О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"

Решение маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 18 февраля 2013 года № 72. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 21 февраля 2013 года № 4027

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 64 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 606 225,0 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 131 426,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 3521,0 тысяча тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала- 18953,0 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 452 325,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 1617 025,2 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 14404,0 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 15579,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 1175,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – - 25204,2 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25204,2 тысячи тенге.";
      дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
      в республиканский бюджет в сумме 908,7 тысяч тенге;
      в областной бюджет в сумме 0,1 тысяча тенге.".
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель внеочередной сессии
      Жангельдинского районного
      маслихата, секретарь маслихата             С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО

      Начальник государственного
      учреждения "Отдел экономики и
      бюджетного планирования
      Жангельдинского района"
      _____________ Д. Бидашев
 

Приложение 1         
к решению маслихата      
от 18 февраля 2013 года № 72 

Приложение 1         
к решению маслихата      
от 21 декабря 2012 года № 64 

Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год

Категория

Сумма,
тысяч
тенге


Класс



Подкласс





Наименование





І. ДОХОДЫ

1606225,0





Налоговые поступления

131426,0

1

01

2


Индивидуальный подоходный налог

65006,0

1

03

1


Социальный налог

54665,0

1

04

1


Hалоги на имущество

1980,0

1

04

3


Земельный налог

825,0

1

04

4


Hалог на транспортные средства

6127,0

1

04

5


Единый земельный налог

936,0

1

05

2


Акцизы

363,0

1

05

3


Поступления за использование природных
и других ресурсов

468,0

1

05

4


Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

463,0

1

08

1


Государственная пошлина

593,0





Неналоговые поступления

3521,0

2

01

5


Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

2052,0

2

02

1


Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

154,0

2

06

1


Прочие неналоговые поступления

1315,0





Поступления от продажи основного
капитала

18953,0

3

01

1


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

9793,0

3

03

1


Продажа земли

9160,0





Поступление трансфертов

1452325,0

4

02

1


Трансферты из республиканского бюджета

169544,0

4

02

2


Трансферты из областного бюджета

1282781,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

1617025,2

01




Государственные услуги общего
характера

184555,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения)

12178,0


1

112

003

Капитальные расходы государственного
органа

100,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения)

58462,0


1

122

003

Капитальные расходы государственного
органа

4970,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

88214,0


1

123

022

Капитальные расходы государственного
органа

1061,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения
бюджета района (города областного
значения) и управления коммунальной
собственностью района (города
областного значения)

10992,0


2

452

010

Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных с
этим

285,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность

2336,0


2

452

018

Капитальные расходы государственного
органа

250,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного
планирования и управления района
(города областного значения)

5707,0

02




Оборона

6703,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

2724,0


2

122

006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)

3979,0

04




Образование

956331,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

26779,0


1

464

040

Реализация государственного
образовательного заказа в дошкольных
организациях образования

23136,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

849217,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

14805,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

10687,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города
областного значения)

8450,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба

2000,0


9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и
ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей

4853,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

16404,0

06




Социальная помощь и социальное
обеспечение

116653,0


2

451

002

Программа занятости

19229,0


2

451

005

Государственная адресная социальная
помощь

11400,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

360,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

10765,0


2

451

010

Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому

624,0


2

451

014

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

4588,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до
18 лет

48000,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида

1910,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

18847,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат

862,0


9

451

021

Капитальные расходы государственного
органа

68,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

85247,4


2

458

012

Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения

3388,0


2

458

029

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения

2249,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения

59094,0


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

3236,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

3010,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

14270,4

08




Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

87072,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30530,0


2

465

005

Развитие массового спорта и
национальных видов спорта

346,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения) уровне

910,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях

2517,0


3

455

006

Функционирование районных
(городских) библиотек

22634,0


3

455

007

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

676,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты
и журналы

1900,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков и культуры

5121,0


9

455

010

Капитальные расходы государственного
органа

215,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

8829,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
информации, укрепления
государственности и формирования
социального оптимизма граждан

4855,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики

1350,0


9

465

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта

6895,0


9

465

004

Капитальные расходы государственного
органа

294,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

83330,0


1

453

099

Реализация мер по оказанию
социальной поддержки специалистов

5471,0


1

473

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
ветеринарии

13289,0


1

473

005

Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических
ям)

1050,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных
животных

1600,0


1

473

010

Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных

570,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
района (города областного значения)

7666,0


9

463

007

Капитальные расходы государственного
органа

117,0


9

473

011

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

53567,0

11




Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

8134,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной
политики в области строительства,
архитектуры и градостроительства на
местном уровне

7743,0


2

472

015

Капитальные расходы государственного
органа

391,0

12




Транспорт и коммуникации

42973,0


1

123

013

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах

4800,0


1

458

023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

38173,0

13




Прочие

42987,0


9

123

040

Реализация мер по содействию
экономическому развитию регионов в
рамках Программы "Развитие
регионов"

11441,0


9

452

012

Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения)

1600,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства,
промышленности и сельского
хозяйства

9005,0


9

454

007

Капитальные расходы государственного
органа

32,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог

5775,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

15134,0

15




Трансферты

3039,8


1

452

006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов

908,8


1

452

024

Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий

2131,0





III. Чистое бюджетное кредитование

14404,0





Бюджетные кредиты

15579,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

15579,0


1

453

006

Бюджетные кредиты для реализации мер
социальной поддержки специалистов

15579,0

5




Погашение бюджетных кредитов

1175,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
физическим лицам

1175,0





IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-25204,2





VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

25204,2

Мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 "Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2013 жылғы 18 ақпандағы № 72 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 21 ақпанда № 4027 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына сәйкес Жангелдин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Мәслихаттың "Жангелдин ауданының 2013–2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3961 тіркелген, 2013 жылғы 29 қаңтарда "Біздің Торғай" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 1 606 225,0 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 131 426,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 3521,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 18953,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 1 452 325,0 мың теңге;
      2) шығындар – 1 617 025,2 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 14404,0 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 15579,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 1175,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 25204,2 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 25204,2 мың теңге.";
      көрсетілген шешім мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте мынадай мөлшерлерде нысаналы трансферттерді қайтару қарастырылғаны ескерілсін:
      республикалық бюджетке 908,7 мың теңге сомасында;
      облыстық бюджетке 0,1 мың теңге сомасында.".
      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жангелдин аудандық мәслихатының
      кезектен тыс сессиясының
      төрағасы, мәслихат хатшысы                 С. Нургазин

      КЕЛІСІЛДІ:

      "Жангелдин ауданының экономика
      және бюджеттік жоспарлау бөлімі"
      мемлекеттік мекемесінің бастығы
      _________________ Д. Бидашев

Мәслихаттың         
2013 жылғы 18 ақпандағы   
№ 72 шешіміне 1-қосымша   

Мәслихаттың         
2012 жылғы 21 желтоқсандағы 
№ 64 шешіміне 1-қосымша  

Жангелдин ауданының 2013 жылға арналған аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы





І. КІРІСТЕР

1606225,0





Салықтық түсімдер

131426,0

1

01

2


Жеке табыс салығы

65006,0

1

03

1


Әлеуметтік салық

54665,0

1

04

1


Мүлiкке салынатын салықтар

1980,0

1

04

3


Жер салығы

825,0

1

04

4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6127,0

1

04

5


Бірыңғай жер салығы

936,0

1

05

2


Акциздер

363,0

1

05

3


Табиғи және басқа да ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

468,0

1

05

4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

463,0

1

08

1


Мемлекеттiк баж

593,0





Салықтық емес түсімдер

3521,0

2

01

5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға
беруден түсетiн кiрiстер

2052,0

2

02

1


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен
түсетiн түсiмдер

154,0

2

06

1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1315,0





Негізгі капиталды сатудан түсетін
түсімдер

18953,0

3

01

1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген
мемлекеттiк мүлiктi сату

9793,0

3

03

1


Жердi сату

9160,0





Трансферттердің түсімдері

1452325,0

4

02

1


Республикалық бюджеттен түсетiн
трансферттер

169544,0

4

02

2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1282781,0

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

1617025,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер

184555,0


1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

12178,0


1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

100,0


1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

58462,0


1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

4970,0


1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

88214,0


1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1061,0


2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) бюджетін орындау және
ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) коммуналдық меншігін басқару
саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

10992,0


2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті
басқару, жекешелендіруден кейінгі
қызмет және осыған байланысты
дауларды реттеу

285,0


2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті
есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2336,0


2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

250,0


5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік
жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен
дамыту және ауданды (облыстық маңызы
бар қаланы) басқару саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

5707,0

02




Қорғаныс

6703,0


1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару
шеңберіндегі іс-шаралар

2724,0


2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
ауқымындағы төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою

3979,0

04




Білім беру

956331,0


1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының
қызметін қамтамасыз ету

26779,0


1

464

040

Мектепке дейiнгi бiлiм беру
ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру
тапсырысын iске асыруға

23136,0


2

464

003

Жалпы білім беру

849217,0


2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

14805,0


9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру
саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

10687,0


9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелер үшін оқулықтар мен
оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу
және жеткізу

8450,0


9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп
олимпиадаларын және мектептен тыс
іс-шараларды өткізу

2000,0


9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және
ата-аналарының қамқорынсыз қалған
баланы (балаларды) күтіп-ұстауға
асыраушыларына ай сайынғы ақшалай
қаражат төлемдері

4853,0


9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелерінің және ұйымдарының
күрделі шығыстары

16404,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру

116653,0


2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

19229,0


2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

11400,0


2

451

006

Тұрғын үй көмегі

360,0


2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың
шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың
жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

10765,0


2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек
балаларды материалдық қамтамасыз ету

624,0


2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік
көмек көрсету

4588,0


2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақылар

48000,0


2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке
бағдарламасына сәйкес, мұқтаж
мүгедектерді міндетті гигиеналық
құралдармен және ымдау тілі
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке
көмекшілермен қамтамасыз ету

1910,0


9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін
әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен
қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру
саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

18847,0


9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да
әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы
төлеу

862,0


9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

68,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85247,4


2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу
жүйесінің қызмет етуі

3388,0


2

458

029

Сумен жабдықтау және су бұру
жүйелерін дамыту

2249,0


2

472

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесiн
дамыту

59094,0


3

123

008

Елді мекендерде көшелерді
жарықтандыру

3236,0


3

123

009

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

3010,0


3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру

14270,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

87072,0


1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30530,0


2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін
дамыту

346,0


2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар
өткiзу

910,0


2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан
(облыстық маңызы бар қала) құрама
командаларының мүшелерiн дайындау
және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы

2517,0


3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың
жұмыс iстеуi

22634,0


3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан
халықтарының басқа да тілдерін дамыту

676,0


3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы
мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу
жөніндегі қызметтер

1900,0


9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және
мәдениетті дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

5121,0


9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

215,0


9

455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк
мекемелерiнiң және ұйымдарының
күрделi шығыстары

8829,0


9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат,
мемлекеттілікті нығайту және
азаматтардың әлеуметтік сенімділігін
қалыптастыру саласында мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

4855,0


9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды
іске асыру

1350,0


9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру
және спорт саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

6895,0


9

465

004

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

294,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер қатынастары

83330,0


1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі
жөніндегі шараларды іске асыру

5471,0


1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария
саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

13289,0


1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық
шұңқырлардың) жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

1050,0


1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды
ұйымдастыру

1600,0


1

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын
бiрдейлендiру жөнiндегi iс-шараларды
жүргiзу

570,0


6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
аумағында жер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

7666,0


6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

117,0


9

473

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

53567,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі

8134,0


2

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет
және қала құрылысы саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

7743,0


2

472

015

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

391,0

12




Көлік және коммуникация

42973,0


1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттерде, ауылдарда (селоларда),
ауылдық (селолық) округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

4800,0


1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

38173,0

13




Басқалар

42987,0


9

123

040

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы
шеңберінде өңірлерді экономикалық
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске іске асыру

11441,0


9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жергілікті атқарушы
органының резерві

1600,0


9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік,
өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы
саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

9005,0


9

454

007

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

32,0


9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

5775,0


9

458

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелерінің және ұйымдарының
күрделі шығыстары

15134,0

15




Трансферттер

3039,8


1

452

006

Пайдаланылмаған (толық
пайдаланылмаған) нысаналы
трансферттерді қайтару

908,8


1

452

024

Мемлекеттiк органдардың функцияларын
мемлекеттiк басқарудың төмен тұрған
деңгейлерiнен жоғарғы деңгейлерге
беруге байланысты жоғары тұрған
бюджеттерге берiлетiн ағымдағы
нысаналы трансферттер

2131,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

14404,0





Бюджеттік кредиттер

15579,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер қатынастары

15579,0


1

453

006

Мамандарды әлеуметтік қолдау
шараларын іске асыру үшін бюджеттік
кредиттер

15579,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

1175,0


01

1

13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен
берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1175,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар
бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-25204,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

25204,2