О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Новый

Решение Актауского городского маслихата N 18/165 от 17 апреля 2009 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау N 11-1-107 от 30 апреля 2009 года

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 10 апреля 2009 года N 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2043 от 23 апреля 2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года N 213-214), от 12 февраля 2009 года N 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года N 36), следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 188 848 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 507 375 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 162 938 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 887 844 тысяч тенге;
      2) затраты – 9 834 021 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе бюджетные кредиты – 0 тенге ;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге ;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 82 942 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 82 942 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 728 115 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 728 115 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 178 377 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
      В пункте 2 в абзаце шестом цифру «14,9» заменить цифрой «14,4».
      В пункте 6 - 5 в абзаце втором цифру «41 310» заменить цифрой «48 975».
      Пункт 6 - 6 исключить.
      Пункт 6 - 7 изложить в следующей редакции:
      «6 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 252 507 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы.
      Возвратные средства направить:
      178 377 тысяч тенге – на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
      74 130 тысяч тенге – на завершение строительства жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008 - 2010 годы».
      В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии              Секретарь городского маслихата
      С. Кутепов                       Ж. Матаев

      СОГЛАСОВАНО:
      Начальник ГУ «Актауский
      городской отдел экономики
      и бюджетного планирования
      А.Н.Ким
      17 апреля 2009 год

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 17 апреля 2009 года N 18/165

Бюджет города Актау на 2009 год

категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма тыс. тенге




1. ДОХОДЫ

9 188 848

1



Налоговые поступления

6 507 375


01


Подоходный налог

2 146 358



2

Индивидуальный подоходный налог

2 146 358


03


Социальный налог

1 856 934



1

Социальный налог

1 856 934


04


Hалоги на собственность

1 903 282



1

Hалоги на имущество

1 315 996



3

Земельный налог

244 636



4

Hалог на транспортные средства

342 624



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2



Неналоговые поступления

162 938


01


Доходы от государственной собственности

35 275



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 091



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

113 052



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

113 052


06


Прочие неналоговые поступления

11 803



1

Прочие неналоговые поступления

11 803

3



Поступления от продажи основного капитала

630 691


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

1 887 844


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 887 844



2

Трансферты из областного бюджета

1 887 844

Функ- циона-льная группа

Адми-нист-ратор бюд- жет- ных прог-рамм

Прог- рамма

Наименование

Сумма тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

9 834 021

1



Государственные услуги общего характера

149 831


112


Аппарат маслихата города

10 026



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

10 026


122


Аппарат акима города

92 953



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

92 953


123


Аппарат акима села Умирзак

7 391



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391


452


Отдел финансов

27 830



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 846



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 631



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

11 631

2



Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 033



021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

70 033

4



Образование

4 803 265


464


Отдел образования

4 068 998



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 840



003

Общеобразовательное обучение

2 583 081



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

175 082



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 204 492



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


467


Отдел строительства

734 267



037

Строительство и реконструкция объектов образования

734 267

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

464 601


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

415 593



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

39 893



002

Программа занятости

46 682



005

Государственная адресная социальная помощь

19 970



006

Жилищная помощь

9 415



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

198 122



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 500



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 424



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 269



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 236



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 271



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

48 635



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

48 635

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 200 085


123


Аппарат акима села Умирзак

18 924



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 327



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 220


467


Отдел строительства

2 202 890



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

729 423



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

599 798



005

Развитие коммунального хозяйства

135 753



006

Развитие системы водоснабжения

736 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 870


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

978 271



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 000



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

600



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 829



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 150



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

510 007

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

219 978


455


Отдел культуры и развития языков

191 035



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050



003

Поддержка культурно-досуговой работы

161 412



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 573


456


Отдел внутренней политики

13 352



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 622



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

15 591



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 017



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

128 667


467


Отдел строительства

128 667



009

Развитие теплоэнергетической системы

128 667

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 686


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 430



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 800



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

630

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 943


467


Отдел строительства

9 240



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 240


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 703



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

9 603



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12



Транспорт и коммуникации

624 179


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

624 179



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

589 379

13



Прочие

122 871


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

61 067



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 305



003

Поддержка предпринимательской деятельности

53 762


452


Отдел финансов

45 822



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 822


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982

15



Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

82 942




Приобретение финансовых активов

82 942

13



Прочие

82 942


452


Отдел финансов

82 942



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

82 942




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-728 115




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

728 115




Поступление займов

48 975




Погашение займов

178 377




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 17 апреля 2009 года N 18/165

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функцио-нальная группа

Админи- стратор бюджет- ных программ

Прог-рамма

Наименование

Инвестиционные проекты

4



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.