В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 30 января 2009 года N 12/144 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2041 от 12 февраля 2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 27 декабря 2008 года N 213-214) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 9 260 641 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 579 168 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 162 938 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 887 844 тысяч тенге;
2) затраты – 9 929 598 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге ;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге ;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 51 493 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 51 493 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 720 450 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 720 450 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 115 440 тысяч тенге;
погашение займов – 252 507 тысяч тенге;
используемые остатки свободных средств – 857 517 тысяч тенге".
В пункте 2 в абзаце первом цифру "13,1" заменить цифрой "12,6".
Дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 следующего содержания:
"6 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005 - 2010 годы:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 12 291 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16 623 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 38 145 тысяч тенге;
6 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 641 574 тысяч тенге;
6 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 000 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 3 000 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях – 2 000 тысяч тенге;
6 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 802 тысяч тенге;
6 - 5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 1 179 310 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 594 000 тысяч тенге;
на кредитование бюджета города для завершения строительства жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" – 41 310 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры – 544 000 тысяч тенге;
6 - 6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из областного бюджета для завершения строительства жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 74 130 тысяч тенге;
6 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 252 507 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы.
Возвратные средства направить на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет".
В пункте 7 цифру "81 351" заменить цифрой "45 822".
В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь городского
маслихата
Б. Туркпенбаева Ж. Матаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ "Актауский
городской отдел экономики
и бюджетного планирования
А.Н.Ким
12 февраля 2009 год
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 февраля 2009 года N 17/157
Городской бюджет на 2009 год
категория |
класс |
подкласс |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
1. ДОХОДЫ |
9 260 641 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 579 168 |
||
01 |
Подоходный налог |
2 146 358 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2 146 358 |
||
03 |
Социальный налог |
1 928 727 |
||
1 |
Социальный налог |
1 928 727 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
1 903 282 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 315 996 |
||
3 |
Земельный налог |
244 636 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
342 624 |
||
5 |
Единый земельный налог |
26 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
377 561 |
||
2 |
Акцизы |
54 049 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
191 116 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
132 396 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
223 240 |
||
1 |
Государственная пошлина |
223 240 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
162 938 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
35 275 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
13 091 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
22 184 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 766 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 766 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
42 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
42 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
113 052 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
113 052 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
11 803 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
11 803 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
630 691 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
257 356 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
257 356 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
373 335 |
||
1 |
Продажа земли |
300 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
73 335 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 887 844 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 887 844 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 887 844 |
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма, |
2. ЗАТРАТЫ |
9 929 598 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
154 584 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
11 635 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
11 635 |
||
122 |
Аппарат акима города |
93 647 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения) |
93 647 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
7 563 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 563 |
||
452 |
Отдел финансов |
29 477 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
13 916 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 000 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
12 561 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 000 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
12 262 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования |
12 262 |
||
2 |
Оборона |
8 413 |
||
122 |
Аппарат акима города |
8 413 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8 413 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
70 121 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
70 121 |
||
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
70 121 |
||
4 |
Образование |
4 803 497 |
||
464 |
Отдел образования |
4 069 016 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
17 358 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 583 081 |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
10 500 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
27 409 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
175 082 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
11 647 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 204 992 |
||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
38 145 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
802 |
||
467 |
Отдел строительства |
734 481 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
734 481 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
482 409 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
373 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
373 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
415 948 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
40 248 |
||
002 |
Программа занятости |
46 682 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
19 970 |
||
006 |
Жилищная помощь |
9 415 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
198 122 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
4 500 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 424 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
22 269 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
51 236 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 271 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
14 811 |
||
464 |
Отдел образования |
66 088 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
66 088 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 454 532 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
18 924 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 377 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 327 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7 220 |
||
467 |
Отдел строительства |
2 470 033 |
||
003 |
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
725 197 |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
561 857 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
133 973 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 047 046 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
1 960 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
965 575 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
600 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
25 929 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
115 935 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
301 857 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
9 831 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
511 423 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
222 771 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
191 462 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
6 477 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
161 412 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
23 573 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
13 352 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
7 622 |
||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
3 870 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
1 860 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
17 957 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
4 383 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
9 078 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 496 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
133 600 |
||
467 |
Отдел строительства |
133 600 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
133 600 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
13 373 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства |
256 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
256 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
13 117 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
13 117 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
26 415 |
||
467 |
Отдел строительства |
9 422 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
9 422 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
16 993 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
9 893 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
7 100 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
426 718 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
426 718 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
37 202 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
389 516 |
||
13 |
Прочие |
130 696 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
68 641 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
7 305 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
61 336 |
||
452 |
Отдел финансов |
45 822 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
45 822 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
16 233 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
16 233 |
||
15 |
Трансферты |
2 469 |
||
452 |
Отдел финансов |
2 469 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 469 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
Бюджетные кредиты |
0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
51 493 |
|||
Приобретение финансовых активов |
51 493 |
|||
13 |
Прочие |
51 493 |
||
452 |
Отдел финансов |
51 493 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
51 493 |
||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-720 450 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
720 450 |
|||
Поступление займов |
115 440 |
|||
Погашение займов |
252 507 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
857 517 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 февраля 2009 года N 17/157
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НАРЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Прог-рам- |
Наименование |
Инвестиционные проекты | |||
---|---|---|---|
4 |
Образование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства |
||
003 |
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиционные программы | |||
4 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |