Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято (письмо аппарата Восточно-Казахстанского областного маслихата от 19.12.2014 № 452/01-06).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 293 "О корректировке показателей республиканского бюджета на 2014 год и о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2013 года № 1329 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2014-2016 годы" Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V "Об областном бюджете на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3132, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" 31 декабря 2013 года, газетах "Дидар" от 6 января 2014 года № 1, "Рудный Алтай" от 7 января 2014 года № 1) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 209414216,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31506182,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 2134992,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 175773042,7 тысяч тенге;
2) затраты – 209023476,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4975923,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6898407,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1922483,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 589321,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 589321,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5174504,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5174504,3 тысячи тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года установить гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности за счет бюджетных средств, повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся с этими видами деятельности в городских условиях.
Перечень должностей специалистов здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности, определяется местным исполнительным органом по согласованию с местным представительным органом.";
пункт 12 дополнить подпунктами 12), 13), 14), 15), 16), 17) и
18):
"12) на выплату государственной адресной социальной помощи;
13) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет;
14) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;
15) на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования;
16) на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального образования;
17) на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов;
18) на поддержку использования возобновляемых источников энергии.";
пункт 15 дополнить подпунктами 13) и 14):
"13) на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020";
14) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.
Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии |
Н. Тусупова |
Секретарь |
|
областного маслихата |
Г. Пинчук |
Приложение к решению Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 апреля 2014 года № 19/216-V |
Областной бюджет на 2014 год
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование доходов |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. ДОХОДЫ |
209 414 216,7 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
31 506 182,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
15 257 689,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
15 257 689,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
12 686 064,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
12 686 064,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 562 429,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
3 562 429,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
2 134 992,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
424 999,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
83 316,0 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
341 683,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 616 545,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 616 545,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
93 448,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
93 448,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
175 773 042,7 |
|||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 441 657,7 |
|||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 441 657,7 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
174 331 385,0 |
|||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
174 331 385,0 |
|||
Субвенции |
93 509 287 |
Функциональная группа |
сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратратор программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование расходов |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. ЗАТРАТЫ |
209 023 476,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 858 493,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
1 458 015,0 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
49 401,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
47 741,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 660,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
1 198 464,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
1 061 657,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
67 879,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 421,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
66 507,0 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
210 150,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
202 926,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 224,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
228 489,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
228 489,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
111 939,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
23 273,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 277,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
90 000,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
146 989,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
146 989,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
134 794,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 179,0 |
|||
061 |
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций |
5 016,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
25 000,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
25 000,0 |
|||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
25 000,0 |
|||
02 |
Оборона |
305 350,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
95 363,0 |
|||
296 |
Управление по мобилизационной подготовке |
95 363,0 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
59 905,0 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
35 458,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
209 987,0 |
|||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета |
100 833,0 |
|||
002 |
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений |
68 715,0 |
|||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
32 118,0 |
|||
296 |
Управление по мобилизационной подготовке |
109 154,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки |
31 774,0 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
70 825,0 |
|||
009 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 555,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
11 003 393,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
11 003 393,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
10 625 933,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
9 030 083,6 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
7 000,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 337 899,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
10 392,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
81 584,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
105 866,4 |
|||
015 |
Организация содержания служебных животных |
27 108,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
26 000,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
377 460,0 |
|||
005 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
377 460,0 |
|||
04 |
Образование |
33 304 307,2 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
4 095 463,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 095 463,0 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
4 095 463,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
8 592 923,3 |
|||
261 |
Управление образования области |
5 847 195,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
1 655 199,0 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
1 584 192,0 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
184 365,0 |
|||
053 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования |
2 093 956,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
329 483,0 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
2 745 728,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
2 661 861,3 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
83 867,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
6 719 672,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
338 820,0 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
338 820,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
6 380 852,0 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
6 380 852,0 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
22 392,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
22 392,0 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
22 392,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
13 873 856,9 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 724 147,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
94 641,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
39 911,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
275 073,0 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
89 055,0 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
112 041,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 854,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
141 768,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
924 949,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
35 855,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
12 149 709,9 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
7 663 723,0 |
|||
011 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
4 485 986,9 |
|||
05 |
Здравоохранение |
50 071 702,3 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
191 651,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
191 651,0 |
|||
004 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
191 651,0 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 447 645,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 447 645,0 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
866 007,0 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
387 879,0 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
185 999,0 |
|||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы |
6 498,0 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 262,0 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
14 746 996,2 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
14 746 996,2 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
6 063 719,2 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
466 997,0 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
1 080 721,0 |
|||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
306 469,0 |
|||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
902 281,0 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
690 722,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
1 309 590,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
80 042,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
3 846 455,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
22 737 734,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
22 737 734,0 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 924 387,0 |
|||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
596 691,0 |
|||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
19 328 555,0 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
888 101,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
2 080 969,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
2 080 969,0 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
1 999 160,0 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
81 809,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
8 866 707,1 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
6 565 547,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
121 420,8 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
598 903,0 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
145 977,0 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
33 517,0 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
77 801,0 |
|||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
4 961,0 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
5 582 968,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
2 301 159,3 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
2 290 888,3 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
10 271,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
7 743 494,5 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
4 788 709,3 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
3 396 466,7 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
1 165 004,3 |
|||
012 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата |
210 915,0 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
1 410 455,4 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах |
354 816,0 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
255 276,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 204 052,0 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 145 899,0 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
58 153,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
188 190,6 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
188 190,6 |
|||
2 |
Социальная помощь |
465 968,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
465 968,0 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
407 464,0 |
|||
049 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи |
32 201,0 |
|||
050 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет |
26 303,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
2 488 817,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 377 970,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
144 549,2 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
72 268,0 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг |
41 485,0 |
|||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
154 326,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
17 316,0 |
|||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
489 489,0 |
|||
048 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
1 845,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
123 206,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
1 333 486,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
36 574,0 |
|||
077 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
36 574,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 097,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
1 097,0 |
|||
298 |
Управление государственной инспекции труда области |
73 176,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
73 176,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 954 760,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
9 134 723,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
65 522,0 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
65 522,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
11 560,0 |
|||
043 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
11 560,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
22 646,0 |
|||
064 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
22 646,0 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
8 138,0 |
|||
016 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
8 138,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
13 125,0 |
|||
026 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
2 391,0 |
|||
010 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
2 391,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
9 011 341,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
5 177 237,0 |
|||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 349 836,0 |
|||
072 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение служебного жилища, развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, приобретение, достройку общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
484 268,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
9 820 037,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
9 820 037,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
84 648,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 327,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
4 936 212,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
1 589 083,0 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
3 078 133,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
73 000,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
51 634,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7 302 186,7 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
3 477 858,0 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
1 994 955,0 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
177 824,0 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
982 267,0 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
834 864,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
1 482 903,0 |
|||
027 |
Развитие объектов культуры |
1 113 404,0 |
|||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов культуры |
369 499,0 |
|||
2 |
Спорт |
1 890 337,7 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 393 483,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
34 241,0 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
141 196,0 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
721 585,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 102,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
83 207,7 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
412 152,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
496 854,0 |
|||
024 |
Развитие объектов спорта |
466 854,0 |
|||
031 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
30 000,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
1 243 750,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
467 486,0 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
467 486,0 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
92 143,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
42 576,0 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
48 478,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 089,0 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
684 121,0 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
334 652,0 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
349 469,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
690 241,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
202 192,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
197 544,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 648,0 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
227 106,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом |
56 840,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
868,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
157 093,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
12 305,0 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
137 174,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
126 267,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 316,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5 591,0 |
|||
286 |
Управление туризма и внешних связей области |
123 769,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей |
48 447,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 608,0 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
65 714,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
8 049 547,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
8 049 547,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
8 049 547,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
8 000 000,0 |
|||
070 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие газотранспортной системы) |
49 547,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
14 456 625,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
11 541 445,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
11 541 445,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
116 514,0 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
443 797,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 311,0 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
2 867 352,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
3 524 500,0 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
323 312,0 |
|||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
2 984 274,0 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
51 445,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
72 225,0 |
|||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
400 000,0 |
|||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала |
23 294,0 |
|||
046 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
832,0 |
|||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
550 000,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
180 589,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
707 966,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
588 283,0 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос водных объектов |
9 809,0 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
578 474,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
119 683,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
119 683,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
1 112 151,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 112 151,0 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
1 096 723,0 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
15 428,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
353 932,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
303 932,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
87 717,0 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
214 911,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 304,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
50 000,0 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
50 000,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
31 460,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
31 460,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
30 712,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
748,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
709 671,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
700 811,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта |
64 595,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
18 148,0 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций |
618 068,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
8 860,0 |
|||
028 |
Поддержка использования возобновляемых источников энергии |
8 860,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
168 236,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
168 236,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
168 236,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
83 652,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 929,0 |
|||
004 |
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов |
76 655,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
6 319 334,6 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
5 421 791,6 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
5 421 791,6 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
298 165,1 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 881 016,3 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
108 525,0 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов |
2 134 085,2 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
154 128,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
154 128,0 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов |
154 128,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
743 415,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
743 415,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
209 498,0 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
288 618,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 299,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
244 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
13 303 382,0 |
|||
9 |
Прочие |
13 303 382,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
3 328 533,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
640 492,0 |
|||
040 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов |
2 688 041,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
222 510,0 |
|||
003 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
222 510,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области |
2 436 256,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности |
77 104,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 519,0 |
|||
004 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
4 900,0 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
25 000,0 |
|||
010 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
2 095 545,0 |
|||
011 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" |
86 000,0 |
|||
012 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
142 188,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
794 562,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
794 562,0 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
115 150,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне |
70 412,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 517,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 390,0 |
|||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
34 831,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
5 229 081,0 |
|||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
944 707,0 |
|||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
3 010 786,0 |
|||
037 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Развитие регионов" |
295 085,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
978 503,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
1 177 290,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
1 177 290,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
8 692,0 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
8 692,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
8 692,0 |
|||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
8 692,0 |
|||
15 |
Трансферты |
36 173 973,1 |
|||
1 |
Трансферты |
36 173 973,1 |
|||
257 |
Управление финансов области |
36 173 973,1 |
|||
007 |
Субвенции |
34 609 508,0 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
383 224,9 |
|||
017 |
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
1 365,2 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
1 179 875,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
4 975 923,6 |
||||
Бюджетные кредиты |
6 898 407,0 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 500 235,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
4 500 235,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области |
4 500 235,0 |
|||
006 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
4 500 235,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 586 679,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 586 679,0 |
|||
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
1 586 679,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретения жилья |
1 586 679,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
573 826,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
573 826,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
573 826,0 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
573 826,0 |
|||
13 |
Прочие |
237 667,0 |
|||
9 |
Прочие |
237 667,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области |
237 667,0 |
|||
015 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах |
237 667,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 922 483,4 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 922 483,4 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 872 759,0 |
|||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов |
49 724,4 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
589 321,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
589 321,0 |
||||
13 |
Прочие |
589 321,0 |
|||
9 |
Прочие |
589 321,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
589 321,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
589 321,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-5 174 504,3 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
5 174 504,3 |
||||
7 |
Поступления займов |
6 898 407,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
6 898 407,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
1 892 817,4 |
|||
1 |
Погашение займов |
1 892 817,4 |
|||
257 |
Управление финансов области |
1 892 817,4 |
|||
015 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 843 093,0 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета |
49 724,4 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
168 914,7 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
168 914,7 |