В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы" от 13 декабря 2010 года № 357 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3744, опубликовано 11 января 2011 года в газетах "Қостанай таңы" и "Костанайские новости") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 85826383,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5258080,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 367423,9 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 850,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 80200030,0 тысяч тенге;
2) затраты – 86490137,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1123130,8 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 1631569,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 508438,2 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 295984,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 295984,0 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – -2082868,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2082868,4 тысячи тенге.";
пункт 7-4 указанного решения изложить в новой редакции:
"7-4. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения в сумме 34958,0 тысяч тенге;
на проведение операции "Мак" в сумме 2744,0 тысячи тенге;
на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции в сумме 28192,0 тысячи тенге;
на содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов в сумме 2197,0 тысяч тенге по программам областного бюджета";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
сессии Т. Шерстобитова
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Тукенов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Управление экономики и
бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
____________________ Г. Кисленкова
Приложение
к решению маслихата
от 19 августа 2011 года
№ 427
Приложение 1
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года
№ 357
Областной бюджет Костанайской области на 2011 год
Категория |
Сумма, тысяч |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
85 826 383,9 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5 258 080,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5 258 080,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5 258 080,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
367 423,9 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
61 252,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого |
6 571,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
216,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
45 037,0 |
2 |
01 |
6 |
0 |
Вознаграждения (интересы) за |
1 215,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
8 213,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации |
6 316,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации |
6 316,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
292 284,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
292 284,0 |
06 |
Прочие неналоговые |
7 571,9 |
|||
1 |
Прочие неналоговые |
7 571,9 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи |
850,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
850,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
850,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
80 200 030,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих |
6 388 533,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных |
6 388 533,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих |
73 811 497,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из |
73 811 497,0 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
86 490 137,5 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1 054 398,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
685 984,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
47 525,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
46 525,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
618 317,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392 547,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
202 170,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
23 600,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
20 142,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
20 142,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
218 901,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
218 901,0 |
001 |
Услуги по реализации |
143 134,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
3 499,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 223,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
62 045,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на |
2 000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
149 513,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
149 513,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
142 513,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
68 257,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18 962,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18 962,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
12 824,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6 138,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
49 295,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
49 295,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
23 405,2 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
13 023,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9 310,5 |
009 |
Капитальные расходы |
3 556,3 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
4 694 222,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
4 694 222,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
4 680 959,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 086 653,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, |
3 303,0 |
006 |
Капитальные расходы |
427 000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
36 105,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
33 003,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
26 804,0 |
|||
016 |
Проведение операции "Мак" |
2 744,0 |
|||
018 |
Обеспечение охраны |
34 958,0 |
|||
019 |
Содержание, |
28 192,0 |
|||
020 |
Содержание, |
2 197,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
13 263,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
13 263,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
11 048 520,2 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и |
768 123,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
768 123,0 |
04 |
2 |
260 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
542 637,0 |
045 |
Целевые текущие трансферты из |
225 486,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 641 163,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
927 679,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование |
927 679,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования |
1 713 484,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
936 913,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
366 704,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
204 850,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
205 017,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
3 848 731,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
172 572,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
172 572,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования |
3 676 159,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3 253 347,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
366 170,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
25 000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты за |
31 642,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
634 391,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
236 540,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
236 540,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
20 632,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
20 632,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования |
377 219,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
92 547,0 |
035 |
Приобретение учебного |
28 000,0 |
|||
052 |
Повышение квалификации, |
256 672,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 156 112,2 |
253 |
Управление здравоохранения |
99 651,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
99 651,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования |
1 451 686,2 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
78 567,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
74 011,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
19 099,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
179 569,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
103 811,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
229 607,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
033 |
Целевые текущие трансферты из |
348 667,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
56 799,0 |
|||
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
354 556,2 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1 604 775,0 |
007 |
Целевые трансферты на |
720 113,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на |
486 033,0 |
|||
04 |
9 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция |
398 629,0 |
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
17 668 618,4 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
990 256,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
990 256,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
657 765,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства |
231 248,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
97 916,0 |
012 |
Реализация социальных |
3 327,0 |
|||
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная |
4 807 574,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4 807 574,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 430 963,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных |
95 008,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
304 978,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
238 539,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение больных с |
64 747,0 |
026 |
Обеспечение факторами |
275 700,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин |
308 270,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
89 369,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 301 653,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 301 653,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5 769 115,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
532 538,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской |
890 762,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
890 762,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
843 090,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы |
47 672,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
4 678 373,4 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 653 698,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
92 901,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
191 323,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
66 529,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан |
9 737,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
15 989,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
6 000,0 |
033 |
Капитальные расходы |
1 271 219,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
3 024 675,4 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
3 024 675,4 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и |
3 219 659,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 541 221,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 731 361,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
724 697,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
680 165,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
43 283,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
283 216,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования |
804 260,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
773 559,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
30 701,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
5 600,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
5 600,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
303 594,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
303 594,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка |
303 594,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
374 844,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
374 756,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
87 124,0 |
007 |
Капитальные расходы |
8 000,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
7 714,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
58 860,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
213 058,0 |
|||
265 |
Управление |
88,0 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
88,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное |
5 269 855,2 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1 846 213,2 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1 846 213,2 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на |
586 000,0 |
024 |
Целевые трансферты на |
135 213,2 |
|||
027 |
Целевые трансферты на |
1 125 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
3 417 242,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
241 048,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на |
215 088,0 |
044 |
Целевые трансферты на |
25 960,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3 176 194,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
49 813,0 |
||
004 |
Газификация населенных |
708 343,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2 059,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на |
1 232 624,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на |
265 937,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на |
465 539,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
155 197,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на |
296 682,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
6 400,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
6 400,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на |
6 400,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4 510 261,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области |
2 455 554,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
836 068,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
47 109,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
135 287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
175 159,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
467 365,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
9 148,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 619 486,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1 619 486,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1 270 243,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
1 267 693,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
37 436,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
45 995,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1 123 537,0 |
010 |
Капитальные расходы |
5 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
55 225,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства |
2 550,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
2 550,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
636 978,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
208 989,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
20 725,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
182 794,0 |
005 |
Капитальные расходы |
5 470,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
181 161,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
181 161,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
189 613,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
189 613,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
57 215,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
24 327,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного |
27 888,0 |
003 |
Капитальные расходы |
5 000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
5 643,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, |
5 643,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
5 643,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
141 843,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней |
141 843,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
93 880,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
44 963,0 |
005 |
Капитальные расходы |
3 000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 347 695,8 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 347 695,8 |
|||
271 |
Управление строительства |
2 066,8 |
|||
019 |
Целевые трансферты на |
2 066,8 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 345 629,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
1 988 629,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на |
357 000,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
9 477 502,9 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5 200 446,9 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского |
5 200 446,9 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
97 021,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
372 832,0 |
003 |
Капитальные расходы |
6 000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
593 171,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 241 428,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости |
1 102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
6 100,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2 694 966,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп |
110 439,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
74 387,9 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
3 000,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2 035 031,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
14 984,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
14 984,0 |
10 |
2 |
255 |
0 |
Управление сельского |
292 638,0 |
10 |
2 |
255 |
009 |
Субсидирование стоимости |
292 638,0 |
271 |
Управление строительства |
1 727 409,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на |
1 727 409,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
607 359,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
607 359,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
595 244,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
12 115,0 |
4 |
Рыбное хозяйство |
218,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
218,0 |
|||
034 |
Cубсидирование повышения |
218,0 |
|||
10 |
5 |
0 |
Охрана окружающей среды |
111 291,0 |
|
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
111 291,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
55 206,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
53 085,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3 000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42 316,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных |
42 316,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
41 316,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
1 480 841,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
1 480 841,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1 250 795,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
10 700,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
216 378,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
2 968,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, |
112 618,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
112 618,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
36 094,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
35 094,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
41 435,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
38 135,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
1 300,0 |
|||
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
35 089,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
32 089,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
3 000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
6 298 220,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
4 704 382,6 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
4 704 382,6 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
3 022 837,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на |
1 681 545,6 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1 593 837,4 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1 593 837,4 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
42 833,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1 228 863,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
46 325,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2 900,0 |
|||
12 |
9 |
268 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
272 916,4 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1 500 273,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
51 847,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление |
51 847,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
49 847,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1 448 426,0 |
256 |
Управление координации |
71 760,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты из |
71 760,0 |
|||
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
4 600,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного |
4 600,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
61 957,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
61 957,0 |
265 |
Управление |
455 079,0 |
|||
13 |
9 |
## |
004 |
Поддержка частного |
108 808,0 |
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной |
204 709,0 |
13 |
9 |
## |
015 |
Частичное гарантирование |
99 652,0 |
13 |
9 |
## |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
41 910,0 |
271 |
Управление строительства |
855 030,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
855 030,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19 220 037,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19 220 037,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19 220 037,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
17 893 796,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
781 217,0 |
017 |
Возврат, использованных не по |
33 000,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
412 024,0 |
|||
029 |
Целевые текущие трансферты |
100 000,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
1 123 130,8 |
||||
Бюджетные кредиты |
1 631 569,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное |
1 164 000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1 164 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1 164 000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1 164 000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
465 569,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
465 569,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского |
465 569,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
465 569,0 |
|||
13 |
Прочие |
2000,0 |
|||
09 |
Прочие |
2000,0 |
|||
265 |
Управление |
2000,0 |
|||
009 |
Содействие развитию |
2000,0 |
|||
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
508 438,2 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508 438,2 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508 438,2 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
508 438,2 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
451 493,2 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
56 945,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
295 984,0 |
||||
Приобретение финансовых |
295 984,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
295 984,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
295 984,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
295 984,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
295 984,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 082 868,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2 082 868,4 |