Примечание РЦПИ:
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 31 марта 2014 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2014 – 2016 годы" Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 декабря 2013 года за N 2534, опубликованного в газетах "Огни Алатау" от 9 января 2014 года N 3 и "Жетісу" от 9 января 2014 года N 3), в решение Алматинского областного маслихата от 30 января 2014 года N 27-168 "О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 11 февраля 2014 года за N 2570, опубликованного в газетах "Огни Алатау" от 25 февраля 2014 года N 24 и "Жетісу" от 25 февраля 2014 года N 24), следующие изменения и дополнения:
в пункте 1 по строкам:
1) "Доходы" цифры "273 876 778" заменить на цифры "283 852 596", в том числе по:
"поступлениям трансфертов" цифры "271 298 000" заменить на цифры "281 273 818", в том числе:
"трансферты из республиканского бюджета - всего" цифры "219 351 325" заменить на цифры "229 327 143", из них:
"целевые текущие трансферты" цифры "47 487 174" заменить на цифры "53 101 305", в том числе на:
"образование" цифры "5 610 283" заменить на цифры "6 497 273";
"здравоохранение" цифры "35 919 351" заменить на цифры "36 512 879";
"социальную помощь" цифры "93 568" заменить на цифры "254 610";
после строки: "изъятие земельных участков для государственных нужд – 2 242 462 тысячи тенге" дополнить следующими строками:
"выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 3 962 506 тысяч тенге;
субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения – 1 205 тысяч тенге;
поддержку использования возобновляемых источников энергии – 8 860 тысяч тенге";
"целевые трансферты на развитие" цифры "50 573 798" заменить на цифры "54 935 485", в том числе на:
"строительство объектов образования" цифры "6 230 145" заменить на цифры "6 630 145";
"проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда" цифры "2 767 378" заменить на цифры "3 258 544";
"проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры" цифры "11 151 735" заменить на цифры "12 353 068";
"развитие коммунального хозяйства" цифры "4 410 620" заменить на цифры "5 110 620";
после строки "развитие транспортной инфраструктуры – 1 000 000 тысяч тенге" дополнить следующими строками:
"развитие индустральной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" - 1 001 245 тысяч тенге;
увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций – 567 943 тысяч тенге".
2) "Затраты" цифры "271 867 278" заменить на цифры "290 157 525";
3) "чистое бюджетное кредитование" цифры "2 425 864" заменить на цифры "2 612 410", в том числе:
"бюджетные кредиты" цифры "3 272 139" заменить на цифры "3 458 685";
5) "дефицит" цифры "(-) 8 908 070" заменить на цифры "(-) 17 409 045";
6) "финансирование дефицита бюджета" цифры "8 908 070" заменить на цифры "17 409 045".
в пункте 5:
цифры "9 153 493" заменить на цифры "9 892 894";
цифры "5 222 485" заменить на цифры "5 761 528";
цифры "3 931 008" заменить на цифры "4 131 366";
цифры "4 445 169" заменить на цифры "4 956 350";
цифры "344 702" заменить на цифры "372 564";
цифры "3 786 468" заменить на цифры "3 986 826";
в пункте 6:
цифры "387 798" заменить на цифры "735 745";
после строки "повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуревневой системе – 212 798 тысяч тенге" дополнить следующими строками:
"увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования – 89 762 тысячи тенге;
увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального образования – 108 185 тысяч тенге";
цифры "175 000" заменить на цифры "325 000";
в пункте 7:
цифры "35 919 351" заменить на цифры "36 512 879";
цифры "30 267 389" заменить на цифры "30 630 399";
цифры "4 645 536" заменить на цифры "4 867 874";
после строки "материально техническое оснащение медицинских организации здравоохранение на местном уровне – 1 006 426 тысяч тенге" дополнить следующей строкой:
"увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов – 8 180 тысяч тенге";
в пункте 9:
цифры "753 148" заменить на цифры "914 190";
цифры "27 979" заменить на цифры "29 049";
после строки "единовременная помощь к памятным датам – 122 902 тысяч тенге" дополнить следующими строками:
"выплату государственной адресной социальной помощи – 122 671 тысяч тенге;
выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 37 301 тысяч тенге";
дополнить пунктами 10-1, 10-2 и 10-3:
"10-1. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года за счет средств из республиканского бюджета в сумме 2 947 156 тысяч тенге, согласно приложению 5-1.
10-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета затраты на развитие индустральной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в сумме 1 001 245 тысяч тенге.
10-3. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций за счет средств из республиканского бюджета в сумме 567 943 тысяч тенге, согласно приложению 5-2".
в пункте 16:
цифры "16 410 488" заменить на цифры "17 503 261";
в пункте 17:
цифры "12 909 600" заменить на цифры "14 380 375";
цифры "4 589 518" заменить на цифры "5 280 217";
в пункте 18:
цифры "9 215 167" заменить на цифры "9 705 371";
в пункте 19:
цифры "6 938 513" заменить на цифры "7 955 637";
в пункте 21:
цифры "524 662" заменить на цифры "711 208";
в пункте 26:
цифры "8 865 361" заменить на цифры "8 885 623".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 17 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Указанное решение дополнить приложением 5-1 согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Указанное решение дополнить приложением 5-2 согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель сессии
областного Маслихата К. Нусипов
Секретарь областного
Маслихата Е. Келемсейт
СОГЛАСОВАНО:
Начальник областного
управления экономики и
бюджетного планирования Сатыбалдина Нафиса Тулековна
31 марта 2014 года
Приложение 1
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 1
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2014 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
I.Доходы |
283 852 596 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
2 572 682 |
||
01 |
Подоходный налог |
1 037 995 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 037 995 |
||
03 |
Социальный налог |
718 542 |
||
1 |
Социальный налог |
718 542 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
816 145 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
816 145 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
539 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
539 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
539 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 557 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
5 557 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
5 557 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
281 273 818 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
51 946 675 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
51 946 675 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
229 327 143 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
229 327 143 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II.Затраты |
290 157 525 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
5 266 641 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
2 476 281 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
52 990 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
52 990 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
2 229 280 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1 343 549 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
56 141 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
364 760 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
25 708 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов |
16 500 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
422 622 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
194 011 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
193 911 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
100 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
125 342 |
|||
257 |
Управление финансов области |
125 342 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
107 642 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9 000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
2 700 |
|||
028 |
Приобретение имущества в коммунальную |
6 000 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
1 692 368 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
1 692 368 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
210 979 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
4 000 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 477 389 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего |
972 650 |
|||
271 |
Управление строительства области |
972 650 |
|||
081 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
972 650 |
|||
02 |
Оборона |
2 634 638 |
|||
1 |
Военные нужды |
33 342 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
33 342 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
23 162 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны и |
10 180 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
2 601 296 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
2948 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
2 948 |
|||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных |
2 498 829 |
|||
002 |
Капитальные расходы территориального |
2 446 788 |
|||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
52 041 |
|||
271 |
Управление строительства области |
99 519 |
|||
036 |
Проведение работ по инженерной защите |
99 519 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
12 997 053 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
12 997 053 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
8 806 577 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6 863 518 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
1 748 995 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
108 402 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
82 662 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 190 476 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
4 190 476 |
|||
04 |
Образование |
48 536 896 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
4 956 350 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 956 350 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
4 956 350 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
4 558 685 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 862 967 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
996 897 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
1 060 892 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
225 335 |
|||
053 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
372 564 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
207 279 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
1 695 718 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 398 534 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в |
297 184 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
6 437 563 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
283 822 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
283 822 |
|||
261 |
Управление образования области |
6 153 741 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
6 153 741 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации |
39 635 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
39 635 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
39 635 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
32 544 663 |
|||
261 |
Управление образования области |
12 839 256 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 139 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
23 716 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
16 520 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
125 936 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и |
160 971 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
277 441 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
1 500 |
|||
029 |
Методическая работа |
169 303 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
2 208 580 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
9 770 150 |
|||
271 |
Управление строительства области |
19 696 258 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
17 503 261 |
|||
025 |
Сейсмоусиление объектов образования |
919 621 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 273 376 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
9 149 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9 149 |
|||
05 |
Здравоохранение |
62 641 862 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 234 893 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 234 893 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
615 288 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
380 577 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
238 038 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
990 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
11 613 560 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 613 560 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
5 867 211 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
300 960 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
474 344 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических больных |
134 485 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
924 891 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
1 427 555 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
51 714 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
2 432 400 |
|||
4 |
Поликлиники |
35 972 119 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
35 972 119 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 907 986 |
|||
038 |
Проведение скрининговых исследований в |
421 219 |
|||
039 |
Оказание медицинской помощи населению |
32 839 765 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
803 149 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
681 051 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
681 051 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
644 521 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
36 530 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
13 140 239 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 358 007 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
66 991 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
378 321 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5 000 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
161 303 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
3 746 392 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8 782 232 |
|||
026 |
Сейсмоусиление объектов здравоохранения |
163 543 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
8 469 956 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и |
148 733 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 573 863 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2 821 553 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 885 273 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных |
469 171 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных |
942 910 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных |
111 838 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных |
361 354 |
|||
261 |
Управление образования области |
689 379 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
639 104 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
50 275 |
|||
271 |
Управление строительства области |
246 901 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
246 901 |
|||
2 |
Социальная помощь |
422 204 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
422 204 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
262 232 |
|||
049 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
122 671 |
|||
050 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
37 301 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
1 330 106 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 228 276 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
102 640 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
6 317 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
29 049 |
|||
018 |
Размещение государственного социального |
22 600 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на |
3 853 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
17 318 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
344 987 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
701 512 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
36573 |
|||
077 |
Реализация Плана мероприятий по |
36 573 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
6339 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
6 339 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
58 918 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 200 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
718 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
41 637 403 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
22 281 470 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
2 242 462 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
2 242 462 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
294 770 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
294 770 |
|||
271 |
Управление строительства области |
19 660 592 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
5 280 217 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
14 380 375 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
83 646 |
|||
026 |
Проведение энергетического аудита |
13 125 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
70 521 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
19 355 933 |
|||
271 |
Управление строительства области |
574 284 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
522 283 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
52 001 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
18 781 649 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
107 048 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
43 748 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
516 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
6 168 192 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
7 955 637 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 537 179 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
800 400 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
168 929 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
9 022 500 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
996 724 |
|||
271 |
Управление строительства области |
10 264 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
10 264 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
986 460 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
347 732 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности |
279 005 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального |
359 723 |
|||
2 |
Спорт |
5 227 336 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 042 434 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
2 042 434 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
3 184 902 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
55 938 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на |
107 517 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных |
2 961 850 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
2 186 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
57 411 |
|||
3 |
Информационное пространство |
939 364 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
640 650 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
640 650 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
70 917 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 689 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
27 578 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
1 650 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
1 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
227 796 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
57 387 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
170 409 |
|||
4 |
Туризм |
256 401 |
|||
284 |
Управление туризма области |
256 401 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
22 218 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
187 259 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
31 924 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
15 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
1 602 675 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
206544 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
84 544 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
122 000 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
1 121 734 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 614 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
850 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
174 591 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
900 679 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики |
274 397 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики |
30 228 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
6 050 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной |
232 324 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
5 795 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
7 421 830 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
7 421 830 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
7 421 830 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
7 421 830 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
23 344 012 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
19 495 852 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
18 707 374 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
130 210 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
572 782 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
2 050 801 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и |
8 481 948 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке |
526 802 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
690 326 |
|||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и |
2 167 956 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
10 959 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
50 000 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
67 900 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов |
140 537 |
|||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям |
486 467 |
|||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств |
31 185 |
|||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за |
598 027 |
|||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных культур |
733 100 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 968 374 |
|||
271 |
Управление строительства области |
788 478 |
|||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
788 478 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
867 398 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
864 872 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос |
84 778 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
780 094 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
2 526 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
2 526 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
907 220 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
907 220 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
907 220 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
803 878 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
747 071 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
67 695 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
649 566 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
503 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
29 307 |
|||
271 |
Управление строительства области |
56 807 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
56 807 |
|||
6 |
Земельные отношения |
593 132 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
593 132 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 652 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
1 050 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
544 430 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
676 532 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
667 672 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
29 599 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
638 073 |
|||
279 |
Управление предпринимательства области |
8 860 |
|||
028 |
Поддержка использования возобновляемых |
8 860 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 160 800 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
2 160 800 |
|||
271 |
Управление строительства области |
63 322 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
62 347 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
975 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
2 097 478 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32 678 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
1 853 800 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
210 000 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
1 000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 509 088 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
8 885 623 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
8 885 623 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
800 787 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
5 699 374 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
370 581 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных |
2 014 881 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
258 857 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
258 857 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
258 857 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
364 608 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
364 608 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 958 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
160 000 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
2 387 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
152 263 |
|||
13 |
Прочие |
10 995 148 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
44 232 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
44 232 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42 181 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
740 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской |
1 311 |
|||
9 |
Прочие |
10 950 916 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
192 422 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности государственного |
192 422 |
|||
257 |
Управление финансов области |
2 998 733 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
51 577 |
|||
040 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
2 947 156 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
313 311 |
|||
003 |
Разработка или корректировка, а также |
313 311 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
630 652 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
630 652 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
102 882 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
40 682 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 480 |
|||
004 |
Капитальные расходы подведомственных |
6 140 |
|||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в |
53 580 |
|||
271 |
Управление строительства области |
288 058 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
288 058 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
3 513 108 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в |
34 000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по |
3 193 951 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
85 000 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
200 157 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 825 236 |
|||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
1 001 245 |
|||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
182 459 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в |
1 050 720 |
|||
039 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
567 943 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
22 869 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
86 514 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 557 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 010 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках |
28 947 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
9 000 |
|||
15 |
Трансферты |
49 415 791 |
|||
1 |
Трансферты |
49 415 791 |
|||
257 |
Управление финансов области |
49 415 791 |
|||
007 |
Субвенции |
49 110 945 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
55 242 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
249 604 |
|||
III.Чистое бюджетное кредитование |
2 612 410 |
||||
Бюджетные кредиты |
3 458 685 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 766 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
1 766 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1 766 000 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1 766 000 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
711 208 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
711 208 |
|||
271 |
Управление строительства области |
711 208 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
711 208 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
981 477 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
981 477 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
981 477 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
981 477 |
Категория |
Сумма,тысяч |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
846 275 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
846 275 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
846 275 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
845 991 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных |
284 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми |
8 491 706 |
||||
Приобретение финансовых активов |
8 491 706 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 047 699 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8 047 699 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8 047 699 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
8 047 699 |
|||
13 |
Прочие |
444 007 |
|||
9 |
Прочие |
444 007 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
238 519 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
238 519 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
24 488 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
24 488 |
|||
271 |
Управление строительства области |
131 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
131 000 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
50 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
50 000 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
0 |
Категория |
Сумма,тысяч |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
V.Дефицит (профицит) бюджета |
-17 409 045 |
|||
VI.Финансирование дефицита (использование |
17 409 045 |
|||
7 |
Поступления займов |
3 458 685 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
3 458 685 |
||
2 |
Договоры займа |
3 458 685 |
||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
14 796 635 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
14 796 635 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
14 796 635 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение займов |
846 275 |
||||
16 |
Погашение займов |
846 275 |
|||
1 |
Погашение займов |
846 275 |
|||
257 |
Управление финансов области |
846 275 |
|||
015 |
Погашение долга местного исполнительного |
845 991 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
284 |
Приложение 2
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 4
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам
районов и городов на развитие образования
N |
Наименование |
Всего |
за счет средств республиканского |
|
На реализацию |
Оснащение учебным |
|||
Всего |
9 892 894 |
4 956 350 |
225 335 |
|
1 |
Аксуский |
224 559 |
172 199 |
16 388 |
2 |
Алакольский |
871 934 |
288 225 |
16 388 |
3 |
Балхашский |
270 936 |
122 760 |
8 194 |
4 |
Енбекшиказахский |
755 623 |
547 613 |
24 582 |
5 |
Ескельдинский |
105 468 |
89 061 |
8 194 |
6 |
Жамбылский |
1 002 956 |
404 684 |
20 485 |
7 |
Илийский |
669 891 |
637 720 |
12 291 |
8 |
Каратальский |
226 583 |
73 035 |
12 291 |
9 |
Карасайский |
508 987 |
300 311 |
8 194 |
10 |
Кербулакский |
428 519 |
146 741 |
16 388 |
11 |
Коксуский |
269 675 |
254 781 |
8 194 |
12 |
Панфиловский |
601 294 |
333 713 |
16 388 |
13 |
Райымбекский |
432 432 |
184 309 |
20 485 |
14 |
Сарканский |
235 948 |
70 805 |
8 194 |
15 |
Талгарский |
1 362 417 |
368 590 |
12 291 |
16 |
Уйгурский |
378 297 |
106 412 |
12 291 |
17 |
г.Капшагай |
344 709 |
213 921 |
4 097 |
18 |
г.Талдыкорган |
1 111 088 |
559 659 |
|
19 |
г.Текели |
91 578 |
81 811 |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета |
||||
На повышение |
на апробирование |
капитальный |
капитальный |
на |
207 279 |
372 564 |
3 986 826 |
67 270 |
77 270 |
7 845 |
16 252 |
11 875 |
||
9 636 |
557 685 |
|||
6 010 |
133 972 |
|||
22 928 |
160 500 |
|||
8 213 |
||||
13 386 |
564 401 |
|||
12 880 |
7 000 |
|||
6 417 |
134 840 |
|||
17 287 |
183 195 |
|||
10 697 |
254 693 |
|||
6 700 |
||||
14 358 |
236 835 |
|||
12 258 |
215 380 |
|||
7 479 |
102 200 |
47 270 |
||
12 481 |
372 564 |
596 491 |
||
14 745 |
244 849 |
|||
7 156 |
119 535 |
|||
12 036 |
453 998 |
55 395 |
30 000 |
|
4 767 |
5 000 |
Приложение 3
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 5
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов
и городов на оказание социальной помощи населению
N |
Наименование |
Всего |
в том числе за счет средств: |
||
областного бюджета |
|||||
жилищная |
гранты Акима |
единовременная |
|||
Всего |
914 190 |
444 905 |
133 705 |
122 902 |
|
1 |
Аксуский |
7 739 |
1 083 |
3 500 |
1 656 |
2 |
Алакольский |
36 715 |
8 795 |
12 300 |
4 987 |
3 |
Балхашский |
9 581 |
5 307 |
1 300 |
1 085 |
4 |
Енбекшиказахский |
157 918 |
107 928 |
1 300 |
12 291 |
5 |
Ескельдинский |
18 079 |
4 184 |
5 900 |
3 106 |
6 |
Жамбылский |
38 335 |
14 307 |
6 300 |
8 095 |
7 |
Илийский |
46 634 |
18 846 |
5 000 |
13 155 |
8 |
Каратальский |
45 035 |
30 158 |
5 740 |
3 648 |
9 |
Карасайский |
27 093 |
5 995 |
2 185 |
17 024 |
10 |
Кербулакский |
42 642 |
21 926 |
9 200 |
2 976 |
11 |
Коксуский |
23 866 |
9 120 |
9 000 |
1 857 |
12 |
Панфиловский |
19 189 |
7 967 |
4 300 |
4 735 |
13 |
Райымбекский |
55 301 |
33 858 |
3 800 |
1 754 |
14 |
Сарканский |
46 329 |
26 429 |
10 600 |
2 753 |
15 |
Талгарский |
34 465 |
15 162 |
2 000 |
10 294 |
16 |
Уйгурский |
61 907 |
50 469 |
1 300 |
2 949 |
17 |
г.Капшагай |
39 379 |
23 811 |
3 453 |
5 536 |
18 |
г.Талдыкорган |
177 690 |
46 398 |
40 100 |
22 186 |
19 |
г.Текели |
26 293 |
13 162 |
6 427 |
2 815 |
продолжение таблицы
республиканского бюджета |
||||
в рамках |
введение стандартов |
в рамках |
на выплату |
на выплату |
9 926 |
29 049 |
13 731 |
122 671 |
37 301 |
1 500 |
0 |
|||
7 744 |
2889 |
|||
1889 |
||||
33 510 |
2889 |
|||
3 000 |
1889 |
|||
7 744 |
1889 |
|||
7 744 |
1889 |
|||
3 600 |
1889 |
|||
1889 |
||||
6 651 |
1889 |
|||
2 000 |
1889 |
|||
2187 |
||||
14 000 |
1889 |
|||
4 658 |
1889 |
|||
5 120 |
1889 |
|||
5 300 |
1889 |
|||
4 690 |
1889 |
|||
9 926 |
29 049 |
13731 |
13 410 |
2890 |
2 000 |
1889 |
Приложение 4
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 11
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на строительство объектов образования
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной |
|||
Всего |
17 503 261 |
5 921 998 |
11 581 263 |
|
1 |
Аксуский |
500 000 |
500 000 |
|
2 |
Алакольский |
180 000 |
180 000 |
|
3 |
Балхашский |
130 805 |
130 805 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
1 019 284 |
100 000 |
919 284 |
5 |
Ескельдинский |
331 354 |
331 354 |
|
6 |
Жамбылский |
26 412 |
26 412 |
|
7 |
Илийский |
2 643 685 |
2 033 802 |
609 883 |
8 |
Каратальский |
6 627 |
6 627 |
|
9 |
Карасайский |
5 281 137 |
2 105 048 |
3 176 089 |
10 |
Кербулакский |
135 148 |
100 000 |
35 148 |
11 |
Коксуский |
200 000 |
200 000 |
|
12 |
Панфиловский |
804 099 |
804 099 |
|
13 |
Сарканский |
6 547 |
6 547 |
|
14 |
Талгарский |
2 371 869 |
1 383 148 |
988 721 |
15 |
Уйгурский |
113 322 |
113 322 |
|
16 |
г.Капшагай |
385 465 |
385 465 |
|
17 |
г.Талдыкорган |
3 242 680 |
200 000 |
3 042 680 |
18 |
г.Текели |
124 827 |
124 827 |
Приложение 5
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 12
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие и обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной бюджет |
|||
Всего |
14 380 375 |
12 353 068 |
2 027 307 |
|
1 |
Аксуский |
54 502 |
54 502 |
|
2 |
Алакольский |
114 794 |
100 524 |
14 270 |
3 |
Балхашский |
188 825 |
171 357 |
17 468 |
4 |
Енбекшиказахский |
926 419 |
803 565 |
122 854 |
5 |
Ескельдинский |
75 456 |
75 456 |
|
6 |
Жамбылский |
85 090 |
85 090 |
|
7 |
Илийский |
2 339 147 |
2 007 228 |
331 919 |
8 |
Каратальский |
3 830 |
3 830 |
|
9 |
Карасайский |
3 279 070 |
2 986 793 |
292 277 |
10 |
Кербулакский |
306 810 |
194 998 |
111 812 |
11 |
Коксуский |
69 558 |
53 352 |
16 206 |
12 |
Панфиловский |
520 791 |
430 638 |
90 153 |
13 |
Райымбекский |
48 490 |
48 490 |
|
14 |
Сарканский |
4 012 |
4 012 |
|
15 |
Талгарский |
623 836 |
519 683 |
104 153 |
16 |
Уйгурский |
645 631 |
584 035 |
61 596 |
17 |
г.Капшагай |
22 513 |
22 513 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
5 032 305 |
4 500 895 |
531 410 |
19 |
г.Текели |
39 296 |
39 296 |
Приложение 6
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 13
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам
районов (городов областного значения) на строительство
жилья государственного коммунального жилищного фонда
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
5 280 217 |
3 258 544 |
2 021 673 |
|
1 |
Аксуский |
225 834 |
225 834 |
|
2 |
Алакольский |
179 084 |
179 084 |
|
3 |
Балхашский |
36 222 |
32 492 |
3 730 |
4 |
Енбекшиказахский |
62 343 |
43 272 |
19 071 |
5 |
Ескельдинский |
176 000 |
176 000 |
|
6 |
Жамбылский |
88 330 |
64 960 |
23 370 |
7 |
Илийский |
123 091 |
117 816 |
5 275 |
8 |
Каратальский |
3 944 |
3 944 |
|
9 |
Карасайский |
5 081 |
5 081 |
|
10 |
Кербулакский |
135 635 |
120 213 |
15 422 |
11 |
Коксуский |
78 381 |
62 681 |
15 700 |
12 |
Панфиловский |
61 329 |
54 856 |
6 473 |
13 |
Райымбекский |
174 887 |
174 887 |
|
14 |
Сарканский |
5 753 |
5 753 |
|
15 |
Талгарский |
273 397 |
245 756 |
27 641 |
16 |
Уйгурский |
8 257 |
8 257 |
|
17 |
г.Капшагай |
342 888 |
322 176 |
20 712 |
18 |
г.Талдыкорган |
2 851 107 |
2 194 322 |
656 785 |
19 |
г.Текели |
448 654 |
448 654 |
Приложение 7
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 14
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие систем водоснабжения
N пп |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
||
республиканский бюджет |
областной |
||||
развитие |
развитие системы |
||||
Всего |
9 705 371 |
1 024 288 |
3 537 179 |
5 143 904 |
|
1 |
Аксуский |
330 947 |
330 947 |
||
2 |
Алакольский |
272 793 |
272 793 |
||
3 |
Балхашский |
162 023 |
97 557 |
64 466 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
418 195 |
221 088 |
197 107 |
|
5 |
Ескельдинский |
215 879 |
215 879 |
||
6 |
Жамбылский |
1 905 979 |
936 007 |
969 972 |
|
7 |
Илийский |
490 442 |
180 000 |
310 442 |
|
8 |
Каратальский |
201 477 |
201 477 |
||
9 |
Карасайский |
239 406 |
239 406 |
||
10 |
Кербулакский |
175 012 |
175 012 |
||
11 |
Коксуский |
983 199 |
767 425 |
215 774 |
|
12 |
Панфиловский |
295 402 |
295 402 |
||
13 |
Райымбекский |
1 004 564 |
882 621 |
121 943 |
|
14 |
Сарканский |
918 913 |
440 850 |
478 063 |
|
15 |
Талгарский |
1 228 615 |
319 693 |
452 481 |
456 441 |
16 |
Уйгурский |
160 674 |
160 674 |
||
17 |
г.Капшагай |
176 625 |
176 625 |
||
18 |
г.Талдыкорган |
477 081 |
263 745 |
213 336 |
|
19 |
г.Текели |
48 145 |
48 145 |
Приложение 8
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 15
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие коммунального хозяйства
N пп |
Наименование района |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной |
|||
Всего |
955 637 |
5 110 620 |
2 845 017 |
|
1 |
Алакольский |
1 102 823 |
984 104 |
118 719 |
2 |
Енбекшиказахский |
227 692 |
96 158 |
131 534 |
3 |
Ескельдинский |
1 000 |
1 000 |
|
4 |
Жамбылский |
384 541 |
107 928 |
276 613 |
5 |
Илийский |
613 670 |
160 238 |
453 432 |
6 |
Каратальский |
316 418 |
225 207 |
91 211 |
7 |
Карасайский |
717 154 |
372 471 |
344 683 |
8 |
Кербулакский |
11 000 |
11 000 |
|
9 |
Коксуский |
3 000 |
3 000 |
|
10 |
Панфиловский |
1 153 884 |
1 047 118 |
106 766 |
11 |
Сарканский |
764 474 |
688 172 |
76 302 |
12 |
Талгарский |
348 933 |
85 705 |
263 228 |
13 |
Уйгурский |
3 000 |
3 000 |
|
14 |
г.Капшагай |
452 173 |
319 103 |
133 070 |
15 |
г.Талдыкорган |
1 679 961 |
877 959 |
802 002 |
16 |
г.Текели |
175 914 |
146 457 |
29 457 |
Приложение 9
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 17
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение бюджетных кредитов на строительство жилья
бюджетам районов и городов
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский |
областной |
|||
Всего |
711 208 |
711 208 |
0 |
|
1 |
Илийский |
147 924 |
147 924 |
|
2 |
г.Капшагай |
89 861 |
89 861 |
|
3 |
г.Талдыкорган |
473 423 |
473 423 |
Приложение 10
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 5-1
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевые текущие трансферты бюджетам районов и
городов на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда
к должностным окладам работников государственных учреждений, не
являющихся государственными служащими, а также работников
государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года за счет средств из
республиканского бюджета
N |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
2 947 156 |
|
1 |
Аксуский |
107 567 |
2 |
Алакольский |
152 644 |
3 |
Балхашский |
82 646 |
4 |
Енбекшиказахский |
362 734 |
5 |
Ескельдинский |
103 551 |
6 |
Жамбылский |
226 773 |
7 |
Илийский |
233 123 |
8 |
Каратальский |
80 285 |
9 |
Карасайский |
259 840 |
10 |
Кербулакский |
125 279 |
11 |
Коксуский |
87 093 |
12 |
Панфиловский |
206 212 |
13 |
Райымбекский |
165 246 |
14 |
Сарканский |
96 547 |
15 |
Талгарский |
223 244 |
16 |
Уйгурский |
143 096 |
17 |
г.Капшагай |
76 481 |
18 |
г.Талдыкорган |
178 848 |
19 |
г.Текели |
35 947 |
Приложение 11
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 5-2
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных
организаций для проведения капитального ремонта общего
имущества объектов кондоминиумов в рамках Программы
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики
Казахстан на 2011-2020 годыза счет средств из республиканского
бюджета
N |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
567 943 |
|
1 |
Балхашский |
24 530 |
2 |
Коксуский |
18 639 |
3 |
Талгарский |
60 525 |
4 |
г.Капшагай |
129 998 |
5 |
г.Талдыкорган |
279 125 |
6 |
г.Текели |
55 126 |