Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения решением Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 27.05.2014 № 127.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 5 статьи 104 и статьи 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «О бюджете Байганинского района на 2013-2015 годы» от 21 декабря 2012 года № 47 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3482, опубликованное 17 и 24 января 2013 года в газете «Жем-Сағыз» за № № 3, 4) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1)
доходы
цифры «2 633 573» заменить цифрами «2 595 073»;
в том числе:
поступление трансфертов
цифры «380 686» заменить цифрами «342 186»;
в подпункте 2)
затраты
цифры «2 633 573» заменить цифрами «2 892 813,9»;
в подпункте 5):
дефицит бюджета (профицит)
цифры «-15 451» заменить цифрами «-313 191,9»;
в подпункте 6)
финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
цифры «15 451» заменить цифрами «313 191,9».
2) пункт 4 исключить;
3) в пункте 5:
3 абзац исключить.
4) приложения 1, 5 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии Б. Тәжімұратов
Секретарь маслихата Б.Турлыбаев
Приложение 1 к решению № 56 Байганинского
районного маслихата от 29 января 2013 года
Приложение 1 к решению № 47 Байганинского
районного маслихата от 21 декабря 2012 года
Бюджет Байганинского района на 2013 год
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I.ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 595 073 | |||
---|---|---|---|---|
Доходы |
2 595 073 | |||
1 |
Налоговые поступления |
2 246 027 | ||
01 |
Подоходный налог |
97 020 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
97 020 |
||
03 |
Социальный налог |
102 165 | ||
1 |
Социальный налог |
102 165 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 034 088 | ||
1 |
Hалоги на имущество |
2 017 128 |
||
3 |
Земельный налог |
1 760 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
13 500 |
||
5 |
Единый земельный налог |
1 700 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
11 310 | ||
2 |
Акцизы |
990 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
9 000 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 170 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
150 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 444 | ||
1 |
Государственная пошлина |
1 444 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
3 260 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
300 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
300 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
60 | ||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
60 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2 900 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2 900 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
3 600 | ||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 600 | ||
1 |
Продажа земли |
3 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
342 186 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
342 186 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
342 186 |
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II.ЗАТРАТЫ |
2 892 813,9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 |
Государственные услуги общего характера |
209 960,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
174 226,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
19 931,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
14 559,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 372,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
54 422,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
49 172,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 250,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
99 873,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
98 523,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 350,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
18 265,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
18 265,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района |
17 216,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
706,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
343,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
17 469,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
17 469,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства |
17 469,0 |
|||
02 |
Оборона |
6 946,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 946,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
1 946,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 946,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
5 000,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
5 000,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
1 000,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
4 000,0 |
|||
04 |
Образование |
1 922 217,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
222 456,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
222 456,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
222 456,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 471 565,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
1 471 565,0 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
1 419 695,0 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
51 870,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
228 196,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
22 900,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
22 900,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
205 296,0 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района |
10 300,0 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба |
20 953,0 |
|||
020 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
3 776,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
170 267,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
155 107,2 |
|||
2 |
Социальная помощь |
134 788,2 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
134 788,2 |
|||
002 |
Программа занятости |
40 205,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
12 000,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
592,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
800,2 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
47 981,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
5 464,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
25 665,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 081,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
20 319,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
20 319,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
19 169,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
400,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
750,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
188 682,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
170 822,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
4 000,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
4 000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
166 822,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
35 680,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
131 142,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
850,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
50,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
50,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
800,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
800,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
17 010,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
12 010,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 000,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
60,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 750,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
5 000,0 |
|||
015 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 000,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
149 410,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
47 859,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
47 859,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
47 859,0 |
|||
2 |
Спорт |
6 500,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
6 500,0 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 000,0 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 500,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
64 835,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
56 435,0 |
|||
006 |
Функционирование районных библиотек |
55 935,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
500,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
8 400,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
6 200,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
2 200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
30 216,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
20 586,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 680,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
11 906,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
9 630,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
8 280,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
1 350,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
102 054,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
24 381,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
8 000,0 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
8 000,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
12 516,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
12 016,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
200,0 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
300,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
3 865,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
3 865,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
9 554,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
9 554,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
9 554,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
68 119,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
68 119,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
68 119,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
18 763,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
18 763,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
18 763,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района |
8 463,0 |
|||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
10 000,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
80 850,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
80 850,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
80 850,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
80 850,0 |
|||
13 |
Прочие |
57 246,1 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
1 710,1 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
1 710,1 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 710,1 |
|||
9 |
Прочие |
55 536,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
19 301,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
19 301,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
3 000,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района |
3 000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
7 357,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 357,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
25 878,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
17 878,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 000,0 |
|||
15 |
Трансферты |
1 578,6 |
|||
1 |
Трансферты |
1 578,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
1 578,6 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 578,6 |
|||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
15 451,0 | ||||
Бюджетные кредиты |
18 176,0 | ||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
18 176,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
18 176,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
18 176,0 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
18 176,0 |
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 725,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 725,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета |
2 725,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 | |||
---|---|---|---|---|
V. Дефицит бюджета (профицит) |
-313 191,9 | |||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) |
313 191,9 |
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
7 |
Поступление кредитов |
18 176,0 | ||
---|---|---|---|---|
01 |
Внутренние государственные кредиты |
18 176,0 |
||
2 |
Договора на получение кредитов |
18 176,0 |
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение кредитов |
2 725,0 |
|||
1 |
Погашение кредитов |
2 725,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
2 725,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
2 725,0 |
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
297 740,9 | ||
---|---|---|---|---|
01 |
Остатки бюджетных средств |
297 740,9 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
297 740,9 |
Приложение 2 к решению № 56 Байганинского
районного маслихата от 29 января 2013 года
Приложение 5 к решению № 47 Байганинского
районного маслихата от 21 декабря 2012 года
Бюджетные программы аппаратов акимов аульных (сельских) округов в районном бюджете на 2013 год
Функциональная группа |
Караулкельдинский сельский округ |
Ащинский сельский округ |
||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Наименование |
||||||
II.ЗАТРАТЫ |
32313,5 |
12345 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
17809 |
10028 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
17809 |
10028 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
17809 |
10028 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
17659 |
9878 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
150 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5710 |
800 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
5710 |
800 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5710 |
800 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2600 |
300 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2000 |
300 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
60 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1050 |
200 |
|||
13 |
Прочие |
8794,5 |
1517 |
|||
9 |
Прочие |
8794,5 |
1517 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
8794,5 |
1517 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
8794,5 |
1517 |
продолжение таблицы
Жанажолс |
Жаркамыс |
Культабанс |
Копински |
Кзылбулак |
Миялинский сельский округ |
Сартугайс |
Всего |
11099,4 |
11362,6 |
13247,4 |
11970,6 |
13925,2 |
12692,8 |
12227,5 |
131 184,0 |
9548 |
9950 |
10135 |
9951 |
11661 |
10871 |
9920 |
99 873,0 |
9548 |
9950 |
10135 |
9951 |
11661 |
10871 |
9920 |
99 873,0 |
9548 |
9950 |
10135 |
9951 |
11661 |
10871 |
9920 |
99 873,0 |
9398 |
9800 |
9985 |
9801 |
11511 |
10721 |
9770 |
98 523,0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
1 350,0 |
800 |
700 |
700 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
12 010,0 |
800 |
700 |
700 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
12 010,0 |
800 |
700 |
700 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
12 010,0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
500 |
300 |
5 200,0 |
300 |
200 |
200 |
300 |
200 |
200 |
300 |
4 000,0 |
60,0 |
|||||||
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
300 |
200 |
2 750,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
751,4 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |