О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы"

Новый

Решение маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 18 февраля 2013 года № 72. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 21 февраля 2013 года № 4027

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 64 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 606 225,0 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 131 426,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 3521,0 тысяча тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала- 18953,0 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 452 325,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 1617 025,2 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 14404,0 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 15579,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 1175,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – - 25204,2 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25204,2 тысячи тенге.";
      дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
      в республиканский бюджет в сумме 908,7 тысяч тенге;
      в областной бюджет в сумме 0,1 тысяча тенге.".
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель внеочередной сессии
      Жангельдинского районного
      маслихата, секретарь маслихата             С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО

      Начальник государственного
      учреждения "Отдел экономики и
      бюджетного планирования
      Жангельдинского района"
      _____________ Д. Бидашев
 

Приложение 1         
к решению маслихата      
от 18 февраля 2013 года № 72 

Приложение 1         
к решению маслихата      
от 21 декабря 2012 года № 64 

Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год

Категория

Сумма,
тысяч
тенге


Класс



Подкласс





Наименование





І. ДОХОДЫ

1606225,0





Налоговые поступления

131426,0

1

01

2


Индивидуальный подоходный налог

65006,0

1

03

1


Социальный налог

54665,0

1

04

1


Hалоги на имущество

1980,0

1

04

3


Земельный налог

825,0

1

04

4


Hалог на транспортные средства

6127,0

1

04

5


Единый земельный налог

936,0

1

05

2


Акцизы

363,0

1

05

3


Поступления за использование природных
и других ресурсов

468,0

1

05

4


Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

463,0

1

08

1


Государственная пошлина

593,0





Неналоговые поступления

3521,0

2

01

5


Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

2052,0

2

02

1


Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

154,0

2

06

1


Прочие неналоговые поступления

1315,0





Поступления от продажи основного
капитала

18953,0

3

01

1


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

9793,0

3

03

1


Продажа земли

9160,0





Поступление трансфертов

1452325,0

4

02

1


Трансферты из республиканского бюджета

169544,0

4

02

2


Трансферты из областного бюджета

1282781,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

1617025,2

01




Государственные услуги общего
характера

184555,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения)

12178,0


1

112

003

Капитальные расходы государственного
органа

100,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения)

58462,0


1

122

003

Капитальные расходы государственного
органа

4970,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

88214,0


1

123

022

Капитальные расходы государственного
органа

1061,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения
бюджета района (города областного
значения) и управления коммунальной
собственностью района (города
областного значения)

10992,0


2

452

010

Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных с
этим

285,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность

2336,0


2

452

018

Капитальные расходы государственного
органа

250,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного
планирования и управления района
(города областного значения)

5707,0

02




Оборона

6703,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

2724,0


2

122

006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)

3979,0

04




Образование

956331,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

26779,0


1

464

040

Реализация государственного
образовательного заказа в дошкольных
организациях образования

23136,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

849217,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

14805,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

10687,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города
областного значения)

8450,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба

2000,0


9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и
ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей

4853,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

16404,0

06




Социальная помощь и социальное
обеспечение

116653,0


2

451

002

Программа занятости

19229,0


2

451

005

Государственная адресная социальная
помощь

11400,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

360,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

10765,0


2

451

010

Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому

624,0


2

451

014

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

4588,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до
18 лет

48000,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида

1910,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

18847,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат

862,0


9

451

021

Капитальные расходы государственного
органа

68,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

85247,4


2

458

012

Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения

3388,0


2

458

029

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения

2249,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения

59094,0


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

3236,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

3010,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

14270,4

08




Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

87072,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30530,0


2

465

005

Развитие массового спорта и
национальных видов спорта

346,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения) уровне

910,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях

2517,0


3

455

006

Функционирование районных
(городских) библиотек

22634,0


3

455

007

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

676,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты
и журналы

1900,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков и культуры

5121,0


9

455

010

Капитальные расходы государственного
органа

215,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

8829,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
информации, укрепления
государственности и формирования
социального оптимизма граждан

4855,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики

1350,0


9

465

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта

6895,0


9

465

004

Капитальные расходы государственного
органа

294,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

83330,0


1

453

099

Реализация мер по оказанию
социальной поддержки специалистов

5471,0


1

473

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
ветеринарии

13289,0


1

473

005

Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических
ям)

1050,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных
животных

1600,0


1

473

010

Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных

570,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
района (города областного значения)

7666,0


9

463

007

Капитальные расходы государственного
органа

117,0


9

473

011

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

53567,0

11




Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

8134,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной
политики в области строительства,
архитектуры и градостроительства на
местном уровне

7743,0


2

472

015

Капитальные расходы государственного
органа

391,0

12




Транспорт и коммуникации

42973,0


1

123

013

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах

4800,0


1

458

023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

38173,0

13




Прочие

42987,0


9

123

040

Реализация мер по содействию
экономическому развитию регионов в
рамках Программы "Развитие
регионов"

11441,0


9

452

012

Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения)

1600,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства,
промышленности и сельского
хозяйства

9005,0


9

454

007

Капитальные расходы государственного
органа

32,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог

5775,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

15134,0

15




Трансферты

3039,8


1

452

006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов

908,8


1

452

024

Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий

2131,0





III. Чистое бюджетное кредитование

14404,0





Бюджетные кредиты

15579,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

15579,0


1

453

006

Бюджетные кредиты для реализации мер
социальной поддержки специалистов

15579,0

5




Погашение бюджетных кредитов

1175,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
физическим лицам

1175,0





IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-25204,2





VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

25204,2

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.