текущий ремонт тепловых сетей – 11 765 тысяч тенге;
      на обеспечение безопасности дорожного движения – 9 600 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 4 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      5. Пункт 5 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      6. Пункт 6 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета на следующие расходы:
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 45 455 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 340 тысяч тенге;
      на выплату ежемесячной компенсации по уходу за ребенком семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных детей в сумме 9 938 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 7 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-1. Пункт 7-1 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-2. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год на основании постановления акимата Южно-Казахстанской области от 23 января 2009 года за N 28 разрешено использование недоиспользованных целевых трансфертов, выделенных в 2008 году из областного бюджета в сумме 1 830 052 тысяч тенге с соблюдением их целевого назначения по следующим программам:
      458 015 000 "Освещение улиц в населенных пунктах" - 129 521 тысяч тенге;
      458 016 000 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - 263 330 тысяч тенге;
      458 018 000 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" - 221 638 тысяч тенге;
      458 023 015 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог" - 678 542 тысяч тенге;
      123 009 000 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - 5 027 тысяч тенге;
      467 009 015 "Развитие теплоэнергетической системы" - 384 195 тысяч тенге;
      468 001 003 "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства" - 65 065 тысяч тенге;
      468 003 000 "Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов" - 81 802 тысяч тенге;
      467 005 015 "Развитие коммунального хозяйства" - 932 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-2 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 27.01.2009 N 17/174-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего и общего среднего образование – 10 528 тысяч тенге;
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного, среднего и общего среднего образования – 11 982 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 201 360 тысяч тенге;
      на содержание вновь вводимых объектов образования – 144 084 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 31 900 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 30 370 тысяч тенге;
      на увеличение норм питания в медико – социальных учреждениях (реабилитационный центр) - 13 674 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-3 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c; с изменениями, внесенными решением от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на строительство и реконструкцию объектов образования – 7 104 437 тысяч тенге;
      на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 159 360 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 820 287 тысяч тенге.      
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-4 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c; с изменениями, внесенными решениями от 30.04.2009 N 21/207-4с; от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на строительство и приобретение жилья в сумме 699 000 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-5 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-6. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на капитальный ремонт объектов образования – 45 285 тысяч тенге;
      на открытие социальных рабочих мест – 214 761 тысяч тенге;
      на организацию молодежной практики – 500 977 тысяч тенге;
      на средний ремонт дорог – 300 000 тысяч тенге;
      на текущий ремонт дорог – 33 824 тысяч тенге;
      на ремонт объектов благоустройства – 321 186 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 7-6 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-7. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 904 757 тысяч тенге;
      на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 1 007 281 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-7 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-8. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые текущие трансферты из областного бюджета на следующие расходы:
      на ремонт объектов благоустройства – 192 005 тысяч тенге;
      на текущий ремонт дорог – 3 184 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 7-8 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-9. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые трансферты на развитие из областного бюджета на следующие расходы:
      на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 941  050 тысяч тенге;
      на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 362 499 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-9 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      8. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год согласно приложению 3.
      10. Утвердить бюджетные программы районов в городе на 2009 год согласно приложению 4.
      11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии городского маслихата   Е. Зорбанов     

      Секретарь городского маслихата             Н. Джарболов

Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Бюджет города Шымкент на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года). 

Категория

Сумма, тыс. тенге


Класс

Наименование



Подкласс


1

2

3




І. ДОХОДЫ

36 793 212

1



Налоговые поступления

13 795 031


01


Подоходный налог

3 062 537



2

Индивидуальный подоходный налог

3 062 537


03


Социальный налог

2 544 036



1

Социальный налог

2 544 036


04


Налоги на собственность

1 994 631



1

Hалоги на имущество

1 013 081



3

Земельный налог

408 666



4

Hалог на транспортные средства

572 717



5

Единый земельный налог

167


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 785 454



2

Акцизы

5 368 114



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120 630



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

195 110



5

Налог на игорный бизнес

101 600


07


Прочие налоги

246



1

Прочие налоги

246


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

408 127



1

Государственная пошлина

408 127

2



Неналоговые поступления

312 336


01


Доходы от государственной собственности

7 727



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

32



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

145



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

450



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 100


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

125



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

125


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12 958



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

12 958


06


Прочие неналоговые поступления

291 511



1

Прочие неналоговые поступления

291 511

3



Поступления от продажи основного капитала

3 014 924


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 610 247



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 610 247


03


Продажа земли и нематериальных активов

404 677



1

Продажа земли

370 000



2

Продажа нематериальных активов

34 677

4



Поступления трансфертов

19 670 921


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 670 921



2

Трансферты из областного бюджета

19 670 921

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа        Наименование


1

2

3





ІІ. ЗАТРАТЫ

35 059 982

1




Государственные услуги общего характера

263 606


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

189 866



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

12 025




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

12 025



122


Аппарат акима района (города областного значения)

82 594




001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

82 594



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

95 247




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

95 247


02



Финансовая деятельность

47 458



452


Отдел финансов района (города областного значения)

47 458




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

33 058




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 500




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 900


05



Планирование и статистическая деятельность

26 282



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 282




001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

26 282

2




Оборона

21 630


01



Военные нужды

21 630



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 630




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 630

3




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

232 862


01



Правоохранительная деятельность

232 862



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

232 862




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

232 862

4




Образование

15 872 973


01



Дошкольное воспитание и обучение

1 327 216



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 327 216




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 327 216


02



Начальное, основное, среднее и общее среднее образование

7 085 615



464


Отдел образования района (города областного значения)

7 085 615




003

Общеобразовательное обучение

6 587 668




006

Дополнительное образование для детей

296 587




010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

201 360


04



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

65 147



464


Отдел образования района (города областного значения)

65 147




018

Организация профессионального обучения

65 147


09



Прочие услуги в области образования

7 394 995



464


Отдел образования района (города областного значения)

137 103




001

Обеспечение деятельности отдела образования

31 364




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения)

60 454




011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

45 285



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 257 892




037

Строительство и реконструкция объектов образования

7 257 892

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 418 805


02



Социальная помощь

1 362 639



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

20 453




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

20 453



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 306 861




002

Программа занятости

773 908




005

Государственная адресная социальная помощь

86 400




006

Жилищная помощь

67 461




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

37 544




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 325




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

52 284




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

235 825




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

51 114



464


Отдел образования района (города областного значения)

35 325




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

35 325


09



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

56 166



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

56 166




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

51 397




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 769

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 147 531


01



Жилищное хозяйство

3 737 811



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

235 076




002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

235 076



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 502 735




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

159 360




004

Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 545 002




019

Строительство и (или) приобретение жилья

798 373


02



Коммунальное хозяйство

3 552 094



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

920 408




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

136 309




029

Развитие системы водоснабжения

4 300




030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

513 191




032

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

266 608



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 631 686




005

Развитие коммунального хозяйства

13 532




006

Развитие системы водоснабжения

38 955




031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

2 579 199


03



Благоустройство населенных пунктов

1 857 626



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

132 870




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

132 870



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 636 746




015

Освещение улиц в населенных пунктах

289 471




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

662 154




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 772




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

664 349



467


Отдел строительства района (города областного значения)

88 010




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

88 010

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

582 673


01



Деятельность в области культуры

74 824



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

74 824




003

Поддержка культурно-досуговой работы

16 100




005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

58 724


02



Спорт

390 777



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

390 777




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

374 777




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 000


03



Информационное пространство

88 540



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

72 690




006

Функционирование районных (городских) библиотек

63 620




007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

9 070



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

15 850




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

15 850


09



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

28 532



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

8 340




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

8 340



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

13 462




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11 365




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 097



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 730




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

6 730

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

734 735


09



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

734 735



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

350 540




019

Развитие теплоэнергетической системы

350 540



467


Отдел строительства района (города областного значения)

384 195




009

Развитие теплоэнергетической системы

384 195

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

48 912


01



Сельское хозяйство

6 098



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

6 098




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

4 038




003

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 700




004

Организация санитарного убоя больных животных

360


06



Земельные отношения

42 814



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

42 814




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

21 164




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 855




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов

19 795

11




Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

248 008


02



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

248 008



467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 435




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

17 435



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

230 573




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

78 778




003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

151 795

12




Транспорт и коммуникации

6 196 141


01



Автомобильный транспорт

4 489 353



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 489 353




022

Развитие транспортной инфраструктуры

11 260




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 478 093


09



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 706 788



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 706 788




008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

337 008




009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 369 780

13




Прочие

292 093


03



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

8 807



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

8 807




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

8 807


09



Прочие

283 286



452


Отдел финансов района (города областного значения)

244 147




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

244 147



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

0




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 139




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

39 139

15




Трансферты

13


01



Трансферты

13



452


Отдел финансов района (города областного значения)

13




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

13





III. Чистое бюджетное кредитование

-14 705





Бюджетные кредиты

0

Категория
 


Сумма, тыс. тенге


Класс
 

Наименование




Подкласс



1

2

3

5




Погашение бюджетных кредитов

14 705


01



Погашение бюджетных кредитов

14 705



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

14 705





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

465 000





Приобретение финансовых активов

465 000

13




Прочие

465 000


09



Прочие

465 000



452


Отдел финансов района (города областного значения)

465 000




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

465 000





V. Дефицит (профицит) бюджета

1 282 935





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 282 935

Категория

Сумма, тыс. тенге


Класс

Наименование




Подкласс


1

2

3

7




Поступление займов

699 000


01



Внутренние государственные займы

699 000



2


Договоры займа

699 000

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа Наименование


1

2

3

16




Погашение займов

2 032 031


01



Погашение займов

2 032 031



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 032 031




009

Погашение долга местного исполнительного органа

2 032 031

Категория

Сумма, тыс. тенге


Класс

Наименование




Подкласс


1

2

3

8




Используемые остатки бюджетных средств

50 096


01



Остатки бюджетных средств

50 096



1


Свободные остатки бюджетных средств

50 096

Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Перечень бюджетных программ (проектов) развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).

Функциональная группа


Функциональная подгруппа

Наименование



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2





Инвестиционные проекты

4




Образование


09



Прочие услуги в области образования



467


Отдел строительства района (города областного значения)




037

Строительство и реконструкция объектов образования

7




Жилищно-коммунальное хозяйство


01



Жилищное хозяйство



467


Отдел строительства района (города областного значения)




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда




004

Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры




019

Строительство и (или) приобретение жилья


02



Коммунальное хозяйство



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




029

Развитие системы водоснабжения




032

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров



467


Отдел строительства района (города областного значения)




005

Развитие коммунального хозяйства




006

Развитие системы водоснабжения




031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров


03



Благоустройство населенных пунктов



467


Отдел строительства района (города областного значения)




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование


09



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




019

Развитие теплоэнергетической системы



467


Отдел строительства района (города областного значения)




009

Развитие теплоэнергетической системы

12




Транспорт и коммуникации


01



Автомобильный транспорт





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




022

Развитие транспортной инфраструктуры


09



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)







009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

13




Прочие


09



Прочие



452


Отдел финансов района (города областного значения)




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

04




Образование


2



Начальное общее, основное общее, среднее общее образование



464


Отдел образования района (города областного значения)




003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Бюджетные программы районов в городе на 2009 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тыс. тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





Затраты

248 570

01




Государственные услуги общего характера

95 247





Абайский район

27 513


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 513



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 513




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 513





Аль-Фарабийский район

26 370


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 370



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 370




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 370





Энбекшинский район

41 364


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 364



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

41 364




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

41 364

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

20 453





Абайский район

7 356


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 356



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 356




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 356





Аль-Фарабийский район

6 569


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 569



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 569




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 569





Энбекшинский район

6 528


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 528



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 528




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 528

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

132 870





Абайский район

43 170


3



Благоустройство населенных пунктов

43 170



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

43 170




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 170





Аль-Фарабийский район

39 000


3



Благоустройство населенных пунктов

39 000



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

39 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 000





Энбекшинский район

50 700


3



Благоустройство населенных пунктов

50 700



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

50 700




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50 700

2009 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 16/161-4с шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Әділет басқармасында 2008 жылғы 29 желтоқсанда N 14-1-85 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2011 жылғы 30 мамырдағы N 1-136 хатымен

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2011.05.30 N 1-136 хатымен.

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңына және Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2008 жылғы 12 желтоқсандағы N 12/135-IV "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. 2009 жылға арналған қала бюджеті 1- қосымшаға сәйкес келесідей көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 36 793 212 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 13 795 031 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 312 336 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 014 924 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 19 670 921 мың теңге;
      2) шығындар – 35 059 982 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу - -14 705 мың теңге:
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 14 705 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 465 000 мың теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 402 000 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 282 935 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - - 1 282 935 мың теңге:
      қарыздар түсімі – 699 000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 2 032 031 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 50 096 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.07.23 N 24/237-4c; өзгерту енгізілді 2009.11.05 N 26/253-4c; 2009.12.04 N 27/257-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.          
      2. 2009 жылда жоғарыда көрсетілген облыстық мәслихаттың шешімімен бекітілген қала бюджетінің салық түсімдер көлемі жеке табыс салығы және әлеуметтік салық 50 пайыз болып қабылдансын.
      3. Қала әкімдігінің 2009 жылға арналған резерві 244 147 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.07.23 N 24/237-4c; өзгерту енгізілді 2009.11.05 N 26/253-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.          
      4. 2009 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен алдын бөлінген ағымдағы мақсатты трансферттер 4 000 000 мың теңгенің мақсаты өзгертіліп келесідей шығындарға қарастырылсын:
      жолдарды орташа жөндеуге – 2 640 397 мың теңге;
      жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмекке – 26 113 мың теңге;
      үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге – 1 982 мың теңге;
      мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуге – 51 114 мың теңге;
      еңбекпен қамту бағдарламасына – 58 170 мың теңге;
      тұрғын үй көмегін төлеуге – 67 461 мың теңге;
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке – 46 160 мың теңге;
      табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 160 000 мың теңге;
      елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыруға – 70 000 мың теңге;
      елдi мекендердi абаттандыруға және көгалдандыруға – 323 400 мың теңге;
      елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз етуге – 250 000 мың теңге;
      жылу-энергетикалық жүйені дамытуға – 336 235 мың теңге.
      2009 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен келесі шығындарға қарастырылсын:
      жылу жүйелерін ағымдағы жөндеуге – 11 765 мың теңге;
      жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге – 9 600 мың теңге.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.04.30 N 21/207-4с; өзгерту енгізілді 2009.11.05 N 26/253-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      5. Алынып тасталды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.04.30 N 21/207-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      6. Алынып тасталды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.04.30 N 21/207-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7. 2009 жылға арналған қала бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер есебінен келесідей шығындарға қарастырылсын:
      табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 45 455 мың теңге;
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке – 8 340 мың теңге;
      ВИЧ жұқтырған балалары бар отбасыларға сәбиге қарау бойынша ай сайын өтемақы төлеуге 9 938 мың теңге.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.04.30 N 21/207-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7-1. Алынып тасталды 2009.04.30 N 21/207-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7-2. Қала бюджетінде 2009 жылға Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2009 жылғы 23 қаңтардағы N 28 қаулысына сәйкес 2008 жылы 1 830 052 мың теңге сомасындағы облыстық бюджеттен бөлініп, түгел пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді пайдалануға рұқсат берілгені ескере отырып, олардың нысаналы мақсаты сақтала отырып келесі бағдарламаларға қарастырылған:
      458 015 000 "Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру" - 129 521 мың теңге;
      458 016 000 "Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету" - 263 330 мың теңге;
      458 018 000 "Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру" - 221 638 мың теңге;
      458 023 015 "Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" - 678 542 мың теңге;
      123 009 000 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету" - 5 027 мың теңге;
      467 009 015 "Жылу-энергетикалық жүйені дамыту" - 384 195 мың теңге;
      468 001 003 "Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету" - 65 065 мың теңге;
      68 003 000 "Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу" - 81 802 мың теңге;
      467 005 015 "Коммуналдық шаруашылығын дамыту" - 932 мың теңге;
      Ескерту. 7-2 - тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.01.27 N 17/174-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7-3. Қала бюджетінде келесідей шығындарға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттері қарастырылғаны ескерілсін:
      жалпы орта білім берудің мемлекеттік мекемелері үшін лингофондық және мультимедиалық кабинеттер жасауға - 10 528 мың теңге;
      жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға - 11 982 мың теңге;
      білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге – 201 360 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға – 144 084 мың теңге;
      атаулы әлеуметтік мемлекеттік көмек көрсетуді төлеуге – 31 900 мың теңге;
      табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 30 370 мың теңге;
      медициналық - әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға (оңалту орталығы) – 13 674 мың теңге.
      Ескерту. 7-3 - тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.02.20 N 18/182-4c; өзгерту енгізілді 2009.12.04 N 27/257-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      7-4. Қала бюджетінде келесідей шығындарға республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері қарастырылғаны ескерілсін:
      білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға – 7 104  437 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға – 159 360 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға – 1 820 287 мың теңге;
      Ескерту. 7-4-тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.02.20 N 18/182-4c; өзгерту енгізілді - 2009.04.30 N 21/207-4с; 2009.12.04 N 27/257-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.          
      7-5. Қала бюджетінде республикалық бюджеттен бюджеттік несие тұрғын үй салуға және сатып алуға 699 000 мың теңге қаржы қарастырылғаны ескерілсін.
      Ескерту. 7-5 - тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.02.20 N 18/182-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7-6. 2009 жылға арналған қала бюджетінде өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттері келесідей шығындарға қарастырылғаны ескерілсін:
      білім беру объектілерін күрделі жөндеуге – 45 285 мың теңге;
      әлеуметтік жұмыс орындарын құруға – 214 761 мың теңге;
      жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге – 500 977 мың теңге;
      жолдарды орташа жөндеуге – 300 000 мың теңге;
      жолдарды ағымдағы жөндеу – 33 824 мың теңге;
      көркейту нысандарын жөндеуге – 321 186 мың теңге.
      Ескерту. 7-6-тармақ жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.07.23 N 24/237-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7-7. 2009 жылға арналған қала бюджетінде өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері келесідей шығындарға қарастырылғаны ескерілсін:
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға – 1 904 757 мың теңге;
      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және қалалардың көшелерін салуға және қайта жаңартуға – 1 007 281 мың теңге.
      Ескерту. 7-7 - тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.04.30 N 21/207-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      7-8. 2009 жылға арналған қала бюджетінде өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттері келесідей шығындарға қарастырылғаны ескерілсін:
      көркейту нысандарын жөндеуге – 192 005 мың теңге;
      жолдарды ағымдағы жөндеу – 3 184 мың теңге.
      Ескерту. 7-8-тармақ жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.07.23 N 24/237-4c; өзгерту енгізілді 2009.11.05 N 26/253-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      7-9. 2009 жылға арналған қала бюджетінде өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері келесідей шығындарға қарастырылғаны ескерілсін:
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға – 941 050 мың теңге;
      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және қалалардың көшелерін салуға және қайта жаңартуға – 362 499 мың теңге.
      Ескерту. 7-9 - тармақпен толықтырылды - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.04.30 N 21/207-4с; өзгерту енгізілді 2009.11.05 N 26/253-4c (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      8. 2009 жылға арналған қала бюджетте инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған даму бюджеттік бағдарламалар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға қарастырылған тізбесі 2 - қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      9. 2009 жылға арналған қалалық бюджеттің атқарылуы процессінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 3 -қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      10. 2009 жылға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары 4 - қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      11. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы      Е. Зорбанов
      Қалалық мәслихат хатшысы                   Н. Джарболов

Шымкент қалалық мәслихатының
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 16/161-4с шешіміне 1 қосымша

      2009 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті

      Ескерту. 1-Қосымша жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.12.04 N 27/257-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы





1

2

3




І. КІРІСТЕР

36 793 212

1



Салықтық түсімдер

13 795 031


01


Табыс салығы

3 062 537



2

Жеке табыс салығы

3 062 537


03


Әлеуметтiк салық

2 544 036



1

Әлеуметтік салық

2 544 036


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 994 631



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 013 081



3

Жер салығы

408 666



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

572 717



5

Бірыңғай жер салығы

167


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 785 454



2

Акциздер

5 368 114



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120 630



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

195 110



5

Құмар ойын бизнеске салық

101 600


07


Басқа да салықтар

246



1

Басқа да салықтар

246


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

408 127



1

Мемлекеттік баж

408 127

2



Салықтық емес түсiмдер

312 336


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 727



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

32



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

145



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

450



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 100


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

15



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

15


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

125



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

125


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 958



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 958


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

291 511



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

291 511

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 014 924


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 610 247



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 610 247


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

404 677



1

Жерді сату

370 000



2

Материалдық емес активтерді сату

34 677

4



Трансферттердің түсімдері

19 670 921


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 670 921



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

19 670 921

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3





ІІ.ШЫҒЫНДАР

35 059 982

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

263 606


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

189 866



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

12 025




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

12 025



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

82 594




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

82 594



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

95 247




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

95 247


02



Қаржылық қызмет

47 458



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

47 458




001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

33 058




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12 500




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 900


05



Жоспарлау және статистикалық қызмет

26 282



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

26 282




001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

26 282

2




Қорғаныс

21 630


01



Әскери мұқтаждар

21 630



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

21 630




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 630

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

232 862


01



Құқық қорғау қызметi

232 862



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

232 862




021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

232 862

4




Бiлiм беру

15 872 973


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1 327 216



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

1 327 216




009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 327 216


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 085 615



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

7 085 615




003

Жалпы білім беру

6 587 668




006

Балалар үшін қосымша білім беру

296 587




010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

201 360


04



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

65 147



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

65 147




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

65 147


09



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

7 394 995



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

137 103




001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

31 364




005

Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

60 454




011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта дайындау стратегиясын іске асыру шеңберінде, білім беру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу

45 285



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 257 892




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7 257 892

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 418 805


02



Әлеуметтiк көмек

1 362 639



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

20 453




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

20 453



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 306 861




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

773 908




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

86 400




006

Тұрғын үй көмегі

67 461




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

37 544




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 325




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

52 284




016

18 жасқа дейін балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

235 825




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

51 114



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

35 325




008

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

35 325


09



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

56 166



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

56 166




001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

51 397




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 769

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 147 531


01



Тұрғын үй шаруашылығы

3 737 811



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

235 076




002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

235 076



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 502 735




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

159 360




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 545 002




019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу

798 373


02



Коммуналдық шаруашылық

3 552 094



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

920 408




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерінің қолдануды ұйымдастыру

136 309




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

4 300




030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеуге және елді мекендерді көркейтуге

513 191




032

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

266 608



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 631 686




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

13 532




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

38 955




031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

2 579 199


03



Елді-мекендерді көркейту

1 857 626



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

132 870




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

132 870



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 636 746




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

289 471




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

662 154




017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

20 772




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

664 349



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

88 010




007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

88 010

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

582 673


01



Мәдениет саласындағы қызмет

74 824



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

74 824




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16 100




005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

58 724


02



Спорт

390 777



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

390 777




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

374 777




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

16 000


03



Ақпараттық кеңiстiк

88 540



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

72 690




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

63 620




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

9 070



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

15 850




002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

15 850


09



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

28 532



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

8 340




001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8 340



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

13 462




001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 365




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 097



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 730




001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 730

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

734 735


09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

734 735



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

350 540




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

350 540



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

384 195




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

384 195

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

48 912


01



Ауыл шаруашылығы

6 098



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

6 098




001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 038




003

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 700




004

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

360


06



Жер қатынастары

42 814



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

42 814




001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

21 164




003

Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру

1 855




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру

19 795

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

248 008


02



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

248 008



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 435




001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 435



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

230 573




001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

78 778




003

Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

151 795

12




Көлiк және коммуникация

6 196 141


01



Автомобиль көлiгi

4 489 353



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 489 353




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

11 260




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 478 093


09



Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 706 788



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 706 788




008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

337 008




009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта жаңарту

1 369 780

13




Басқалар

292 093


03



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

8 807



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

8 807




001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

8 807


09



Басқалар

283 286



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

244 147




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

244 147



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 139




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

39 139

15




Трансферттер

13


01



Трансферттер

13



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

13





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-14 705





Бюджеттік кредиттер

0

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы




Ішкі сыныбы





Атауы

1

2

3

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

14 705


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

14 705



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

14 705





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

465 000





Қаржы активтерін сатып алу

465 000

13




Басқалар

465 000


09



Басқалар

465 000



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

465 000




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

465 000





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 282 935





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1 282 935

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы

1

2

3

7




Қарыздар түсімі

699 000


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

699 000



2


Қарыз алу келісім-шарттары

699 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама


Атауы


1

2

3

16




Қарыздарды өтеу

2 032 031


01



Қарыздарды өтеу

2 032 031



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 032 031




009

Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу

2 032 031

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы

1

2

3

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары

50 096


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

50 096



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

50 096

Шымкент қалалық мәслихатының
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 16/161-4с шешіміне 2 қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған, және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2009 жылға арналған қалалық бюджеттік даму бағдарламалардың тізбесі.

      Ескерту. 2-Қосымша жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.07.23 N 24/237-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2





Инвестициялық жобалар

4




Бiлiм беру


09



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


01



Тұрғын үй шаруашылығы



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу




019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу


02



Коммуналдық шаруашылық





458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту




032

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту







031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту


03



Елді-мекендерді көркейту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер





458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12




Көлiк және коммуникация


01



Автомобиль көлiгi





458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту


09



Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер





458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі







009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта жаңарту

13




Басқалар


09



Басқалар



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Шымкент қалалық мәслихатының
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 16/161-4с шешіміне 3 қосымша

2009 жылға арналған қала бюджетінің атқарылуы процессінде секвестірлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі.

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

04




Білім беру


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру



464


Аудан (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі




003

Жалпы білім беру

Шымкент қалалық мәслихатының
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 16/161-4с шешіміне 4 қосымша

2009 жылға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары

      Ескерту. 4-Қосымша жаңа редакцияда - Шымкент қалалық мәслихатының 2009.11.05 N 26/253-4с (2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге

Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама






1

2

3





Шығындар

248 570

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

95 247





Абай ауданы

27 513



1





Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 513





123



Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

27 513







001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

27 513





Әл-Фараби ауданы

26 370



1





Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 370





123



Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

26 370







001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

26 370





Еңбекші ауданы

41 364



1





Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 364





123



Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі

41 364







001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

41 364

06







Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

20 453





Абай ауданы

7 356


2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

7 356





123



Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

7 356




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 356





Әл-Фараби ауданы

6 569


2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 569





123



Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

6 569




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

6 569





Еңбекші ауданы

6 528


2



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 528





123



Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

6 528




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

6 528

07




Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық

132 870





Абай ауданы

43 170


3



Елді-мекендерді көркейту

43 170





123



Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

43 170




009

Елді мекендердің санитариямын қамтамасыз ету

43 170





Әл-Фараби ауданы

39 000


3



Елді-мекендерді көркейту

39 000





123



Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

39 000




009

Елді мекендердің санитариямын қамтамасыз ету

39 000





Еңбекші ауданы

50 700


3



Елді-мекендерді көркейту

50 700



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

50 700




009

Елді мекендердің санитариямын қамтамасыз ету

50 700