О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы"

Решение Актауского городского маслихата от 12 апреля 2011 года № 41/372. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 29 апреля 2011 года № 11-1-153

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 апреля 2011 года № 31/371 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2097 от 14 апреля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2011-2013 годы согласно приложению 1, в том числе городской бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 15 298 808 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 568 347 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 467 045 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 885 328 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 051 390 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 2 705 340 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 2 705 340 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 2 700 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «8,3» заменить цифрой «12»;
      в абзаце 6 цифру «8,4» заменить цифрой «12»;
      В пункте 3:
      подпункт 1) исключить;
      дополнить подпунктом 2) абзацами следующего содержания:
      «ежемесячную социальную выплату в размере 1 - го месячного расчетного показателя:
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей)»;
      В пункте 3 - 1:
      в абзаце 2 цифру «154 499» заменить цифрой «119 227»;
      в абзаце 6 цифру «437» заменить цифрой «485»;
      дополнить абзацами 8,9,10,11,12 следующего содержания:
      «22 164 тысяч тенге – создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      15 600 тысяч тенге – поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»;
      40 764 тысяч тенге – увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      4 290 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020»;
      15 202 тысяч тенге – обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020».
      Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
      В пункте 3 - 2 цифру «5 032 655» заменить цифрой «5 557 655»;
      В пункте 3 - 3 цифру «995 000» заменить цифрой «2 700 000»;
      В пункте 6 цифру «98 059» заменить цифрой «13 975».
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии                     Ж. Доспаев

      Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский городской
      отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 апреля 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма, тыс.тенге


класс



подкласс




Наименование




1 ДОХОДЫ

15 298 808
1    

Налоговые поступления

8 568 347

01


Подоходный налог

3 196 323



2

Индивидуальный подоходный налог

3 196 323


03


Социальный налог

1 579 487



1

Социальный налог

1 579 487


04


Hалоги на собственность

2 774 946



1

Hалоги на имущество

1 895 043



3

Земельный налог

345 706



4

Hалог на транспортные средства

534 011



5

Единый земельный налог

186


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

539 882



2

Акцизы

50 160



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

242 322



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

172 127



5

Налог на игорный бизнес

75 273


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

477 707



1

Государственная пошлина

477 707

2    

Неналоговые поступления

378 088

01


Доходы от государственной собственности

22 323



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 323



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

334 068



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

334 068


06


Прочие неналоговые поступления

20 856



1

Прочие неналоговые поступления

20 856

3    

Поступления от продажи основного капитала

467 045

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

135 185



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

135 185


03


Продажа земли и нематериальных активов

331 860



1

Продажа земли

293 106



2

Продажа нематериальных активов

38 754

4    

Поступления трансфертов

5 885 328

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 885 328



2

Трансферты из областного бюджета

5 885 328

Функциональная группа

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа 




Наименование


   

2. ЗАТРАТЫ

16 051 390
01
 

Государственные услуги общего характера

205 830

112


Аппарат маслихата города

25 561



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 512



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

150


122


Аппарат акима города

111 651



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

107 763



002

Создание информационных систем

2 928



003

Капитальные расходы государственных органов

960


123


Аппарат акима села Умирзак

11 565



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 265



022

Капитальные расходы государственных органов

300


452


Отдел финансов

40 368



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 134



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 707



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 828



018

Капитальные расходы государственных органов

800


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 685



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 146



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

640

02
 

Оборона

19 519

122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03
 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

84 092

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

84 092



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

84 092

04
 

Образование

6 662 834

464


Отдел образования

6 549 895



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 221



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

4 061 543



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 126



006

Дополнительное образование для детей

241 836



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 604 649



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

358 226



012

Капитальные расходы государственных органов

640



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося  без попечения родителей

42 183



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

40 764


467


Отдел строительства

112 939



037

Строительство и реконструкция объектов образования

112 939

06
 

Социальная помощь и социальное обеспечение

644 351

123


Аппарат акима села Умирзак

495



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

495


451


Отдел занятости и социальных программ

623 176



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

53 690



002

Программа занятости

106 753



005

Государственная адресная социальная помощь

17 107



006

Жилищная помощь

11 807



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

280 653



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 352



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 646



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 407



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 858



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 513



021

Капитальные расходы государственных органов

2 240



023

Обеспечение деятельности центров занятости

15 202


464


Отдел образования

20 680



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

20 680

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 528 184

123


Аппарат акима села Умирзак

24 009



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 344


467


Отдел строительства

5 275 293



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

43 036



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 710 749



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 185 522



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

46 000



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов  в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

263 218


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 228 882



015

Освещение улиц в населенных пунктах

130 717



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 097



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

737 916

08
 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

270 135

455


Отдел культуры и развития языков

217 738



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 632



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

175 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

480


456


Отдел внутренней политики

33 659



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 177



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

8 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 120



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

5 983



006

Капитальные расходы государственных органов

480


465


Отдел физической культуры и спорта

18 738



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 073



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09
 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 174 854

467


Отдел строительства

1 174 854



009

Развитие теплоэнергетической  системы

1 174 854

10


 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 763

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

535



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки  специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

535


474

 

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 748

 

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 364



002

Создание информационных систем

899



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

485


463


Отдел земельных отношений

23 480



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 781



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

800

11
 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

36 686

467


Отдел строительства

16 197



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

14 658



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 489



001

Услуги по реализации государственной политики в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 

19 110



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

480

12
 

Транспорт и коммуникации

256 192

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

256 192



022

Развитие транспортной инфраструктуры

76 061



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

135 131



009

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13
 

Прочие

136 639
 

451

 

Отдел занятости и социальных программ

15 600

 

022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

61 066



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и  промышленности

12 489



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

47 198



004

Капитальные расходы государственных органов

480


452


Отдел финансов

13 975



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

13 975


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка или корректировка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное  сопровождение концессионных проектов

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 998



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 459



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15
 

Трансферты

311

452


Отдел финансов

311



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

311


   

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 705 340



Бюджетные кредиты

2 705 340

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 700 000

467


Отдел строительства

2 700 000



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 700 000

10    

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 340

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 340



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340




Погашение бюджетных кредитов

0


   

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

10 000



Приобретение финансовых активов

10 000

13    

Прочие

10 000

452


Отдел финансов

10 000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0


   

5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 467 922

   

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 467 922
     

Поступление займов

2 700 000
16    

Погашение займов

0



Используемые остатки бюджетных средств

767 922

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2011 года № 41/372

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

04
 

Образование

 

467


Отдел строительства

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

467


Отдел  строительства

 

003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

 

006

Развитие системы водоснабжения

 

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

 

031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

 

467


Отдел строительства

 

009

Развитие теплоэнергетической системы

12

Транспорт и коммуникации

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы
01
 

Государственные услуги общего характера

 

112


Аппарат маслихата города

   

002

Создание информационных систем

 

122


Аппарат акима города

   

002

Создание информационных систем

 

452


Отдел финансов

   

002

Создание информационных систем

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

   

002

Создание информационных систем

04
 

Образование

 

464


Отдел образования

   

002

Создание информационных систем

06
 

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

451


Отдел занятости и социальных программ

   

012

Создание информационных систем

08    

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

 

455


Отдел культуры и развития языков

   

002

Создание информационных систем

 

456


Отдел внутренней политики

   

004

Создание информационных систем

 

465


Отдел физической культуры и спорта

   

002

Создание информационных систем

10
 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

 

474

 

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

   

002

Создание информационных систем

 

463


Отдел земельных отношений

   

005

Создание информационных систем

11    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

 

467


Отдел строительства

   

014

Создание информационных систем

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства

   

002

Создание информационных систем

13    

Прочие

 

469


Отдел предпринимательства

   

002

Создание информационных систем


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 12 сәуірдегі № 41/372 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2011 жылғы 29 сәуірде № 11-1-153 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 сәуірдегі № 31/371 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 14 сәуірдегі № 2097 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215 - 216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «1. 2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға арналған қалалық бюджет келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 298 808 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 8 568 347 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 467 045 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 5 885 328 мың теңге;
      2) шығындар – 16 051 390 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 705 340 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 2 705 340 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 467 922 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 467 922 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 2 700 000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге».
      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2 тармақта:
      2 абзацтағы «8,3» саны «12» санымен ауыстырылсын;
      6 абзацтағы «8,4» саны «12» санымен ауыстырылсын;
      3 тармақтағы:
      1) тармақша алынып тасталсын;
      2) тармақша келесі мазмұндағы абзацтарымен толықтырылсын:
      «1 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі ай сайынғы әлеуметтік көмек:
      мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
      асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар (балаларға)»;
      3 - 1 тармақтағы:
      2 абзацтағы «154 499» саны «119 227» санымен ауыстырылсын;
      6 абзацтағы «437» саны «485» санымен ауыстырылсын;
      келесі мазмұндағы 8, 9, 10, 11,12 абзацтарымен толықтырылсын:
      «22 164 мың теңге – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құру;
      15 600 мың теңге – «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау;
      40 764 мың теңге - мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту;
      4 290 мың теңге – 2020 жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде еңбекақыны ішінара субсидиялауға;
      15 202 мың теңге - 2020 жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету».
      7 тармақ осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3-2 тармақта «5 032 655» саны «5 557 655» санымен ауыстырылсын;
      3-3 тармақта «995 000» саны «2 700 000» санымен ауыстырылсын;
      6 тармақта «98 059» саны «13 975» санымен ауыстырылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Ж. Доспаев

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                 Ж. Матаев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің бастығы
      А. Ким
      2011 жылғы 12 сәуір

2011 жылғы 12 сәуірдегі № 41/372
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша

2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 298 808
1
 

Салықтық түсiмдер

8 568 347
 

01


Табыс салығы

3 196 323

 

2

Жеке табыс салығы

3 196 323

 

03


Әлеуметтік салық

1 579 487

 

1

Әлеуметтік салық

1 579 487

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 774 946

 

1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 895 043

 

3

Жер салығы

345 706

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

534 011

 

5

Бірыңғай жер салығы

186

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

539 882

 

2

Акциздер

50 160

 

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

242 322

 

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

172 127

 

5

Ойын бизнесіне салық

75 273

 

07


Басқа да салықтар

2

 

1

Басқа да салықтар

2

 

08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

477 707

 

1

Мемлекеттiк баж

477 707

2
 

Салықтық емес түсімдер

378 088
 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

22 323

 

1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

5 323

 

5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000

 

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

751

 

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

751

 

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

90

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

90

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

334 068

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

334 068

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

20 856

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

20 856

3
 

Негізгі капиталды сатудан
түсетiн түсімдер

467 045
 

01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

135 185

 

1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

135 185

 

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

331 860

 

1

Жерді сату

293 106



2

Материалдық емес активтерді сату

38 754

4    

Трансферттердің түсімдері

5 885 328

02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 885 328



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 885 328

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

16 051 390
01    

Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер

205 830

112


Қалалық мәслихаттың аппараты

25 561

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 512

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150

 

122


Қала әкімінің аппараты

111 651

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

107 763

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

2 928

 

003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

960


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

11 565

 

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 265

 

022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

300


452


Қаржы бөлімі

40 368

 

001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 134

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

15 707

 

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 828

 

018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

800


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 685

 

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 146

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640

02    

Қорғаныс

19 519

122


Қала әкімінің аппараты

19 519

 

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 519

03    

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару
қызметі

84 092

458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

84 092

 

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

84 092

04    

Білім беру

6 662 834

464


Білім беру бөлімі

6 549 895



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 221



002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

003

Жалпы білім беру

4 061 543

 

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122 126

 

006

Балаларға қосымша білім беру

241 836

 

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

14 199

 

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 604 649

 

011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

358 226

 

012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640

 

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

42 183

 

020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

34 609

 

021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

40 764


467


Құрылыс бөлімі

112 939

 

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

112 939

06    

Әлеуметтік көмек және
әлеуметтік қамсыздандыру

644 351

123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

495

 

003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

495


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

623 176



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 690

 

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

106 753

 

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

17 107

 

006

Тұрғын үй көмегі

11 807

 

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

280 653

 

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 352

 

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 646

 

012

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

23 407

 

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

70 049

 

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 858

 

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

26 513

 

021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 240

 

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 202

 

464


Білім беру бөлімі

20 680

 

008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

20 680

07    

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

6 528 184

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

24 009

 

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4 887

 

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 778

 

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 344


467


Құрылыс бөлімі

5 275 293



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

43 036



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 710 749

 

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

26 768

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 185 522

 

007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

46 000

 

031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

263 218


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 228 882

 

015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

130 717

 

016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350 097

 

017

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 152

 

018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

737 916

08    

Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

270 135

455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

217 738

 

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 632

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

175 014

 

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

31 713

 

010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480


456


Ішкі саясат бөлімі

33 659

 

001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 177

 

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 000

 

003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 120

 

004

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

5 983

 

006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

18 738

 

001

Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 073

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 574

 

007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 192

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 174 854
 

467


Құрылыс бөлімі

1 174 854

 

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 174 854

10    

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 763
 

453

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

535

   

006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0

   

099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

535


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

7 748

 

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 364

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

485


463


Жер қатынастары бөлімі

23 480

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 781

 

005

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

800

11    

Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрылысы және құрылыс қызметі

36 686

467


Құрылыс бөлімі

16 197

 

001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 658

 

014

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

017

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640

 

468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 489

 

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 110

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480

12    

Көлік және коммуникация

256 192

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

256 192



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

76 061

 

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

135 131

 

009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу

45 000

13    

Басқалар

136 639

451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

15 600



022

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

15 600


469


Кәсіпкерлік бөлімі

61 066



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 489



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

47 198



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480


452


Қаржы бөлімі

13 975



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

13 975


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

20 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

25 998



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 459



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640



020

Ақпараттық жүйелер құру

899

15    

Трансферттер

311

452


Қаржы бөлімі

311



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

311


   

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

2 705 340



Бюджеттік кредиттер

2 705 340

07    

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

2 700 000

467


Құрылыс бөлімі

2 700 000



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

2 700 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 340

453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 340



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 340




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


   

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

10 000



Қаржы активтерін сатып алу

10 000

13

Басқалар

10 000

452


Қаржы бөлімі

10 000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

10 000




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


   

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-3 467 922

   

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

3 467 922



Қарыздар түсімі

2 700 000
16

Қарыздарды өтеу

0



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

767 922

2011 жылғы 12 сәуірдегі № 41/372
қалалық мәслихаттың шешіміне
2 - қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2011 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

Инвестициялық жобалар
04

Білім беру

 

467


Құрылыс бөлімі

 

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07    

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

 

467


Құрылыс бөлімі

 

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

 

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

 

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

 

007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

 

031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

 

467


Құрылыс бөлімі

 

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12  

Көлік және коммуникация


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық  бағдарламалар
01    

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


112


Қалалық мәслихаттың аппараты



002

Ақпараттық жүйелер құру


122


Қала әкімінің аппараты



002

Ақпараттық жүйелер құру


452


Қаржы бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

04    

Білім беру


464


Білім беру бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

06    

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі



012

Ақпараттық жүйелер құру

08    

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістік


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


456


Ішкі саясат бөлімі



004

Ақпараттық жүйелер құру


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

10    

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


463


Жер қатынастары бөлімі



005

Ақпараттық жүйелер құру

11    

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі


467


Құрылыс бөлімі



014

Ақпараттық жүйелер құру


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

13    

Басқалар


469


Кәсіпкерлік бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



020

Ақпараттық жүйелер құру