Примечание РЦПИ:
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 и пунктом 1 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 декабря 2013 года за N 2534, опубликованного в газетах "Огни Алатау" от 9 января 2014 года N 3 и "Жетісу" от 9 января 2014 года N 3), в решение Алматинского областного маслихата от 30 января 2014 года N 27-168 "О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 11 февраля 2014 года за N 2570, опубликованного в газетах "Огни Алатау" от 25 февраля 2014 года N 24 и "Жетісу" от 25 февраля 2014 года N 24), в решение Алматинского областного маслихата от 31 марта 2014 года N 29-176 "О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 3 апреля 2014 года за N 2642, опубликованного в газетах "Огни Алатау" от 17 апреля 2014 года N 43 и "Жетісу" от 17 апреля 2014 года N 43), следующие изменения:
в пункте 1 по строкам:
1) "Доходы" цифры "283 852 596" заменить на цифры "290 222 356", в том числе по:
"налоговым поступлениям" цифры "2 572 682" заменить на цифры "8 860 997";
"неналоговым поступлениям" цифры "539" заменить на цифры "2 553";
"поступлениям трансфертов" цифры "281 273 818" заменить на цифры "281 353 249", в том числе:
"трансферты из районных (городских) бюджетов" цифры "51 946 675" заменить на цифры "51 945 728";
"трансферты из республиканского бюджета - всего" цифры "229 327 143" заменить на цифры "229 407 521", из них:
"целевые текущие трансферты" цифры "53 101 305" заменить на цифры "53 181 683".
2) "Затраты" цифры "290 157 525" заменить на цифры "295 904 290".
3) "чистое бюджетное кредитование" цифры "2 612 410" заменить на цифры "2 929 505", в том числе:
"бюджетные кредиты" цифры "3 458 685" заменить на цифры "3 858 685";
"погашение бюджетных кредитов" цифры "846 275" заменить на цифры "929 180";
4) "сальдо по операциям с финансовыми активами" цифры "8 491 706" заменить на цифры "8 797 506", в том числе:
"приобретение финансовых активов" цифры "8 491 706" заменить на цифры "8 797 506";
5) "дефицит" цифры "(-) 17 409 045" заменить на цифры "(-) 17 408 945";
6) "финансирование дефицита бюджета" цифры "17 409 045" заменить на цифры "17 408 945".
в пункте 5:
цифры "9 892 894" заменить на цифры "10 841 877";
цифры "5 761 528" заменить на цифры "5 949 811";
цифры "4 131 366" заменить на цифры "4 892 066";
цифры "207 289" заменить на цифры "395 562";
цифры "3 986 826" заменить на цифры "4 692 526";
цифры "77 270" заменить на цифры "132 270";
в пункте 10-1:
цифры "2 947 156" заменить на цифры "2 946 670";
в пункте 16:
цифры "17 503 261" заменить на цифры "17 222 130";
в пункте 17:
цифры "14 380 375" заменить на цифры "14 642 520";
цифры "5 280 217" заменить на цифры "5 533 007";
в пункте 18:
цифры "9 705 371" заменить на цифры "10 059 530";
в пункте 19:
цифры "7 955 637" заменить на цифры "8 115 167";
в пункте 20:
цифры "542 283" заменить на цифры "763 906";
в пункте 24:
цифры "44 430" заменить на цифры "39 424";
в пункте 25:
цифры "706 373" заменить на цифры "711 614";
в пункте 26:
цифры "8 885 623" заменить на цифры "9 560 595";
в пункте 27:
цифры "51 577" заменить на цифры "151 577".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5-1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 5-2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Приложение 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель
сессии областного Маслихата Е. Миразов
Секретарь
областного Маслихата Е. Келемсейт
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Алматинской области" Сатыбалдина Нафиса Тулековна
"24" апреля 2014 года
Приложение 1
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 1
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26 -156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2014 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
I.Доходы |
290 222 356 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 860 997 |
||
01 |
Подоходный налог |
4 652 995 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4 652 995 |
||
03 |
Социальный налог |
3 420 057 |
||
1 |
Социальный налог |
3 420 057 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
787 945 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
787 945 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
2 553 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
2 553 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
539 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным |
2 014 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 557 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
5 557 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
5 557 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
281 353 249 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
51 945 728 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
51 945 728 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
229 407 521 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
229 407 521 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II.Затраты |
295 904 290 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
5 771 381 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
2 981 021 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
52 990 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
52 990 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
2 734 020 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1 346 029 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
56 141 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
554 920 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
84 394 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов |
16 500 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
676 036 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
194 011 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
193 911 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
100 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
125 342 |
|||
257 |
Управление финансов области |
125 342 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
107 642 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9 000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 700 |
|||
028 |
Приобретение имущества в коммунальную |
6 000 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
1 692 368 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
1 692 368 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
210 979 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 000 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 477 389 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего |
972 650 |
|||
271 |
Управление строительства области |
972 650 |
|||
081 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
972 650 |
|||
02 |
Оборона |
2 625 454 |
|||
1 |
Военные нужды |
33 342 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
33 342 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
23 162 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны и |
10 180 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
2 592 112 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
2948 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
2 948 |
|||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов |
2 489 645 |
|||
002 |
Капитальные расходы территориального органа и |
2 461 788 |
|||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
27 857 |
|||
271 |
Управление строительства области |
99 519 |
|||
036 |
Проведение работ по инженерной защите |
99 519 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
12 408 947 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
12 408 947 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
9 020 321 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
6 940 334 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 883 775 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
108 402 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
84 810 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 388 626 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
3 388 626 |
|||
04 |
Образование |
51 417 697 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
4 956 350 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 956 350 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
4 956 350 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее |
4 569 017 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 862 367 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
996 297 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
872 609 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
225 335 |
|||
053 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
372 564 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
395 562 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
1 706 650 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 409 466 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в |
297 184 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее |
6 404 296 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
301 749 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
301 749 |
|||
261 |
Управление образования области |
6 102 547 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
6 102 547 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации |
39 635 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
39 635 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
39 635 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
35 448 399 |
|||
261 |
Управление образования области |
16 021 123 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
85 139 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
25 337 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
16 520 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
140 936 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и |
160 834 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
277 316 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 500 |
|||
029 |
Методическая работа |
169 303 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
1 938 049 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
13 206 189 |
|||
271 |
Управление строительства области |
19 418 127 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
17 222 130 |
|||
025 |
Сейсмоусиление объектов образования |
919 621 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 276 376 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
9 149 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
9 149 |
|||
05 |
Здравоохранение |
63 067 431 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 199 693 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 199 693 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
615 288 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
353 377 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
230 038 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
990 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
11 666 093 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 666 093 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
5 919 744 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
300 960 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
474 344 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических больных |
134 485 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
924 891 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
1 427 555 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
51 714 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
2 432 400 |
|||
4 |
Поликлиники |
36 046 819 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
36 046 819 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 913 986 |
|||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках |
421 219 |
|||
039 |
Оказание медицинской помощи населению |
32 908 465 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
803 149 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
677 924 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
677 924 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
641 594 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
36 330 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
13 476 902 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 760 184 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
66 991 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
379 167 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
5 000 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
161 303 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций |
4 147 723 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8 716 718 |
|||
026 |
Сейсмоусиление объектов здравоохранения |
163 543 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
8 410 228 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и |
142 947 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 626 185 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2 851 595 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных |
1 915 315 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
474 571 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг |
945 552 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг |
111 838 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг |
383 354 |
|||
261 |
Управление образования области |
689 379 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
639 104 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
50 275 |
|||
271 |
Управление строительства области |
246 901 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
246 901 |
|||
2 |
Социальная помощь |
439 096 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных |
439 096 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
279 124 |
|||
049 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
122 671 |
|||
050 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
37 301 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и |
1 335 494 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных |
1 228 034 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
102 640 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 317 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
29 049 |
|||
018 |
Размещение государственного социального |
22 600 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на |
3 853 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
17 318 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
344 745 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
701 512 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
36573 |
|||
077 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению |
36 573 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
6339 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
6 339 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
64 548 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
61 750 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 798 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42 906 939 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
22 795 694 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
2 242 462 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
2 242 462 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
294 770 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
294 770 |
|||
271 |
Управление строительства области |
20 175 527 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
5 533 007 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
14 642 520 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
82 935 |
|||
026 |
Проведение энергетического аудита |
13 125 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
69 810 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
20 111 245 |
|||
271 |
Управление строительства области |
815 907 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
763 906 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
52 001 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
19 295 338 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
107 048 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
43 748 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
516 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
6 522 351 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
8 115 167 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 537 179 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
800 400 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
168 929 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
9 396 582 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
1 021 171 |
|||
271 |
Управление строительства области |
10 264 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
10 264 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации |
1 010 907 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
361 588 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
279 851 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального |
369 468 |
|||
2 |
Спорт |
5 456 104 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 148 856 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
2 148 856 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
3 307 248 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
55 938 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на |
107 517 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных |
3 051 267 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 186 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
90 340 |
|||
3 |
Информационное пространство |
940 614 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
640 650 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
640 650 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
70 917 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
41 689 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
27 578 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 650 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
1 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации |
229 046 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
58 637 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
170 409 |
|||
4 |
Туризм |
267 801 |
|||
284 |
Управление туризма области |
267 801 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
22 218 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
187 259 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
43 324 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
15 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
1 710 892 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
206544 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
84 544 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
122 000 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации |
1 225 681 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
45 614 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
850 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
179 241 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
999 976 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики |
278 667 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на |
30 228 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 050 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной |
236 594 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
5 795 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
7 125 860 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
7 125 860 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
7 125 860 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
7 125 860 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
23 510 967 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
19 534 820 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
16 574 563 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
130 210 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
572 782 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
2 050 801 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и |
8 481 948 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке |
526 802 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
690 326 |
|||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и |
2 167 956 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных пунктов |
10 959 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
50 000 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
44 000 |
|||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям |
486 467 |
|||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств |
31 185 |
|||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за |
598 027 |
|||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных культур в |
733 100 |
|||
271 |
Управление строительства области |
788 478 |
|||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
788 478 |
|||
719 |
Управление ветеринарии области |
2 171 779 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
30 783 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 185 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
23 900 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов |
140 537 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 968 374 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
943 017 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
940 491 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных |
84 778 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
855 713 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
2 526 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
2 526 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
911 652 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
911 652 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
911 652 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
811 820 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
749 772 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
67 695 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
649 566 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
764 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
31 747 |
|||
271 |
Управление строительства области |
62 048 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
62 048 |
|||
6 |
Земельные отношения |
588 126 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
588 126 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
47 652 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
539 424 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, |
721 532 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
74 599 |
|||
019 |
Услуги по распространению и внедрению |
45 000 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
29 599 |
|||
279 |
Управление предпринимательства области |
8 860 |
|||
028 |
Поддержка использования возобновляемых |
8 860 |
|||
719 |
Управление ветеринарии области |
638 073 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной |
638 073 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 243 600 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
2 243 600 |
|||
271 |
Управление строительства области |
63 322 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 347 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
975 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства |
2 180 278 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
32 678 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
1 936 600 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
210 000 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
10 263 110 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
9 560 595 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
9 560 595 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
800 787 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
6 356 374 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
388 553 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных |
2 014 881 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
336 907 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
336 907 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
336 907 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
365 608 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
365 608 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
50 258 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
160 000 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 087 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
152 263 |
|||
13 |
Прочие |
11 124 346 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и |
44 232 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
44 232 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
42 181 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
740 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 311 |
|||
9 |
Прочие |
11 080 114 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
192 422 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности государственного |
192 422 |
|||
257 |
Управление финансов области |
3 098 247 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
151 577 |
|||
040 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
2 946 670 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
328 811 |
|||
003 |
Разработка или корректировка, а также |
328 811 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
630 652 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
630 652 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
102 882 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
41 198 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 964 |
|||
004 |
Капитальные расходы подведомственных |
6 140 |
|||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в |
53 580 |
|||
271 |
Управление строительства области |
288 058 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
288 058 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
3 513 108 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в |
34 000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам |
3 193 951 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
85 000 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках |
200 157 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
2 839 420 |
|||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
1 015 429 |
|||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
182 459 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках |
1 050 720 |
|||
039 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
567 943 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
22 869 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
86 514 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
46 557 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 010 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках |
28 947 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
9 000 |
|||
15 |
Трансферты |
49 415 791 |
|||
1 |
Трансферты |
49 415 791 |
|||
257 |
Управление финансов области |
49 415 791 |
|||
007 |
Субвенции |
49 110 945 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) |
55 242 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
249 604 |
|||
III.Чистое бюджетное кредитование |
2 929 505 |
||||
Бюджетные кредиты |
3 858 685 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 766 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и |
1 766 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1 766 000 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1 766 000 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 111 208 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 111 208 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 111 208 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
711 208 |
|||
066 |
Кредитование социально-предпринимательских |
400 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
981 477 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
981 477 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
981 477 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
981 477 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
929 180 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
929 180 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
929 180 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
928 896 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных |
284 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми |
8 797 506 |
||||
Приобретение финансовых активов |
8 797 506 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 047 699 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8 047 699 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8 047 699 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
8 047 699 |
|||
13 |
Прочие |
749 807 |
|||
9 |
Прочие |
749 807 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
238 519 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
238 519 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
24 488 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
24 488 |
|||
271 |
Управление строительства области |
131 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
131 000 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
50 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
50 000 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
305 800 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
305 800 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
0 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
V.Дефицит (профицит) бюджета |
-17 408 945 |
|||
VI.Финансирование дефицита (использование |
17 408 945 |
|||
7 |
Поступления займов |
3 458 685 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
3 458 685 |
||
2 |
Договоры займа |
3 458 685 |
||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
14 796 535 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
14 796 535 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
14 796 535 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение займов |
846 275 |
||||
16 |
Погашение займов |
846 275 |
|||
1 |
Погашение займов |
846 275 |
|||
257 |
Управление финансов области |
846 275 |
|||
015 |
Погашение долга местного исполнительного |
845 991 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
284 |
Приложение 2
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 4
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на развитие образования
тысяч тенге
N |
Наименование |
Всего |
за счет средств республиканского |
|
На реализацию |
Оснащение учебным |
|||
Всего |
10 841 877 |
4 956 350 |
225 335 |
|
1 |
Аксуский |
238 996 |
172 199 |
16 388 |
2 |
Алакольский |
871 424 |
278 796 |
16 388 |
3 |
Балхашский |
280 480 |
122 760 |
8 194 |
4 |
Енбекшиказахский |
831 662 |
547 613 |
24 582 |
5 |
Ескельдинский |
203 058 |
98 490 |
8 194 |
6 |
Жамбылский |
1 205 680 |
404 684 |
20 485 |
7 |
Илийский |
689 143 |
637 720 |
12 291 |
8 |
Каратальский |
227 287 |
73 035 |
12 291 |
9 |
Карасайский |
524 763 |
300 311 |
8 194 |
10 |
Кербулакский |
438 085 |
146 741 |
16 388 |
11 |
Коксуский |
335 422 |
254 781 |
8 194 |
12 |
Панфиловский |
648 260 |
333 713 |
16 388 |
13 |
Райымбекский |
445 230 |
184 309 |
20 485 |
14 |
Сарканский |
262 442 |
70 805 |
8 194 |
15 |
Талгарский |
1 489 217 |
368 590 |
12 291 |
16 |
Уйгурский |
436 472 |
106 412 |
12 291 |
17 |
г.Капшагай |
354 869 |
213 921 |
4 097 |
18 |
г.Талдыкорган |
1 263 742 |
559 659 |
|
19 |
г.Текели |
95 645 |
81 811 |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета |
||||
На повышение |
на апробирование |
капитальный |
капитальный |
на |
395 562 |
372 564 |
4 692 526 |
67 270 |
132 270 |
14 482 |
20 652 |
11 875 |
3 400 |
|
18 555 |
557 685 |
|||
11 054 |
138 472 |
|||
41 967 |
217 500 |
|||
16 374 |
50 000 |
30 000 |
||
26 718 |
753 793 |
|||
23 132 |
16 000 |
|||
15 590 |
126 371 |
|||
33 063 |
183 195 |
|||
20 335 |
254 621 |
|||
16 447 |
50 000 |
6 000 |
||
25 311 |
257 248 |
15 600 |
||
20 556 |
219 880 |
|||
13 973 |
122 200 |
47 270 |
||
21 469 |
372 564 |
714 303 |
||
22 920 |
294 849 |
|||
17 316 |
119 535 |
|||
27 466 |
591 222 |
55 395 |
30 000 |
|
8 834 |
5 000 |
Приложение 3
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 5-1
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевые текущие трансферты бюджетам районов и
городов на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда
к должностным окладам работников государственных учреждений, не
являющихся государственными служащими, а также работников
государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года за счет средств из
республиканского бюджета
N |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
2 946 670 |
|
1 |
Аксуский |
107 567 |
2 |
Алакольский |
152 644 |
3 |
Балхашский |
82 646 |
4 |
Енбекшиказахский |
362 775 |
5 |
Ескельдинский |
103 551 |
6 |
Жамбылский |
226 773 |
7 |
Илийский |
233 098 |
8 |
Каратальский |
80 285 |
9 |
Карасайский |
259 436 |
10 |
Кербулакский |
125 279 |
11 |
Коксуский |
87 093 |
12 |
Панфиловский |
206 212 |
13 |
Райымбекский |
165 246 |
14 |
Сарканский |
96 547 |
15 |
Талгарский |
223 146 |
16 |
Уйгурский |
143 096 |
17 |
г.Капшагай |
76 481 |
18 |
г.Талдыкорган |
178 848 |
19 |
г.Текели |
35 947 |
Приложение 4
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 5-2
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных
организаций для проведения капитального ремонта общего
имущества объектов кондоминиумов в рамках Программы
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики
Казахстан на 2011-2020 годыза счет средств из республиканского
бюджета
N |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
567 943 |
|
1 |
Балхашский |
24 530 |
2 |
Коксуский |
18 639 |
3 |
Талгарский |
60 525 |
4 |
г.Капшагай |
129 998 |
5 |
г.Талдыкорган |
280 561 |
6 |
г.Текели |
53 690 |
Приложение 5
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 11
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
строительство объектов образования
тысяч тенге
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
||||
Всего |
17 222 130 |
5 921 998 |
11 300 132 |
|
1 |
Аксуский |
508 916 |
508 916 |
|
2 |
Алакольский |
180 000 |
180 000 |
|
3 |
Балхашский |
130 805 |
130 805 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
1 045 818 |
100 000 |
945 818 |
5 |
Ескельдинский |
331 354 |
331 354 |
|
6 |
Жамбылский |
76 412 |
76 412 |
|
7 |
Илийский |
2 643 685 |
2 033 802 |
609 883 |
8 |
Каратальский |
6 627 |
6 627 |
|
9 |
Карасайский |
4 790 579 |
2 105 048 |
2 685 531 |
10 |
Кербулакский |
185 148 |
100 000 |
85 148 |
11 |
Коксуский |
200 000 |
200 000 |
|
12 |
Панфиловский |
804 099 |
804 099 |
|
13 |
Сарканский |
6 547 |
6 547 |
|
14 |
Талгарский |
2 421 870 |
1 383 148 |
1 038 722 |
15 |
Уйгурский |
113 322 |
113 322 |
|
16 |
г.Капшагай |
385 465 |
385 465 |
|
17 |
г.Талдыкорган |
3 266 656 |
200 000 |
3 066 656 |
18 |
г.Текели |
124 827 |
124 827 |
Приложение 6
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 12
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
тысяч тенге
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной бюджет |
|||
Всего |
14 642 520 |
12 353 068 |
2 289 452 |
|
1 |
Аксуский |
54 502 |
54 502 |
|
2 |
Алакольский |
114 794 |
100 524 |
14 270 |
3 |
Балхашский |
188 825 |
171 357 |
17 468 |
4 |
Енбекшиказахский |
926 419 |
803 565 |
122 854 |
5 |
Ескельдинский |
75 456 |
75 456 |
|
6 |
Жамбылский |
85 090 |
85 090 |
|
7 |
Илийский |
2 339 147 |
2 007 228 |
331 919 |
8 |
Каратальский |
3 830 |
3 830 |
|
9 |
Карасайский |
3 342 551 |
2 986 793 |
355 758 |
10 |
Кербулакский |
306 810 |
194 998 |
111 812 |
11 |
Коксуский |
120 942 |
53 352 |
67 590 |
12 |
Панфиловский |
520 791 |
430 638 |
90 153 |
13 |
Райымбекский |
48 490 |
48 490 |
|
14 |
Сарканский |
4 012 |
4 012 |
|
15 |
Талгарский |
599 836 |
519 683 |
80 153 |
16 |
Уйгурский |
651 131 |
584 035 |
67 096 |
17 |
г.Капшагай |
128 674 |
128 674 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
5 091 924 |
4 500 895 |
591 029 |
19 |
г.Текели |
39 296 |
39 296 |
Приложение 7
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 13
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на строительство жилья
государственного коммунального жилищного фонда
тысяч тенге
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной |
|||
Всего |
5 533 007 |
3 258 544 |
2 274 463 |
|
1 |
Аксуский |
227 036 |
227 036 |
|
2 |
Алакольский |
183 084 |
183 084 |
|
3 |
Балхашский |
36 222 |
32 492 |
3 730 |
4 |
Енбекшиказахский |
64 688 |
43 272 |
21 416 |
5 |
Ескельдинский |
179 000 |
179 000 |
|
6 |
Жамбылский |
161 749 |
64 960 |
96 789 |
7 |
Илийский |
136 091 |
117 816 |
18 275 |
8 |
Каратальский |
3 944 |
3 944 |
|
9 |
Карасайский |
23 081 |
23 081 |
|
10 |
Кербулакский |
135 635 |
120 213 |
15 422 |
11 |
Коксуский |
135 192 |
62 681 |
72 511 |
12 |
Панфиловский |
69 329 |
54 856 |
14 473 |
13 |
Райымбекский |
174 887 |
174 887 |
|
14 |
Сарканский |
5 753 |
5 753 |
|
15 |
Талгарский |
289 397 |
245 756 |
43 641 |
16 |
Уйгурский |
7 968 |
7 968 |
|
17 |
г.Капшагай |
378 762 |
353 050 |
25 712 |
18 |
г.Талдыкорган |
2 872 733 |
2 163 448 |
709 285 |
19 |
г.Текели |
448 456 |
448 456 |
Приложение 8
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 14
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие систем водоснабжения
тысяч тенге
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
||
республиканский бюджет |
областной |
||||
развитие |
развитие системы |
||||
Всего |
10 059 530 |
1 024 288 |
3 537 179 |
5 498 063 |
|
1 |
Аксуский |
395 278 |
395 278 |
||
2 |
Алакольский |
272 793 |
272 793 |
||
3 |
Балхашский |
165 023 |
97 557 |
67 466 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
404 195 |
221 088 |
183 107 |
|
5 |
Ескельдинский |
215 879 |
215 879 |
||
6 |
Жамбылский |
1 908 979 |
936 007 |
972 972 |
|
7 |
Илийский |
490 442 |
180 000 |
310 442 |
|
8 |
Каратальский |
201 477 |
201 477 |
||
9 |
Карасайский |
184 305 |
184 305 |
||
10 |
Кербулакский |
287 647 |
287 647 |
||
11 |
Коксуский |
983 199 |
767 425 |
215 774 |
|
12 |
Панфиловский |
422 760 |
422 760 |
||
13 |
Райымбекский |
1 004 564 |
882 621 |
121 943 |
|
14 |
Сарканский |
1 014 884 |
440 850 |
574 034 |
|
15 |
Талгарский |
1 228 615 |
319 693 |
452 481 |
456 441 |
16 |
Уйгурский |
160 674 |
160 674 |
||
17 |
г.Капшагай |
176 625 |
176 625 |
||
18 |
г.Талдыкорган |
487 081 |
263 745 |
223 336 |
|
19 |
г.Текели |
55 110 |
55 110 |
Приложение 9
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 15
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие коммунального хозяйства
тысяч тенге
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной |
|||
Всего |
8 115 167 |
5 110 620 |
3 004 547 |
|
1 |
Алакольский |
1 102 823 |
984 104 |
118 719 |
2 |
Енбекшиказахский |
254 214 |
96 158 |
158 056 |
3 |
Ескельдинский |
1 000 |
1 000 |
|
4 |
Жамбылский |
384 541 |
107 928 |
276 613 |
5 |
Илийский |
613 670 |
160 238 |
453 432 |
6 |
Каратальский |
466 794 |
225 207 |
241 587 |
7 |
Карасайский |
717 154 |
372 471 |
344 683 |
8 |
Кербулакский |
11 000 |
11 000 |
|
9 |
Коксуский |
3 000 |
3 000 |
|
10 |
Панфиловский |
1 153 884 |
1 047 118 |
106 766 |
11 |
Сарканский |
764 474 |
688 172 |
76 302 |
12 |
Талгарский |
353 933 |
85 705 |
268 228 |
13 |
Уйгурский |
3 000 |
3 000 |
|
14 |
г. Капшагай |
452 173 |
319 103 |
133 070 |
15 |
г. Талдыкорган |
1 654 593 |
877 959 |
776 634 |
16 |
г. Текели |
178 914 |
146 457 |
32 457 |
Приложение 10
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 16
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета
N пп |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
763 906 |
|
1 |
Балхашский |
176 051 |
2 |
Енбекшиказахский |
2 000 |
3 |
Жамбылский |
272 380 |
4 |
Карасайский |
200 |
5 |
Панфиловский |
252 332 |
6 |
Талгарский |
6 216 |
7 |
г.Талдыкорган |
54 727 |
Приложение 11
к решению маслихата Алматинской области
от "24" апреля 2014 года N 31-186 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 19
к решению маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
землеустроительные работы
N пп |
Наименование района (города областного |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
39424 |
|
1 |
Илийский |
16602 |
2 |
Карасайский |
3908 |
3 |
Талгарский |
17854 |
4 |
г.Капшагай |
1060 |