Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 30.05.2011 N 1-136.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2008 года N 12-135/IV "Об областном бюджете на 2009 год" городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 36 793 212 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 795 031 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 312 336 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 014 924 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 670 921 тысяч тенге;
2) затраты – 35 059 982 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -14 705 тысяч тенге:
погашение бюджетных кредитов – 14 705 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 465 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 402 000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 282 935 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -1 282 935 тысяч тенге:
поступление займов – 699 000 тысяч тенге;
погашение займов – 2 032 031 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 50 096 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решениями от 05.11.2009 N 26/253-4c; от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
2. Принять утвержденные вышеуказанным решением областного маслихата на 2009 год отчисления от поступлений налогов в бюджет города по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 50 процентов.
3. Утвердить резерв акимата города на 2009 год в сумме 244 147 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
4. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет изменения целевого назначения ранее выделенных целевых текущих трансфертов из областного бюджета в сумме 4 000 000 тысяч тенге на следующие расходы:
на средний ремонт дорог – 2 640 397 тысяч тенге;
на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 26 113 тысяч тенге;
на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 1 982 тысяч тенге;
на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 51 114 тысяч тенге;
на программу занятости – 58 170 тысяч тенге;
на выплату жилищной помощи – 67 461 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 46 160 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 160 000 тысяч тенге;
на освещение улиц населенных пунктов – 70 000 тысяч тенге;
на благоустройство и озеленение населенных пунктов – 323 400 тысяч тенге;
на обеспечение санитарии населенных пунктов – 250 000 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы – 336 235 тысяч тенге.
Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета на следующие расходы:
на текущий ремонт тепловых сетей – 11 765 тысяч тенге;
на обеспечение безопасности дорожного движения – 9 600 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
5. Пункт 5 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
6. Пункт 6 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета на следующие расходы:
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 45 455 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 340 тысяч тенге;
на выплату ежемесячной компенсации по уходу за ребенком семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных детей в сумме 9 938 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-1. Пункт 7-1 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-2. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год на основании постановления акимата Южно-Казахстанской области от 23 января 2009 года за N 28 разрешено использование недоиспользованных целевых трансфертов, выделенных в 2008 году из областного бюджета в сумме 1 830 052 тысяч тенге с соблюдением их целевого назначения по следующим программам:
458 015 000 "Освещение улиц в населенных пунктах" - 129 521 тысяч тенге;
458 016 000 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - 263 330 тысяч тенге;
458 018 000 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" - 221 638 тысяч тенге;
458 023 015 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог" - 678 542 тысяч тенге;
123 009 000 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - 5 027 тысяч тенге;
467 009 015 "Развитие теплоэнергетической системы" - 384 195 тысяч тенге;
468 001 003 "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства" - 65 065 тысяч тенге;
468 003 000 "Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов" - 81 802 тысяч тенге;
467 005 015 "Развитие коммунального хозяйства" - 932 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-2 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 27.01.2009 N 17/174-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего и общего среднего образование – 10 528 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного, среднего и общего среднего образования – 11 982 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 201 360 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования – 144 084 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 31 900 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 30 370 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико – социальных учреждениях (реабилитационный центр) - 13 674 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-3 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c; с изменениями, внесенными решением от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
на строительство и реконструкцию объектов образования – 7 104 437 тысяч тенге;
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 159 360 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 820 287 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-4 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c; с изменениями, внесенными решениями от 30.04.2009 N 21/207-4с; от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на строительство и приобретение жилья в сумме 699 000 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-5 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-6. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
на капитальный ремонт объектов образования – 45 285 тысяч тенге;
на открытие социальных рабочих мест – 214 761 тысяч тенге;
на организацию молодежной практики – 500 977 тысяч тенге;
на средний ремонт дорог – 300 000 тысяч тенге;
на текущий ремонт дорог – 33 824 тысяч тенге;
на ремонт объектов благоустройства – 321 186 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7-6 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-7. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 904 757 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 1 007 281 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-7 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-8. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые текущие трансферты из областного бюджета на следующие расходы:
на ремонт объектов благоустройства – 192 005 тысяч тенге;
на текущий ремонт дорог – 3 184 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7-8 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
7-9. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые трансферты на развитие из областного бюджета на следующие расходы:
на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 941 050 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 362 499 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-9 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
8. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.
9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год согласно приложению 3.
10. Утвердить бюджетные программы районов в городе на 2009 год согласно приложению 4.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии городского маслихата Е. Зорбанов
Секретарь городского маслихата Н. Джарболов
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Бюджет города Шымкент на 2009 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
1 |
2 |
3 |
||
І. ДОХОДЫ |
36 793 212 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
13 795 031 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 062 537 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 062 537 |
||
03 |
Социальный налог |
2 544 036 |
||
1 |
Социальный налог |
2 544 036 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 994 631 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 013 081 |
||
3 |
Земельный налог |
408 666 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
572 717 |
||
5 |
Единый земельный налог |
167 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
5 785 454 |
||
2 |
Акцизы |
5 368 114 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
120 630 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
195 110 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
101 600 |
||
07 |
Прочие налоги |
246 |
||
1 |
Прочие налоги |
246 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
408 127 |
||
1 |
Государственная пошлина |
408 127 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
312 336 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
7 727 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
32 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
145 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
450 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
7 100 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
125 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
125 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
12 958 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
12 958 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
291 511 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
291 511 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
3 014 924 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 610 247 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 610 247 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
404 677 |
||
1 |
Продажа земли |
370 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
34 677 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
19 670 921 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
19 670 921 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
19 670 921 |
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
35 059 982 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
263 606 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
189 866 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
12 025 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 025 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
82 594 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
82 594 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
95 247 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
95 247 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
47 458 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
47 458 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела финансов |
33 058 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
12 500 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 900 |
|||
05 |
Планирование и статистическая деятельность |
26 282 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
26 282 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования |
26 282 |
|||
2 |
Оборона |
21 630 |
|||
01 |
Военные нужды |
21 630 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
21 630 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
21 630 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
232 862 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
232 862 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
232 862 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
232 862 |
|||
4 |
Образование |
15 872 973 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 327 216 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 327 216 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 327 216 |
|||
02 |
Начальное, основное, среднее и общее среднее образование |
7 085 615 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
7 085 615 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 587 668 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
296 587 |
|||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
201 360 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
65 147 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
65 147 |
|||
018 |
Организация профессионального обучения |
65 147 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
7 394 995 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
137 103 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
31 364 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения) |
60 454 |
|||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
45 285 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
7 257 892 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
7 257 892 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 418 805 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1 362 639 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
20 453 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
20 453 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 306 861 |
|||
002 |
Программа занятости |
773 908 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
86 400 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
67 461 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
37 544 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 325 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
52 284 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
235 825 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
51 114 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
35 325 |
|||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
35 325 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
56 166 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
56 166 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
51 397 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
4 769 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 147 531 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
3 737 811 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
235 076 |
|||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
235 076 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 502 735 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
159 360 |
|||
004 |
Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 545 002 |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
798 373 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
3 552 094 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
920 408 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
136 309 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
4 300 |
|||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
513 191 |
|||
032 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
266 608 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 631 686 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
13 532 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
38 955 |
|||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
2 579 199 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
1 857 626 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
132 870 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
132 870 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 636 746 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
289 471 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
662 154 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
20 772 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
664 349 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
88 010 |
|||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
88 010 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
582 673 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
74 824 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
74 824 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
16 100 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков |
58 724 |
|||
02 |
Спорт |
390 777 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
390 777 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
374 777 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
16 000 |
|||
03 |
Информационное пространство |
88 540 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
72 690 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
63 620 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
9 070 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
15 850 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
15 850 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
28 532 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
8 340 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
8 340 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
13 462 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
11 365 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 097 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 730 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
6 730 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
734 735 |
|||
09 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
734 735 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
350 540 |
|||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
350 540 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
384 195 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
384 195 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48 912 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
6 098 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
6 098 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
4 038 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
1 700 |
|||
004 |
Организация санитарного убоя больных животных |
360 |
|||
06 |
Земельные отношения |
42 814 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
42 814 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
21 164 |
|||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
1 855 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов |
19 795 |
|||
11 |
Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
248 008 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
248 008 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
17 435 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
17 435 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
230 573 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
78 778 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
151 795 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
6 196 141 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
4 489 353 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4 489 353 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
11 260 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
4 478 093 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
1 706 788 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 706 788 |
|||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
337 008 |
|||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 369 780 |
|||
13 |
Прочие |
292 093 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
8 807 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
8 807 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
8 807 |
|||
09 |
Прочие |
283 286 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
244 147 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
244 147 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
0 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
39 139 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
39 139 |
|||
15 |
Трансферты |
13 |
|||
01 |
Трансферты |
13 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
13 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-14 705 |
||||
Бюджетные кредиты |
0 |
||||
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
14 705 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
14 705 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
14 705 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
465 000 |
||||
Приобретение финансовых активов |
465 000 |
||||
13 |
Прочие |
465 000 |
|||
09 |
Прочие |
465 000 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
465 000 |
|||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
465 000 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1 282 935 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-1 282 935 |
||||
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||
7 |
Поступление займов |
699 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
699 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
699 000 |
|||
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||
16 |
Погашение займов |
2 032 031 |
|||
01 |
Погашение займов |
2 032 031 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2 032 031 |
|||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
2 032 031 |
|||
Категория |
Сумма, тыс. тенге |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
50 096 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
50 096 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
50 096 |
Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Перечень бюджетных программ (проектов) развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 2 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
Функциональная группа |
|||||
Функциональная подгруппа |
Наименование |
||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
1 |
2 |
||||
Инвестиционные проекты |
|||||
4 |
Образование |
||||
09 |
Прочие услуги в области образования |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||||
01 |
Жилищное хозяйство |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||||
004 |
Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||||
02 |
Коммунальное хозяйство |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
||||
032 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
||||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||||
09 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||||
01 |
Автомобильный транспорт |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||
13 |
Прочие |
||||
09 |
Прочие |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Приложение 3 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 4 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Бюджетные программы районов в городе на 2009 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
Функциональная группа |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
|||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||
Затраты |
248 570 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
95 247 |
|||
Абайский район |
27 513 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
27 513 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
27 513 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
27 513 |
|||
Аль-Фарабийский район |
26 370 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
26 370 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
26 370 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
26 370 |
|||
Энбекшинский район |
41 364 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
41 364 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
41 364 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
41 364 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
20 453 |
|||
Абайский район |
7 356 |
||||
2 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
7 356 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 356 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 356 |
|||
Аль-Фарабийский район |
6 569 |
||||
2 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6 569 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
6 569 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
6 569 |
|||
Энбекшинский район |
6 528 |
||||
2 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6 528 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
6 528 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
6 528 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
132 870 |
|||
Абайский район |
43 170 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
43 170 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
43 170 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
43 170 |
|||
Аль-Фарабийский район |
39 000 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
39 000 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
39 000 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
39 000 |
|||
Энбекшинский район |
50 700 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
50 700 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
50 700 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
50 700 |