О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V "О бюджете города Семей на 2014-2016 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 19 апреля 2014 года № 29/152-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 24 апреля 2014 года № 3249. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06 января 2015 года № 01-26/3)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.01.2015 № 01-26/3).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      
      
      В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 апреля 2014 года № 19/216-V «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного акимата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3240) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V «О бюджете города Семей на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2013 года № 3136, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 10 января 2014 года № 2), следующие изменения и дополнения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) доходы – 24 897 255 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 12 337 589 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 128 232 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 534 179 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 11 897 255 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 24 890 697,3 тысяч тенге;»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «чистое бюджетное кредитование – 16 335,5 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 19 419,5 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 3 084 тысяч тенге;»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – (-) 9 777,8 тысяч тенге;»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 777,8 тысяч тенге:
      поступление займов – 19 404 тысяч тенге;
      погашение займов – 253 084 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 243 457,8 тысяч тенге.»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 236 491,8 тысяч тенге.»;
      в пункте 9:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 243 411 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
      «на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой – 6 131 тысяч тенге.»;
      в пункте 9-2:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на предоставление специальных социальных услуг – 12 282 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 457 тысяч тенге;»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 616 128 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 10 579 тысяч тенге;»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 443 902 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 30 362 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
      «на выплату государственной адресной социальной помощи – 6 530 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем девятым в следующей редакции:
      «на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 900 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем десятым в следующей редакции:
      «на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 391 378 тысяч тенге.»;
      приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
      
      
      Председатель
      сессии городского маслихата                        Б. Тастекеев
      
      
      Секретарь
      городского маслихата                                 Б. Акжалов

Приложение 1
к решению от 19 апреля
2014 года № 29/152-V

Бюджет города Семей на 2014 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

24 897 255,0

1



Налоговые поступления

12 337 589,0


01


Подоходный налог

5 716 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 716 900,0


03


Социальный налог

4 258 814,0



1

Социальный налог

4 258 814,0


04


Налоги на собственность

1 787 183,0



1

Налоги на имущество

950 814,0



3

Земельный налог

186 264,0



4

Налог на транспортные средства

646 926,0



5

Единый земельный налог

3 179,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

461 350,0



2

Акцизы

68 168,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

114 901,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

257 609,0



5

Налог на игорный бизнес

20 672,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

113 342,0



1

Государственная пошлина

113 342,0

2



Неналоговые поступления

128 232,0


01


Доходы от государственной собственности

60 537,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

9 063,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

23 336,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

28 138,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 739,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 739,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

200,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

200,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

19 820,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

19 820,0


06


Прочие неналоговые поступления

40 936,0



1

Прочие неналоговые поступления

40 936,0

3



Поступления от продажи основного капитала

534 179,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

356 609,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

356 609,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

177 570,0



1

Продажа земли

161 570,0



2

Продажа нематериальных активов

16 000,0

4



Поступления трансфертов

11 897 255,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 897 255,0



2

Трансферты из областного бюджета

11 897 255,0


Функ
цио
наль
ная груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24 890 697,3

01




Государственные услуги общего характера

545 184,6

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

434 126,7

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 232,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 160,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

72,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

245 187,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

233 158,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

12 029,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

171 707,7

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

169 875,7

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

1 832,0

01

2



Финансовая деятельность

66 492,1

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

66 492,1

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 991,1

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 515,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5 236,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 200,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

3 550,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

44 565,8

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

44 565,8

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

41 149,8

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

1 408,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

2 008,0

02




Оборона

66 942,0

02

1



Военные нужды

49 062,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

49 062,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

49 062,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

17 880,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

17 880,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 160,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

11 720,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

51 067,2

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

51 067,2

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

51 067,2

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

51 067,2

04




Образование

8 827 341,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

1 381 457,0

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 381 457,0

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

765 329,0

04

1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

616 128,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 838 842,0

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

6 838 842,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

6 432 920,0

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

405 922,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

107 937,0

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

107 937,0

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

107 937,0

04

9



Прочие услуги в области образования

499 105,0

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

482 705,0

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

29 605,0

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

90 741,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 820,0

04

9

464

012

Капитальные расходы государственного органа

643,0

04

9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

71 330,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

277 566,0

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

16 400,0

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

16 400,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 148 445,5

06

2



Социальная помощь

985 090,3

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

985 090,3

06

2

451

002

Программа занятости

130 732,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 723,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

59 179,1




006

Оказание жилищной помощи

39 659,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

299 474,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

56 200,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 118,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

101 019,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

150 558,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

17 672,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

43 393,2

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 363,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

163 355,2

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

163 355,2

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

99 977,3

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 693,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

59 684,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 643 362,6

07

1



Жилищное хозяйство

1 088 918,2

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 182,9

07

1

458

002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 994,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

4 405,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 725,0

07

1

458

033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

12 561,0




041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

2 497,9

07

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

12 356,0

07

1

464

026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

12 356,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 032 367,3

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

102 640,4

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

917 419,3




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

12 307,6

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

17 012,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

16 618,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

394,0

07

2



Коммунальное хозяйство

814 220,6

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

587,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

587,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 134,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

47 134,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

766 499,6

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

473 079,0

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

279 496,0

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

13 924,6

07

3



Благоустройство населенных пунктов

740 223,8

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 420,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

2 325,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

737 803,8

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

299 038,9

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 645,3

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 958,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

382 161,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 045 728,9

08

1



Деятельность в области культуры

202 472,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

202 472,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

202 472,0

08

2



Спорт

538 388,1

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

538 388,0

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

13 164,0

08

9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

1 149,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

15 588,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

39 438,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

469 049,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,1

08

2

467

008

Развитие объектов спорта

0,1

08

3



Информационное пространство

217 019,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

116 085,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

107 061,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 024,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

100 934,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

45 387,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

55 547,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

87 849,8

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

31 398,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 698,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

1 194,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 506,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

56 451,8

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 225,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 226,8

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

8 025 937,0

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

8 025 937,0

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 025 937,0

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

8 025 937,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

174 367,0

10

1



Сельское хозяйство

57 179,9

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 662,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 662,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

53 517,9

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

36 336,9

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

11 050,0

10

1

474

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

6 131,0

10

6



Земельные отношения

44 467,1

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

44 467,1

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 009,1

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

7 458,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

72 720,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

72 720,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

72 720,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

83 431,3

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

83 431,3

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

32 982,3

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

32 982,3

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

50 449,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 283,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

29 591,0

11

2

468

004

Капитальные расходы государственного органа

1 575,0

12




Транспорт и коммуникации

1 517 323,8

12

1



Автомобильный транспорт

1 516 563,8

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 516 563,8

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

70 583,0

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 445 980,8

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

760,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

760,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

760,0

13




Прочие

432 262,8

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

28 365,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

28 365,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

27 743,0

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

622,0

13

9



Прочие

403 897,8

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

236 491,8

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

236 491,8

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

146 818,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

83 570,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

63 248,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

20 588,0




041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

20 588,0

14




Обслуживание долга

288,0

14

1



Обслуживание долга

288,0

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

288,0

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

288,0

15




Трансферты

329 015,6

15

1



Трансферты

329 015,6

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

329 015,6

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

126 426,6

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

202 589,0





III. Чистое бюджетное кредитование

16 335,5





Бюджетные кредиты

19 419,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 419,5


1



Сельское хозяйство

19 419,5



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

19 419,5




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

19 419,5





Погашение бюджетных кредитов

3 084,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 776,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 776,2

Приложение 2
к решению от 19 апреля
2014 года № 29/152-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на
2014 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

022
"Капитальные расходы государственного органа"

1

Абралинский

9 893,9

9 724,9




169,0

2

Айнабулакский

9 526,9

9 306,9




220,0

3

Акбулакский

8 960,9

8 810,9




150,0

4

Алгабасский

9 038,9

9 038,9





5

Достыкский

11 167,9

11 017,9




150,0

6

Жазыкский

9 374,9

8 607,9



587,0

180,0

7

Жиеналинский

9 876,0

9 696,0




180,0

8

Знаменский

12 887,9

12 160,9

523,0



204,0

9

Иртышский

11 655,9

11 475,9




180,0

10

Караоленский

13 756,0

12 218,0

1 538,0




11

Новобаженовский

13 338,8

13 319,8




19,0

12

Озерский

13 561,9

13 381,9




180,0

13

Приречный

11 906,9

11 367,9

264,0

95,0


180,0

14

Танатский

9 042,9

9 022,9




20,0

15

поселок Шульбинск

12 156,0

12 156,0





16

поселок Чаган

8 569,0

8 569,0






Всего по бюджету

174 714,7

169 875,7

2 325,0

95,0

587,0

1 832,0

Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26/137-V "Семей қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 19 сәуірдегі № 29/152-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 24 сәуірде № 3249 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2015 жылғы 06 қаңтардағы № 01-26/3 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 06.01.2015 № 01-26/3 хаты).

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) және 5) тармақшаларына109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 19/216-V «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 3240 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26/137-IV «Семей қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 3136 болып тіркелген, 2014 жылғы 10 қаңтардағы № 2 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «1) кірістер – 24 897 255 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 12 337 589 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 128 232 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 179 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 11 897 255 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 24 890 697,3 мың теңге;»;
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «таза бюджеттік кредит беру – 16 335,5 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 19 419,5 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 084 мың теңге;»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профициті) – (-) 9 777,8 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 777,8 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 19 404 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 253 084 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 243 457,8 мың теңге.»;
      2-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органның резерві – 236 491,8 мың теңге.»;
      9-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмекке – 243 411 мың теңге;»;
      төртінші абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «санитарлық союға жіберілетін ауылшаруашылық жануарлардың құнын өтеуге (50% дейін) – 6 131 мың теңге.»;
      9-2-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге – 12 282 мың теңге, оның ішінде 2014 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы – 457 мың теңге;»;
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға – 616 128 мың теңге, оның ішінде 2014 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы – 10 579 мың теңге;»;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға – 443 902 мың теңге, оның ішінде 2014 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы – 30 362 мың теңге;»;
      сегізінші абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 6 530 мың теңге;»;
      тоғызыншы абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 900 мың теңге;»;
      оныншы абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 391 378 мың теңге.»;
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                              Б. Тастекеев
      
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                             Б. Ақжалов

2014 жылғы 19 сәуірдегі
№ 29/152-V шешiмге
1 қосымша

Семей қаласының 2014 жылға арналған бюджеті

Сана
ты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 897 255,0

1



Салықтық түсiмдер

12 337 589,0


01


Табыс салығы

5 716 900,0



2

Жеке табыс салығы

5 716 900,0


03


Әлеуметтiк салық

4 258 814,0



1

Әлеуметтік салық

4 258 814,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 787 183,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

950 814,0



3

Жер салығы

186 264,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

646 926,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 179,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

461 350,0



2

Акциздер

68 168,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

114 901,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

257 609,0



5

Ойын бизнесіне салық

20 672,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

113 342,0



1

Мемлекеттік баж

113 342,0

2



Салықтық емес түсiмдер

128 232,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60 537,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

9 063,0



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

23 336,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

28 138,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

6 739,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

6 739,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

200,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

200,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 820,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 820,0


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

40 936,0



1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

40 936,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

534 179,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

356 609,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

356 609,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

177 570,0



1

Жерді сату

161 570,0



2

Материалдық емес активтерді сату

16 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

11 897 255,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 897 255,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 897 255,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

24 890 697,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

545 184,6

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

434 126,7

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 232,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 160,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

72,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

245 187,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

233 158,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 029,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

171 707,7

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

169 875,7

01

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 832,0

01

2



Қаржылық қызмет

66 492,1

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

66 492,1

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 991,1

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 515,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5 236,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 200,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 550,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

44 565,8

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

44 565,8

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 149,8

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 408,0




061

Бюджеттік инвестициялар мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

2 008,0

02




Қорғаныс

66 942,0

02

1



Әскери мұқтаждықтар

49 062,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

49 062,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

49 062,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

17 880,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

17 880,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 160,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

11 720,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

51 067,2

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

51 067,2

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

51 067,2

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

51 067,2

04




Бiлiм беру

8 827 341,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1 381 457,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 381 457,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

765 329,0

04

1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

616 128,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 838 842,0

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 838 842,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

6 432 920,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

405 922,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

107 937,0

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

107 937,0

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

107 937,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

499 105,0

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

482 705,0

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 605,0

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

90 741,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0

04

9

464

012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

643,0

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

71 330,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

277 566,0

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

16 400,0

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

16 400,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 148 445,5

06

2



Әлеуметтiк көмек

985 090,3

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

985 090,3

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

130 732,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 723,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

59 179,1




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

39 659,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

299 474,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

56 200,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

79 118,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

101 019,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

150 558,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

17 672,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

43 393,2

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 363,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

163 355,2

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

163 355,2

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 977,3

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 693,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

59 684,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 643 362,6

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 088 918,2

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 182,9

07

1

458

002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 994,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

4 405,0

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5 725,0

07

1

458

033

Инжернерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

12 561,0




041

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

2 497,9

07

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 356,0

07

1

464

026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

12 356,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 032 367,3

07

1

467

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

102 640,4

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

917 419,3




072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу

12 307,6

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

17 012,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 618,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

394,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

814 220,6

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

587,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 134,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

47 134,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

766 499,6

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

473 079,0

07

2

467

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

279 496,0

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

13 924,6

07

3



Елді-мекендерді көркейту

740 223,8

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 420,0

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 325,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

737 803,8

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

299 038,9

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

48 645,3

07

3

458

017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 958,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

382 161,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 045 728,9

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

202 472,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

202 472,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

202 472,0

08

2



Спорт

538 388,1

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

538 388,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 164,0

08

9

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 149,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

15 588,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

39 438,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

469 049,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,1

08

2

467

008

Cпорт объектілерін дамыту

0,1

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

217 019,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

116 085,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

107 061,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

9 024,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

100 934,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

45 387,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

55 547,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

87 849,8

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

31 398,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 698,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 194,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 506,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

56 451,8

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 225,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 226,8

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

8 025 937,0

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

8 025 937,0

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 025 937,0

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

8 025 937,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

174 367,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

57 179,9

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 662,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 662,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

53 517,9

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 336,9

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

11 050,0

10

1

474

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

6 131,0

10

6



Жер қатынастары

44 467,1

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

44 467,1

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 009,1

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 458,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

72 720,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

72 720,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

72 720,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

83 431,3

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

83 431,3

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

32 982,3

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 982,3

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 449,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 283,0

11

2

468

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

29 591,0

11

2

468

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 575,0

12




Көлiк және коммуникация

1 517 323,8

12

1



Автомобиль көлiгi

1 516 563,8

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 516 563,8

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

70 583,0

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 445 980,8

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

760,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

760,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

760,0

13




Басқалар

432 262,8

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

28 365,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

28 365,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 743,0

13

3

469

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

622,0

13

9



Басқалар

403 897,8

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

236 491,8

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

236 491,8

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

146 818,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 570,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

63 248,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

20 588,0




041

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

20 588,0

14




Борышқа қызмет көрсету

288,0

14

1



Борышқа қызмет көрсету

288,0

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

288,0

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

288,0

15




Трансферттер

329 015,6

15

1



Трансферттер

329 015,6

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

329 015,6

15

1

452

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

126 426,6

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

202 589,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

16 335,5





Бюджеттік кредиттер

19 419,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

19 419,5


1



Ауыл шаруашылығы

19 419,5



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

19 419,5




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

19 419,5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 084,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 776,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 776,2

2014 жылғы 19 сәуірдегі
№ 29/152-V шешiмге
2 қосымша

2014 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің
бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001
"Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппа
раты"

008
"Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009
"Елді мекен
дердің санитариясын қамтамасыз ету"

014
"Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

022
"Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1

Абыралы

9 893,9

9 724,9




169,0

2

Айнабұлақ

9 526,9

9 306,9




220,0

3

Ақбұлақ

8 960,9

8 810,9




150,0

4

Алғабас

9 038,9

9 038,9





5

Достық

11 167,9

11 017,9




150,0

6

Жазық

9 374,9

8 607,9



587,0

180,0

7

Жиенәлі

9 876,0

9 696,0




180,0

8

Знаменка

12 887,9

12 160,9

523,0



204,0

9

Ертіс

11 655,9

11 475,9




180,0

10

Қараөлең

13 756,0

12 218,0

1 538,0




11

Новобаженово

13 338,8

13 319,8




19,0

12

Озерки

13 561,9

13 381,9




180,0

13

Приречный

11 906,9

11 367,9

264,0

95,0


180,0

14

Таңат

9 042,9

9 022,9




20,0

15

Шүлбі кенті

12 156,0

12 156,0





16

Шаған кенті

8 569,0

8 569,0






Бюджет бойынша барлығы

174 714,7

169 875,7

2 325,0

95,0

587,0

1 832,0