В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Наурзумского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 431 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-16-132, опубликовано 10 января 2012 года в газете "Науырзым тынысы") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Наурзумского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1531306,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 149427,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4882,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7455,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1369542,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1541300,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15077,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 16494,9 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1417,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – –25072,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25072,8 тысячи тенге:
поступление займов – 7281,0 тысяча тенге;
погашение займов – 1417,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19208,8 тысяч тенге.
абзац третий пункта 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 4200,0 тысяч тенге.";
абзац третий пункта 5 указанного решения исключить.
абзац третий и абзац пятый пункта 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 2597,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 9844,0 тысячи тенге.";
абзац второй пункта 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 7281,0 тысяча тенге.";
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
сессии секретарь
районного маслихата Б. Аманбаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Наурзумского района"
____________ Р. Будекенова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Наурзумского района"
______________ Н. Дехтярева
Приложение 1
к решению маслихата
от 14 мая 2012 года № 45
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Бюджет Наурзумского района
на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1531306,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
149427,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
70710,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
70710,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
59565,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
59565,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
15603,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
5693,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1093,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
5435,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
3382,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2922,0 |
|||
2 |
Акцизы |
286,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных |
1480,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1156,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
627,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
627,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
4882,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
333,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
333,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
255,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
255,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4294,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4294,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
7455,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
7455,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
7329,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
126,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1369542,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1369542,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1369542,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1541300,9 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
148407,3 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
130770,3 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11068,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11068,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
57213,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
56848,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
365,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
62489,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
60906,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
1583,3 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
8936,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8936,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8936,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
8701,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8701,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8701,0 |
|||
02 |
Оборона |
2143,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1229,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1229,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1229,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
914,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
914,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
914,0 |
|||
04 |
Образование |
659066,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
70841,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
70841,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
70541,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
300,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
566874,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
566874,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
549567,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
8352,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7630,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
21351,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
21351,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7589,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7974,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
4138,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1650,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
68924,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
57973,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
57973,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
15577,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
4536,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6860,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
698,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
4814,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
16504,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
500,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8484,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
10951,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
10951,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10465,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
486,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
475196,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
73526,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
73526,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) |
39110,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
394528,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6500,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых |
6500,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
388028,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
388028,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
7142,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
7142,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3530,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
716,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2896,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
78812,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
35144,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
35144,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
35144,0 |
|||
2 |
Спорт |
4265,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
4265,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
1506,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2759,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
21355,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
20445,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) |
20115,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
330,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
910,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
750,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
160,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
18048,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7323,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7323,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
5660,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5560,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
100,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5065,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5065,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
2000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2000,0 |
|||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
2000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
24451,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
7223,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
2597,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной |
2597,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
4626,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4383,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
243,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7077,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
7077,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7077,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
10151,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
10151,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
10151,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6310,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
6310,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6310,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6310,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41089,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
41089,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6185,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
6185,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
34904,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
34904,0 |
|||
13 |
Прочие |
28597,2 |
|||
9 |
Прочие |
28597,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1543,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения |
1543,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1618,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1618,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
11294,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11294,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
14142,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
14130,2 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
12,0 |
|||
15 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
1 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6305,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
4174,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
15077,9 |
||||
Бюджетные кредиты |
16494,9 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
16494,9 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
16494,9 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
16494,9 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
16494,9 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-25072,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
25072,8 |
||||
Поступления займов |
7281,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
7281,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
7281,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
7281,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
7281,0 |
|||
Погашение займов |
1417,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1417,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1417,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1417,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1417,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
19208,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
19208,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 14 мая 2012 года № 45
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Перечень бюджетных программ Наурзумского
районного бюджета на развитие с расспределением
бюджетных программ на реализацию инвестиционных
проектов на 2012-2014 годы
Функциональная группа |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
Инвестиционные проекты |
463554,0 |
20135,0 |
219315,0 |
||||
04 |
Образование |
219315,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
219315,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
219315,0 |
|||||
037 |
Строительство и реконструкция |
219315,0 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
461554,0 |
20135,0 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
73526,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
73526,0 |
|||||
003 |
Проектирование, строительство и |
39110,0 |
|||||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
388028,0 |
20135,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, |
388028,0 |
20135,0 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
388028,0 |
20135,0 |
||||
09 |
Топливно-энергетический |
2000,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
2000,0 |
|||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2000,0 |
|||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
2000,0 |