О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Новый

Решение Маслихата города Актау Мангистауской области от 12 февраля 2009 года N 17/157. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау Департамента юстиции Мангистауской области N 11-1-106 от 23 февраля 2009 года

       В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и решением областного маслихата от 30 января 2009 года N 12/144 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2041 от 12 февраля 2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 27 декабря 2008 года N 213-214) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 260 641 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 579 168 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 162 938 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 887 844 тысяч тенге;
      2) затраты – 9 929 598 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге ;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге ;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 51 493 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 51 493 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 720 450 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 720 450 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 115 440 тысяч тенге;
      погашение займов – 252 507 тысяч тенге;
      используемые остатки свободных средств – 857 517 тысяч тенге".
      В пункте 2 в абзаце первом цифру "13,1" заменить цифрой "12,6".
      Дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 следующего содержания:
      "6 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005 - 2010 годы:
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 12 291 тысяч тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16 623 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 38 145 тысяч тенге;
      6 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 641 574 тысяч тенге;
      6 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения:
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 000 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 3 000 тысяч тенге;
      на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях – 2 000 тысяч тенге;
      6 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 802 тысяч тенге;
      6 - 5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 1 179 310 тысяч тенге, в том числе:
      на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 594 000 тысяч тенге;
      на кредитование бюджета города для завершения строительства жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" – 41 310 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры – 544 000 тысяч тенге;
      6 - 6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из областного бюджета для завершения строительства жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 74 130 тысяч тенге;
      6 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 252 507 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы.
      Возвратные средства направить на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет".
      В пункте 7 цифру "81 351" заменить цифрой "45 822".
      В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                        Секретарь городского
                                                 маслихата
      Б. Туркпенбаева                            Ж. Матаев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ "Актауский
городской отдел экономики
и бюджетного планирования
А.Н.Ким
12 февраля 2009 год

                                                         Приложение 1
                                       к решению городского маслихата
                                     от 12 февраля 2009 года N 17/157

                  Городской бюджет на 2009 год

категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма, тыс.тенге




1. ДОХОДЫ

9 260 641

1

 

Налоговые поступления

6 579 168


01


Подоходный налог

2 146 358



2

Индивидуальный подоходный налог

2 146 358


03


Социальный налог

1 928 727



1

Социальный налог

1 928 727


04


Hалоги на собственность

1 903 282



1

Hалоги на имущество

1 315 996



3

Земельный налог

244 636



4

Hалог на транспортные средства

342 624



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2

   

Неналоговые поступления

162 938


01


Доходы от государственной собственности

35 275



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 091



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

113 052



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

113 052


06


Прочие неналоговые поступления

11 803



1

Прочие неналоговые поступления

11 803

3

   

Поступления от продажи основного капитала

630 691


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

1 887 844


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 887 844



2

Трансферты из областного бюджета

1 887 844

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тыс.тенге


   

2. ЗАТРАТЫ

9 929 598

1


 

Государственные услуги общего характера

154 584


112


Аппарат маслихата города

11 635



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

11 635


122


Аппарат акима города

93 647



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

93 647


123


Аппарат акима села Умирзак

7 563



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 563


452


Отдел финансов

29 477



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 916



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 561



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

12 262



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

12 262

2

   

Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3

   

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 121


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 121



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

70 121

4

   

Образование

4 803 497


464


Отдел образования

4 069 016



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 358



003

Общеобразовательное обучение

2 583 081



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

175 082



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 204 992



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


467


Отдел строительства

734 481



037

Строительство и реконструкция объектов образования

734 481

6

   

Социальная помощь и социальное обеспечение

482 409


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

415 948



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

40 248



002

Программа занятости

46 682



005

Государственная адресная социальная помощь

19 970



006

Жилищная помощь

9 415



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

198 122



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 500



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 424



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 269



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 236



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 271



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

66 088



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

66 088

7

   

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 454 532


123


Аппарат акима села Умирзак

18 924



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 327



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 220


467


Отдел строительства

2 470 033



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

725 197



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

561 857



005

Развитие коммунального хозяйства

133 973



006

Развитие системы водоснабжения

1 047 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 960


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

965 575



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

600



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 929



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

301 857



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 831



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

511 423

8

   

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

222 771


455


Отдел культуры и развития языков

191 462



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 477



003

Поддержка культурно-досуговой работы

161 412



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 573


456


Отдел внутренней политики

13 352



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 622



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

17 957



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 383



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9

   

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

133 600


467


Отдел строительства

133 600



009

Развитие теплоэнергетической системы

133 600

10

   

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 373


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 117



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

13 117

11

   

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 415


467


Отдел строительства

9 422



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 422


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 993



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

9 893



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12

   

Транспорт и коммуникации

426 718


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

426 718



022

Развитие транспортной инфраструктуры

37 202



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

389 516

13

   

Прочие

130 696


469


Отдел предпринимательства

68 641



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 305



003

Поддержка предпринимательской деятельности

61 336


452


Отдел финансов

45 822



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 822


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 233



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 233

15

   

Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469


   

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0


   

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

51 493




Приобретение финансовых активов

51 493

13



Прочие

51 493


452


Отдел финансов

51 493



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

51 493


   

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-720 450


   

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

720 450




Поступление займов

115 440




Погашение займов

252 507




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 февраля 2009 года N 17/157

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НАРЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Прог-рам-
ма

Наименование

Инвестиционные проекты

4



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел  строительства



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел  строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы

4



Образование


464


Отдел образования



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.