В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 64 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 606 225,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 131 426,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3521,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 18953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1 452 325,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1617 025,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14404,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 15579,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1175,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25204,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25204,2 тысячи тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 908,7 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 0,1 тысяча тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель внеочередной сессии
Жангельдинского районного
маслихата, секретарь маслихата С. Нургазин
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
Жангельдинского района"
_____________ Д. Бидашев
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 февраля 2013 года № 72
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 64
Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1606225,0 |
||||
Налоговые поступления |
131426,0 |
||||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
65006,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
54665,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1980,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
825,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
6127,0 |
|
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
936,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
363,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
468,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
463,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
593,0 |
|
Неналоговые поступления |
3521,0 |
||||
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
2052,0 |
|
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
154,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1315,0 |
|
Поступления от продажи основного |
18953,0 |
||||
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
9793,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
9160,0 |
|
Поступление трансфертов |
1452325,0 |
||||
4 |
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
169544,0 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1282781,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1617025,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
184555,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12178,0 |
|
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного |
100,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
58462,0 |
|
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного |
4970,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
88214,0 |
|
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного |
1061,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10992,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
285,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
2336,0 |
|
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного |
250,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5707,0 |
|
02 |
Оборона |
6703,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2724,0 |
|
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
3979,0 |
|
04 |
Образование |
956331,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
26779,0 |
|
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного |
23136,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
849217,0 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
14805,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10687,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8450,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
2000,0 |
|
9 |
464 |
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств |
4853,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
16404,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
116653,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
19229,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
11400,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
10765,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
624,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4588,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
48000,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1910,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
18847,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
862,0 |
|
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы государственного |
68,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
85247,4 |
|||
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
3388,0 |
|
2 |
458 |
029 |
Развитие системы водоснабжения и |
2249,0 |
|
2 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
59094,0 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3236,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3010,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
14270,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
87072,0 |
|||
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
30530,0 |
|
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и |
346,0 |
|
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
910,0 |
|
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2517,0 |
|
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных |
22634,0 |
|
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
676,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
1900,0 |
|
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5121,0 |
|
9 |
455 |
010 |
Капитальные расходы государственного |
215,0 |
|
9 |
455 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
8829,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4855,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1350,0 |
|
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6895,0 |
|
9 |
465 |
004 |
Капитальные расходы государственного |
294,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
83330,0 |
|||
1 |
453 |
099 |
Реализация мер по оказанию |
5471,0 |
|
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
13289,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
1050,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя больных |
1600,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
570,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7666,0 |
|
9 |
463 |
007 |
Капитальные расходы государственного |
117,0 |
|
9 |
473 |
011 |
Проведение противоэпизоотических |
53567,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8134,0 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7743,0 |
|
2 |
472 |
015 |
Капитальные расходы государственного |
391,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
42973,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
4800,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
42987,0 |
|||
9 |
123 |
040 |
Реализация мер по содействию |
11441,0 |
|
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1600,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
9005,0 |
|
9 |
454 |
007 |
Капитальные расходы государственного |
32,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5775,0 |
|
9 |
458 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
15134,0 |
|
15 |
Трансферты |
3039,8 |
|||
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных |
908,8 |
|
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
14404,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
15579,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
15579,0 |
|||
1 |
453 |
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
15579,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-25204,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
25204,2 |