Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.01.2015 № 01-26/3).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 апреля 2014 года № 19/216-V «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного акимата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3240) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V «О бюджете города Семей на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2013 года № 3136, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 10 января 2014 года № 2), следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) доходы – 24 897 255 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 337 589 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 128 232 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 534 179 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 897 255 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 24 890 697,3 тысяч тенге;»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«чистое бюджетное кредитование – 16 335,5 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 19 419,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 084 тысяч тенге;»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«дефицит (профицит) бюджета – (-) 9 777,8 тысяч тенге;»;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 777,8 тысяч тенге:
поступление займов – 19 404 тысяч тенге;
погашение займов – 253 084 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 243 457,8 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 236 491,8 тысяч тенге.»;
в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 243 411 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой – 6 131 тысяч тенге.»;
в пункте 9-2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на предоставление специальных социальных услуг – 12 282 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 457 тысяч тенге;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 616 128 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 10 579 тысяч тенге;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 443 902 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 30 362 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
«на выплату государственной адресной социальной помощи – 6 530 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем девятым в следующей редакции:
«на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 900 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем десятым в следующей редакции:
«на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 391 378 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель
сессии городского маслихата Б. Тастекеев
Секретарь
городского маслихата Б. Акжалов
Приложение 1
к решению от 19 апреля
2014 года № 29/152-V
Бюджет города Семей на 2014 год
Кате |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
24 897 255,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
12 337 589,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 716 900,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 716 900,0 |
||
03 |
Социальный налог |
4 258 814,0 |
||
1 |
Социальный налог |
4 258 814,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 787 183,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
950 814,0 |
||
3 |
Земельный налог |
186 264,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
646 926,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
3 179,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
461 350,0 |
||
2 |
Акцизы |
68 168,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
114 901,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
257 609,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
20 672,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
113 342,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
113 342,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
128 232,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
60 537,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
9 063,0 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
23 336,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
28 138,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6 739,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6 739,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
200,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
200,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
19 820,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
19 820,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
40 936,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
40 936,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
534 179,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
356 609,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
356 609,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
177 570,0 |
||
1 |
Продажа земли |
161 570,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
16 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
11 897 255,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
11 897 255,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
11 897 255,0 |
Функ |
Функ |
Адми |
Прог |
Наименование расходов |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
24 890 697,3 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
545 184,6 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
434 126,7 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
17 232,0 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
17 160,0 |
01 |
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
72,0 |
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
245 187,0 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
233 158,0 |
01 |
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
12 029,0 |
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
171 707,7 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
169 875,7 |
01 |
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 832,0 |
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
66 492,1 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
66 492,1 |
|
01 |
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
51 991,1 |
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3 515,0 |
01 |
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
5 236,0 |
01 |
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 200,0 |
01 |
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 550,0 |
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
44 565,8 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
44 565,8 |
|
01 |
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
41 149,8 |
01 |
5 |
453 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 408,0 |
061 |
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций |
2 008,0 |
|||
02 |
Оборона |
66 942,0 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
49 062,0 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
49 062,0 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
49 062,0 |
02 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
17 880,0 |
||
02 |
2 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
17 880,0 |
|
02 |
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
6 160,0 |
02 |
2 |
122 |
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
11 720,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
51 067,2 |
|||
03 |
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
51 067,2 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
51 067,2 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
51 067,2 |
04 |
Образование |
8 827 341,0 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 381 457,0 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 381 457,0 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
765 329,0 |
04 |
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
616 128,0 |
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
6 838 842,0 |
||
04 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
6 838 842,0 |
|
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 432 920,0 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
405 922,0 |
04 |
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
107 937,0 |
||
04 |
4 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
107 937,0 |
|
04 |
4 |
464 |
018 |
Организация профессионального обучения |
107 937,0 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
499 105,0 |
||
04 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
482 705,0 |
|
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
29 605,0 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
90 741,0 |
04 |
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
12 820,0 |
04 |
9 |
464 |
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
643,0 |
04 |
9 |
464 |
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
71 330,0 |
04 |
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
277 566,0 |
04 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
16 400,0 |
|
04 |
9 |
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
16 400,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 148 445,5 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
985 090,3 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
985 090,3 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
130 732,0 |
06 |
2 |
451 |
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
6 723,0 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
59 179,1 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
39 659,0 |
|||
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
299 474,0 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
56 200,0 |
06 |
2 |
451 |
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
79 118,0 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
101 019,0 |
06 |
2 |
451 |
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
150 558,0 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
17 672,0 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
43 393,2 |
06 |
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
1 363,0 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
163 355,2 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
163 355,2 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
99 977,3 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 693,0 |
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
59 684,9 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 643 362,6 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
1 088 918,2 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
27 182,9 |
|
07 |
1 |
458 |
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
1 994,0 |
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
4 405,0 |
07 |
1 |
458 |
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
5 725,0 |
07 |
1 |
458 |
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
12 561,0 |
041 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
2 497,9 |
|||
07 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
12 356,0 |
|
07 |
1 |
464 |
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
12 356,0 |
07 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 032 367,3 |
|
07 |
1 |
467 |
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
102 640,4 |
07 |
1 |
467 |
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
917 419,3 |
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
12 307,6 |
|||
07 |
1 |
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
17 012,0 |
|
07 |
1 |
479 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
16 618,0 |
07 |
1 |
479 |
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
394,0 |
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
814 220,6 |
||
07 |
2 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
587,0 |
|
07 |
2 |
123 |
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
587,0 |
07 |
2 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
47 134,0 |
|
07 |
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
47 134,0 |
07 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
766 499,6 |
|
07 |
2 |
467 |
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
473 079,0 |
07 |
2 |
467 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
279 496,0 |
07 |
2 |
467 |
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
13 924,6 |
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
740 223,8 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 420,0 |
|
07 |
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 325,0 |
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
95,0 |
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
737 803,8 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
299 038,9 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
48 645,3 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
7 958,0 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
382 161,6 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 045 728,9 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
202 472,0 |
||
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
202 472,0 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
202 472,0 |
08 |
2 |
Спорт |
538 388,1 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
538 388,0 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
13 164,0 |
08 |
9 |
465 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 149,0 |
08 |
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
15 588,0 |
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
39 438,0 |
08 |
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
469 049,0 |
08 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
0,1 |
|
08 |
2 |
467 |
008 |
Развитие объектов спорта |
0,1 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
217 019,0 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
116 085,0 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
107 061,0 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
9 024,0 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
100 934,0 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
45 387,0 |
08 |
3 |
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
55 547,0 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
87 849,8 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
31 398,0 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
19 698,0 |
08 |
9 |
455 |
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 194,0 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10 506,0 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
56 451,8 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
35 225,0 |
08 |
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
21 226,8 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
8 025 937,0 |
|||
09 |
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
8 025 937,0 |
||
09 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
8 025 937,0 |
|
09 |
9 |
467 |
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
8 025 937,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
174 367,0 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
57 179,9 |
||
10 |
1 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
3 662,0 |
|
10 |
1 |
453 |
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
3 662,0 |
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
53 517,9 |
|
10 |
1 |
474 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
36 336,9 |
10 |
1 |
474 |
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
11 050,0 |
10 |
1 |
474 |
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
6 131,0 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
44 467,1 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
44 467,1 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
37 009,1 |
10 |
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 458,0 |
10 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
72 720,0 |
||
10 |
9 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
72 720,0 |
|
10 |
9 |
474 |
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
72 720,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
83 431,3 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
83 431,3 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
32 982,3 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
32 982,3 |
11 |
2 |
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
50 449,0 |
|
11 |
2 |
468 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
19 283,0 |
11 |
2 |
468 |
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
29 591,0 |
11 |
2 |
468 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 575,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 517 323,8 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
1 516 563,8 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 516 563,8 |
|
12 |
1 |
458 |
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
70 583,0 |
12 |
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 445 980,8 |
12 |
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
760,0 |
||
12 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
760,0 |
|
12 |
9 |
458 |
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
760,0 |
13 |
Прочие |
432 262,8 |
|||
13 |
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
28 365,0 |
||
13 |
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
28 365,0 |
|
13 |
3 |
469 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
27 743,0 |
13 |
3 |
469 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
622,0 |
13 |
9 |
Прочие |
403 897,8 |
||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
236 491,8 |
|
13 |
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
236 491,8 |
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
146 818,0 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
83 570,0 |
13 |
9 |
458 |
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
63 248,0 |
13 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
20 588,0 |
|
041 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
20 588,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
288,0 |
|||
14 |
1 |
Обслуживание долга |
288,0 |
||
14 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
288,0 |
|
14 |
1 |
452 |
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
288,0 |
15 |
Трансферты |
329 015,6 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
329 015,6 |
||
15 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
329 015,6 |
|
15 |
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
126 426,6 |
15 |
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
202 589,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
16 335,5 |
||||
Бюджетные кредиты |
19 419,5 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
19 419,5 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
19 419,5 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19 419,5 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
19 419,5 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
3 084,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-9 776,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
9 776,2 |
Приложение 2
к решению от 19 апреля
2014 года № 29/152-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на
2014 год
тысяч тенге
№ |
Наименование сельского округа, поселка |
Всего |
В том числе по программам |
||||
001 |
008 |
009 |
014 |
022 |
|||
1 |
Абралинский |
9 893,9 |
9 724,9 |
169,0 |
|||
2 |
Айнабулакский |
9 526,9 |
9 306,9 |
220,0 |
|||
3 |
Акбулакский |
8 960,9 |
8 810,9 |
150,0 |
|||
4 |
Алгабасский |
9 038,9 |
9 038,9 |
||||
5 |
Достыкский |
11 167,9 |
11 017,9 |
150,0 |
|||
6 |
Жазыкский |
9 374,9 |
8 607,9 |
587,0 |
180,0 |
||
7 |
Жиеналинский |
9 876,0 |
9 696,0 |
180,0 |
|||
8 |
Знаменский |
12 887,9 |
12 160,9 |
523,0 |
204,0 |
||
9 |
Иртышский |
11 655,9 |
11 475,9 |
180,0 |
|||
10 |
Караоленский |
13 756,0 |
12 218,0 |
1 538,0 |
|||
11 |
Новобаженовский |
13 338,8 |
13 319,8 |
19,0 |
|||
12 |
Озерский |
13 561,9 |
13 381,9 |
180,0 |
|||
13 |
Приречный |
11 906,9 |
11 367,9 |
264,0 |
95,0 |
180,0 |
|
14 |
Танатский |
9 042,9 |
9 022,9 |
20,0 |
|||
15 |
поселок Шульбинск |
12 156,0 |
12 156,0 |
||||
16 |
поселок Чаган |
8 569,0 |
8 569,0 |
||||
Всего по бюджету |
174 714,7 |
169 875,7 |
2 325,0 |
95,0 |
587,0 |
1 832,0 |