О бюджете города Шымкента на 2009 год

Утративший силу

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с. Зарегистрировано управлением юстиции города Шымкента Южно-Казахстанской области 29 декабря 2008 года N 14-1-85. Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 30 мая 2011 года N 1-136

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 30.05.2011 N 1-136.      

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2008 года N 12-135/IV "Об областном бюджете на 2009 год" городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 36 793 212 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 13 795 031 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 312 336 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 3 014 924 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 19 670 921 тысяч тенге;
      2) затраты – 35 059 982 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – -14 705 тысяч тенге:
      погашение бюджетных кредитов – 14 705 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 465 000 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов – 402 000 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 282 935 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -1 282 935 тысяч тенге:
      поступление займов – 699 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 2 032 031 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 50 096 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решениями от 05.11.2009 N 26/253-4c; от 04.12.2009 N 27/257-4c  (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      2. Принять утвержденные вышеуказанным решением областного маслихата на 2009 год отчисления от поступлений налогов в бюджет города по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 50 процентов.
      3. Утвердить резерв акимата города на 2009 год в сумме 244 147 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 3 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      4. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет изменения целевого назначения ранее выделенных целевых текущих трансфертов из областного бюджета в сумме 4 000 000 тысяч тенге на следующие расходы:
      на средний ремонт дорог – 2 640 397 тысяч тенге;
      на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 26 113 тысяч тенге;
      на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 1 982 тысяч тенге;
      на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 51 114 тысяч тенге;
      на программу занятости – 58 170 тысяч тенге;
      на выплату жилищной помощи – 67 461 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 46 160 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 160 000 тысяч тенге;
      на освещение улиц населенных пунктов – 70 000 тысяч тенге;
      на благоустройство и озеленение населенных пунктов – 323 400 тысяч тенге;
      на обеспечение санитарии населенных пунктов – 250 000 тысяч тенге;
      на развитие теплоэнергетической системы – 336 235 тысяч тенге.
      Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета на следующие расходы:
      на текущий ремонт тепловых сетей – 11 765 тысяч тенге;
      на обеспечение безопасности дорожного движения – 9 600 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 4 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      5. Пункт 5 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      6. Пункт 6 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета на следующие расходы:
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 45 455 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 340 тысяч тенге;
      на выплату ежемесячной компенсации по уходу за ребенком семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных детей в сумме 9 938 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 7 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-1. Пункт 7-1 исключен решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-2. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год на основании постановления акимата Южно-Казахстанской области от 23 января 2009 года за N 28 разрешено использование недоиспользованных целевых трансфертов, выделенных в 2008 году из областного бюджета в сумме 1 830 052 тысяч тенге с соблюдением их целевого назначения по следующим программам:
      458 015 000 "Освещение улиц в населенных пунктах" - 129 521 тысяч тенге;
      458 016 000 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - 263 330 тысяч тенге;
      458 018 000 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" - 221 638 тысяч тенге;
      458 023 015 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог" - 678 542 тысяч тенге;
      123 009 000 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - 5 027 тысяч тенге;
      467 009 015 "Развитие теплоэнергетической системы" - 384 195 тысяч тенге;
      468 001 003 "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства" - 65 065 тысяч тенге;
      468 003 000 "Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов" - 81 802 тысяч тенге;
      467 005 015 "Развитие коммунального хозяйства" - 932 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-2 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 27.01.2009 N 17/174-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего и общего среднего образование – 10 528 тысяч тенге;
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного, среднего и общего среднего образования – 11 982 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 201 360 тысяч тенге;
      на содержание вновь вводимых объектов образования – 144 084 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 31 900 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 30 370 тысяч тенге;
      на увеличение норм питания в медико – социальных учреждениях (реабилитационный центр) - 13 674 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-3 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c; с изменениями, внесенными решением от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на строительство и реконструкцию объектов образования – 7 104 437 тысяч тенге;
      на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 159 360 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 820 287 тысяч тенге.      
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-4 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c; с изменениями, внесенными решениями от 30.04.2009 N 21/207-4с; от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на строительство и приобретение жилья в сумме 699 000 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-5 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 20.02.2009 N 18/182-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-6. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на капитальный ремонт объектов образования – 45 285 тысяч тенге;
      на открытие социальных рабочих мест – 214 761 тысяч тенге;
      на организацию молодежной практики – 500 977 тысяч тенге;
      на средний ремонт дорог – 300 000 тысяч тенге;
      на текущий ремонт дорог – 33 824 тысяч тенге;
      на ремонт объектов благоустройства – 321 186 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 7-6 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-7. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
      на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 904 757 тысяч тенге;
      на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 1 007 281 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-7 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-8. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые текущие трансферты из областного бюджета на следующие расходы:
      на ремонт объектов благоустройства – 192 005 тысяч тенге;
      на текущий ремонт дорог – 3 184 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 7-8 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      7-9. Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров целевые трансферты на развитие из областного бюджета на следующие расходы:
      на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 941  050 тысяч тенге;
      на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 362 499 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7-9 в соответствии с решением Шымкентского городского маслихата от 30.04.2009 N 21/207-4с; с изменениями, внесенными решением от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).
      8. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц согласно приложению 2.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год согласно приложению 3.
      10. Утвердить бюджетные программы районов в городе на 2009 год согласно приложению 4.
      11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии городского маслихата   Е. Зорбанов     

      Секретарь городского маслихата             Н. Джарболов

Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Бюджет города Шымкент на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 04.12.2009 N 27/257-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года). 

Категория

Сумма, тыс. тенге


Класс

Наименование



Подкласс


1

2

3




І. ДОХОДЫ

36 793 212

1



Налоговые поступления

13 795 031


01


Подоходный налог

3 062 537



2

Индивидуальный подоходный налог

3 062 537


03


Социальный налог

2 544 036



1

Социальный налог

2 544 036


04


Налоги на собственность

1 994 631



1

Hалоги на имущество

1 013 081



3

Земельный налог

408 666



4

Hалог на транспортные средства

572 717



5

Единый земельный налог

167


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 785 454



2

Акцизы

5 368 114



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120 630



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

195 110



5

Налог на игорный бизнес

101 600


07


Прочие налоги

246



1

Прочие налоги

246


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

408 127



1

Государственная пошлина

408 127

2



Неналоговые поступления

312 336


01


Доходы от государственной собственности

7 727



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

32



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

145



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

450



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 100


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

125



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

125


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12 958



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

12 958


06


Прочие неналоговые поступления

291 511



1

Прочие неналоговые поступления

291 511

3



Поступления от продажи основного капитала

3 014 924


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 610 247



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 610 247


03


Продажа земли и нематериальных активов

404 677



1

Продажа земли

370 000



2

Продажа нематериальных активов

34 677

4



Поступления трансфертов

19 670 921


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 670 921



2

Трансферты из областного бюджета

19 670 921

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа        Наименование


1

2

3





ІІ. ЗАТРАТЫ

35 059 982

1




Государственные услуги общего характера

263 606


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

189 866



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

12 025




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

12 025



122


Аппарат акима района (города областного значения)

82 594




001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

82 594



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

95 247




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

95 247


02



Финансовая деятельность

47 458



452


Отдел финансов района (города областного значения)

47 458




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

33 058




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 500




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 900


05



Планирование и статистическая деятельность

26 282



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 282




001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

26 282

2




Оборона

21 630


01



Военные нужды

21 630



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 630




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 630

3




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

232 862


01



Правоохранительная деятельность

232 862



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

232 862




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

232 862

4




Образование

15 872 973


01



Дошкольное воспитание и обучение

1 327 216



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 327 216




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 327 216


02



Начальное, основное, среднее и общее среднее образование

7 085 615



464


Отдел образования района (города областного значения)

7 085 615




003

Общеобразовательное обучение

6 587 668




006

Дополнительное образование для детей

296 587




010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

201 360


04



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

65 147



464


Отдел образования района (города областного значения)

65 147




018

Организация профессионального обучения

65 147


09



Прочие услуги в области образования

7 394 995



464


Отдел образования района (города областного значения)

137 103




001

Обеспечение деятельности отдела образования

31 364




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения)

60 454




011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

45 285



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 257 892




037

Строительство и реконструкция объектов образования

7 257 892

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 418 805


02



Социальная помощь

1 362 639



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

20 453




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

20 453



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 306 861




002

Программа занятости

773 908




005

Государственная адресная социальная помощь

86 400




006

Жилищная помощь

67 461




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

37 544




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 325




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

52 284




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

235 825




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

51 114



464


Отдел образования района (города областного значения)

35 325




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

35 325


09



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

56 166



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

56 166




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

51 397




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 769

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 147 531


01



Жилищное хозяйство

3 737 811



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

235 076




002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

235 076



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 502 735




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

159 360




004

Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 545 002




019

Строительство и (или) приобретение жилья

798 373


02



Коммунальное хозяйство

3 552 094



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

920 408




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

136 309




029

Развитие системы водоснабжения

4 300




030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

513 191




032

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

266 608



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 631 686




005

Развитие коммунального хозяйства

13 532




006

Развитие системы водоснабжения

38 955




031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

2 579 199


03



Благоустройство населенных пунктов

1 857 626



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

132 870




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

132 870



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 636 746




015

Освещение улиц в населенных пунктах

289 471




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

662 154




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 772




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

664 349



467


Отдел строительства района (города областного значения)

88 010




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

88 010

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

582 673


01



Деятельность в области культуры

74 824



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

74 824




003

Поддержка культурно-досуговой работы

16 100




005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

58 724


02



Спорт

390 777



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

390 777




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

374 777




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 000


03



Информационное пространство

88 540



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

72 690




006

Функционирование районных (городских) библиотек

63 620




007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

9 070



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

15 850




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

15 850


09



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

28 532



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

8 340




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

8 340



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

13 462




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11 365




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 097



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 730




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

6 730

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

734 735


09



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

734 735



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

350 540




019

Развитие теплоэнергетической системы

350 540



467


Отдел строительства района (города областного значения)

384 195




009

Развитие теплоэнергетической системы

384 195

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

48 912


01



Сельское хозяйство

6 098



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

6 098




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

4 038




003

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 700




004

Организация санитарного убоя больных животных

360


06



Земельные отношения

42 814



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

42 814




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

21 164




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 855




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов

19 795

11




Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

248 008


02



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

248 008



467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 435




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

17 435



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

230 573




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

78 778




003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

151 795

12




Транспорт и коммуникации

6 196 141


01



Автомобильный транспорт

4 489 353



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 489 353




022

Развитие транспортной инфраструктуры

11 260




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 478 093


09



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 706 788



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 706 788




008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

337 008




009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 369 780

13




Прочие

292 093


03



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

8 807



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

8 807




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

8 807


09



Прочие

283 286



452


Отдел финансов района (города областного значения)

244 147




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

244 147



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

0




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 139




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

39 139

15




Трансферты

13


01



Трансферты

13



452


Отдел финансов района (города областного значения)

13




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

13





III. Чистое бюджетное кредитование

-14 705





Бюджетные кредиты

0

Категория
 


Сумма, тыс. тенге


Класс
 

Наименование




Подкласс



1

2

3

5




Погашение бюджетных кредитов

14 705


01



Погашение бюджетных кредитов

14 705



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

14 705





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

465 000





Приобретение финансовых активов

465 000

13




Прочие

465 000


09



Прочие

465 000



452


Отдел финансов района (города областного значения)

465 000




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

465 000





V. Дефицит (профицит) бюджета

1 282 935





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 282 935

Категория

Сумма, тыс. тенге


Класс

Наименование




Подкласс


1

2

3

7




Поступление займов

699 000


01



Внутренние государственные займы

699 000



2


Договоры займа

699 000

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа Наименование


1

2

3

16




Погашение займов

2 032 031


01



Погашение займов

2 032 031



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 032 031




009

Погашение долга местного исполнительного органа

2 032 031

Категория

Сумма, тыс. тенге


Класс

Наименование




Подкласс


1

2

3

8




Используемые остатки бюджетных средств

50 096


01



Остатки бюджетных средств

50 096



1


Свободные остатки бюджетных средств

50 096

Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Перечень бюджетных программ (проектов) развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 23.07.2009 N 24/237-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).

Функциональная группа


Функциональная подгруппа

Наименование



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2





Инвестиционные проекты

4




Образование


09



Прочие услуги в области образования



467


Отдел строительства района (города областного значения)




037

Строительство и реконструкция объектов образования

7




Жилищно-коммунальное хозяйство


01



Жилищное хозяйство



467


Отдел строительства района (города областного значения)




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда




004

Развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры




019

Строительство и (или) приобретение жилья


02



Коммунальное хозяйство



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




029

Развитие системы водоснабжения




032

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров



467


Отдел строительства района (города областного значения)




005

Развитие коммунального хозяйства




006

Развитие системы водоснабжения




031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров


03



Благоустройство населенных пунктов



467


Отдел строительства района (города областного значения)




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование


09



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




019

Развитие теплоэнергетической системы



467


Отдел строительства района (города областного значения)




009

Развитие теплоэнергетической системы

12




Транспорт и коммуникации


01



Автомобильный транспорт





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)




022

Развитие транспортной инфраструктуры


09



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций





458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)







009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

13




Прочие


09



Прочие



452


Отдел финансов района (города областного значения)




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

04




Образование


2



Начальное общее, основное общее, среднее общее образование



464


Отдел образования района (города областного значения)




003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с

Бюджетные программы районов в городе на 2009 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Шымкентского городского маслихата от 05.11.2009 N 26/253-4c (вводится в действие c 1 января 2009 года).

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тыс. тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





Затраты

248 570

01




Государственные услуги общего характера

95 247





Абайский район

27 513


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 513



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 513




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

27 513





Аль-Фарабийский район

26 370


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 370



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 370




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 370





Энбекшинский район

41 364


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 364



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

41 364




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

41 364

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

20 453





Абайский район

7 356


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 356



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 356




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 356





Аль-Фарабийский район

6 569


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 569



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 569




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 569





Энбекшинский район

6 528


2



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 528



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 528




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 528

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

132 870





Абайский район

43 170


3



Благоустройство населенных пунктов

43 170



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

43 170




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 170





Аль-Фарабийский район

39 000


3



Благоустройство населенных пунктов

39 000



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

39 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 000





Энбекшинский район

50 700


3



Благоустройство населенных пунктов

50 700



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

50 700




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50 700

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.