О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Решение Актауского городского маслихата N 18/165 от 17 апреля 2009 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау N 11-1-107 от 30 апреля 2009 года

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 10 апреля 2009 года N 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2043 от 23 апреля 2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года N 213-214), от 12 февраля 2009 года N 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года N 36), следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 188 848 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 507 375 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 162 938 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 887 844 тысяч тенге;
      2) затраты – 9 834 021 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе бюджетные кредиты – 0 тенге ;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге ;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 82 942 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 82 942 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 728 115 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 728 115 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 178 377 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
      В пункте 2 в абзаце шестом цифру «14,9» заменить цифрой «14,4».
      В пункте 6 - 5 в абзаце втором цифру «41 310» заменить цифрой «48 975».
      Пункт 6 - 6 исключить.
      Пункт 6 - 7 изложить в следующей редакции:
      «6 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 252 507 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы.
      Возвратные средства направить:
      178 377 тысяч тенге – на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
      74 130 тысяч тенге – на завершение строительства жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008 - 2010 годы».
      В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии              Секретарь городского маслихата
      С. Кутепов                       Ж. Матаев

      СОГЛАСОВАНО:
      Начальник ГУ «Актауский
      городской отдел экономики
      и бюджетного планирования
      А.Н.Ким
      17 апреля 2009 год

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 17 апреля 2009 года N 18/165

Бюджет города Актау на 2009 год

категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма тыс. тенге




1. ДОХОДЫ

9 188 848

1



Налоговые поступления

6 507 375


01


Подоходный налог

2 146 358



2

Индивидуальный подоходный налог

2 146 358


03


Социальный налог

1 856 934



1

Социальный налог

1 856 934


04


Hалоги на собственность

1 903 282



1

Hалоги на имущество

1 315 996



3

Земельный налог

244 636



4

Hалог на транспортные средства

342 624



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2



Неналоговые поступления

162 938


01


Доходы от государственной собственности

35 275



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 091



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

113 052



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

113 052


06


Прочие неналоговые поступления

11 803



1

Прочие неналоговые поступления

11 803

3



Поступления от продажи основного капитала

630 691


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

1 887 844


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 887 844



2

Трансферты из областного бюджета

1 887 844

Функ- циона-льная группа

Адми-нист-ратор бюд- жет- ных прог-рамм

Прог- рамма

Наименование

Сумма тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

9 834 021

1



Государственные услуги общего характера

149 831


112


Аппарат маслихата города

10 026



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

10 026


122


Аппарат акима города

92 953



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

92 953


123


Аппарат акима села Умирзак

7 391



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391


452


Отдел финансов

27 830



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 846



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 631



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

11 631

2



Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 033



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

70 033

4



Образование

4 803 265


464


Отдел образования

4 068 998



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 840



003

Общеобразовательное обучение

2 583 081



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

175 082



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 204 492



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


467


Отдел строительства

734 267



037

Строительство и реконструкция объектов образования

734 267

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

464 601


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

415 593



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

39 893



002

Программа занятости

46 682



005

Государственная адресная социальная помощь

19 970



006

Жилищная помощь

9 415



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

198 122



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 500



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 424



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 269



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 236



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 271



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

48 635



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

48 635

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 200 085


123


Аппарат акима села Умирзак

18 924



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 327



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 220


467


Отдел строительства

2 202 890



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

729 423



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

599 798



005

Развитие коммунального хозяйства

135 753



006

Развитие системы водоснабжения

736 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 870


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

978 271



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 000



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

600



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 829



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 150



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

510 007

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

219 978


455


Отдел культуры и развития языков

191 035



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050



003

Поддержка культурно-досуговой работы

161 412



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 573


456


Отдел внутренней политики

13 352



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 622



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

15 591



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 017



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

128 667


467


Отдел строительства

128 667



009

Развитие теплоэнергетической системы

128 667

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 686


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 430



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 800



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

630

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 943


467


Отдел строительства

9 240



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 240


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 703



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

9 603



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12



Транспорт и коммуникации

624 179


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

624 179



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

589 379

13



Прочие

122 871


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

61 067



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 305



003

Поддержка предпринимательской деятельности

53 762


452


Отдел финансов

45 822



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 822


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982

15



Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

82 942




Приобретение финансовых активов

82 942

13



Прочие

82 942


452


Отдел финансов

82 942



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

82 942




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-728 115




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

728 115




Поступление займов

48 975




Погашение займов

178 377




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 17 апреля 2009 года N 18/165

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функцио-нальная группа

Админи- стратор бюджет- ных программ

Прог-рамма

Наименование

Инвестиционные проекты

4



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2009 жылғы 17 сәуірдегі N 18/165 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2009 жылғы 30 сәуірде N 11-1-107 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы N 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 10 сәуірдегі N 13/159 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 23 сәуірдегі N 2043 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы N 207-208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» N 15/140 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» N 17/157 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы N 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған),төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
      1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 9 188 848 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 6 507 375 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 162 938 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 887 844 мың теңге;
      2) шығындар – 9 834 021 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 82 942 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 82 942 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдері – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 728 115 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 728 115 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
      қарыздар өтеу – 178 377 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге».
      2 тармақтың алтыншы абзацындағы «14,9» саны «14,4» санымен ауыстырылсын.
      6 - 5 тармақтың екінші абзацындағы «41 310» саны «48 975» санымен ауыстырылсын.
      6 - 6 тармағы алынып тасталсын.
      6 - 7 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6 - 7. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында 2005 - 2007 жылдарға арналған тұрғын - үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) «нөлдік» ставкасы арқылы тұрғын - үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұрғындарға пәтер сатудан 252 507 мың теңге көлемінде түсімдер қаралғаны ескерілсін.
      Қайтқан қаражат мыналарға:
      178 377 мың теңге – қалалық бюджеттен облыстық бюджетке қарызын өтеуге;
      74 130 мың теңге – 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын- үй мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің ) «нөлдік» ставкасы арқылы тұрғын - үй салуының аяқталуына бағытталсын».
      8 тармақтағы 2 қосымша осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                     Қалалық мәслихаттың хатшысы
      С. Кутепов                          Ж. Матаев

      КЕЛІСІЛДІ:
      «Ақтау қалалық экономика және бюджеттік
      жоспарлау бөлімі» ММ бастығы
      А.Н.Ким
      17 сәуір 2009 жыл

2009 жылғы 17 cәуірдегі
N 18/165 қалалық мәслихаттың
шешіміне 1 - қосымша

2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сыны-бы

Iшкi сыны-бы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КІРІСТЕР

9 188 848

1



Салықтық түсiмдер

6 507 375


01


Табыс салығы

2 146 358



2

Жеке табыс салығы

2 146 358


03


Әлеуметтік салық

1 856 934



1

Әлеуметтік салық

1 856 934


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 903 282



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 315 996



3

Жер салығы

244 636



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

342 624



5

Бірыңғай жер салығы

26


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

377 561



2

Акциздер

54 049



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

191 116



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

132 396


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

223 240



1

Мемлекеттiк баж

223 240

2



Салықтық емес түсімдер

162 938


01


Мемлекет меншігінен түсетін кірістер

35 275



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер

13 091



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 184


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

42



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері

42


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

113 052



1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

113 052


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 803



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 803

3



Негізгі капиталды сатудан  түсетiн түсімдер

630 691


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

373 335



1

Жерді сату

300 000



2

Материалдық емес активтерді сату

73 335

4



Трансферттердің түсімдері

1 887 844


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 887 844



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 887 844

Функ-цио- нал- дық топ

Бюд- жет- тік бағ- дар- лама әкім- шілі-гі

Бағ- дар- лама

Атауы

Сомасы, мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

9 834 021

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер көрсету

149 831


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

10 026



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

10 026


122


Қала әкімінің аппараты

92 953



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

92 953


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

7 391



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7 391


452


Қаржы бөлімі

27 830



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 846



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

11 984



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 000


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 631



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 631

2



Қорғаныс

8 413


122


Қала әкімінің аппараты

8 413



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 413

3



Қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздік, құқық, сот,
қылмыстық - атқару қызметі

70 033


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 033



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

70 033

4



Білім беру

4 803 265


464


Білім беру бөлімі

4 068 998



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 840



003

Жалпы білім беру

2 583 081



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

10 500



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

27 409



006

Балалар үшін қосымша білім беру

175 082



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 647



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 204 492



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

38 145



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

802


467


Құрылыс бөлімі

734 267



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

734 267

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

464 601


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

415 593



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

39 893



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

46 682



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

19 970



006

Тұрғын үй көмегі

9 415



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

198 122



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 500



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 424



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

22 269



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

51 236



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 271



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

14 811


464


Білім беру бөлімі

48 635



008

Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау

48 635

7



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

3 200 085


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

18 924



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 377



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 327



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 220


467


Құрылыс бөлімі

2 202 890



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

729 423



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

599 798



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

135 753



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

736 046



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

1 870


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

978 271



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

12 000



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

600



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

25 829



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 935



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

304 150



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 750



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

510 007

8



Мәдениет, спорт, туризм жә не ақпараттық кең істік

219 978


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

191 035



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 050



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

161 412



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

23 573


456


Ішкі саясат бөлімі

13 352



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 622



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

3 870



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 860


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

15 591



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 017



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078



007

Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 496

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

128 667


467


Құрылыс бөлімі

128 667



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

128 667

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар , қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 686


462


Ауыл шаруашылық бөлімі

256



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

256


463


Жер қатынастар бөлімі

13 430



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 800



006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

630

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрылысы және құрылыс
қызметі

25 943


467


Құрылыс бөлімі

9 240



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 240


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

16 703



001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 603



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

7 100

12



Көлік және коммуникация

624 179


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

624 179



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 800



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

589 379

13



Басқалар

122 871


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

61 067



001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

7 305



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

53 762


452


Қаржы бөлімі

45 822



012

Жергілікті атқарушы органның резерві

45 822


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 982



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 982

15



Трансфертер

2 469


452


Қаржы бөлімі

2 469



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 469




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

82 942




Қаржы активтерін сатып алу

82 942

13



Басқалар

82 942


452


Қаржы бөлімі

82 942



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

82 942




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдері

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-728 115




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

728 115




Қарыздар түсімі

48 975




Қарыздарды өтеу

178 377




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

857 517

2009 жылғы 17 cәуірдегі N 18/165
қалалық мәслихаттың шешіміне
2-қосымша

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функцио- налдық топ

Бюджет-тік бағдар-лама әкімші-лігі

Бағдар-лама

Атауы

Инвестициялық жобалар

4



Білім беру


467


Қала құрылысы бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашы- лық


467


Қала құрылысы бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы



004

Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Қала құрылысы бөлімі



009

Жылу - энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникациялар


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық бағдарламалар

13



Басқалар


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту