В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 апреля 2011 года № 31/371 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2097 от 14 апреля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2011-2013 годы согласно приложению 1, в том числе городской бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
1) доходы – 15 298 808 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 568 347 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 467 045 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 885 328 тысяч тенге;
2) затраты – 16 051 390 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 705 340 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 705 340 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 700 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
В пункте 2:
в абзаце 2 цифру «8,3» заменить цифрой «12»;
в абзаце 6 цифру «8,4» заменить цифрой «12»;
В пункте 3:
подпункт 1) исключить;
дополнить подпунктом 2) абзацами следующего содержания:
«ежемесячную социальную выплату в размере 1 - го месячного расчетного показателя:
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей)»;
В пункте 3 - 1:
в абзаце 2 цифру «154 499» заменить цифрой «119 227»;
в абзаце 6 цифру «437» заменить цифрой «485»;
дополнить абзацами 8,9,10,11,12 следующего содержания:
«22 164 тысяч тенге – создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
15 600 тысяч тенге – поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»;
40 764 тысяч тенге – увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
4 290 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020»;
15 202 тысяч тенге – обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020».
Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
В пункте 3 - 2 цифру «5 032 655» заменить цифрой «5 557 655»;
В пункте 3 - 3 цифру «995 000» заменить цифрой «2 700 000»;
В пункте 6 цифру «98 059» заменить цифрой «13 975».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии Ж. Доспаев
Секретарь городского
маслихата Ж. Матаев
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский городской
отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 апреля 2011 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372
Бюджет города Актау на 2011 год
категория |
Сумма, тыс.тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 ДОХОДЫ |
15 298 808 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Налоговые поступления |
8 568 347 | ||
01 |
Подоходный налог |
3 196 323 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 196 323 |
||
03 |
Социальный налог |
1 579 487 |
||
1 |
Социальный налог |
1 579 487 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 774 946 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 895 043 |
||
3 |
Земельный налог |
345 706 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
534 011 |
||
5 |
Единый земельный налог |
186 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
539 882 |
||
2 |
Акцизы |
50 160 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
242 322 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
172 127 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
75 273 |
||
07 |
Прочие налоги |
2 |
||
1 |
Прочие налоги |
2 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
477 707 |
||
1 |
Государственная пошлина |
477 707 |
||
2 | Неналоговые поступления |
378 088 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
22 323 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 323 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
751 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
751 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
90 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
90 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
334 068 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
334 068 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
20 856 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
20 856 |
||
3 | Поступления от продажи основного капитала |
467 045 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
135 185 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
135 185 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
331 860 |
||
1 |
Продажа земли |
293 106 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
38 754 |
||
4 | Поступления трансфертов |
5 885 328 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 885 328 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 885 328 |
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
16 051 390 | |||
---|---|---|---|---|
01 | Государственные услуги общего характера |
205 830 | ||
112 |
Аппарат маслихата города |
25 561 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
24 512 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
150 |
||
122 |
Аппарат акима города |
111 651 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
107 763 |
||
002 |
Создание информационных систем |
2 928 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
960 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
11 565 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 265 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
300 |
||
452 |
Отдел финансов |
40 368 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
21 134 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
15 707 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 828 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
16 685 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 146 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
02 | Оборона |
19 519 | ||
122 |
Аппарат акима города |
19 519 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
19 519 |
||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
84 092 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
84 092 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
84 092 |
||
04 | Образование |
6 662 834 | ||
464 |
Отдел образования |
6 549 895 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
28 221 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 061 543 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
122 126 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
241 836 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
14 199 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 604 649 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
358 226 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
42 183 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
34 609 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
40 764 |
||
467 |
Отдел строительства |
112 939 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
112 939 |
||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
644 351 | ||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
495 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
495 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
623 176 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
53 690 |
||
002 |
Программа занятости |
106 753 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
17 107 |
||
006 |
Жилищная помощь |
11 807 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов |
280 653 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 352 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 646 |
||
012 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
23 407 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
70 049 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 858 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
26 513 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 240 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
15 202 |
||
464 |
Отдел образования |
20 680 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
20 680 |
||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 528 184 | ||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
24 009 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4 887 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 778 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 344 |
||
467 |
Отдел строительства |
5 275 293 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
43 036 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 710 749 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
26 768 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 185 522 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
46 000 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
263 218 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 228 882 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
130 717 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
350 097 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 152 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
737 916 |
||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
270 135 | ||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
217 738 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 632 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
175 014 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
31 713 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
33 659 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16 177 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
8 000 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 120 |
||
004 |
Создание информационных систем |
899 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
5 983 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
18 738 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 073 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 574 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 192 |
||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 174 854 | ||
467 |
Отдел строительства |
1 174 854 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 174 854 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
31 763 | ||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
535 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
0 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
535 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
7 748 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
6 364 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
485 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
23 480 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
21 781 |
||
005 |
Создание информационных систем |
899 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36 686 | ||
467 |
Отдел строительства |
16 197 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
14 658 |
||
014 |
Создание информационных систем |
899 |
||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
20 489 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
19 110 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
12 | Транспорт и коммуникации |
256 192 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
256 192 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
76 061 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
135 131 |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров |
45 000 |
||
13 | Прочие |
136 639 | ||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
15 600 |
||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" |
15 600 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
61 066 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
12 489 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
47 198 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
452 |
Отдел финансов |
13 975 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
13 975 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
20 000 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
20 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
25 998 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
24 459 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
020 |
Создание информационных систем |
899 |
||
15 | Трансферты |
311 | ||
452 |
Отдел финансов |
311 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
311 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
2 705 340 | |||
Бюджетные кредиты |
2 705 340 |
|||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 700 000 | ||
467 |
Отдел строительства |
2 700 000 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
2 700 000 |
||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
5 340 | ||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
5 340 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
5 340 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ |
10 000 | |||
Приобретение финансовых активов |
10 000 |
|||
13 | Прочие |
10 000 | ||
452 |
Отдел финансов |
10 000 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
10 000 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-3 467 922 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
3 467 922 | |||
Поступление займов |
2 700 000 | |||
16 | Погашение займов |
0 | ||
Используемые остатки бюджетных средств |
767 922 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
Инвестиционные проекты |
|||
04 | Образование |
||
---|---|---|---|
467 |
Отдел строительства |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 | Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиционные программы | |||
01 | Государственные услуги общего характера |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
122 |
Аппарат акима города |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
452 |
Отдел финансов |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
04 | Образование |
||
464 |
Отдел образования |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
||
012 |
Создание информационных систем |
||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
||
004 |
Создание информационных систем |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
||
005 |
Создание информационных систем |
||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
||
467 |
Отдел строительства |
||
014 |
Создание информационных систем |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
13 | Прочие |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
452 |
Отдел финансов |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |