Сноска. Утратило силу - решением Акмолинского областного маслихата от 18.06.2010 № 4С-25-1
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» от 9 апреля 2009 года и согласно постановления акимата области № А-4/185 от 17 апреля 2009 года Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3286, опубликовано от 10 января 2009 года и 13 января 2009 года в газете «Арқа ажары», от 10 января 2009 года, 13 января 2009 года и 17 января 2009 года в газете «Акмолинская правда»), с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решением Акмолинского областного маслихата от 26 марта 2009 года № 4С-13-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3315, опубликовано в газете «Арқа ажары» от 11 апреля 2009 года № 49-50 и в газете «Акмолинская правда» от 9 апреля 2009 года № 42, от 11 апреля 2009 года № 43 и от 14 апреля 2009 года № 44) следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1:
в подпункте 1:
цифры «67 524 110,3» заменить на цифры «69 376 747,3»;
цифры «59 324 225,3» заменить на цифры «61 176 862,3»;
в подпункте 2:
цифры «67 160 757,2» заменить на цифры «70 003 391,2»;
в подпункте 3:
цифры «845 558» заменить на цифры «-14 913,2»;
цифры «1 531 076» заменить на цифры «670 604,8»;
в подпункте 5:
цифры «- 545 104,9» заменить на цифры «- 674 630,7»;
в подпункте 6:
цифры «545 104,9» заменить на цифры «674 630,7».
2) В пункте 5:
цифры «22 544 562» заменить на цифры «24 397 199».
3) В пункте 7:
цифры «4 632 779» заменить на цифры «3 512 339»;
в подпункте 2:
цифры «3 774 497» заменить на цифры «2 654 057».
4) В пункте 8:
цифры «2 496 972» заменить на цифры «2 957 499»;
цифры «1 842 394» заменить на цифры «1 102 921»;
цифры «1 153 546» заменить на цифры «414 073»;
после строки «на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 688 848 тысяч тенге» дополнить строкой следующего содержания:
«1 200 000 тысяч тенге – на строительство объектов здравоохранения».
5) В пункте 9:
цифры «382 969» заменить на цифры «384 124»;
цифры «96 068» заменить на цифры «97 223».
6) В пункте 10:
цифры «3 720 637» заменить на цифры «3 072 513».
7) В пункте 13:
строки «594 000 тысячи тенге – на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда», «3 581 000 тысяча тенге – на развитие и обустроистве инженерно – коммуникационной инфраструктуры» изложить в редакции следующего содержания:
«594 000 тысячи тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»;
«3 581 000 тысяча тенге – на развитие, обустроистве и (или) приобретение инженерно – коммуникационной инфраструктуры».
8) В пункте 15:
цифры «1 697 459» заменить на цифры «1 468 121».
9) Дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены средства на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 5 260 579,3 тысячи тенге, в том числе:
из республиканского бюджета – 3 388 857 тысяч тенге;
из областного бюджета – 1 871 722,3 тысячи тенге.
Распределение указанных сумм определяется постановлением акимата области.
10) В пункте 20:
цифры «3 253 050,5» заменить на цифры «2 465 564,5»;
в подпункте 1:
цифры «1 512 756» заменить на цифры «725 270»;
цифры «718 375» заменить на цифры «548 375»;
цифры «479 653» заменить на цифры «15 000»;
строки «112 028 тысяч тенге – ремонт внутригородских автомобильных дорог», «40 805 тысяч тенге – на разработку технико-экономического обоснования по расширению и реконструкции районной котельной -2 (РК-2) с заменой двух паровых котлов и установкой четвертого пылеугольного котла (марки КВТК-100-150) в городе Кокшетау» исключить.
11) В пункте 22-1:
цифры «306 104,9» заменить на цифры «435 630,7»;
12) Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить поощрения безвозмездным донорам в размере до одного месячного расчетного показателя».
13) Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
14) В приложении 2 указанного решения:
в разделе «Инвестиционные проекты»:
в функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
по администратору бюджетной программы 279 «Управление энергетики и коммунального хозяйства:
после бюджетной программы 10 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения» дополнить бюджетную программу 16 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата В. Судибор
Секретарь Акмолинского
областного маслихата У.Мусабаев
СОГЛАСОВАНО:
Аким Акмолинской
области А. Рау
Начальник управления экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области М.Такамбаев
Приложение к решению
Акмолинского областного маслихата
от 22 апреля 2009 года № 4С-14-3
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
№ 4С-11-5 от 13 декабря 2008 года
Областной бюджет на 2009год
Наименование |
Сома |
|||
I. ДОХОДЫ |
69 376 747,3 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 185 835,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
7 414 620,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 414 620,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
771 215,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных ресурсов и других ресурсов |
771 215,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
14 050,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
9 260,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 275,0 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
985,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 337,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 337,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
100,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
100,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
2 153,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
2 153,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
200,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
61 176 862,3 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 380 264,3 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 380 264,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
59 796 598,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
59 796 598,0 |
Наименование |
Сумма |
||||
Функциональ- ная группа |
|||||
Функциональ- ная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
II. Затраты |
70 003 391,2 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
500 937,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
304 707,0 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
43 906,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
43 578,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
328,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
260 801,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности акима области |
252 344,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
8 457,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
86 089,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
86 089,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления финансов |
80 623,0 |
|||
9 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
5 466,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
110 141,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
110 141,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления экономики и бюджетного планирования |
110 141,0 |
|||
2 |
Оборона |
69 357,5 |
|||
1 |
Военные нужды |
3 522,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
3 522,0 |
|||
3 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 522,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
65 835,5 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
65 835,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
24 317,0 |
|||
5 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
41 518,5 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 978 468,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
2 978 468,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 978 468,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
2 895 560,0 |
|||
2 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
78 740,0 |
|||
3 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3 100,0 |
|||
5 |
Создание информационных систем |
1 068,0 |
|||
4 |
Образование |
10 124 830,5 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 377 120,5 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
839 337,0 |
|||
6 |
Дополнительное образование для детей |
839 337,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 537 783,5 |
|||
3 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
329 081,0 |
|||
6 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
461 426,5 |
|||
18 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
330 800,0 |
|||
26 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
139 862,0 |
|||
48 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
127 007,0 |
|||
58 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
149 607,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
2 686 606,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
113 156,0 |
|||
43 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
113 156,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 573 450,0 |
|||
24 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
2 573 450,0 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
563 072,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
84 312,0 |
|||
7 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
84 312,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
34 232,0 |
|||
3 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
14 463,0 |
|||
60 |
Подготовка и переподготовка кадров |
19 769,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
444 528,0 |
|||
10 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
92 694,0 |
|||
60 |
Подготовка и переподготовка кадров |
351 834,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
4 498 032,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 841 693,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления образования |
73 236,0 |
|||
4 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
35 543,0 |
|||
5 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
44 724,0 |
|||
7 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
14 365,0 |
|||
8 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
151 216,0 |
|||
9 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
728 184,0 |
|||
11 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
44 007,0 |
|||
Трансферты из местных бюджетов |
750 418,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
2 656 339,0 |
|||
4 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
2 654 057,0 |
|||
37 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
2 282,0 |
|||
5 |
Здравоохранение |
17 373 765,8 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
6 677 502,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
6 677 502,0 |
|||
4 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
6 677 502,0 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
251 241,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
251 241,0 |
|||
5 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
129 559,0 |
|||
6 |
Охрана материнства и детства |
47 077,0 |
|||
7 |
Пропаганда здорового образа жизни |
73 717,0 |
|||
17 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
888,0 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
3 541 229,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 541 229,0 |
|||
9 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
2 394 051,0 |
|||
19 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
77 372,0 |
|||
20 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
226 480,0 |
|||
21 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
351 836,0 |
|||
22 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
66 171,0 |
|||
26 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
246 761,0 |
|||
27 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
178 558,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
4 267 330,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 267 330,0 |
|||
10 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
3 718 544,0 |
|||
14 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализиро-ванными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
548 786,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
562 256,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
562 256,0 |
|||
11 |
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация |
538 687,0 |
|||
12 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
23 569,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
2 074 207,8 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
525 997,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления здравоохранения |
77 775,0 |
|||
2 |
Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||
8 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
101 154,0 |
|||
13 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
9 211,0 |
|||
16 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
4 493,0 |
|||
18 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
8 492,0 |
|||
23 |
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность |
9 801,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 548 210,8 |
|||
38 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
1 548 210,8 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 623 977,1 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
1 974 394,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
859 997,0 |
|||
2 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
859 997,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 082 894,0 |
|||
15 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 082 894,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
31 503,2 |
|||
39 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
31 503,2 |
|||
2 |
Социальная помощь |
536 036,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
536 036,0 |
|||
3 |
Социальная поддержка инвалидов |
103 584,0 |
|||
20 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
97 223,0 |
|||
27 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики |
335 229,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
113 546,9 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
113 546,9 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ |
61 578,9 |
|||
4 |
Создание информационных систем |
2 448,0 |
|||
5 |
Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
7 428,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
42 092,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 290 745,1 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
4 175 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 175 000,0 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
594 000,0 |
|||
12 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 581 000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4 115 745,1 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
4 115 745,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального хозяйства |
29 036,0 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
957 000,0 |
|||
15 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
2 160 789,0 |
|||
16 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
307 620,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
661 300,1 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 888 367,3 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
452 879,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
442 899,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления культуры |
30 855,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
138,0 |
|||
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
123 132,0 |
|||
5 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
89 226,0 |
|||
7 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
199 548,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
9 980,0 |
|||
16 |
Развитие объектов культуры |
9 980,0 |
|||
2 |
Спорт |
865 905 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
861 849,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления туризма, физической культуры и спорта |
35 300,0 |
|||
3 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
44 195,0 |
|||
4 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
632 354,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
150 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 056,3 |
|||
17 |
Развитие объектов спорта |
4 056,3 |
|||
3 |
Информационное пространство |
471 449,0 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
109 780,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления архивов и документации |
16 944,0 |
|||
2 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
92 836,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
42 513,0 |
|||
8 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
42 513,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
272 651,0 |
|||
2 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
272 651,0 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
46 505,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
22 531,0 |
|||
2 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
23 974,0 |
|||
4 |
Туризм |
15 970,0 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
15 970,0 |
|||
13 |
Регулирование туристской деятельности |
15 970,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
82 164,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
82 164,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления внутренней политики |
72 351,0 |
|||
3 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
9 813,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
710 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
710 000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
710 000,0 |
|||
11 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
7 950 462,4 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
3 874 829,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 786 254,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства |
70 676,0 |
|||
2 |
Поддержка семеноводства |
533 817,0 |
|||
4 |
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства |
1 457,0 |
|||
10 |
Поддержка племенного животноводства |
612 242,0 |
|||
11 |
Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
428 573 |
|||
14 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
132 |
|||
18 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 357,0 |
|||
20 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 136 000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
88 575,0 |
|||
99 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
88 575,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
2 495 988,4 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
380 475,4 |
|||
9 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
380 475,4 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 115 513,0 |
|||
29 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
||||
3 |
Лесное хозяйство |
349 332,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
349 332,0 |
|||
5 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
349 332,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
487 509,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
487 509,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользования |
45 719,0 |
|||
8 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
441 790,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
25 420,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
25 420,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
25 420,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
717 384,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
696 328,0 |
|||
13 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
696 328,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
||||
4 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
958 234,4 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
958 234,4 |
|||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
28 549,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно-строительного контроля |
28 549,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
847 105,4 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления строительства |
35 077,0 |
|||
23 |
Создание информационных систем |
274,0 |
|||
Трансферты из местных бюджетов |
811 754,4 |
||||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
82 580,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства |
26 017,0 |
|||
3 |
Создание информационных систем |
6 563,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 594 877,3 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 279 241,3 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 279 241,3 |
|||
3 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 279 241,3 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
1 315 636,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 315 636,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
30 289,0 |
|||
2 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
496 074,0 |
|||
9 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
686 928,0 |
|||
13 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
102 345,0 |
|||
13 |
Прочие |
259 130,0 |
|||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
68 568,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
68 568,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления предпринимательства и промышленности |
68 568,0 |
|||
9 |
Прочие |
190 562,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
164 342,0 |
|||
12 |
Резерв местного исполнительного органа области |
164 342,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
26 220,0 |
|||
3 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
26 220,0 |
|||
15 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
1 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
257 |
Управление финансов области |
12 680 238,8 |
|||
7 |
Субвенции |
11 837 371,0 |
|||
11 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
227 091 |
|||
17 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
1 341,8 |
|||
24 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
614 435,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-14 913,2 |
||||
Бюджетные кредиты |
670 604,8 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
603 000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
603 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
603 000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
603 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
67 604,8 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
67 604,8 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
67 604,8 |
|||
10 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики |
67 604,8 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
685 518,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
685 518,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
62 900,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
63 200,0 |
||||
13 |
Прочие |
63 200,0 |
|||
9 |
Прочие |
63 200,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
63 200,0 |
|||
5 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
63 200,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
300,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
300,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
300,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-674 630,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
674 630,7 |