Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 27.05.2014 № 127 шешімімен.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексінің 104 бабының 5 тармағына және 109 бабына сәйкес Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. «2013-2015 жылдарға арналған Байғанин ауданының бюджеті туралы» аудандық мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 47 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3482 санымен тіркелген, 17 және 24 қаңтар 2013 жылғы «Жем-Сағыз» газетінің № № 3, 4 сандарында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) 1 тармақта:
1) тармақшасында
кірістер
«2 633 573» деген сандар «2 595 073» деген сандармен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттердің түсімдері
«380 686» деген сандар «342 186» деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшасында
шығындар
«2 633 573» деген сандар «2 892 813,9» деген сандармен ауыстырылсын;
5) тармақшасында
бюджет тапшылығы (профициті)
«-15 451 деген сандар «-313 191,9» деген сандармен ауыстырылсын;
6) тармақшасында
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
«15 451» деген сандар «313 191,9» деген сандармен ауыстырылсын.
2) 4 тармақ алынып тасталсын;
3) 5 тармақта:
3 абзац алынып тасталсын.
4) көрсетілген шешімдегі 1, 5 қосымшалары осы шешімдегі 1, 2 қосымшаларға сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы Б.Тәжімұратов
Мәслихат хатшысы Б.Турлыбаев
Байғанин аудандық мәслихатының 2013 жылғы
29 қаңтардағы № 56 шешіміне 1 қосымша
Байғанин аудандық мәслихатының 2012 жылғы
21 желтоқсандағы № 47 шешіміне 1 қосымша
2013 жылға арналған Байғанин ауданының бюджеті
Санаты |
Сомасы (мың теңге) |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
I.ТҮСІМДЕР |
2 595 073 | |||
---|---|---|---|---|
КІРІСТЕР |
2 595 073 | |||
1 |
Салықтық түсімдер |
2 246 027 | ||
01 |
Табыс салығы |
97 020 | ||
2 |
Жеке табыс салығы |
97 020 |
||
03 |
Әлеуметтiк салық |
102 165 | ||
1 |
Әлеуметтік салық |
102 165 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
2 034 088 | ||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
2 017 128 |
||
3 |
Жер салығы |
1 760 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
13 500 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
1 700 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар |
11 310 | ||
2 |
Акциздер |
990 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер |
9 000 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
1 170 |
||
5 |
Құмар ойын бизнеске салық |
150 |
||
08 |
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер |
1 444 | ||
1 |
Мемлекеттік баж |
1 444 |
||
2 |
Салықтық емес түсiмдер |
3 260 | ||
01 |
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер |
300 | ||
5 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
300 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
60 | ||
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
60 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
2 900 | ||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
2 900 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
3 600 | ||
03 |
Жердi және материалдық емес активтердi сату |
3 600 | ||
1 |
Жерді сату |
3 600 |
||
4 |
Трансферттерден түсетін түсімдер |
342 186 | ||
02 |
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер |
342 186 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер |
342 186 |
Функционалдық топ |
Сомасы (мың теңге) |
||||
Кіші функция |
|||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi |
|||||
Бағдарлама |
|||||
Атауы |
|||||
II.ШЫҒЫСТАР |
2 892 813,9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
209 960,0 |
|||
1 |
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
174 226,0 |
|||
112 |
Аудан мәслихатының аппараты |
19 931,0 |
|||
001 |
Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
14 559,0 |
|||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
5 372,0 |
|||
122 |
Аудан әкімінің аппараты |
54 422,0 |
|||
001 |
Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
49 172,0 |
|||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
5 250,0 |
|||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
99 873,0 |
|||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
98 523,0 |
|||
022 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
1 350,0 |
|||
2 |
Қаржылық қызмет |
18 265,0 |
|||
452 |
Ауданның қаржы бөлімі |
18 265,0 |
|||
001 |
Ауданның бюджетін орындау және ауданның коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 216,0 |
|||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
706,0 |
|||
018 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
343,0 |
|||
5 |
Жоспарлау және статистикалық қызмет |
17 469,0 |
|||
476 |
Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі |
17 469,0 |
|||
001 |
Ауданды басқару мен кәсіпкерлік саласында экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамытудағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 469,0 |
|||
02 |
Қорғаныс |
6 946,0 |
|||
1 |
Әскери мұқтаждар |
1 946,0 |
|||
122 |
Аудан әкімінің аппараты |
1 946,0 |
|||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
1 946,0 |
|||
2 |
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
5 000,0 |
|||
122 |
Аудан әкімінің аппараты |
5 000,0 |
|||
006 |
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою |
1 000,0 |
|||
007 |
Аудандық ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
4 000,0 |
|||
04 |
Бiлiм беру |
1 922 217,0 |
|||
1 |
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту |
222 456,0 |
|||
471 |
Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
222 456,0 |
|||
040 |
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға |
222 456,0 |
|||
2 |
Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру |
1 471 565,0 |
|||
471 |
Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
1 471 565,0 |
|||
004 |
Жалпы білім беру |
1 419 695,0 |
|||
005 |
Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру |
51 870,0 |
|||
9 |
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер |
228 196,0 |
|||
466 |
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
22 900,0 |
|||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
22 900,0 |
|||
471 |
Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
205 296,0 |
|||
009 |
Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
10 300,0 |
|||
010 |
Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
20 953,0 |
|||
020 |
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
3 776,0 |
|||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
170 267,0 |
|||
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
155 107,2 |
|||
2 |
Әлеуметтiк көмек |
134 788,2 |
|||
451 |
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
134 788,2 |
|||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
40 205,0 |
|||
004 |
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
12 000,0 |
|||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
592,0 |
|||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
800,2 |
|||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
47 981,0 |
|||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
5 464,0 |
|||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
25 665,0 |
|||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
2 081,0 |
|||
9 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
20 319,0 |
|||
451 |
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
20 319,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 169,0 |
|||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
400,0 |
|||
021 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
750,0 |
|||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
188 682,0 |
|||
1 |
Тұрғын үй шаруашылығы |
170 822,0 |
|||
458 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
4 000,0 |
|||
004 |
Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету |
4 000,0 |
|||
466 |
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
166 822,0 |
|||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу |
35 680,0 |
|||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
131 142,0 |
|||
2 |
Коммуналдық шаруашылық |
850,0 |
|||
458 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
50,0 |
|||
027 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
50,0 |
|||
466 |
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
800,0 |
|||
006 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
800,0 |
|||
3 |
Елді-мекендерді көркейту |
17 010,0 |
|||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
12 010,0 |
|||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
5 200,0 |
|||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
4 000,0 |
|||
010 |
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
60,0 |
|||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
2 750,0 |
|||
458 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
5 000,0 |
|||
015 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
5 000,0 |
|||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
149 410,0 |
|||
1 |
Мәдениет саласындағы қызмет |
47 859,0 |
|||
455 |
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
47 859,0 |
|||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
47 859,0 |
|||
2 |
Спорт |
6 500,0 |
|||
471 |
Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
6 500,0 |
|||
014 |
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
1 000,0 |
|||
015 |
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
5 500,0 |
|||
3 |
Ақпараттық кеңiстiк |
64 835,0 |
|||
455 |
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
56 435,0 |
|||
006 |
Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
55 935,0 |
|||
007 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
500,0 |
|||
456 |
Ауданның ішкі саясат бөлімі |
8 400,0 |
|||
002 |
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
6 200,0 |
|||
005 |
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
2 200,0 |
|||
9 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
30 216,0 |
|||
455 |
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
20 586,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 680,0 |
|||
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
11 906,0 |
|||
456 |
Ауданның ішкі саясат бөлімі |
9 630,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 280,0 |
|||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
1 350,0 |
|||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
102 054,0 |
|||
1 |
Ауыл шаруашылығы |
24 381,0 |
|||
466 |
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
8 000,0 |
|||
010 |
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
8 000,0 |
|||
474 |
Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
12 516,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 016,0 |
|||
005 |
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
200,0 |
|||
006 |
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру |
300,0 |
|||
476 |
Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі |
3 865,0 |
|||
099 |
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
3 865,0 |
|||
6 |
Жер қатынастары |
9 554,0 |
|||
463 |
Ауданның жер қатынастары бөлімі |
9 554,0 |
|||
001 |
Аудан аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
9 554,0 |
|||
9 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер |
68 119,0 |
|||
474 |
Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
68 119,0 |
|||
013 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
68 119,0 |
|||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
18 763,0 |
|||
2 |
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
18 763,0 |
|||
466 |
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
18 763,0 |
|||
001 |
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның аумағын оңтайлау және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
8 463,0 |
|||
013 |
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
10 000,0 |
|||
015 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
300,0 |
|||
12 |
Көлiк және коммуникация |
80 850,0 |
|||
1 |
Автомобиль көлiгi |
80 850,0 |
|||
458 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
80 850,0 |
|||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
80 850,0 |
|||
13 |
Басқалар |
57 246,1 |
|||
3 |
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау |
1 710,1 |
|||
476 |
Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі |
1 710,1 |
|||
005 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
1 710,1 |
|||
9 |
Басқалар |
55 536,0 |
|||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
19 301,0 |
|||
040 |
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру |
19 301,0 |
|||
452 |
Ауданның қаржы бөлімі |
3 000,0 |
|||
012 |
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
3 000,0 |
|||
458 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
7 357,0 |
|||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
7 357,0 |
|||
471 |
Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
25 878,0 |
|||
001 |
Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
17 878,0 |
|||
018 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
8 000,0 |
|||
15 |
Трансферттер |
1 578,6 |
|||
1 |
Трансферттер |
1 578,6 |
|||
452 |
Ауданның қаржы бөлімі |
1 578,6 |
|||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
1 578,6 |
|||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
15 451,0 |
||||
Бюджеттік кредиттер |
18 176,0 |
||||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
18 176,0 |
|||
1 |
Ауыл шаруашылығы |
18 176,0 |
|||
476 |
Ауданның экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі |
18 176,0 |
|||
004 |
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
18 176,0 |
санаты |
Сомасы (мың теңге) |
|||
сыныбы |
||||
ішкі сыныбы |
||||
АТАУЫ |
||||
5 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
2 725,0 |
||
01 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
2 725,0 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу |
2 725,0 |
||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо |
0,0 | |||
---|---|---|---|---|
V. Бюджет тапшылығы (профициті) |
-313 191,9 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
313 191,9 |
санаты |
Сомасы (мың теңге) |
|||
сыныбы |
||||
ішкі сыныбы |
||||
АТАУЫ |
||||
7 |
Қарыздар түсімі |
18 176,0 | ||
---|---|---|---|---|
01 |
Мемлекеттік ішкі қарыздар |
18 176,0 |
||
2 |
Қарыз алу келісім-шарттары |
18 176,0 |
Функционалдық топ |
Сомасы (мың теңге) |
||||
Кіші функция |
|||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi |
|||||
Бағдарлама |
|||||
Атауы |
|||||
16 |
Қарыздарды өтеу |
2 725,0 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Қарыздарды өтеу |
2 725,0 |
|||
452 |
Ауданның қаржы бөлімі |
2 725,0 |
|||
008 |
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
2 725,0 |
санаты |
Сомасы (мың теңге) |
|||
сыныбы |
||||
ішкі сыныбы |
||||
АТАУЫ |
||||
8 |
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары |
297 740,9 | ||
---|---|---|---|---|
01 |
Бюджет қаражаты қалдықтары |
297 740,9 |
||
1 |
Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
297 740,9 |
Байғанин аудандық мәслихатының 2013 жылғы
29 қаңтардағы № 56 шешіміне 2 қосымша
Байғанин аудандық мәслихатының 2012 жылғы
21 желтоқсандағы № 47 шешіміне 5 қосымша
2013 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық (селолық) округ әкімі аппараттарының бюджеттік бағдарламалары
Функционалдық топ |
Қарауылкелді ауылдық округі |
Ащы ауылдық округі |
||||
Кіші функция |
||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi |
||||||
Бағдарлама |
||||||
Атауы |
||||||
II.ШЫҒЫСТАР |
32313,5 |
12345 |
||||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
17809 |
10028 |
|||
1 |
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
17809 |
10028 |
|||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
17809 |
10028 |
|||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
17659 |
9878 |
|||
022 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
150 |
150 |
|||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
5710 |
800 |
|||
3 |
Елді-мекендерді көркейту |
5710 |
800 |
|||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
5710 |
800 |
|||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
2600 |
300 |
|||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
2000 |
300 |
|||
010 |
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
60 |
||||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
1050 |
200 |
|||
13 |
Басқалар |
8794,5 |
1517 |
|||
9 |
Басқалар |
8794,5 |
1517 |
|||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
8794,5 |
1517 |
|||
040 |
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру |
8794,5 |
1517 |
кестенің жалғасы
Жаңажол ауылдық округі |
Жарқамыс ауылдық округі |
Көлтабан ауылдық округі |
Қопа ауылдық округі |
Қызылбұлақ ауылдық округі |
Миялы ауылдық округі |
Сартоғай ауылдық округі |
Барлығы |
11099,4 |
11362,6 |
13247,4 |
11970,6 |
13925,2 |
12692,8 |
12227,5 |
131 184,0 |
9548 |
9950 |
10135 |
9951 |
11661 |
10871 |
9920 |
99 873,0 |
9548 |
9950 |
10135 |
9951 |
11661 |
10871 |
9920 |
99 873,0 |
9548 |
9950 |
10135 |
9951 |
11661 |
10871 |
9920 |
99 873,0 |
9398 |
9800 |
9985 |
9801 |
11511 |
10721 |
9770 |
98 523,0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
1 350,0 |
800 |
700 |
700 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
12 010,0 |
800 |
700 |
700 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
12 010,0 |
800 |
700 |
700 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
12 010,0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
500 |
300 |
5 200,0 |
300 |
200 |
200 |
300 |
200 |
200 |
300 |
4 000,0 |
60,0 |
|||||||
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
300 |
200 |
2 750,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |