Сноска. Утратило силу - решением Акмолинского областного маслихата от 18.06.2010 № 4С-25-1
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, и согласно постановления акимата области от 8 июля 2009 года №А-8/288 Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3286, опубликовано от 10 января 2009 года и 13 января 2009 года в газете «Арқа ажары», от 10 января 2009 года, 13 января 2009 года, 17 января 2009 года в газете «Акмолинская правда»), с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решением Акмолинского областного маслихата от 26 марта 2009 года № 4С-13-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3315, опубликовано в газете «Арқа ажары» от 11 апреля 2009 года № 49-50 и в газете «Акмолинская правда» от 9 апреля 2009 года № 42, от 11 апреля 2009 года № 43 и от 14 апреля 2009 года № 44), от 22 апреля 2009 года № 4С-14-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3319, опубликовано от 7 мая 2009 года в газете «Акмолинская правда» № 54-55 и от 5 мая 2009 года, 7 мая 2009 года в газете «Арка ажары № 59, № 60) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «69 376 747,3» заменить на цифры «70 397 438,3»;
цифры «61 176 862,3» заменить на цифры «62 197 553,3»;
в подпункте 2):
цифры «70 003 391,2» заменить на цифры «71 054 687»;
в подпункте 3):
цифры «- 14 913,2» заменить на цифры «- 32 518»;
цифры «670 604,8» заменить на цифры «653 000»;
в подпункте 4):
цифры «62 900» заменить на цифры «49 900»;
цифры «63 200» заменить на цифры «50 200».
в пункте 5:
цифры «24 397 199» заменить на цифры «25 417 890»;
в пункте 7:
цифры «3 512 339» заменить на цифры «3 445 669»;
в подпункте 1):
цифры «858 282» заменить на цифры «791 612»;
цифры «330 800» заменить на цифры «264 130»;
пункте 19-1:
цифры «5 260 579,3» заменить на цифры «6 574 094,8»;
цифры «3 388 857» заменить на цифры «4 476 218»;
слова «областного бюджета» заменить словами «местного бюджета»;
цифры «1 871 722,3» заменить на цифры «2 097 876,8»;
в пункте 20:
цифры «2 465 564,5» заменить на цифры «2 433 929,6»;
в подпункте 1):
цифры «725 270» заменить на цифры «685 856,3»;
цифры «548 375» заменить на цифры «508 872,3»;
цифры «42 092» заменить на цифры «33 661»;
после строки «22 339 тысяч тенге – на содержание детского сада «Арайлы» Зерендинского района» дополнить строками следующего содержания:
«8 520 тысяч тенге – на содержание детского сада в с.Жалтыр Астраханского района;
в подпункте 2):
цифры «1 740 294,5» заменить на цифры «1 748 073,3»;
цифры «724 079» заменить на цифры «723 773,4»;
цифры «161 882» заменить на цифры «94 519,6»;
цифры «32 441,7» заменить на цифры «30 614,3»;
цифры «512 773,1» заменить на цифры «574 184,8»;
после строки «150 000 тысяч тенге – на завершение строительства Дворца спорта в г.Кокшетау» дополнить строкой следующего содержания:
«43 102,3 тысяч тенге – на приобретение квартир для переселенцев жителей поселка Красногорский Есильского района»;
цифры «59 500» заменить на цифры «55 582,2»;
цифры «90 063» заменить на цифры «46 741»;
после строки «9 555,7 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов и инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы «Нурлы Кош» на 2009-2011 годы городу Кокшетау» дополнить строкой следующего содержания:
«20 000 тысяч тенге – на начало строительства инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы «Нурлы Кош» на 2009-2011 годы городу Кокшетау»;
дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2009 год в размере 2 391 718 тысяч тенге»;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата А.Молдабаев
Секретарь Акмолинского
областного маслихата У.Мусабаев
СОГЛАСОВАНО:
Аким Акмолинской области А. Рау
Директор департамента экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области М.Такамбаев
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 15 июля 2009 года № 4С-16-3
Областной бюджет на 2009год
Наименование |
Сумма |
|||
I. ДОХОДЫ |
70 397 438,3 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 185 835,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
7 414 620,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 414 620,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
771 215,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных ресурсов и других ресурсов |
771 215,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
14 050,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
9 260,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 275,0 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
985,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 337,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 337,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
100,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
100,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
2 153,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
2 153,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
62 197 553,3 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 380 264,3 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 380 264,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
60 817 289,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
60 817 289,0 |
Наименование |
Сумма |
||||
Функциональная группа |
|||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
II. Затраты |
71 054 687,0 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
504 343,3 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
310 370,0 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
43 906,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
43 578,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
328,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
266 464,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности акима области |
258 007,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
8 457,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
84 887,2 |
|||
257 |
Управление финансов области |
84 887,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления финансов |
79 421,2 |
|||
9 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
5 466,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
109 086,1 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
109 086,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления экономики и бюджетного планирования |
109 086,1 |
|||
2 |
Оборона |
69 205,5 |
|||
1 |
Военные нужды |
4 361,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
4 361,0 |
|||
3 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 361,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
64 844,5 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
64 844,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
23 326,0 |
|||
5 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
41 518,5 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 970 516,1 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
2 970 516,1 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 970 516,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
2 888 414,1 |
|||
2 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
77 934,0 |
|||
3 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 100,0 |
|||
5 |
Создание информационных систем |
1 068,0 |
|||
4 |
Образование |
10 587 941,6 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 319 692,2 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
846 734,0 |
|||
6 |
Дополнительное образование для детей |
846 734,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 472 958,2 |
|||
3 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
329 243,1 |
|||
6 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
463 109,1 |
|||
18 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
264 130,0 |
|||
26 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
139 862,0 |
|||
48 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
127 007,0 |
|||
58 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
149 607,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
2 672 910,3 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
113 156,0 |
|||
43 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
113 156,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 559 754,3 |
|||
24 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
2 559 754,3 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
563 072,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
84 312,0 |
|||
7 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
84 312,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
34 232,0 |
|||
3 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
14 463,0 |
|||
60 |
Подготовка и переподготовка кадров |
19 769,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
444 528,0 |
|||
10 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
92 694,0 |
|||
60 |
Подготовка и переподготовка кадров |
351 834,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
5 032 267,1 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 375 928,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления образования |
71 747,8 |
|||
4 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
35 543,0 |
|||
5 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
44 724,0 |
|||
7 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
14 365,0 |
|||
8 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
373 471,9 |
|||
9 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 032 997,0 |
|||
11 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
44 447,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
758 632,4 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 656 339,0 |
|||
4 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
2 256 339,0 |
|||
37 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
2 282,0 |
|||
5 |
Здравоохранение |
17 360 045,9 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
6 677 502,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
6 677 502,0 |
|||
4 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
6 677 502,0 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
251 241,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
251 241,0 |
|||
5 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
129 559,0 |
|||
6 |
Охрана материнства и детства |
47 077,0 |
|||
7 |
Пропаганда здорового образа жизни |
73 717,0 |
|||
17 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
888,0 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
3 529 229,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 529 229,0 |
|||
9 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
2 382 051,0 |
|||
19 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
||||
20 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
226 480,0 |
|||
21 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
351 836,0 |
|||
22 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
66 171,0 |
|||
26 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
246 761,0 |
|||
27 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
178 558,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
4 267 330,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 267 330,0 |
|||
10 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
3 718 544,0 |
|||
14 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализиро-ванными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
548 786,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
562 256,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
562 256,0 |
|||
11 |
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация |
538 687,0 |
|||
12 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
23 569,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
2 072 487,9 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
524 277,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления здравоохранения |
76 055,1 |
|||
2 |
Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
315 071,0 |
|||
8 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
101 154,0 |
|||
13 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
9 211,0 |
|||
16 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
4 493,0 |
|||
18 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
8 492,0 |
|||
23 |
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность |
9 801,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 548 210,8 |
|||
38 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
1 548 210,8 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 611 876,8 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
1 975 296,5 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
858 829,1 |
|||
2 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
858 829,1 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 084 964,2 |
|||
15 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 084 964,2 |
|||
271 |
Управление строительства области |
31 503,2 |
|||
39 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
31 503,2 |
|||
2 |
Социальная помощь |
532 032,1 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
532 032,1 |
|||
3 |
Социальная поддержка инвалидов |
99 580,1 |
|||
20 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
97 223,0 |
|||
27 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики |
335 229,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
104 548,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
104 548,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ |
61 011,2 |
|||
4 |
Создание информационных систем |
2 448,0 |
|||
5 |
Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
7 428,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
33 661,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 722 724,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
4 175 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 175 000,0 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
594 000,0 |
|||
12 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 581 000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4 547 724,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
4 547 724,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального хозяйства |
28 645,6 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
957 000,0 |
|||
15 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
2 231 746,6 |
|||
16 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
650 942,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
679 389,8 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 879 817,7 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
452 255,4 |
|||
262 |
Управление культуры области |
445 085,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления культуры |
30 837,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
156,0 |
|||
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
124 525,0 |
|||
5 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
89 226,0 |
|||
7 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
200 341,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
7 170,4 |
|||
16 |
Развитие объектов культуры |
7 170,4 |
|||
2 |
Спорт |
911 842 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
907 786,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления туризма, физической культуры и спорта |
35 300,0 |
|||
3 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
44 195,0 |
|||
4 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
678 291,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
150 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 056,3 |
|||
17 |
Развитие объектов спорта |
4 056,3 |
|||
3 |
Информационное пространство |
418 323,2 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
109 614,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления архивов и документации |
16 778,2 |
|||
2 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
92 836,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
42 513,0 |
|||
8 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
42 513,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
219 937,5 |
|||
2 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
219 937,5 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
46 258,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
22 284,5 |
|||
2 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
23 974,0 |
|||
4 |
Туризм |
15 970,0 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
15 970,0 |
|||
13 |
Регулирование туристской деятельности |
15 970,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
81 426,8 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
81 426,8 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления внутренней политики |
71 613,8 |
|||
3 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
9 813,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
710 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
710 000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
710 000,0 |
|||
11 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
7 816 282,2 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
7 816 282,2 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
3 765 660,7 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 677 085,7 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства |
68 869,0 |
|||
2 |
Поддержка семеноводства |
424 817,0 |
|||
4 |
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства |
1 457,0 |
|||
10 |
Поддержка племенного животноводства |
612 242,0 |
|||
11 |
Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
428 573 |
|||
14 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
132 |
|||
18 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
4 995,7 |
|||
20 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 136 000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
88 575,0 |
|||
99 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
88 575,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
2 495 988,4 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
380 475,4 |
|||
9 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
380 475,4 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 115 513,0 |
|||
29 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
2 115 513,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
357 109,3 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
357 109,3 |
|||
5 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
357 109,3 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
455 510,2 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
455 510,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользования |
56 988,3 |
|||
8 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
398 521,9 |
|||
6 |
Земельные отношения |
24 629,6 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
24 629,6 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
24 596,6 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
33,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
717 384,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
696 328,0 |
|||
13 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
696 328,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
||||
4 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
907 463,4 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
907 463,4 |
|||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
28 368,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно-строительного контроля |
28 254,1 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
114,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
797 014,3 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления строительства |
34 534,3 |
|||
23 |
Создание информационных систем |
233,6 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
762 246,4 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
82 081,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства |
24 542,0 |
|||
3 |
Создание информационных систем |
7 539,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 966 704,1 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 278 947,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 278 947,0 |
|||
3 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 278 947,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
1 687 757,1 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 687 757,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
30 243,1 |
|||
2 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
496 074,0 |
|||
9 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 029 489,0 |
|||
13 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
131 951,0 |
|||
13 |
Прочие |
267 527,6 |
|||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
68 153,5 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
68 153,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления предпринимательства и промышленности |
68 153,5 |
|||
9 |
Прочие |
199 374,1 |
|||
257 |
Управление финансов области |
164 342,0 |
|||
12 |
Резерв местного исполнительного органа области |
164 342,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
35 032,1 |
|||
3 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
35 032,1 |
|||
15 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
1 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
257 |
Управление финансов области |
12 680 238,8 |
|||
7 |
Субвенции |
11 837 371,0 |
|||
11 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
227 091,0 |
|||
17 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
1 341,8 |
|||
24 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
614 435,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-32 518,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
653 000,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
603 000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
603 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
603 000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
603 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
50 000,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
50 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
50 000,0 |
|||
10 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
50 000,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
685 518,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
49 900,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
50 200,0 |
||||
13 |
Прочие |
50 200,0 |
|||
9 |
Прочие |
50 200,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
50 200,0 |
|||
5 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
50 200,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
300,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
300,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
300,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-674 630,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
674 630,7 |