Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V
В соответствии с пунктом 1 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «243 886 329,8» заменить цифрами «249 524 071,8»;
цифры «67 297 309,0» заменить цифрами «72 552 309,0»;
цифры «544 516,8» заменить цифрами «589 516,8»;
цифры «8 315 000,0» заменить цифрами «8 528 613,0»;
цифры «167 729 504,0» заменить цифрами «167 853 633,0»;
в подпункте 2) цифры «251 100 377,3» заменить цифрами «256 738 119,3»;
2) в пункте 6 цифры «1 535 875,0» заменить цифрами «1 435 875,0».
2. Приложения 1, 6, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны С. Хамхоев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ
«Управление экономики и
бюджетного планирования
города Астаны» (УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2011 года № 445/60-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
249 524 071,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
72 552 309,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
33 667 270,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
33 667 270,0 |
||
03 |
Социальный налог |
25 626 422,0 |
||
1 |
Социальный налог |
25 626 422,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
10 446 713,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 507 370,0 |
||
3 |
Земельный налог |
947 943,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 991 400,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 752 857,0 |
||
2 |
Акцизы |
138 465,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 586 214,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
783 142,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
245 036,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
59 047,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
59 047,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
589 516,8 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
233 316,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
17 282,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
41 024,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
126 200,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
48 810,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
10 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
10 000,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
193,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
193,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
183 001,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
183 001,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
8 528 613,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
628 613,0 |
||
1 |
Продажа земли |
563 613,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
167 853 633,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
167 853 633,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
167 853 633,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
256 738 119,3 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
2 899 347,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
85 897,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
84 497,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 400,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 702 026,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
508 230,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
417 074,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
13 000,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
763 722,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
500 430,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
492 730,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
7 700,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
329 417,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
231 864,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 683,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
54 289,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
10 981,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
16 200,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
9 400,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
281 577,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
278 577,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000,0 |
||
02 |
Оборона |
176 872,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
176 872,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 135,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
34 292,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
14 252,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
15 073,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
59 560,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 560,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 504 607,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 671 310,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4 647 718,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
13 624,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
914 010,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
48 891,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, |
22 474,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного |
0,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 703,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
6 919,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
636 391,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
636 391,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
196 906,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
196 906,0 |
||
04 |
Образование |
31 056 553,7 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 211 130,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
4 194 058,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
17 072,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и |
6 900,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
464 499,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
148 608,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
231 906,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
83 985,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
935 510,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
935 510,0 |
||
360 |
Управление образования города |
15 281 432,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
147 153,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 198 956,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
141 434,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
137 347,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
212 624,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
562 224,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
46 265,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и |
170 465,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья |
36 274,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
31 916,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
97 826,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 152 988,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
36 855,0 |
||
029 |
Методическая работа |
39 987,0 |
||
031 |
Увеличение размера доплаты за |
117 704,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
8 495,0 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования для |
28 000,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и |
1 107 096,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 157 082,7 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 157 082,7 |
||
05 |
Здравоохранение |
38 853 745,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 488 195,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 619,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
425 528,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
217 178,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
124 771,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
174 993,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 736 042,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5 486 208,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
1 395 772,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
121 122,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами |
1 361 260,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 538,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для |
957,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
45 018,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 936,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 259,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 419,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
165 893,0 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности |
10 000,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
57 662,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
305 378,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 517 410,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
55 074,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1 845 089,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
51 069,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
22 365 550,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
22 365 550,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
5 114 100,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
105 208,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
105 208,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
4 219 803,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
684 405,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
390 697,0 |
||
003 |
Программа занятости |
386 964,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
26 724,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
247 898,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 264 370,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
203 042,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей |
37 667,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
160 636,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
84 852,0 |
||
019 |
Размещение государственного |
31 107,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
268 341,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
358 031,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров |
69 833,0 |
||
360 |
Управление образования города |
721 898,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
491 275,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
108 863,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
121 760,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
67 191,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
67 191,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
69 874 349,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
14 919 959,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 027 047,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
6 285 563,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений |
68 984,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
7 538 365,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
33 722 834,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
259 688,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
25 204 606,8 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
200 322,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 324 613,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
731 605,1 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
18 439 965,1 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
2 592 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
1 057 232,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
3 583 030,0 |
||
018 |
Приобретение жилья |
941 776,8 |
||
019 |
Строительство жилья |
10 265 926,1 |
||
374 |
Управление жилья города |
2 791 590,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 107,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
111 200,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 371 601,0 |
||
006 |
Организация сохранения |
242 482,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
29 824 963,5 |
||
358 |
Управление архивов и документации |
92 201,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
35 270,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
56 231,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
2 691 720,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 793,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
57 379,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 516 484,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
61 864,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
4 886 102,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 895,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
3 122 475,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
465 940,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 077 523,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
136 069,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 014 857,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
305 960,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
116 687,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
357 080,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
233 930,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
164 205,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 210,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
115 405,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 590,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
20 975 878,5 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
16 979 151,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
3 996 727,5 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 098 107,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 098 107,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
34 098 107,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
932 619,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
78 738,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 178,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию |
9 860,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
805 223,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 476,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
656 156,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
98 891,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
48 658,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32 149,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
15 047,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
500,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по |
227,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
5 459 697,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
874 403,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 287,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов |
533 776,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
82 340,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы |
200 000,0 |
||
366 |
Управление государственного |
90 107,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 607,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
3 500 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
3 500 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
995 187,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
993 187,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
27 229 595,2 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
27 229 595,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
77 970,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
25 765 472,8 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 210 912,4 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок |
173 740,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
13 |
Прочие |
3 221 567,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
31 200,0 |
||
023 |
Поддержка частного предпринимательства |
31 200,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 435 875,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 435 875,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
290 639,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
290 639,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
678 088,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 851,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства |
6 450,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
11 069,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
12 626,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
344 095,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов |
145 731,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
52 766,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
681 709,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры |
681 709,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
104 056,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 356,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
15 |
Трансферты |
1 491 995,7 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 491 995,7 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 389 899,7 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2 096,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
636 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
2 450 360,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
2 450 360,0 |
|||
13 |
Прочие |
2 450 360,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
450 360,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
450 360,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 000 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала |
2 000 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-9 027 439,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
9 027 439,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
2 090 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 090 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
2 090 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 666 929,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-7 666 929,0 |
||
009 |
Погашение долга местного |
-7 666 929,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
14 604 368,5 |
Cекретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2011 года № 445/60-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
142 459,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
142 459,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
140 459,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
04 |
Образование |
1 671 460,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 671 460,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 663 627,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 833,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
70 300,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
70 300,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
70 300,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 752 569,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 752 569,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
434 123,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 162 291,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
25 000,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 131 155,0 |
||
Итого: |
7 636 788,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2011 года № 445/60-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
193 120 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
193 120 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
192 120 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 000 |
||
04 |
Образование |
462 188 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
462 188 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
460 728 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
1 460 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 785 448 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 785 448 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 041 655 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 427 519 |
||
Итого: |
5 440 756 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин