О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 11 апреля 2011 года N 445/60-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 4 мая 2011 года N 674. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с пунктом 1 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «243 886 329,8» заменить цифрами «249 524 071,8»;
      цифры «67 297 309,0» заменить цифрами «72 552 309,0»;
      цифры «544 516,8» заменить цифрами «589 516,8»;
      цифры «8 315 000,0» заменить цифрами «8 528 613,0»;
      цифры «167 729 504,0» заменить цифрами «167 853 633,0»;
      в подпункте 2) цифры «251 100 377,3» заменить цифрами «256 738 119,3»;
      2) в пункте 6 цифры «1 535 875,0» заменить цифрами «1 435 875,0».
      2. Приложения 169 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    С. Хамхоев

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    В. Редкокашин

      СОГЛАСОВАНО
      Начальник ГУ
      «Управление экономики и
      бюджетного планирования
      города Астаны» (УЭ и БП)                   Ж. Нурпиисов

Приложение 1            
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2011 года № 445/60-IV

Приложение 1            
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма,
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

249 524 071,8

1



Налоговые поступления

72 552 309,0


01


Подоходный налог

33 667 270,0



2

Индивидуальный подоходный налог

33 667 270,0


03


Социальный налог

25 626 422,0



1

Социальный налог

25 626 422,0


04


Налоги на собственность

10 446 713,0



1

Налоги на имущество

7 507 370,0



3

Земельный налог

947 943,0



4

Налог на транспортные средства

1 991 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы
и услуги

2 752 857,0



2

Акцизы

138 465,0



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 586 214,0



4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

783 142,0



5

Налог на игорный бизнес

245 036,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий
и (или) выдачу документов
уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами

59 047,0



1

Государственная пошлина

59 047,0

2



Неналоговые поступления

589 516,8


01


Доходы от государственной собственности

233 316,0



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

17 282,0



3

Дивиденды на государственные пакеты
акций, находящиеся в государственной
собственности

41 024,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

126 200,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

48 810,0


02


Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

10 000,0



1

Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

10 000,0


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

193,0



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

193,0


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

183 001,0



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан за
исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора

183 001,0


06


Прочие неналоговые поступления

163 006,8



1

Прочие неналоговые поступления

163 006,8

3



Поступления от продажи основного
капитала

8 528 613,0


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000,0



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

628 613,0



1

Продажа земли

563 613,0



2

Продажа нематериальных активов

65 000,0

4



Поступления трансфертов

167 853 633,0


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

167 853 633,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

167 853 633,0

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

256 738 119,3

01



Государственные услуги общего
характера

2 899 347,0


111


Аппарат маслихата города
республиканского значения, столицы

85 897,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

84 497,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 400,0


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

1 702 026,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима города республиканского
значения, столицы

508 230,0



002

Создание информационных систем

417 074,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

13 000,0



005

Организация деятельности центров
обслуживания населения по
предоставлению государственных услуг
физическим и юридическим лицам по
принципу "одного окна"

763 722,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

500 430,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

492 730,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

7 700,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

329 417,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью

231 864,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора
сумм от реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

10 981,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

16 200,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

9 400,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

281 577,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного планирования
и управления города республиканского
значения, столицы

278 577,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 000,0

02



Оборона

176 872,0


350


Управление по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий
города республиканского значения,
столицы

176 872,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, организации
предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий

46 135,0



003

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

34 292,0



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

14 252,0



005

Мобилизационная подготовка и
мобилизация города республиканского
значения, столицы

15 073,0



006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба города
республиканского значения, столицы

59 560,0



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

6 504 607,0



352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

5 671 310,0




001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности
на территории города республиканского
значения, столицы

4 647 718,0



003

Поощрение граждан, участвующих
в охране общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

914 010,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц,
арестованных в административном
порядке

22 474,0



015

Обеспечение охраны общественного
порядка во время проведений
мероприятий международного значения за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

0,0



016

Проведение операции "Мак" за счет
целевых трансфертов
из республиканского бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов

6 919,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного
размещения оралманов и  Центра
адаптации и интеграции оралманов

1 971,0



368


Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

636 391,0




007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

636 391,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

196 906,0



004

Развитие объектов органов внутренних
дел

196 906,0

04



Образование

31 056 553,7



123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 211 130,0




004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

4 194 058,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

17 072,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

464 499,0



003

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

148 608,0



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

231 906,0



044

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам технического
и профессионального, послесреднего
образования

83 985,0


359


Управление туризма, физической
культуры и спорта города
республиканского значения, столицы

935 510,0



006

Дополнительное образование для детей
и юношества по спорту

935 510,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

15 281 432,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

147 153,0



003

Общеобразовательное обучение

10 198 956,0



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

141 434,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных
организациях образования

137 347,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях
образования города республиканского
значения, столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения,
столицы

212 624,0



008

Дополнительное образование для детей

562 224,0



009

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
масштаба города республиканского
значения, столицы

46 265,0



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

170 465,0



013

Обследование психического здоровья
детей и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

36 274,0



014

Реабилитация и социальная адаптация
детей и подростков с проблемами в
развитии

31 916,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и
ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей

97 826,0



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

2 152 988,0



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов,
обучающихся на дому

36 855,0



029

Методическая работа

39 987,0



031

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

117 704,0



032

Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения
организаций технического и
профессионального образования

8 495,0



033

Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических
кадров

28 000,0



038

Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках
реализации "Программы занятости 2020"

1 107 096,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

10 157 082,7



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

10 157 082,7

05



Здравоохранение

38 853 745,3


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 488 195,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

425 528,0



006

Услуги по охране материнства и детства

217 178,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

124 771,0



008

Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике
Казахстан

174 993,0



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ

2 736 042,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой из
средств республиканского бюджета

5 486 208,0



011

Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация

1 395 772,0



013

Проведение патологоанатомического
вскрытия

121 122,0



014

Обеспечение лекарственными средствами
и специализированными продуктами
детского и лечебного питания отдельных
категорий населения на амбулаторном
уровне

1 361 260,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы
населенного пункта на лечение

2 538,0



017

Приобретение тест-систем для
проведения дозорного
эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

45 018,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 936,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

113 259,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 419,0



022

Обеспечение больных с хронической
почечной недостаточностью, миастенией,
а также больных после трансплантации
почек лекарственными средствами

165 893,0



023

Погашение кредиторской задолженности
по обязательствам организаций
здравоохранения за счет средств
местного бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания
крови при лечении взрослых, больных
гемофилией

57 662,0



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

305 378,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

1 517 410,0



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

55 074,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

2 000,0



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

1 845 089,0



036

Обеспечение тромболитическими
препаратами больных с острым инфарктом
миокарда

51 069,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

22 365 550,3



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

22 365 550,3

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

5 114 100,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

105 208,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

105 208,0


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

4 219 803,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

684 405,0



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

390 697,0



003

Программа занятости

386 964,0



006

Государственная адресная социальная
помощь

26 724,0



007

Жилищная помощь

247 898,0



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям
местных представительных органов

1 264 370,0



009

Социальная поддержка инвалидов

203 042,0



012

Государственные пособия на детей
до 18 лет

37 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных
услуг индивидуального помощника для
инвалидов первой группы, имеющих
затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для
инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида

160 636,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

84 852,0



019

Размещение государственного
социального заказа в
неправительственном секторе за счет
целевых трансфертов из
республиканского бюджета

31 107,0



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

268 341,0



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

358 031,0



026

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



030

Обеспечение деятельности центров
занятости

69 833,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

721 898,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

491 275,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

108 863,0



037

Социальная реабилитация

121 760,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

67 191,0



039

Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения

67 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 874 349,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

14 919 959,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 027 047,0



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

6 285 563,0



010

Содержание мест захоронений
и погребение безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

7 538 365,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

33 722 834,9



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

259 688,0



005

Развитие коммунального хозяйства

25 204 606,8



006

Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 324 613,0



008

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

731 605,1



016

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

18 439 965,1



012

Строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального
жилищного фонда

2 592 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 057 232,2



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

3 583 030,0



018

Приобретение жилья

941 776,8



019

Строительство жилья

10 265 926,1


374


Управление жилья города
республиканского значения, столицы

2 791 590,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

65 107,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

111 200,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим
отчуждение недвижимого имущества

2 371 601,0



006

Организация сохранения
государственного жилищного фонда

242 482,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0

08



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

29 824 963,5


358


Управление архивов и документации
города республиканского значения,
столицы

92 201,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по
управлению архивным делом

35 270,0



002

Обеспечение сохранности архивного
фонда

56 231,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


359


Управление туризма, физической
культуры и спорта города
республиканского значения, столицы

2 691 720,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского
значения, столицы

57 379,0



004

Подготовка и участие членов  сборных
команд города республиканского
значения, столицы по различным видам
спорта на республиканских и
международных спортивных соревнованиях

2 516 484,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

61 864,0


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

4 886 102,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

3 122 475,0



005

Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия и
доступа к ним

465 940,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 077 523,0



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

136 069,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

1 014 857,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

305 960,0



003

Реализация региональных программ в
сфере молодежной политики

116 687,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

357 080,0



006

Услуги по проведению государственной
информационной политики через
телерадиовещание

233 930,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города
республиканского значения, столицы

164 205,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

115 405,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

3 590,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

20 975 878,5



014

Развитие объектов культуры

16 979 151,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

3 996 727,5

09



Топливно-энергетический комплекс и
недропользование

34 098 107,9


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

34 098 107,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

34 098 107,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

932 619,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

78 738,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
города республиканского значения,
столицы

68 178,0



004

Организация работ по зонированию
земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования
города республиканского значения,
столицы

805 223,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей
среды на местном уровне

49 476,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

656 156,0



005

Развитие объектов охраны окружающей
среды

98 891,0



012

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

48 658,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

32 149,0



008

Организация санитарного убоя больных
животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735,0



018

Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных

227,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

5 459 697,0


365


Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы

874 403,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

58 287,0



002

Разработка генеральных планов
застройки населенных пунктов

533 776,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

82 340,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования
территории пригородной зоны города
Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения,
столицы

90 107,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного архитектурно-
строительного контроля

88 607,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

3 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»

3 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

995 187,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства

993 187,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

12



Транспорт и коммуникации

27 229 595,2


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

27 229 595,2



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

77 970,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

25 765 472,8



003

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог, улиц города
Астаны и Алматы

1 210 912,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок
по социально значимым внутренним
собщениям

173 740,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0

13



Прочие

3 221 567,0


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

31 200,0



023

Поддержка частного предпринимательства
в рамках программы "Дорожная карта
бизнеса - 2020"

31 200,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 435 875,0



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения,
столицы

1 435 875,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

290 639,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования
местных бюджетных инвестиционных
проектов и концессионных проектов и
проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение
концессионных проектов

290 639,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

678 088,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

103 851,0



002

Поддержка частного предпринимательства
в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса - 2020»

6 450,0



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

11 069,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

12 626,0



017

Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

344 095,0



018

Частичное гарантирование кредитов
малому и среднему бизнесу в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса до
2020 года»

145 731,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта
бизнеса до 2020 года»

52 766,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

681 709,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры
в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса - 2020»

681 709,0


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана - новый город"

104 056,0



001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого
роста конкурентоспособности и
повышению имиджа города Астаны как
новой столицы на международном уровне

103 356,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

700,0

15



Трансферты

1 491 995,7


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

1 491 995,7



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов

1 389 899,7



024

Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий

2 096,0



029

Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы в случаях возникновения
чрезывачайных ситуаций природного и
техногенного характера, угрожающих
политической, экономической и
социальной стабильности
административно-территориальной
единицы, жизни и здоровью людей,
проведения мероприятий
общереспубликанского либо
международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

2 450 360,0




Приобретение финансовых активов

2 450 360,0

13



Прочие

2 450 360,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

450 360,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

450 360,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 000 000,0



043

Увеличение уставного капитала
уполномоченной организации для участия
в строительстве незавершенных объектов
жилья с участием дольщиков города
Астаны

2 000 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 027 439,5




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

9 027 439,5

7



Поступления займов

2 090 000,0


01


Внутренние государственные займы

2 090 000,0



2

Договоры займа

2 090 000,0

16



Погашение займов

-7 666 929,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-7 666 929,0



009

Погашение долга местного
исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0




Используемые остатки бюджетных средств

14 604 368,5

      Cекретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 2            
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2011 года № 445/60-IV

Приложение 6            
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего
характера

142 459,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

142 459,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

140 459,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

04



Образование

1 671 460,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

1 671 460,0



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

1 663 627,0



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям  дошкольных
организаций образования

7 833,0

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

70 300,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

70 300,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

70 300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 752 569,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

5 752 569,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

434 123,0



009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

2 162 291,0



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

3 131 155,0




Итого:

7 636 788,0

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Приложение 3            
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2011 года № 445/60-IV

Приложение 9            
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера

193 120


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

193 120



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

192 120



022

Капитальные расходы государственных
органов

1 000

04



Образование

462 188


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

462 188



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

460 728



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
школ и воспитателям дошкольных
организаций образования

1 460

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 785 448


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 785 448



008

Освещение улиц населенных пунктов

316 274



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 041 655



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 427 519




Итого:

5 440 756

      Секретарь маслихата города Астаны          В. Редкокашин

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.