Примечание РЦПИ:
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала
В соответствии с пунктом 5 статьи 104 и пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года Алматинский областной Маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 декабря 2013 года за N 2534, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 9 января 2014 года N 3 и "Жетісу" от 9 января 2014 года N 3), следующие изменения:
в пункте 1 по строкам:
1) "Доходы" цифры "273 791 535" заменить на цифры "273 876 778", в том числе по:
"поступлением трансфертов" цифры "271 212 757" заменить на цифры "271 298 000", в том числе:
"трансферты из районных (городских) бюджетов" цифры "51 861 432" заменить на цифры "51 946 675".
2) "Затраты" цифры "265 369 317" заменить на цифры "271 867 278";
3) "чистое бюджетное кредитование" цифры "3 090 148" заменить на цифры "2 425 864", в том числе:
"погашение бюджетных кредитов" цифры "181 991" заменить на цифры "846 275";
4) "сальдо по операциям с финансовыми активами" цифры "8 422 218" заменить на цифры "8 491 706", в том числе:
"приобретение финансовых активов" цифры "8 422 218" заменить на цифры "8 491 706";
5) дефицит цифры "- 3 090 148" заменить на цифры "- 8 908 070";
6) финансирование дефицита бюджета цифры "3 090 148" заменить на цифры "8 908 070".
в пункте 5:
цифры "9 600 884" заменить на цифры "9 153 493";
цифры "4 378 399" заменить на цифры "3 931 008";
цифры "3 807 260" заменить на цифры "3 786 468";
цифры "369 828" заменить на цифры "67270";
цифры "201 311" заменить на цифры "77 270";
в пункте 9:
цифры "772 480" заменить на цифры "753 148";
цифры "42 989" заменить на цифры "13 731";
в пункте 16:
цифры "15 807 995" заменить на цифры "16 410 488";
в пункте 17:
цифры "12 441 149" заменить на цифры "12 909 600";
цифры "3 900 280" заменить на цифры "4 589 518";
в пункте 18:
цифры "9 166 600" заменить на цифры "9 215 167";
в пункте 19:
цифры "6 411 750" заменить на цифры "6 938 513";
в пункте 20:
цифры "320 077" заменить на цифры "542 283";
в пункте 24:
цифры "21 418" заменить на цифры "44 430";
в пункте 25:
цифры "647 566" заменить на цифры "706 373";
в пункте 26:
цифры "8 580 807" заменить на цифры "8 865 361";
пункт 30 исключить.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель сессии
областного Маслихата К. Нусипов
Секретарь областного
Маслихата Е. Келемсейт
СОГЛАСОВАНО:
Начальник областного
управления экономики и
бюджетного планирования Сатыбалдина Нафиса Тулековна
30 января 2014 года
Приложение 1
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 1
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2014 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
I. Доходы |
273 876 778 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
2 572 682 |
||
01 |
Подоходный налог |
1 037 995 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 037 995 |
||
03 |
Социальный налог |
718 542 |
||
1 |
Социальный налог |
718 542 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
816 145 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
816 145 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
539 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
539 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
539 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 557 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного |
5 557 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного |
5 557 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
271 298 000 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного |
51 946 675 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
51 946 675 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного |
219 351 325 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
219 351 325 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
271 867 278 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
5 075 809 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
2 295 171 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
52 961 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
52 961 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
2 048 609 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1 336 173 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
50 000 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
299 700 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
25 708 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов городов |
16 500 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
320 528 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
193 601 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной |
193 160 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
441 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
125 067 |
|||
257 |
Управление финансов области |
125 067 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
107 367 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9 000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 700 |
|||
028 |
Приобретение имущества в коммунальную |
6 000 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
1 692 100 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования |
1 692 100 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
210 711 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 000 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 477 389 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
963 471 |
|||
271 |
Управление строительства области |
963 471 |
|||
081 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
963 471 |
|||
02 |
Оборона |
2 633 304 |
|||
1 |
Военные нужды |
33 342 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
33 342 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
23 162 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны и |
10 180 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
2 599 962 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
1614 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
1 614 |
|||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в |
2 498 829 |
|||
002 |
Капитальные расходы территориального органа и |
2 446 788 |
|||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
52 041 |
|||
271 |
Управление строительства области |
99 519 |
|||
036 |
Проведение работ по инженерной защите |
99 519 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
9 306 371 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
9 306 371 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
8 691 601 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
6 855 807 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 641 871 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
108 402 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
82 521 |
|||
271 |
Управление строительства области |
614 770 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
614 770 |
|||
04 |
Образование |
44 815 503 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
4 445 169 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 445 169 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
4 445 169 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее |
4 391 070 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 756 358 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
956 819 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
1 022 223 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
225 335 |
|||
053 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
344 702 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
207 279 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 634 712 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 344 762 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте |
289 950 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее |
5 853 127 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
268 530 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
268 530 |
|||
261 |
Управление образования области |
5 584 597 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
5 584 597 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации |
39 635 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
39 635 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
39 635 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
30 086 502 |
|||
261 |
Управление образования области |
11 468 125 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
72 797 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в областных |
22 687 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
16 520 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
125 176 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и |
152 124 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
260 817 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 500 |
|||
029 |
Методическая работа |
159 786 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
2 057 445 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
8 599 273 |
|||
271 |
Управление строительства области |
18 595 480 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
16 410 488 |
|||
025 |
Сейсмоусиление объектов образования |
914 402 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 270 590 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
22 897 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
22 897 |
|||
05 |
Здравоохранение |
61 737 448 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 207 900 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 207 900 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов |
607 618 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
367 057 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
232 235 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
990 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
11 365 495 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 365 495 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
5 747 933 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
300 960 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
373 248 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических больных |
134 485 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных |
924 891 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
1 427 555 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
51 714 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
2 404 709 |
|||
4 |
Поликлиники |
35 449 796 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
35 449 796 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 907 986 |
|||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках |
421 219 |
|||
039 |
Оказание медицинской помощи населению |
32 317 442 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
803 149 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
655 401 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
655 401 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная |
620 318 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
35 083 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
13 058 856 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 330 582 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
66 852 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе |
304 499 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
5 000 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
157 936 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций |
3 796 295 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8 728 274 |
|||
026 |
Сейсмоусиление объектов здравоохранения |
159 578 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
8 419 963 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и |
148 733 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 306 535 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2 744 013 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных |
1 828 066 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
456 779 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
915 716 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
107 496 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
348 075 |
|||
261 |
Управление образования области |
669 046 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся |
620 728 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
48 318 |
|||
271 |
Управление строительства области |
246 901 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
246 901 |
|||
2 |
Социальная помощь |
262 232 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных |
262 232 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
262 232 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и |
1 300 290 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных |
1 198 510 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
102 549 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 317 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
27 979 |
|||
018 |
Размещение государственного социального заказа |
22 600 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном |
3 748 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
17 318 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
316 487 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
701 512 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
36573 |
|||
077 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению |
36 573 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
6339 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
6 339 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
58 868 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
58 150 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
718 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
37 940 639 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
20 119 996 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
2 242 462 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
2 242 462 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
294 770 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
294 770 |
|||
271 |
Управление строительства области |
17 499 118 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
4 589 518 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
12 909 600 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
83 646 |
|||
026 |
Проведение энергетического аудита |
13 125 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов |
70 521 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
17 820 643 |
|||
271 |
Управление строительства области |
574 284 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
542 283 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
32 001 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
17 246 359 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
106 790 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
16 044 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
516 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
5 677 988 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
6 938 513 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
3 537 179 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
800 400 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
168 929 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
8 739 471 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
954 425 |
|||
271 |
Управление строительства области |
10 264 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
10 264 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации |
944 161 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
338 908 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
260 538 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
344 715 |
|||
2 |
Спорт |
5 155 779 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 986 508 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
1 986 508 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
3 169 271 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
55 866 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном |
107 517 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных |
2 938 491 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 186 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
65 211 |
|||
3 |
Информационное пространство |
917 732 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
633 650 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
633 650 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
69 710 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
41 185 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков |
26 875 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 650 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
1 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации |
214 371 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
55 058 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
159 313 |
|||
4 |
Туризм |
256 336 |
|||
284 |
Управление туризма области |
256 336 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
22 153 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
187 259 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
31 924 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
15 000 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, |
1 455 199 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
206494 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
84 494 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
122 000 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации |
993 685 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
45 565 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
850 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
165 591 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
781 679 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики |
255 020 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на |
30 148 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 050 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной |
213 027 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
5 795 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
7 416 370 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
7 416 370 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
7 416 370 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
7 416 370 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
22 530 911 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
18 722 512 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
18 574 034 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
100 043 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
572 782 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
2 050 801 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и |
8 481 948 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды |
526 802 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания многолетних |
690 326 |
|||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества |
2 167 956 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных пунктов |
10 959 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
50 000 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных препаратов |
67 900 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов |
37 364 |
|||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям |
486 467 |
|||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств |
31 185 |
|||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за |
598 027 |
|||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных культур в |
733 100 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 968 374 |
|||
271 |
Управление строительства области |
148 478 |
|||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
148 478 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
870 415 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
869 094 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных |
86 631 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
782 463 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
1 321 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
1 321 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
873 944 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
873 944 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
873 944 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
803 751 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
746 944 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
67 568 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
649 566 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
503 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
29 307 |
|||
271 |
Управление строительства области |
56 807 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
56 807 |
|||
6 |
Земельные отношения |
592 617 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
592 617 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
47 137 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
544 430 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, |
667 672 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
667 672 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
29 599 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной |
638 073 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 010 924 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная |
2 010 924 |
|||
271 |
Управление строительства области |
63 127 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 152 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
975 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства |
1 947 797 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
32 597 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем градостроительного |
1 704 200 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
210 000 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 488 525 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
8 865 361 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
8 865 361 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
783 645 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
5 699 374 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
367 461 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных |
2 014 881 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
258 857 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
258 857 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
258 857 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
364 307 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
364 307 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
49 657 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
160 000 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 387 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
152 263 |
|||
13 |
Прочие |
6 449 677 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и |
44 148 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
44 148 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
42 097 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
740 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 311 |
|||
9 |
Прочие |
6 405 529 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
189 900 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности государственного |
189 900 |
|||
257 |
Управление финансов области |
51 577 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
51 577 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования |
293 311 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
293 311 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
627 155 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
627 155 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
101 718 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
40 609 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 480 |
|||
004 |
Капитальные расходы подведомственных |
6 140 |
|||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в |
52 489 |
|||
271 |
Управление строительства области |
286 433 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
286 433 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
3 513 108 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках |
34 000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в |
3 193 951 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и |
85 000 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках |
200 157 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального |
1 255 863 |
|||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
182 459 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках |
1 050 720 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
22 684 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
86 464 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
46 507 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 010 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках государственной |
28 947 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
9 000 |
|||
15 |
Трансферты |
49 415 791 |
|||
1 |
Трансферты |
49 415 791 |
|||
257 |
Управление финансов области |
49 415 791 |
|||
007 |
Субвенции |
49 110 945 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) |
55 242 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
249 604 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
2 425 864 |
||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
3 272 139 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 766 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и |
1 766 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1 766 000 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1 766 000 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
524 662 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
524 662 |
|||
271 |
Управление строительства области |
524 662 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
524 662 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
981 477 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
981 477 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования |
981 477 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
981 477 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
846 275 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
846 275 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
846 275 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
845 991 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных |
284 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
8 491 706 |
||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
8 491 706 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 047 699 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8 047 699 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8 047 699 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
8 047 699 |
|||
13 |
Прочие |
444 007 |
|||
9 |
Прочие |
444 007 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
238 519 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
238 519 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
24 488 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
24 488 |
|||
271 |
Управление строительства области |
131 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
131 000 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
50 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
50 000 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
0 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
- 8 908 070 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
8 908 070 |
|||
7 |
Поступления займов |
3 272 139 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
3 272 139 |
||
2 |
Договоры займа |
3 272 139 |
||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
6 482 206 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
6 482 206 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
6 482 206 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
846 275 |
||||
16 |
Погашение займов |
846 275 |
|||
1 |
Погашение займов |
846 275 |
|||
257 |
Управление финансов области |
846 275 |
|||
015 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
845 991 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, |
284 |
Приложение 2
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 4
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам
районов и городов на развитие образования
N |
Наименование |
Всего |
за счет средств республиканского бюджета |
|
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
Оснащение учебным оборудованием кабинетов химии государственных организаций образования |
|||
Всего |
9 153 493 |
4 445 169 |
225 335 |
|
1 |
Аксуский |
215 711 |
163 351 |
16 388 |
2 |
Алакольский |
859 916 |
276 207 |
16 388 |
3 |
Балхашский |
265 020 |
116 844 |
8 194 |
4 |
Енбекшиказахский |
727 660 |
522 650 |
24 582 |
5 |
Ескельдинский |
100 177 |
83 770 |
8 194 |
6 |
Жамбылский |
943 987 |
355 718 |
20 485 |
7 |
Илийский |
510 872 |
485 701 |
12 291 |
8 |
Каратальский |
222 988 |
69 440 |
12 291 |
9 |
Карасайский |
489 609 |
280 933 |
8 194 |
10 |
Кербулакский |
420 184 |
138 406 |
16 388 |
11 |
Коксуский |
257 412 |
242 518 |
8 194 |
12 |
Панфиловский |
565 996 |
298 415 |
16 388 |
13 |
Райымбекский |
413 816 |
175 193 |
20 485 |
14 |
Сарканский |
232 373 |
67 230 |
8 194 |
15 |
Талгарский |
1 131 026 |
335 916 |
12 291 |
16 |
Уйгурский |
373 602 |
101 717 |
12 291 |
17 |
г.Капшагай |
334 750 |
203 962 |
4 097 |
18 |
г.Талдыкорган |
1 000 948 |
449 519 |
|
19 |
г.Текели |
87 446 |
77 679 |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета |
||||
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования |
капитальный ремонт школ |
капитальный ремонт детсадов |
на реализацию программы "Балапан" |
207 279 |
344 702 |
3 786 468 |
67 270 |
77 270 |
7 845 |
16 252 |
11 875 |
||
9 636 |
557 685 |
|||
6 010 |
133 972 |
|||
22 928 |
157 500 |
|||
8 213 |
||||
13 386 |
554 398 |
|||
12 880 |
||||
6 417 |
134 840 |
|||
17 287 |
183 195 |
|||
10 697 |
254 693 |
|||
6 700 |
||||
14 358 |
236 835 |
|||
12 258 |
205 880 |
|||
7 479 |
102 200 |
47 270 |
||
12 481 |
344 702 |
425 636 |
||
14 745 |
244 849 |
|||
7 156 |
119 535 |
|||
12 036 |
453 998 |
55 395 |
30 000 |
|
4 767 |
5 000 |
Приложение 3
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 5
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов
и городов на оказание социальной помощи населению
N |
Наименование |
Всего |
в том числе за счет средств: |
|
областного бюджета |
||||
жилищная помощь населению |
гранты Акима области |
|||
Всего |
753 148 |
444 905 |
133 705 |
|
1 |
Аксуский |
6 239 |
1 083 |
3 500 |
2 |
Алакольский |
26 082 |
8 795 |
12 300 |
3 |
Балхашский |
7 692 |
5 307 |
1 300 |
4 |
Енбекшиказахский |
121 519 |
107 928 |
1 300 |
5 |
Ескельдинский |
13 190 |
4 184 |
5 900 |
6 |
Жамбылский |
28 702 |
14 307 |
6 300 |
7 |
Илийский |
37 001 |
18 846 |
5 000 |
8 |
Каратальский |
39 546 |
30 158 |
5 740 |
9 |
Карасайский |
25 204 |
5 995 |
2 185 |
10 |
Кербулакский |
34 102 |
21 926 |
9 200 |
11 |
Коксуский |
19 977 |
9 120 |
9 000 |
12 |
Панфиловский |
17 002 |
7 967 |
4 300 |
13 |
Райымбекский |
39 412 |
33 858 |
3 800 |
14 |
Сарканский |
39 782 |
26 429 |
10 600 |
15 |
Талгарский |
27 456 |
15 162 |
2 000 |
16 |
Уйгурский |
54 718 |
50 469 |
1 300 |
17 |
г.Капшагай |
32 800 |
23 811 |
3 453 |
18 |
г.Талдыкорган |
160 320 |
46 398 |
40 100 |
19 |
г.Текели |
22 404 |
13 162 |
6 427 |
продолжение таблицы
республиканского бюджета |
|||
единовременная помощь к памятным датам |
в рамках реализации плана по обеспечению прав и улушению качества жизни инвалидов |
введение стандартов специальных социальных услуг |
в рамках реализации плана по обеспечению прав и улушению качества жизни инвалидов |
122 902 |
9 926 |
27 979 |
13 731 |
1 656 |
|||
4 987 |
|||
1 085 |
|||
12 291 |
|||
3 106 |
|||
8 095 |
|||
13 155 |
|||
3 648 |
|||
17 024 |
|||
2 976 |
|||
1 857 |
|||
4 735 |
|||
1 754 |
|||
2 753 |
|||
10 294 |
|||
2 949 |
|||
5 536 |
|||
22 186 |
9 926 |
27 979 |
13731 |
2 815 |
Приложение 4
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 11
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на строительство объектов образования
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
16 410 488 |
5 521 998 |
10 888 490 |
|
1 |
Аксуский |
500 000 |
500 000 |
|
2 |
Алакольский |
180 000 |
180 000 |
|
3 |
Балхашский |
130 805 |
130 805 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
886 299 |
886 299 |
|
5 |
Ескельдинский |
331 354 |
331 354 |
|
6 |
Жамбылский |
14 911 |
14 911 |
|
7 |
Илийский |
2 607 274 |
2 033 802 |
573 472 |
8 |
Каратальский |
6 627 |
6 627 |
|
9 |
Карасайский |
5 260 008 |
2 105 048 |
3 154 960 |
10 |
Кербулакский |
18 611 |
18 611 |
|
11 |
Коксуский |
200 000 |
200 000 |
|
12 |
Панфиловский |
545 510 |
545 510 |
|
13 |
Райымбекский |
- |
||
14 |
Сарканский |
6 547 |
6 547 |
|
15 |
Талгарский |
2 358 389 |
1 383 148 |
975 241 |
16 |
Уйгурский |
113 322 |
113 322 |
|
17 |
г.Капшагай |
200 000 |
200 000 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
2 926 004 |
2 926 004 |
|
19 |
г.Текели |
124 827 |
124 827 |
Приложение 5
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 12
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие и обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
12 909 600 |
11 151 735 |
1 757 865 |
|
1 |
Аксуский |
44 502 |
44 502 |
|
2 |
Алакольский |
114 274 |
100 524 |
13 750 |
3 |
Балхашский |
188 493 |
171 357 |
17 136 |
4 |
Енбекшиказахский |
922 595 |
803 565 |
119 030 |
5 |
Ескельдинский |
75 456 |
75 456 |
|
6 |
Жамбылский |
81 416 |
81 416 |
|
7 |
Илийский |
2 219 951 |
2 007 228 |
212 723 |
8 |
Каратальский |
3 830 |
3 830 |
|
9 |
Карасайский |
2 060 979 |
1 785 460 |
275 519 |
10 |
Кербулакский |
305 888 |
194 998 |
110 890 |
11 |
Коксуский |
69 185 |
53 352 |
15 833 |
12 |
Панфиловский |
519 296 |
430 638 |
88 658 |
13 |
Райымбекский |
48 490 |
48 490 |
|
14 |
Сарканский |
4 012 |
4 012 |
|
15 |
Талгарский |
593 150 |
519 683 |
73 467 |
16 |
Уйгурский |
642 439 |
584 035 |
58 404 |
17 |
г.Капшагай |
4 495 |
4 495 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
5 007 573 |
4 500 895 |
506 678 |
19 |
г.Текели |
3 576 |
3 576 |
Приложение 6
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 13
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам
районов (городов областного значения) на строительство
жилья государственного коммунального жилищного фонда
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
4 589 518 |
2 767 378 |
1 822 140 |
|
1 |
Аксуский |
219 834 |
219 834 |
|
2 |
Алакольский |
179 084 |
179 084 |
|
3 |
Балхашский |
32 492 |
32 492 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
49 272 |
43 272 |
6 000 |
5 |
Ескельдинский |
176 000 |
176 000 |
|
6 |
Жамбылский |
72 892 |
64 960 |
7 932 |
7 |
Илийский |
5 275 |
5 275 |
|
8 |
Каратальский |
3 944 |
3 944 |
|
9 |
Карасайский |
5 081 |
5 081 |
|
10 |
Кербулакский |
121 413 |
120 213 |
1 200 |
11 |
Коксуский |
78 173 |
62 681 |
15 492 |
12 |
Панфиловский |
54 856 |
54 856 |
|
13 |
Райымбекский |
174 887 |
174 887 |
|
14 |
Сарканский |
5 753 |
5 753 |
|
15 |
Талгарский |
245 756 |
245 756 |
|
16 |
Уйгурский |
8 257 |
8 257 |
|
17 |
г.Капшагай |
331 813 |
322 176 |
9 637 |
18 |
г.Талдыкорган |
2 411 475 |
1 820 972 |
590 503 |
19 |
г.Текели |
413 261 |
413 261 |
Приложение 7
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 14
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие систем водоснабжения
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
||
республиканский бюджет |
областной бюджет |
||||
развитие системы водоснабже- |
развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
||||
Всего |
9 215 167 |
1 024 288 |
3 537 179 |
4 653 700 |
|
1 |
Аксуский |
293 087 |
293 087 |
||
2 |
Алакольский |
245 498 |
245 498 |
||
3 |
Балхашский |
145 426 |
97 557 |
47 869 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
382 038 |
221 088 |
160 950 |
|
5 |
Ескельдинский |
215 879 |
215 879 |
||
6 |
Жамбылский |
1 847 906 |
936 007 |
911 899 |
|
7 |
Илийский |
457 562 |
180 000 |
277 562 |
|
8 |
Каратальский |
185 827 |
185 827 |
||
9 |
Карасайский |
194 391 |
194 391 |
||
10 |
Кербулакский |
148 910 |
148 910 |
||
11 |
Коксуский |
958 933 |
767 425 |
191 508 |
|
12 |
Панфиловский |
273 434 |
273 434 |
||
13 |
Райымбекский |
990 643 |
882 621 |
108 022 |
|
14 |
Сарканский |
885 222 |
440 850 |
444 372 |
|
15 |
Талгарский |
1 157 603 |
319 693 |
452 481 |
385 429 |
16 |
Уйгурский |
148 674 |
148 674 |
||
17 |
г.Капшагай |
163 440 |
163 440 |
||
18 |
г.Талдыкорган |
472 549 |
263 745 |
208 804 |
|
19 |
г.Текели |
48 145 |
48 145 |
Приложение 8
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 15
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие коммунального хозяйства
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
6 938 513 |
4 410 620 |
2 527 893 |
|
1 |
Алакольский |
1 100 136 |
984 104 |
116 032 |
2 |
Енбекшиказахский |
85 909 |
85 909 |
|
3 |
Жамбылский |
246 613 |
246 613 |
|
4 |
Илийский |
442 572 |
442 572 |
|
5 |
Каратальский |
310 130 |
225 207 |
84 923 |
6 |
Карасайский |
542 227 |
300 000 |
242 227 |
7 |
Кербулакский |
3 000 |
3 000 |
|
8 |
Коксуский |
3 000 |
3 000 |
|
9 |
Панфиловский |
1 151 830 |
1 047 118 |
104 712 |
10 |
Сарканский |
756 989 |
688 172 |
68 817 |
11 |
Талгарский |
230 834 |
230 834 |
|
12 |
Уйгурский |
3 000 |
3 000 |
|
13 |
г. Капшагай |
311 915 |
223 864 |
88 051 |
14 |
г. Талдыкорган |
1 586 784 |
795 698 |
791 086 |
15 |
г. Текели |
163 574 |
146 457 |
17 117 |
Приложение 9
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 16
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие объектов коммунального
хозяйства за счет средств областного бюджета
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
542 283 |
|
1 |
Жамбылский |
238 006 |
2 |
Карасайский |
200 |
3 |
Панфиловский |
252 332 |
4 |
Талгарский |
2 000 |
5 |
г.Талдыкорган |
49 745 |
Приложение 10
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 19
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на землеустроительные работы
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
44430 |
|
1 |
Илийский |
16602 |
2 |
Карасайский |
6258 |
3 |
Талгарский |
20510 |
4 |
г.Капшагай |
1060 |