О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 47 "О бюджете Байганинского района на 2013-2015 годы"

Решение Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 29 января 2013 года № 56. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 14 февраля 2013 года № 3528. Утратило силу в связи с истечением срока применения решением Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 27 мая 2014 № 127

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения  решением Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 27.05.2014 № 127.

       В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 5 статьи 104 и статьи 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение районного маслихата «О бюджете Байганинского района на 2013-2015 годы» от 21 декабря 2012 года № 47 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3482, опубликованное 17 и 24 января 2013 года в газете «Жем-Сағыз» за № № 3, 4) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1)
      доходы
      цифры «2 633 573» заменить цифрами «2 595 073»;
      в том числе:
      поступление трансфертов
      цифры «380 686» заменить цифрами «342 186»;
      в подпункте 2)
      затраты
      цифры «2 633 573» заменить цифрами «2 892 813,9»;
      в подпункте 5):
      дефицит бюджета (профицит)
      цифры «-15 451» заменить цифрами «-313 191,9»;
      в подпункте 6)
      финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
      цифры «15 451» заменить цифрами «313 191,9».
      2) пункт 4 исключить;
      3) в пункте 5:
      3 абзац исключить.
      4) приложения 15 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года. 

      Председатель сессии                     Б. Тәжімұратов

      Секретарь маслихата                     Б.Турлыбаев

Приложение 1 к решению № 56 Байганинского
районного маслихата от 29 января 2013 года

Приложение 1 к решению № 47 Байганинского
районного маслихата от 21 декабря 2012 года

Бюджет Байганинского района на 2013 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I.ПОСТУПЛЕНИЯ

2 595 073



Доходы

2 595 073

1



Налоговые поступления

2 246 027

01


Подоходный налог

97 020


2

Индивидуальный подоходный налог

97 020


03


Социальный налог

102 165


1

Социальный налог

102 165


04


Налоги на собственность

2 034 088


1

Hалоги на имущество

2 017 128



3

Земельный налог

1 760



4

Hалог на транспортные средства

13 500



5

Единый земельный налог

1 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 310


2

Акцизы

990



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 170



5

Налог на игорный бизнес

150


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 444


1

Государственная пошлина

1 444

2



Неналоговые поступления

3 260

01


Доходы от государственной собственности

300


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

60


1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

60


06


Прочие неналоговые поступления

2 900


1

Прочие неналоговые поступления

2 900

3



Поступления от продажи основного капитала

3 600

03


Продажа земли и нематериальных активов

3 600


1

Продажа земли

3 600

4



Поступления трансфертов

342 186

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

342 186



2

Трансферты из областного бюджета

342 186

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

2 892 813,9

01




Государственные услуги общего характера

209 960,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

174 226,0



112


Аппарат маслихата района

19 931,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

14 559,0




003

Капитальные расходы государственного органа

5 372,0



122


Аппарат акима района

54 422,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района

49 172,0




003

Капитальные расходы государственного органа

5 250,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

99 873,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

98 523,0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 350,0


2



Финансовая деятельность

18 265,0



452


Отдел финансов района

18 265,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района

17 216,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

706,0




018

Капитальные расходы государственного органа

343,0


5



Планирование и статистическая деятельность

17 469,0



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района

17 469,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства

17 469,0

02




Оборона

6 946,0


1



Военные нужды

1 946,0



122


Аппарат акима района

1 946,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 946,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

5 000,0



122


Аппарат акима района

5 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района

1 000,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

4 000,0

04




Образование

1 922 217,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

222 456,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района

222 456,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

222 456,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 471 565,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района

1 471 565,0




004

Общеобразовательное обучение

1 419 695,0




005

Дополнительное образование для детей и юношества

51 870,0


9



Прочие услуги в области образования

228 196,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

22 900,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

22 900,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района

205 296,0




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района

10 300,0




010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба

20 953,0




020

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 776,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

170 267,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

155 107,2


2



Социальная помощь

134 788,2



451


Отдел занятости и социальных программ района

134 788,2




002

Программа занятости

40 205,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 000,0




005

Государственная адресная социальная помощь

592,0




006

Оказание жилищной помощи

800,2




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

47 981,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 464,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

25 665,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 081,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

20 319,0



451


Отдел занятости и социальных программ района

20 319,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

19 169,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

400,0




021

Капитальные расходы государственного органа

750,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

188 682,0


1



Жилищное хозяйство

170 822,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

4 000,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

4 000,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

166 822,0




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

35 680,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

131 142,0


2



Коммунальное хозяйство

850,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

50,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

50,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

800,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 010,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 010,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

5 200,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

60,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 750,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

5 000,0




015

Освещение улиц населенных пунктов

5 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

149 410,0


1



Деятельность в области культуры

47 859,0



455


Отдел культуры и развития языков района

47 859,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

47 859,0


2



Спорт

6 500,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района

6 500,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном уровне

1 000,0




015

Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 500,0


3



Информационное пространство

64 835,0



455


Отдел культуры и развития языков района

56 435,0




006

Функционирование районных библиотек

55 935,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

500,0



456


Отдел внутренней политики района

8 400,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

6 200,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

2 200,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

30 216,0



455


Отдел культуры и развития языков района

20 586,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 680,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 906,0



456


Отдел внутренней политики района

9 630,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

8 280,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 350,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

102 054,0


1



Сельское хозяйство

24 381,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

8 000,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

8 000,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района

12 516,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

12 016,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

200,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

300,0



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района

3 865,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 865,0


6



Земельные отношения

9 554,0



463


Отдел земельных отношений района

9 554,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района

9 554,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

68 119,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района

68 119,0




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

68 119,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

18 763,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

18 763,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

18 763,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района

8 463,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

10 000,0




015

Капитальные расходы государственного органа

300,0

12




Транспорт и коммуникации

80 850,0


1



Автомобильный транспорт

80 850,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

80 850,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

80 850,0

13




Прочие

57 246,1


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

1 710,1



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района

1 710,1




005

Поддержка предпринимательской деятельности

1 710,1


9



Прочие

55 536,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19 301,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

19 301,0



452


Отдел финансов района

3 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района

3 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

7 357,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

7 357,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района

25 878,0




001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

17 878,0




018

Капитальные расходы государственного органа

8 000,0

15




Трансферты

1 578,6


1



Трансферты

1 578,6



452


Отдел финансов района

1 578,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 578,6





ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

15 451,0




Бюджетные кредиты

18 176,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18 176,0


1



Сельское хозяйство

18 176,0



476


Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района

18 176,0




004

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

18 176,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


класс


подкласс


Наименование

5



Погашение бюджетных кредитов

2 725,0


01


Погашение бюджетных кредитов

2 725,0



1

Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета

2 725,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0



V. Дефицит бюджета (профицит)

-313 191,9



VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

313 191,9

Категория

Сумма (тысяч тенге)


класс


подкласс


Наименование

7



Поступление кредитов

18 176,0

01


Внутренние государственные кредиты

18 176,0



2

Договора на получение кредитов

18 176,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

16




Погашение кредитов

2 725,0


1



Погашение кредитов

2 725,0



452


Отдел финансов района

2 725,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 725,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


класс


подкласс


Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

297 740,9

01


Остатки бюджетных средств

297 740,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

297 740,9

Приложение 2 к решению № 56 Байганинского
районного маслихата от 29 января 2013 года

Приложение 5 к решению № 47 Байганинского
районного маслихата от 21 декабря 2012 года

Бюджетные программы аппаратов акимов аульных (сельских) округов в районном бюджете на 2013 год

Функциональная группа

Караулкельдинский сельский округ

Ащинский сельский округ


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

32313,5

12345

01




Государственные услуги общего характера

17809

10028


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17809

10028



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

17809

10028




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

17659

9878




022

Капитальные расходы государственного органа

150

150

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5710

800


3



Благоустройство населенных пунктов

5710

800



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5710

800




008

Освещение улиц населенных пунктов

2600

300




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2000

300




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

60





011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1050

200

13




Прочие

8794,5

1517


9



Прочие

8794,5

1517



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8794,5

1517




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

8794,5

1517

продолжение таблицы

Жанажолс
кий сельский округ

Жаркамыс
ский сельский округ

Культабанс
кий сельский округ

Копински
й сельский округ

Кзылбулак
ский сельский округ

Миялинский сельский округ

Сартугайс
кий сельский округ

Всего

11099,4

11362,6

13247,4

11970,6

13925,2

12692,8

12227,5

131 184,0

9548

9950

10135

9951

11661

10871

9920

99 873,0

9548

9950

10135

9951

11661

10871

9920

99 873,0

9548

9950

10135

9951

11661

10871

9920

99 873,0

9398

9800

9985

9801

11511

10721

9770

98 523,0

150

150

150

150

150

150

150

1 350,0

800

700

700

800

700

1000

800

12 010,0

800

700

700

800

700

1000

800

12 010,0

800

700

700

800

700

1000

800

12 010,0

300

300

300

300

300

500

300

5 200,0

300

200

200

300

200

200

300

4 000,0








60,0

200

200

200

200

200

300

200

2 750,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0

Аудандық мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 47 "2013-2015 жылдарға арналған Байғанин ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 56 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 14 ақпанда № 3528 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2014 жылғы 27 мамырдағы № 127 шешімімен

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 27.05.2014 № 127 шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексінің 104 бабының 5 тармағына және 109 бабына сәйкес Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. «2013-2015 жылдарға арналған Байғанин ауданының бюджеті туралы» аудандық мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 47 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3482 санымен тіркелген, 17 және 24 қаңтар 2013 жылғы «Жем-Сағыз» газетінің № № 3, 4 сандарында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) 1 тармақта:
      1) тармақшасында
      кірістер
      «2 633 573» деген сандар «2 595 073» деген сандармен ауыстырылсын;
      оның ішінде:
      трансферттердің түсімдері
      «380 686» деген сандар «342 186» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшасында
      шығындар
      «2 633 573» деген сандар «2 892 813,9» деген сандармен ауыстырылсын;
      5) тармақшасында
      бюджет тапшылығы (профициті)
      «-15 451  деген сандар «-313 191,9» деген сандармен ауыстырылсын;
      6) тармақшасында
      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
      «15 451» деген сандар «313 191,9» деген сандармен ауыстырылсын.
      2) 4 тармақ алынып тасталсын;
      3) 5 тармақта:
      3 абзац алынып тасталсын.
      4) көрсетілген шешімдегі 15 қосымшалары осы шешімдегі 12 қосымшаларға сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                           Б.Тәжімұратов

      Мәслихат хатшысы                          Б.Турлыбаев

Байғанин аудандық мәслихатының 2013 жылғы
29 қаңтардағы № 56 шешіміне 1 қосымша

Байғанин аудандық мәслихатының 2012 жылғы
21 желтоқсандағы № 47 шешіміне 1 қосымша

2013 жылға арналған Байғанин ауданының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Атауы




I.ТҮСІМДЕР

2 595 073



КІРІСТЕР

2 595 073

1



Салықтық түсімдер

2 246 027

01


Табыс салығы

97 020


2

Жеке табыс салығы

97 020


03


Әлеуметтiк салық

102 165


1

Әлеуметтік салық

102 165


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 034 088


1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 017 128



3

Жер салығы

1 760



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 500



5

Бірыңғай жер салығы

1 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар

11 310


2

Акциздер

990



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 000



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 170



5

Құмар ойын бизнеске салық

150


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер

1 444


1

Мемлекеттік баж

1 444

2



Салықтық емес түсiмдер

3 260

01


Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

300


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

60


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

60


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 900


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 900

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 600

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 600


1

Жерді сату

3 600

4



Трансферттерден түсетін түсімдер

342 186

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

342 186



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

342 186

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II.ШЫҒЫСТАР

2 892 813,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

209 960,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

174 226,0



112


Аудан мәслихатының аппараты

19 931,0




001

Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 559,0




003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

5 372,0



122


Аудан әкімінің аппараты

54 422,0




001

Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 172,0




003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

5 250,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

99 873,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

98 523,0




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 350,0


2



Қаржылық қызмет

18 265,0



452


Ауданның қаржы бөлімі

18 265,0




001

Ауданның бюджетін орындау және ауданның коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 216,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

706,0




018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

343,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

17 469,0



476


Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

17 469,0




001

Ауданды басқару мен кәсіпкерлік саласында экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамытудағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 469,0

02




Қорғаныс

6 946,0


1



Әскери мұқтаждар

1 946,0



122


Аудан әкімінің аппараты

1 946,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 946,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

5 000,0



122


Аудан әкімінің аппараты

5 000,0




006

Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

1 000,0




007

Аудандық ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

4 000,0

04




Бiлiм беру

1 922 217,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

222 456,0



471


Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

222 456,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

222 456,0


2



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру

1 471 565,0



471


Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 471 565,0




004

Жалпы білім беру

1 419 695,0




005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

51 870,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

228 196,0



466


Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

22 900,0




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

22 900,0



471


Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

205 296,0




009

Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

10 300,0




010

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

20 953,0




020

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

3 776,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

170 267,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

155 107,2


2



Әлеуметтiк көмек

134 788,2



451


Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

134 788,2




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

40 205,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 000,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

592,0




006

Тұрғын үй көмегі

800,2




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

47 981,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

5 464,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

25 665,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

2 081,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

20 319,0



451


Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

20 319,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 169,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

400,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

188 682,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

170 822,0



458


Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 000,0




004

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

4 000,0



466


Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

166 822,0




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

35 680,0




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

131 142,0


2



Коммуналдық шаруашылық

850,0



458


Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

50,0



466


Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

800,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 010,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

12 010,0




008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 200,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000,0




010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

60,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 750,0



458


Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 000,0




015

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

149 410,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

47 859,0



455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

47 859,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

47 859,0


2



Спорт

6 500,0



471


Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 500,0




014

Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 000,0




015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 500,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

64 835,0



455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

56 435,0




006

Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi

55 935,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

500,0



456


Ауданның ішкі саясат бөлімі

8 400,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 200,0




005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

2 200,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

30 216,0



455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

20 586,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 680,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

11 906,0



456


Ауданның ішкі саясат бөлімі

9 630,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 280,0




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 350,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

102 054,0


1



Ауыл шаруашылығы

24 381,0



466


Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

8 000,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

8 000,0



474


Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

12 516,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 016,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

300,0



476


Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

3 865,0




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 865,0


6



Жер қатынастары

9 554,0



463


Ауданның жер қатынастары бөлімі

9 554,0




001

Аудан аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 554,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

68 119,0



474


Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

68 119,0




013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

68 119,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

18 763,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

18 763,0



466


Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

18 763,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның аумағын оңтайлау және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 463,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

10 000,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

12




Көлiк және коммуникация

80 850,0


1



Автомобиль көлiгi

80 850,0



458


Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

80 850,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

80 850,0

13




Басқалар

57 246,1


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

1 710,1



476


Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

1 710,1




005

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

1 710,1


9



Басқалар

55 536,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19 301,0




040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

19 301,0



452


Ауданның қаржы бөлімі

3 000,0




012

Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві

3 000,0



458


Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 357,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 357,0



471


Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

25 878,0




001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

17 878,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 000,0

15




Трансферттер

1 578,6


1



Трансферттер

1 578,6



452


Ауданның қаржы бөлімі

1 578,6




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

1 578,6





ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

15 451,0





Бюджеттік кредиттер

18 176,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

18 176,0


1



Ауыл шаруашылығы

18 176,0



476


Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі

18 176,0




004

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

18 176,0

санаты

Сомасы (мың теңге)


сыныбы


ішкі сыныбы


АТАУЫ

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 725,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 725,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 725,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0



V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-313 191,9



VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

313 191,9

санаты

Сомасы (мың теңге)


сыныбы


ішкі сыныбы


АТАУЫ

7



Қарыздар түсімі

18 176,0

01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

18 176,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

18 176,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

16




Қарыздарды өтеу

2 725,0

1



Қарыздарды өтеу

2 725,0



452


Ауданның қаржы бөлімі

2 725,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 725,0

санаты

Сомасы (мың теңге)


сыныбы


ішкі сыныбы


АТАУЫ

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

297 740,9

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

297 740,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

297 740,9

Байғанин аудандық мәслихатының 2013 жылғы
29 қаңтардағы № 56 шешіміне 2 қосымша

Байғанин аудандық мәслихатының 2012 жылғы
21 желтоқсандағы № 47 шешіміне 5 қосымша

2013 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық (селолық) округ әкімі аппараттарының бюджеттік бағдарламалары

Функционалдық топ

Қарауылкелді ауылдық округі

Ащы ауылдық округі


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II.ШЫҒЫСТАР

32313,5

12345

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17809

10028


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17809

10028



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

17809

10028




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17659

9878




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150

150

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5710

800


3



Елді-мекендерді көркейту

5710

800



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5710

800




008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2600

300




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2000

300




010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

60





011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1050

200

13




Басқалар

8794,5

1517


9



Басқалар

8794,5

1517



123

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8794,5

1517




040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

8794,5

1517

кестенің жалғасы

Жаңажол ауылдық округі

Жарқамыс ауылдық округі

Көлтабан ауылдық округі

Қопа ауылдық округі

Қызылбұлақ ауылдық округі

Миялы ауылдық округі

Сартоғай ауылдық округі

Барлығы

11099,4

11362,6

13247,4

11970,6

13925,2

12692,8

12227,5

131 184,0

9548

9950

10135

9951

11661

10871

9920

99 873,0

9548

9950

10135

9951

11661

10871

9920

99 873,0

9548

9950

10135

9951

11661

10871

9920

99 873,0

9398

9800

9985

9801

11511

10721

9770

98 523,0

150

150

150

150

150

150

150

1 350,0

800

700

700

800

700

1000

800

12 010,0

800

700

700

800

700

1000

800

12 010,0

800

700

700

800

700

1000

800

12 010,0

300

300

300

300

300

500

300

5 200,0

300

200

200

300

200

200

300

4 000,0








60,0

200

200

200

200

200

300

200

2 750,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0

751,4

712,6

2412,4

1219,6

1564,2

821,8

1507,5

19 301,0