В соответствии со статьей 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан" от 23 января 2001 года, Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Наурзумского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1597855,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 154927,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4092,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2745,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1436091,6 тысяча тенге;
2) затраты – 1607850,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7764,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9181,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1417,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -17758,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17758,9 тысяч тенге:
поступление займов – 4225,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5674,9 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19208,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 05.12.2012 № 86 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен объем субвенции, передаваемой из областного бюджета в сумме 832941,0 тысяча тенге.
3. Предусмотреть в районном бюджете на 2012 год поступления трансфертов в областной бюджет в связи с упразднением ревизионной комиссии Наурзумского районного маслихата в сумме 2131,0 тысяча тенге.
3-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 4174,3 тысячи тенге;
в областной бюджет в сумме 0,1 тысяча тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением маслихата Наурзумского района Костанайской области от 23.02.2012 № 11 (вводится в действие с 01.01.2012).
3-2. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета в сумме 4257,9 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-2 в соответствии с решением маслихата Наурзумского района Костанайской области от 30.07.2012 № 52 (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 05.12.2012 № 86 (вводится в действие с 01.01.2012).
4. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 6500,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 4200,0 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта Докучаевской средней школы в сумме 9900,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решением маслихата Наурзумского района Костанайской области от 14.05.2012 № 45 (вводится в действие с 01.01.2012).
4-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
на ремонт кровли государственного учреждения "Докучаевская средняя школа отдела образования Наурзумского района" в сумме 51633,6 тысячи тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Наурзумского района Костанайской области от 30.07.2012 № 52 (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 05.12.2012 № 86 (вводится в действие с 01.01.2012).
5. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевого трансферта на развитие из областного бюджета, в том числе:
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 36518,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решениями маслихата Наурзумского района Костанайской области от 14.05.2012 № 45 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.07.2012 № 52 (вводится в действие с 01.01.2012).
5-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевого трансферта на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 36357,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 5-1 в соответствии с решением маслихата Наурзумского района Костанайской области от 10.04.2012 № 37 (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 05.12.2012 № 86 (вводится в действие с 01.01.2012).
6. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 13576,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 2506,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 12269,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 8688,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 4122,0 тысячи тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 9844,0 тысячи тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 554,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями маслихата Наурзумского района Костанайской области от 10.04.2012 № 37 (вводится в действие с 01.01.2012); от 14.05.2012 № 45 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.07.2012 № 52 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.11.2012 № 72 (вводится в действие с 01.01.2012); от 05.12.2012 № 86 (вводится в действие с 01.01.2012).
7. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 1543,0 тысячи тенге.
8. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Программы занятости 2020, в том числе целевых текущих трансфертов:
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 1937,0 тысяч тенге;
на обеспечение центров занятости населения в сумме 8484,0 тысячи тенге;
на молодежную практику в сумме 1858,0 тысяч тенге.
9. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе:
бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 4225,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 363584,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 34416,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 10.04.2012 № 37; с изменениями, внесенными решениями маслихата Наурзумского района Костанайской области от 14.05.2012 № 45 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.11.2012 № 72 (вводится в действие с 01.01.2012).
10. исключен - решением маслихата Наурзумского района Костанайской области от 26.11.2012 № 72 (вводится в действие с 01.01.2012).
11. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения Наурзумского районного бюджета на 2012 год, согласно приложению 4.
12. Утвердить перечень бюджетных программ Наурзумского районного бюджета на развитие с распределением бюджетных программ на реализацию инвестиционных проектов на 2012-2014 годы, согласно приложению 5.
13. Утвердить перечень бюджетных программ поселка, аула (села), аульного (сельского) округа Наурзумского района на 2012 год, согласно приложению 6.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии З. Алдажуманова
Секретарь
районного маслихата Б. Аманбаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Наурзумского района"
_______________________ Н. Дехтярева
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Наурзумского района"
_______________________ Р. Будекенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 ноября 2012 года № 72
Бюджет Наурзумского района на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 05.12.2012 № 86 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1597855,6 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
154927,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
69404,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
69404,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
56565,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
56565,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
24946,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
6123,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1188,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
11253,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
6382,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
3109,0 |
|||
2 |
Акцизы |
421,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных |
1207,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1481,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
903,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
903,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
4092,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
558,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
558,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
35,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
35,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3499,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3499,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
2745,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2745,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
1901,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
844,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1436091,6 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1436091,6 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1436091,6 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1607850,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
160128,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
142040,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11088,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
10954,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
134,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
63138,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
59300,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
3838,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
67814,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
61331,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
6482,3 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
9112,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
9112,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9112,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
8976,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8976,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8976,0 |
|||
02 |
Оборона |
1756,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1291,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1291,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1291,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
465,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
465,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
465,0 |
|||
04 |
Образование |
713009,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
66544,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
66544,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
53975,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
300,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
12269,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
545104,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
545104,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
528940,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
7980,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
554,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7630,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
101361,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
101361,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8069,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7901,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
4122,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
500,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
80769,6 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
63975,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
52686,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
52686,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
10942,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
3735,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6860,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
272,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
4964,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
16769,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
660,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8484,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
11289,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
11289,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10903,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
386,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
480156,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
72340,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
72340,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
37924,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
400102,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
400102,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
400102,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
7714,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7714,3 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3564,1 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
716,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3434,2 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
83378,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
34973,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
34973,5 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
34973,5 |
|||
2 |
Спорт |
4647,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
4647,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1897,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2750,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
22621,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
21301,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
20147,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
1154,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1320,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
320,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
21136,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
9854,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7191,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
2663,5 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6069,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5969,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
100,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5213,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5213,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
1950,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1950,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1950,0 |
|||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1950,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
23578,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
6648,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
2655,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
2655,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
3993,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3425,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
60,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
258,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
250,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6779,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6779,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6779,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
10151,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
10151,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
10151,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6191,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
6191,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6191,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6191,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
34673,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
34673,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
800,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
800,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
33873,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
33873,0 |
|||
13 |
Прочие |
32748,7 |
|||
9 |
Прочие |
32748,7 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1543,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
1543,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
11225,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10955,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
270,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
19980,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13362,7 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
118,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
6500,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1,5 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
1,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1,5 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
1,5 |
|||
15 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
1 |
Трансферты |
6305,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6305,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
4174,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
7764,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
9181,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
9181,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9181,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
9181,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
9181,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1417,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1417,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-17758,9 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
17758,9 |
||||
Поступления займов |
4225,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
4225,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
4225,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
4225,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
4225,0 |
|||
Погашение займов |
5674,9 |
||||
16 |
Погашение займов |
5674,9 |
|||
1 |
Погашение займов |
5674,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
5674,9 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1417,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
4257,9 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
19208,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
19208,8 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
19208,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Бюджет Наурзумского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
1044472,0 |
|||
Налоговые поступления |
154667,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
72197,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный |
72197,0 |
||
03 |
Социальный налог |
59980,0 |
||
1 |
Социальный налог |
59980,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
18500,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6220,0 |
||
3 |
Земельный налог |
1185,0 |
||
4 |
Налог на транспортные |
6027,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
5068,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
3201,0 |
||
2 |
Акцизы |
250,0 |
||
3 |
Поступления за использование |
1638,0 |
||
4 |
Сборы за ведение |
1313,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, |
789,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
789,0 |
||
Неналоговые поступления |
3293,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
266,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
266,0 |
||
02 |
Поступления от реализации |
263,0 |
||
1 |
Поступления от реализации |
263,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые |
2764,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые |
2764,0 |
||
Поступления от продажи |
9592,0 |
|||
03 |
Продажа земли и |
9592,0 |
||
1 |
Продажа земли |
9457,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных |
135,0 |
||
Поступления трансфертов |
876920,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих |
876920,0 |
||
2 |
Трансферты из областного |
876920,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1044472,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
164122,0 |
|||
1 |
Представительные, |
146775,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
13735,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
13735,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
60732,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
57953,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2779,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
72308,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
72308,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
8530,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8530,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8530,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
8817,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8817,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8817,0 |
|||
02 |
Оборона |
1315,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1315,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1315,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
1315,0 |
|||
04 |
Образование |
625907,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
46360,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
46360,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
46360,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
563806,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
563806,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
555287,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
8519,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
15741,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
15741,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7608,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
8133,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
56527,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
46223,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
46223,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
10063,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
4853,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7340,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
704,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
5069,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
17659,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
535,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
10304,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
10304,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9784,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
520,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
35027,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
27385,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7250,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации |
7250,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, |
20135,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
20135,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
7642,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
7642,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
3777,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
766,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3099,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
79185,0 |
|||
1 |
Деятельность в области |
34656,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
34656,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
34656,0 |
|||
2 |
Спорт |
4233,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4233,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1347,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2886,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
21940,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
21034,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
20663,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
371,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
906,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
735,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
171,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
18356,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
7469,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7469,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
5746,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5643,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в |
103,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5141,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5141,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
6464,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6464,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
6464,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6464,0 |
|||
11 |
Промышленность, |
6752,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
6752,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, |
6752,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6752,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
43965,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
43965,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
6618,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
6618,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
37347,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
37347,0 |
|||
13 |
Прочие |
23077,0 |
|||
9 |
Прочие |
23077,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1676,0 |
|||
012 |
Резерв местного |
1676,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5716,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5716,0 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, |
15685,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15685,0 |
|||
15 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
1 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2131,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
-1293,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1293,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1293,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1293,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1293,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
1293,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-1293,0 |
||||
Погашение займов |
1293,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1293,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1293,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1293,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1293,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Приложение 2
к решению маслихата
от 30 июля 2012 года № 52
Бюджет Наурзумского района на 2014 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 30.07.2012 № 52 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1273238,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
176701,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
85689,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
85689,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
65978,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
65978,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
20537,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
6897,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1192,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
7077,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
5371,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
3552,0 |
|||
2 |
Акцизы |
254,0 |
|||
3 |
Поступления за использование |
1812,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
1486,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
945,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
945,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
3431,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
325,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
325,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
292,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
292,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2814,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2814,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
9762,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных |
9762,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
9618,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
144,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1083344,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1083344,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1083344,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1273238,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
171949,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
153734,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
14043,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
14043,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
63768,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
60850,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2918,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
75923,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75923,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
8957,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8957,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8957,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
9258,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
9258,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9258,0 |
|||
02 |
Оборона |
1407,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1407,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1407,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1407,0 |
|||
04 |
Образование |
860509,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
49824,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
49824,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
49824,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
574680,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
574680,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
565948,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
8732,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
236005,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
16690,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7988,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8702,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
219315,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
219315,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
59523,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
48949,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
48949,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
10526,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
5193,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7854,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
739,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
5170,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
18895,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
572,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
10574,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
10574,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10018,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
556,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13177,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
5000,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
5000,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
5000,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
8177,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8177,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4041,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
820,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3316,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм |
81384,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
35349,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
35349,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
35349,0 |
|||
2 |
Спорт |
4318,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
4318,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1374,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2944,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
22442,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
21473,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
21076,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
397,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
969,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
786,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
183,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
19275,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7842,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7842,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6035,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5925,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
110,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5398,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5398,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
11477,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
4690,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
4690,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4690,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6787,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6787,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6787,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7090,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
7090,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
7090,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7090,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
47042,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
47042,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7081,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
7081,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
39961,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
39961,0 |
|||
13 |
Прочие |
19680,0 |
|||
9 |
Прочие |
19680,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1899,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1899,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства |
11779,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11779,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6002,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6002,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1293,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1293,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1293,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1293,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1293,0 |
|||
IY. Сальдо по операциям |
0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1293,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
1293,0 |
||||
Погашение займов |
1293,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
1293,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
1293,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1293,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
1293,0 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Перечень бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения
Наурзумского районного бюджета на 2012 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
04 |
Образование |
|||
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
||
04 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города |
|
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Приложение 2
к решению маслихата
от 5 декабря 2012 года № 86
Перечень бюджетных программ Наурзумского
районного бюджета на развитие с распределением
бюджетных программ на реализацию инвестиционных проектов
на 2012-2014 годы
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Наурзумского района Костанайской области от 05.12.2012 № 86 (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
Инвестиционные проекты |
474392,0 |
20135,0 |
224315,0 |
||||
04 |
Образование |
219315,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
219315,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
219315,0 |
|||||
037 |
Строительство и |
219315,0 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное |
472442,0 |
20135,0 |
5000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
72340,0 |
|||||
472 |
Отдел строительства, |
72340,0 |
|||||
003 |
Проектирование, |
37924,0 |
|||||
004 |
Проектирование, развитие, |
34416,0 |
|||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
400102,0 |
20135,0 |
5000,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, |
400102,0 |
20135,0 |
5000,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
400102,0 |
20135,0 |
5000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1950,0 |
|||||
9 |
Прочие услуги в области |
1950,0 |
|||||
458 |
Отдел |
1950,0 |
|||||
019 |
Развитие |
1950,0 |
Приложение 6
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 431
Перечень бюджетных программ поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа Наурзумского района на 2012 год
№п/ |
Исполнительный |
Код |
Наименование бюджетных |
1 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
2 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
01-1-123-022 |
Капитальные расходы |
||
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
3 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-009 |
Обеспечение санитарии |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
12-1-123-013 |
Обеспечение |
||
4 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
01-1-123-022 |
Капитальные расходы |
||
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
13-9-123-040 |
Реализация мероприятий |
||
5 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
6 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
13-9-123-040 |
Реализация мероприятий |
||
7 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
01-1-123-022 |
Капитальные расходы |
||
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-009 |
Обеспечение санитарии |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
13-9-123-040 |
Реализация мероприятий |
||
8 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |
||
9 |
Государственное |
01-1-123-001 |
Услуги по обеспечению |
07-3-123-008 |
Освещение улиц |
||
07-3-123-009 |
Обеспечение санитарии |
||
07-3-123-011 |
Благоустройство и |