О внесении изменений и дополнений в решение от 29 декабря 2010 года N 33/225-IV "О бюджете города Семей на 2011-2013 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 05 октября 2011 года N 41/280-IV. Зарегистрировано Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 06 октября 2011 года за N 5-2-147. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 25 января 2012 года N 01-26/22

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 25.01.2012 N 01-26/22.
      
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 27 сентября 2011 года № 32/379-IV «О внесении изменений в решение от 24 декабря 2010 года  № 26/310-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 сентября 2011 года № 2555) маслихат города Семей   РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 29 декабря 2010 года № 33/225-IV «О бюджете города Семей на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года № 5-2-139, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 5 января 2011 года № 1), следующие изменения и дополнения:
      1) пункт 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 20 042 930,6 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 8 937 309 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 67 367 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 282 634 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 10 755 620,6 тысяч тенге»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 19 938 956,4 тысяч тенге»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «чистое бюджетное кредитование – 14 789,4 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 15 442,4 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 653 тысяч тенге»;
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «сальдо по операциям с финансовыми активами – 105 400 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов – 105 400 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета –  (-) 16 215,2 тысяч тенге»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 215,2 тысяч тенге:
      поступление займов – 495 160 тысяч тенге;
      погашение займов – 550 653 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 71 708,2 тысяч тенге»;
      2) в пункте 2 изложить в следующей редакции:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 175 605,3»;
      3) в пункте 10:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) – 139 330 тысяч тенге»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 1 536 тысяч тенге»;
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью – 3 302 тысяч тенге»;
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии) – 47 032,6 тысяч тенге»;
      абзац девятый изложить в следующей редакции:
      «на организацию полной телефонизации общеобразовательных школ – 1 479 тысяч тенге»;
      абзац десятый изложить в следующей редакции:
      «на проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения – 79 812 тысяч тенге»;
      дополнить абзацем двенадцатым в следующей редакции:
      «на обеспечение теплоснабжением города Семей в целях предупреждения чрезвычайной ситуации – 200 000 тысяч тенге»;
      4) в пункте 10-1:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на реконструкцию головного водозабора в поселке Шульбинск – 107 815 тысяч тенге»;
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «на реконструкцию распределительных тепловых сетей котельной «МЭН» от центрального теплового пункта 352 квартал (1 очередь), центрального теплового пункта «Агрохимлаборатория», 352, 343 кварталы (2 очередь) – 29 183 тысяч тенге»;
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «на выкуп здания химводоочистки и дымовой трубы, расположенных на территории ТЭЦ-1 города Семей, для осуществления проекта «Модернизация существующих мощностей котельной и ТЭЦ, сохранившихся в схеме центрального теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей в городе Семей». Расширение и реконструкция ТЭЦ-1 (1 очередь) - 0 тысяч тенге»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «на энергоснабжение домов индивидуальной застройки – 66 712 тысяч тенге»;
      дополнить абзацем седьмым в следующей редакции:
      «на реконструкцию  котельной 35 квартала в  городе Семей. Электроснабжение котельной 35 квартала в городе Семей (1 очередь) – 54 127 тысяч тенге»;
      5) в пункте 10-3:
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках  Программы занятости 2020 – 465 584 тысяч тенге»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов – 321 584 тысяч тенге»;
      6) пункт 10-4 изложить в следующей редакции:
      «10-4. Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2011 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 495 160 тысячи тенге, в том числе:
      для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов – 11 340 тысяч тенге;
      на строительство и (или) приобретение жилья – 250 000 тысяч тенге;
      на строительство по программе «Занятость» – 233 820 тысяч тенге»;
      7) приложения 16 изложить в новой редакции, согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
      
      
      Председатель сессии, секретарь
      городского маслихата                                К. Мирашев

      Приложение 1
      к решению № 41/280-IV
      от 5 октября 2011 года

      Бюджет города Семей на 2011 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

20 042 930,6

1



Налоговые поступления

8 937 309,0


01


Подоходный налог

4 161 105,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 161 105,0


03


Социальный налог

2 934 392,0



1

Социальный налог

2 934 392,0


04


Налоги на собственность

1 401 219,0



1

Налоги на имущество

725 287,0



3

Земельный налог

194 422,0



4

Налог на транспортные средства

479 660,0



5

Единый земельный налог

1 850,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

362 868,0



2

Акцизы

51 531,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

149 814,0



5

Налог на игорный бизнес

46 523,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

77 725,0



1

Государственная пошлина

77 725,0

2



Неналоговые поступления

67 367,0


01


Доходы от государственной собственности

41 597,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

874,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38 650,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

2 073,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 054,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 054,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 300,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

2 300,0


06


Прочие неналоговые поступления

22 416,0



1

Прочие неналоговые поступления

22 416,0

3



Поступления от продажи основного капитала

282 634,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

40 211,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

40 211,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

242 423,0



1

Продажа земли

232 732,0



2

Продажа  нематериальных активов

9 691,0

4



Поступления  трансфертов

10 755 620,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 755 620,6



2

Трансферты из областного бюджета

10 755 620,6


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма
(тыс. тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

19 938 956,4

01




Государственные услуги общего характера

490 502,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

380 691,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 103,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

18 250,0




002

Создание информационных систем

703,0




003

Капитальные расходы государственных органов

150,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

250 586,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

240 651,0




002

Создание информационных систем

2 229,0




003

Капитальные расходы государственных органов

7 706,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

111 002,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

103 930,0




022

Капитальные расходы государственных органов

7 072,0


2



Финансовая  деятельность

37 715,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

37 715,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 311,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

32 995,0




010

Организация приватизации коммунальной собственности

1 150,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

259,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

72 096,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

72 096,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

71 542,0




002

Создание информационных систем

554,0

02




Оборона

42 476,0


1



Военные нужды

33 843,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

33 843,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

33 843,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

8 633,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 633,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

8 633,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

33 084,0


1



Правоохранительная деятельность

33 084,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 084,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

33 084,0

04




Образование

6 250 250,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

645 544,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

645 544,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

584 425,0




021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

61 119,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

5 233 523,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

5 233 523,0




003

Общеобразовательное обучение

4 948 077,0




006

Дополнительное образование для детей

285 446,0


4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

93 907,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

93 907,0




018

Организация профессионального обучения

93 907,0


9



Прочие услуги в области образования

277 276,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

201 397,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 335,0




002

Создание информационных систем

241,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

12 366,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для  государственных учреждений образования района (города областного значения)

50 377,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

8 040,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

47 024,0




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому

59 014,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

75 879,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

75 879,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 025 159,6


2



Социальная помощь

930 950,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

930 950,6




002

Программа занятости

151 574,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 258,0




005

Государственная адресная социальная помощь

94 359,0




006

Жилищная помощь

39 665,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

262 495,6




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

48 450,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

56 235,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

176 707,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

28 916,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

30 030,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости

35 261,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

94 209,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

94 209,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

89 157,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 581,0




012

Создание информационных систем

71,0




021

Капитальные расходы государственных органов

1 400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 129 921,0


1



Жилищное хозяйство

1 562 459,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 714,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 089,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

4 625,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 556 745,0




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

323 100,0




004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

164 041,0




019

Строительство жилья

601 020,0




022

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

468 584,0


2



Коммунальное хозяйство

1 074 786,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

665 642,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

41 450,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

624 192,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

408 595,0




005

Развитие коммунального хозяйства

296 180,0




006

Развитие системы водоснабжения

112 415,0


3



Благоустройство населенных пунктов

492 676,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 627,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 153,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 474,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

484 049,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

156 275,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

47 595,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 361,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

272 818,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

514 176,0


1



Деятельность в области культуры

155 539,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

155 539,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

155 539,0


2



Спорт

104 125,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

104 125,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 453,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

22 166,0




007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

79 506,0


3



Информационное пространство

180 036,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

93 195,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

89 363,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 832,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

86 841,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

39 601,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 240,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

74 476,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

23 461,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

23 066,0




002

Создание информационных систем

124,0




010

Капитальные расходы государственных органов

271,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

40 876,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

29 085,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

11 649,0




004

Создание информационных систем

142,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

10 139,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

10 025,0




002

Создание информационных систем

114,0

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

7 303 071,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

7 303 071,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 303 071,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

7 303 071,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

116 384,0


1



Сельское хозяйство

48 454,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 934,0




099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

1 934,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

46 520,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

25 407,0




002

Создание информационных систем

170,0




003

Капитальные расходы государственных органов

4 213,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

16 730,0


6



Земельные отношения

24 171,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

24 171,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

23 581,0




005

Создание информационных систем

200,0




007

Капитальные расходы государственных органов

390,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

43 759,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

43 759,0




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

43 759,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

34 515,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

34 515,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 880,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области  строительства

28 908,0




014

Создание информационных систем

284,0




017

Капитальные расходы государственных органов

688,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

4 635,0




001

Услуги по реализации государственной политики  в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

4 635,0

12




Транспорт и коммуникации

609 132,0


1



Автомобильный транспорт

609 132,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 340,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

5 340,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

603 792,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

603 792,0

13




Прочие

306 629,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

21 750,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

21 750,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

21 594,0




002

Создание информационных систем

156,0


9



Прочие

284 879,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

54 674,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 846,0




013

Капитальные расходы государственных органов

346,0




020

Создание информационных систем

482,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

54 600,0




022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

54 600,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

175 605,3




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

175 605,3

15




Трансферты

83 656,5


1



Трансферты

83 656,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

83 656,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 291,5




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

79 365,0





III. Чистое бюджетное кредитование

14 789,4





Бюджетные кредиты

15 442,4

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 442,4


1



Сельское хозяйство

15 442,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 442,4




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

15 442,4





Погашение бюджетных кредитов

653,0


5



Погашение бюджетных кредитов

653,0



01


Погашение бюджетных кредитов

653,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

653,0





IV.  Сальдо по операциям с финансовыми активами

105 400,0





Приобретение финансовых активов

105 400,0

13




Прочие

105 400,0


09



Прочие

105 400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70 000,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

70 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

35 400,0




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

35 400,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.  Дефицит (профицит) бюджета

-16 215,2





VI.  Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 215,2

   
 
      Секретарь городского маслихата                     К. Мирашев

      Приложение 2
      к решению № 41/280-IV
      от 5 октября 2011 года

      Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2011 год

      тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

013 " Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"

022 "Капитальные расходы государственных органов"

1

Абралинский

6 379

6 349

30





2

Айнабулакский

5 783

5 737

46





3

Акбулакский

5 454

5 417

37





4

Алгабасский

6 213

6 123

90





5

Достыкский

7 291

6 332

959





6

Жазыкский

5 407

4 773

85

549




7

Жиеналинский

7 432

6 442

990





8

Знаменский

8 586

7 777

809





9

Иртышский

9 296

6 879

680


1737



10

Караоленсий

16 051

8 889

90




7 072

11

Новобаженовский

10 072

7 645

690


1737



12

Озерский

9 145

8 620

525





13

Приречный

10 833

5 398

95



5 340


14

Танатский

5 205

5 178

27





15

поселок Шульбинск

7 017

7 017






16

поселок Чаган

5 354

5 354







Всего по бюджету

125518

103930

5153

549

3474

5340

7072

   
 
      Секретарь городского маслихата                      К. Мирашев

2010 жылғы 29 желтоқсандағы N 33/225-IV "Семей қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2011 жылғы 05 қазандағы N 41/280-IV шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Семей қаласындағы Әділет басқармасында 2011 жылғы 06 қазандағы N 5-2-147 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2012 жылғы 25 қаңтардағы N 01-26/22 хатымен

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2012.01.25 N 01-26/22 хатымен.
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 27 қыркүйектегі 32/379-IV «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/310-IV шешімге өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2011 жылғы 27 қыркүйектегі № 2555 болып тіркелген) шешіміне сәйкес Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 33/225-IV «Семей қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 5-2-139 болып тіркелген, 2011 жылғы 5 қаңтардағы № 1 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 20 042 930,6 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 8 937 309 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 67 367 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 282 634 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 10 755 620,6 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 19 938 956,4 мың теңге;»;
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «таза бюджеттік кредит беру – 14 789,4 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 15 442,4 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 653 мың теңге;»;
      4) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 105 400 мың теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 105 400 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профициті) – (-) 16 215,2 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 215,2 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 495 160 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 550 653 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 71 708,2 мың теңге;»;
      2) 2-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві – 175 605,3 мың теңге»;
      3) 10-тармақта:
      бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге (ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға және ҰОС мүгедектеріне, қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына) – 139 330 мың теңге»;
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы алдында еңбек сіңірген зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге – 1 536 мың теңге»;
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «облыс алдында еңбек сіңірген зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге – 3 302 мың теңге»;
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «аз қамтылған отбасыларының балаларын жоғары оқу орындарына оқытуға (оқыту құны, стипендия, жатақханада тұруы) – 47 032,6 мың теңге»;
      тоғызыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «жалпы білім беру мектептерін толық телефондандыруды ұйымдастыруға – 1 479 мың теңге»;
      оныншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «үздіксіз жылумен қамтамасыз етуге арналған бірінші кезекті жұмыстарды жүргізуге – 79 812 мың теңге»;
      он екінші абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында Семей қаласын жылумен қамтамасыз етуге – 200 000 мың теңге»;
      4) 10-1 тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Шүлбі кентінде басты су бөгетін қайта жаңғыртуға – 107 815 мың теңге»;
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «МЭН» қазандығының «352 квартал» орталық жылу пунктінен үлестіргіш жылу желілерін қайта жаңғыртуға (1-кезек), «Агрохимлаборатория» орталық жылу пунктін, 352, 343 кварталдар (2-кезек) – 29 183 мың теңге»;
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Семей қаласындағы орталықтандырылған жылумен қамту сұлбасында сақталған қазіргі қазандықтар мен ЖЭО қуаттарын жаңарту, жылу желілерін қайта жаңарту. ЖЭО-1 кеңейту және қайта жаңарту (1 кезек)» жобасын жүзеге асыру үшін Семей қ. ЖЭО-1 аумағында орналасқан суды химиялық тазарту ғимараты мен түтін мұржасын сатып алуға – 0 мың теңге»;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «жеке салынған үйлерді қуатпен қамту – 66 712 мың теңге»;
      жетінші абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «Семей қаласының 35 кварталдағы жылу қазандығын қайта жаңарту. Семей қаласының 35 кварталдағы жылу қазандығын электрмен қамту – 54 127 мың теңге»;
      5) 10-3 тармақта:
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға – 465 584 мың теңге»;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру шеңберінде – 321 584 мың теңге»;
      6) 10-4 тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «10-4. 2011 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістері құрамында республикалық бюджеттен 495 160 мың теңге сомасында кредит қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 11 340 мың теңге;
      тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алуға – 250 000 мың теңге;
      «Жұмыспен қамту» бағдарламасы бойынша тұрғын үй салуға – 233 820 мың теңге.»;
      7) осы шешімнің 12-қосымшаларына сәйкес 16-қосымшалар жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат сессиясының
      төрағасы, мәслихат хатшысы                          Қ. Мирашев

      2011 жылғы 5 қазандағы
      № 41/280-IV шешiмге
      1-қосымша

       Семей қаласының 2011 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20 042 930,6

1



Салықтық түсiмдер

8 937 309,0


01


Табыс салығы

4 161 105,0



2

Жеке табыс салығы

4 161 105,0


03


Әлеуметтiк салық

2 934 392,0



1

Әлеуметтік салық

2 934 392,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 401 219,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

725 287,0



3

Жер салығы

194 422,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

479 660,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 850,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

362 868,0



2

Акциздер

51 531,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

115 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

149 814,0



5

Ойын бизнесіне салық

46 523,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

77 725,0



1

Мемлекеттік баж

77 725,0

2



Салықтық емес түсiмдер

67 367,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

41 597,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

874,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38 650,0



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

2 073,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 054,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 054,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 300,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 300,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 416,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 416,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

282 634,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

40 211,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

40 211,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

242 423,0



1

Жерді сату

232 732,0



2

Материалдық емес активтерді сату

9 691,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 755 620,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 755 620,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 755 620,6


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығыстар

19 938 956,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

490 502,0

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

380 691,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 103,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 250,0

01

1

112

002

Ақпараттық жүйелер құру

703,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

150,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

250 586,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

240 651,0

01

1

122

002

Ақпараттық жүйелер құру

2 229,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

7 706,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

111 002,0

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

103 930,0

01

1

123

022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

7 072,0

01

2



Қаржылық қызмет

37 715,0

01

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

37 715,0

01

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 311,0

01

2

459

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

32 995,0

01

2

459

010

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

1 150,0

01

2

459

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

259,0

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

72 096,0

01

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

72 096,0

01

9

459

001

Экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 542,0

01

9

459

002

Ақпараттық жүйелер құру

554,0

02




Қорғаныс

42 476,0

02

1



Әскери мұқтаждар

33 843,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

33 843,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

33 843,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 633,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 633,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

8 633,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

33 084,0

03

1



Құқық қорғау қызметi

33 084,0

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 084,0

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

33 084,0

04




Бiлiм беру

6 250 250,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

645 544,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

645 544,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

584 425,0




021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

61 119,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

5 233 523,0

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5 233 523,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

4 948 077,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

285 446,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

93 907,0

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

93 907,0

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

93 907,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

277 276,0

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

201 397,0

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 335,0

04

9

464

002

Ақпараттық жүйелер құру

241,0

04

9

464

004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

12 366,0

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

50 377,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

8 040,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

47 024,0




020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

59 014,0

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

75 879,0

04

9

472

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

75 879,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 025 159,6

06

2



Әлеуметтiк көмек

930 950,6

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

930 950,6

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

151 574,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 258,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

94 359,0

06

2

451

006

Тұрғын үй көмегі

39 665,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

262 495,6

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

48 450,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

56 235,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

176 707,0

06

2

451

016

18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

28 916,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

30 030,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

35 261,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

94 209,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

94 209,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 157,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 581,0

06

9

451

012

Ақпараттық жүйелер құру

71,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

1 400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 129 921,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 562 459,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 714,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 089,0




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

4 625,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 556 745,0




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

323 100,0




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

164 041,0




019

Тұрғын үй салу

601 020,0




022

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы

468 584,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

1 074 786,0

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

665 642,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

41 450,0

07

2

458

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

624 192,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

408 595,0

07

2

472

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

296 180,0

07

2

472

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

112 415,0

07

3



Елді-мекендерді көркейту

492 676,0

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8 627,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 153,0

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 474,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

484 049,0

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

156 275,0

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

47 595,0

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 361,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

272 818,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

514 176,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

155 539,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

155 539,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

155 539,0

08

2



Спорт

104 125,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

104 125,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 453,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

22 166,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

79 506,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

180 036,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

93 195,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

89 363,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

3 832,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

86 841,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

39 601,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 240,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

74 476,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

23 461,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 066,0

08

9

455

002

Ақпараттық жүйелер құру

124,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

271,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

40 876,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 085,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

11 649,0

08

9

456

004

Ақпараттық жүйелер құру

142,0

08

9

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 139,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 025,0

08

9

465

002

Ақпараттық жүйелер құру

114,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

7 303 071,0

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

7 303 071,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 303 071,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

7 303 071,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

116 384,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

48 454,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 934,0




099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

1 934,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

46 520,0

10

1

462

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 407,0

10

1

462

002

Ақпараттық жүйелер құру

170,0




003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

4 213,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

16 730,0

10

6



Жер қатынастары

24 171,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

24 171,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 581,0

10

6

463

005

Ақпараттық жүйелер құру

200,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

390,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

43 759,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

43 759,0

10

9

462

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

43 759,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

34 515,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

34 515,0

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 880,0

11

2

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 908,0

11

2

472

014

Ақпараттық жүйелер құру

284,0

11

2

472

017

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

688,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

4 635,0

11

2

472

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 635,0

12




Көлiк және коммуникация

609 132,0

12

1



Автомобиль көлiгi

609 132,0

12

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 340,0

12

1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 340,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

603 792,0

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

603 792,0

13




Басқалар

306 629,3

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

21 750,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

21 750,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 594,0

13

3

469

002

Ақпараттық жүйелер құру

156,0

13

9



Басқалар

284 879,3

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

54 674,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 846,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

346,0

13

9

458

020

Ақпараттық жүйелер құру

482,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

54 600,0




022

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

54 600,0

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

175 605,3

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

175 605,3

15




Трансферттер

83 656,5

15

1



Трансферттер

83 656,5

15

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

83 656,5

15

1

459

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

4 291,5

15

1

459

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

79 365,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

14 789,4





Бюджеттік кредиттер

15 442,4

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 442,4

10

1



Ауыл шаруашылығы

15 442,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 442,4




018

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

15 442,4





Бюджеттік кредиттерді өтеу

653,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

653,0



1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

653,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

653,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

105 400,0





Қаржылық активтерді сатып алу

105 400,0

13




Басқалар

105 400,0


09



Басқалар

105 400,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 000,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

70 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

35 400,0




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

35 400,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 215,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 215,2

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                         Қ. Мирашев

      2011 жылғы 5 қазандағы
      № 41/280-IV шешiмге
      2-қосымша

      2011 жылға арналған Семей қаласының бюджетіндегі ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша



001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

013 "Ауылдық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

022 "Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары "

1

Абыралы

6 379

6 349

30





2

Айнабұлақ

5 783

5 737

46





3

Ақбұлақ

5 454

5 417

37





4

Алғабас

6 213

6 123

90





5

Достық

7 291

6 332

959





6

Жазық

5 407

4 773

85

549




7

Жиенәлі

7 432

6 442

990





8

Знаменка

8 586

7 777

809





9

Ертіс

9 296

6 879

680


1737



10

Қараөлең

16 051

8 889

90




7072

11

Новобаженово

10 072

7 645

690


1737



12

Озерки

9 145

8 620

525





13

Приречный

10 833

5 398

95



5340


14

Таңат

5 205

5 178

27





15

Шүлбі кенті

7 017

7 017






16

Шаған кенті

5 354

5 354







Бюджет
бойынша
барлығы

125518

103930

5153

549

3474

5340

7072

    
      
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                         Қ. Мирашев