Сноска. Утратило силу - решением Акмолинского областного маслихата от 18.06.2010 № 4С-25-1
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и согласно постановления акимата области № А-4/124 от 25 марта 2009 года Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ :
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3286 , опубликовано от 10 января 2009 года и 13 января 2009 года в газете «Арқа ажары», от 10 января 2009 года, 13 января 2009 года и 17 января 2009 года в газете «Акмолинская правда») следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1:
в подпункте 1:
цифры «67 283 917» заменить на цифры «67 524 110,3»;
цифры «59 084 032» заменить на цифры «59 324 225,3»;
в подпункте 2:
цифры «66 260 649» заменить на цифры «67 160 757,2»;
в подпункте 3:
цифры «1 214 368» заменить на цифры «845 558»;
цифры «1 767 188» заменить на цифры «1 531 076»;
цифры «552 820» заменить на цифры «685 518»;
в подпункте 4:
цифры «47 900» заменить на цифры «62 900»;
цифры «48 200» заменить на цифры «63 200»;
в подпункте 5:
цифры «- 239 000» заменить на цифры «- 545 104,9»;
в подпункте 6:
цифры «239 000» заменить на цифры «545 104,9».
2) В пункте 20:
цифры «2 371 239» заменить на цифры «3 253 050,5»;
в подпункте 1:
цифры «687 931» заменить на цифры «1 512 756»;
цифры «548 375» заменить на цифры «718 375»;
после строки «42 092 тысячи тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги» дополнить строками следующего содержания:
«479 653 тысячи тенге – на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий;
112 028 тысяч тенге – ремонт внутригородских автомобильных дорог»;
после строки «4000 тысячи тенге – на приобретение автобуса для организации подвоза учащихся Есильскому району» дополнить строками следующего содержания:
«40 805 тысяч тенге - на разработку технико-экономического обоснования по расширению и реконструкции районной котельной-2 (РК-2) с заменой двух паровых котлов и установкой четвертого пылеугольного котла (марки КВТК-100-150) в городе Кокшетау;
22 339 тысяч тенге - на содержание детского сада «Арайлы» Зерендинского района»;
в подпункте 2:
цифры «1 683 308» заменить на цифры «1 740 294,5»;
цифры «33 354» заменить на цифры «32 441,7»;
цифры «464 430» заменить на цифры «512 773,1»;
после строки «90 063 тысячи тенге - на строительство тепловой сети в городе Ерейментау Ерейментауского района» дополнить строкой следующего содержания:
«9 555,7 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов и инженерной инфраструктуры в рамках реализации Программы "Нурлы Кош" на 2009-2011 годы городу Кокшетау».
3) В пункте 22:
цифры «552 820» заменить на цифры «685 518».
4) Дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год в установленном законодательством порядке использованы свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2009 года, в сумме 306 104,9 тысяч тенге».
5) В приложении 2 к вышеуказанному решению:
в разделе «Инвестиционные проекты»:
в функциональной группе 8 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»:
по администратору бюджетной программы 271 «Управление строительства области»:
после бюджетной программы 016 «Развитие объектов культуры» дополнить бюджетную программу 017 «Развитие объектов спорта».
6) Приложение 1 к решению областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3286, опубликовано от 10 января 2009 года и 13 января 2009 года в газете «Арқа ажары», от 10 января 2009 года, 13 января 2009 года и 17 января 2009 года в газете «Акмолинская правда») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата В. Судибор
Секретарь Акмолинского
областного маслихата У.Мусабаев
СОГЛАСОВАНО
Аким Акмолинской
области А. Рау
Начальник управления экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области М.Такамбаев
Приложение к решению
Акмолинского областного маслихата
от 26 марта 2009 г. № 4С-13-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
№ 4С-11-5 от 13 декабря 2008 года
Областной бюджет на 2009год
Наименование |
Сумма |
|||
I. ДОХОДЫ |
67 524 110,3 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 185 835,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
7 414 620,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 414 620,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
771 215,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных ресурсов |
771 215,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
14 050,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
9 260,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
8 275,0 |
||
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным |
985,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2 337,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2 337,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных |
100,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных |
100,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
2 153,0 |
||
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
2 153,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
59 324 225,3 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
1 380 264,3 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 380 264,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
57 943 961,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
57 943 961,0 |
Наименование |
Сумма |
||||
Функциональная группа |
|||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
II. Затраты |
67 160 757,2 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
500 937,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
304 707,0 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
43 906,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
43 578,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
328,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
260 801,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности акима области |
252 344,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
8 457,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
86 089,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
86 089,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
80 623,0 |
|||
9 |
Организация приватизации коммунальной |
5 466,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
110 141,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
110 141,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
110 141,0 |
|||
2 |
Оборона |
69 357,5 |
|||
1 |
Военные нужды |
3 522,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
3 522,0 |
|||
3 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
3 522,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
65 835,5 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
65 835,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления по |
24 317,0 |
|||
5 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
41 518,5 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
2 978 468,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
2 978 468,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
2 978 468,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности исполнительного |
2 895 560,0 |
|||
2 |
Охрана общественного порядка и обеспечение |
78 740,0 |
|||
3 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 100,0 |
|||
5 |
Создание информационных систем |
1 068,0 |
|||
4 |
Образование |
9 994 267,5 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
2 377 120,5 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и |
839 337,0 |
|||
6 |
Дополнительное образование для детей |
839 337,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 537 783,5 |
|||
3 |
Общеобразовательное обучение по |
329 081,0 |
|||
6 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
461 426,5 |
|||
18 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
330 800,0 |
|||
26 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
139 862,0 |
|||
48 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
127 007,0 |
|||
58 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
149 607,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
2 686 606,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
113 156,0 |
|||
43 |
Подготовка специалистов в организациях |
113 156,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 573 450,0 |
|||
24 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 573 450,0 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации |
191 469,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
84 312,0 |
|||
7 |
Повышение квалификации и переподготовка |
84 312,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
14 463,0 |
|||
3 |
Повышение квалификации и переподготовка |
14 463,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
92 694,0 |
|||
10 |
Повышение квалификации и переподготовка |
92 694,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
4 739 072,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
962 293,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
73 236,0 |
|||
4 |
Информатизация системы образования в |
35 543,0 |
|||
5 |
Приобретение и доставка учебников, |
44 724,0 |
|||
7 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
14 365,0 |
|||
11 |
Обследование психического здоровья детей и |
44 007,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
750 418,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 776 779,0 |
|||
4 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 087 497,0 |
|||
37 |
Строительство и реконструкция объектов |
689 282,0 |
|||
5 |
Здравоохранение |
16 619 296,8 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
7 204 764,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
7 204 764,0 |
|||
4 |
Оказание стационарной медицинской помощи |
7 204 764,0 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
316 038,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
316 038,0 |
|||
5 |
Производство крови, ее компонентов и |
194 356,0 |
|||
6 |
Охрана материнства и детства |
47 077,0 |
|||
7 |
Пропаганда здорового образа жизни |
73 717,0 |
|||
17 |
Приобретение тест-систем для проведения |
888,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
||||
6 |
|||||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
3 546 858,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 546 858,0 |
|||
9 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 399 680,0 |
|||
19 |
Обеспечение больных туберкулезом |
77 372,0 |
|||
20 |
Обеспечение больных диабетом |
226 480,0 |
|||
21 |
Обеспечение онкологических больных |
351 836,0 |
|||
22 |
Обеспечение больных с почечной |
66 171,0 |
|||
26 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
246 761,0 |
|||
27 |
Централизованный закуп вакцин и других |
178 558,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
4 359 522,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 359 522,0 |
|||
10 |
Оказание первичной медико-санитарной |
3 810 736,0 |
|||
14 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
548 786,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
632 949,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
632 949,0 |
|||
11 |
Оказание скорой и неотложной помощи и |
609 380,0 |
|||
12 |
Оказание медицинской помощи населению в |
23 569,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
559 165,8 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
210 955,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
77 775,0 |
|||
8 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
101 183,0 |
|||
13 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
9 211,0 |
|||
16 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
4 493,0 |
|||
18 |
Обеспечение деятельности |
8 492,0 |
|||
23 |
Социальная поддержка медицинских и |
9 801,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
348 210,8 |
|||
38 |
Строительство и реконструкция объектов |
348 210,8 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 280 165,1 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
1 974 394,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
859 997,0 |
|||
2 |
Социальное обеспечение престарелых и |
859 997,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 082 894,0 |
|||
15 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
1 082 894,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
31 503,2 |
|||
39 |
Строительство и реконструкция объектов |
31 503,2 |
|||
2 |
Социальная помощь |
199 652,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
199 652,0 |
|||
3 |
Социальная поддержка инвалидов |
103 584,0 |
|||
20 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
96 068,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
106 118,9 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
106 118,9 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
61 578,9 |
|||
4 |
Создание информационных систем |
2 448,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
42 092,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 847 794,1 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
4 175 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 175 000,0 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
594 000,0 |
|||
12 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 581 000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2 672 794,1 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
2 672 794 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
29 036,0 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 307 000,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
1 336 758,1 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
1 888 367,3 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
452 879,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
442 899,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
30 855,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
138,0 |
|||
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
123 132,0 |
|||
5 |
Обеспечение сохранности историко- |
89 226,0 |
|||
7 |
Поддержка театрального и музыкального |
199 548,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
9 980,0 |
|||
16 |
Развитие объектов культуры |
9 980,0 |
|||
2 |
Спорт |
865 905 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и |
861 849,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
35 300,0 |
|||
3 |
Проведение спортивных соревнований на |
44 195,0 |
|||
4 |
Подготовка и участие членов областных |
632 354,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
150 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 056,3 |
|||
17 |
Развитие объектов спорта |
4 056,3 |
|||
3 |
Информационное пространство |
471 449,0 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
109 780,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
16 944,0 |
|||
2 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
92 836,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
42 513,0 |
|||
8 |
Обеспечение функционирования областных |
42 513,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
272 651,0 |
|||
2 |
Проведение государственной информационной |
272 651,0 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
46 505,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления по |
22 531,0 |
|||
2 |
Развитие государственного языка и других |
23 974,0 |
|||
4 |
Туризм |
15 970,0 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и |
15 970,0 |
|||
13 |
Регулирование туристской деятельности |
15 970,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
82 164,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
82 164,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
72 351,0 |
|||
3 |
Реализация региональных программ в сфере |
9 813,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
710 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
710 000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
710 000,0 |
|||
11 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
710 000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
8 227 530,4 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
3 874 829,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 874 829,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
70 676,0 |
|||
2 |
Поддержка семеноводства |
533 817,0 |
|||
4 |
Развитие информационно-маркетинговой |
1 457,0 |
|||
10 |
Поддержка племенного животноводства |
612 242,0 |
|||
11 |
Поддержка повышения урожайности и качества |
428 573 |
|||
14 |
Субсидирование стоимости услуг по |
132 |
|||
18 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 357,0 |
|||
20 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
2 136 000,0 |
|||
99 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
88 575,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
2 794 112,4 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
380 475,4 |
|||
9 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
380 475,4 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 413 637,0 |
|||
29 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
2 413 637,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
349 332,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
349 332,0 |
|||
5 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и |
349 332,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
487 509,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
487 509,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
45 719,0 |
|||
8 |
Проведение мероприятий по охране |
441 790,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
25 420,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
25 420,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности управления |
25 420,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
696 328,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
696 328,0 |
|||
13 |
Повышение продуктивности и качества |
696 328,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
958 234,4 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
958 234,4 |
|||
267 |
Управление государственного |
28 549,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
28 549,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
847 105,4 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
35 077,0 |
|||
23 |
Создание информационных систем |
274,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
811 754,4 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
82 580,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
26 017,0 |
|||
3 |
Создание информационных систем |
6 563,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 146 970,3 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 279 241,3 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
2 279 241,3 |
|||
3 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
2 279 241,3 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
867 729,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
867 729,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
30 289,0 |
|||
2 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
725 412,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
112 028,0 |
|||
13 |
Прочие |
259 130,0 |
|||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
68 568,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
68 568,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
68 568,0 |
|||
9 |
Прочие |
190 562,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
164 342,0 |
|||
12 |
Резерв местного исполнительного органа |
164 342,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
26 220,0 |
|||
3 |
Разработка технико-экономического |
26 220,0 |
|||
15 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
1 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
257 |
Управление финансов области |
12 680 238,8 |
|||
7 |
Субвенции |
11 837 371,0 |
|||
11 |
Возврат неиспользованных |
227 091,0 |
|||
17 |
Возврат, использованных не по целевому |
1 341,8 |
|||
24 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
614 435,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
845 558,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1 531 076,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
603 000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
603 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
603 000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
603 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
928 076,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
928 076,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
928 076,0 |
|||
10 |
Кредитование АО «Фонд развития |
928 076,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
685 518,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям |
62 900,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
63 200,0 |
||||
13 |
Прочие |
63 200,0 |
|||
9 |
Прочие |
63 200,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
63 200,0 |
|||
5 |
Формирование или увеличение уставного |
63 200,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов |
300,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов |
300,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов |
300,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-545 104,9 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
545 104,9 |