Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» от 12 декабря 2014 года № 5С-32-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4517, опубликовано 8 января 2015 года в газете «Арқа ажары», 8 января 2015 года в газете «Акмолинская правда») следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2015-2017 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 128 764 338,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 543 359,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 705 370,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 270,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 111 512 337,2 тысяч тенге;
2) затраты – 129 314 170,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 977 494,4 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 691 715,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 714 220,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 222 498,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 223 000,0 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 502,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 749 825,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 749 825,1 тысяч тенге.»;
2) пункты 8 и 9 изложить в новой редакции:
«8. Учесть, что в областном бюджете на 2015 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 656 444,6 тысячи тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - 650 162,7 тысячи тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета - 6 281,9 тысяча тенге.
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2015 год в сумме 320 000 тысяч тенге.»;
3) приложения 1, 2, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата Е.Мащинская
Секретарь
Акмолинского областного
маслихата Д.Нурмулдин
«СОГЛАСОВАНО»
Аким
Акмолинской области С.Кулагин
21.10.2015
Руководитель государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области» Б.Малгаждаров
21.10.2015
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 21 октября 2015 года № 5С-42-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 12 декабря 2014 года № 5С-32-2
Областной бюджет на 2015 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
128 764 338,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
15 543 359,9 |
||
01 |
Подоходный налог |
13 842 454,8 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
13 842 454,8 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 700 905,1 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 700 905,1 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 705 370,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
48 462,3 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
4 388,3 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
2 784,3 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
19 902,6 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
1 092,4 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
20 294,7 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6,2 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6,2 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 007,8 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 007,8 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
929 457,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
929 457,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
726 436,7 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
726 436,7 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
3 270,9 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 270,9 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 270,9 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
111 512 337,2 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
8 840 360,2 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
8 840 360,2 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
102 671 977,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
102 671 977,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. ЗАТРАТЫ |
129 314 170,7 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 565 529,6 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
68 176,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
63 568,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 608,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
896 849,9 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
753 945,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
20 429,0 |
||
007 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
17 534,9 |
||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
6 953,0 |
||
013 |
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области |
85 988,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
12 000,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
124 583,3 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области |
120 814,7 |
||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 489,3 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 279,3 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
134 746,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
123 198,8 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
11 547,6 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
84 046,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
84 046,1 |
||
269 |
Управление по делам религий области |
73 029,3 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне |
29 362,1 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
255,8 |
||
004 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
925,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
42 486,4 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
184 098,6 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
165 927,9 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
18 170,7 |
||
2 |
Оборона |
167 316,8 |
||
120 |
Аппарат акима области |
139 336,4 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
34 585,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
23 835,6 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
66 676,9 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
14 238,9 |
||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета |
27 980,4 |
||
002 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
11 112,7 |
||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
16 867,7 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6 652 907,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
21 665,0 |
||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния |
21 665,0 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
5 942 520,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
5 182 236,4 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
4 551,0 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
503 279,7 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
42 488,0 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
21 621,0 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
36 354,0 |
||
024 |
Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации |
14 045,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
137 945,3 |
||
271 |
Управление строительства области |
688 721,6 |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
22 640,6 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
666 081,0 |
||
4 |
Образование |
18 399 111,4 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
212 026,8 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
22 231,8 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
189 795,0 |
||
261 |
Управление образования области |
13 863 333,3 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
108 244,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
809 105,6 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
76 572,4 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
67 335,8 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
560 146,1 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
140 303,8 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
41 920,6 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
5 840 101,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 942 146,5 |
||
029 |
Методическая работа |
70 078,1 |
||
053 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования |
147 003,0 |
||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
803 455,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
409 797,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
847 124,4 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 319 067,3 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
2 977 398,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
341 669,3 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 004 684,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
779 676,0 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
225 008,0 |
||
5 |
Здравоохранение |
27 109 191,8 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
23 074 267,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
104 809,5 |
||
004 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
120 670,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
522 332,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
82 507,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
105 200,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
246 732,2 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 479 419,5 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
481 714,5 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
14 530,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
711 821,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
4 425,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
453,8 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
21 014,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
279 327,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
388 912,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
174 678,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
74 730,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
549 947,0 |
||
027 |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
821 159,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
69 017,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
10 392,5 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
681 561,1 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
7 662,0 |
||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
127 123,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
12 285 264,5 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
434 070,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
1 274 796,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
4 034 924,2 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
3 963 049,5 |
||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
71 874,7 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 953 957,9 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
2 753 541,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
85 240,8 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
509 176,3 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
220 533,4 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
696 684,4 |
||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
941,0 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
261 346,6 |
||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг |
8 895,0 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
68 870,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
2 405,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
62 992,0 |
||
046 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
7 408,0 |
||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
223 807,0 |
||
051 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
409 507,5 |
||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
1 025,0 |
||
053 |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам |
50 903,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
136 806,6 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
7 000,0 |
||
261 |
Управление образования области |
1 082 573,3 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 044 867,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
37 706,3 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
34 243,0 |
||
077 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
34 243,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
12 196,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
12 196,0 |
||
270 |
Управление по инспекции труда области |
71 297,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
64 235,8 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 061,3 |
||
271 |
Управление строительства области |
106,9 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
106,9 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 084 626,5 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 254,5 |
||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
3 254,5 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 820,9 |
||
043 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
1 820,9 |
||
261 |
Управление образования области |
2 320,0 |
||
064 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
2 320,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 998 243,5 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда |
331 870,9 |
||
015 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
38 277,4 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 735 609,0 |
||
058 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 833 609,2 |
||
062 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) реконструкцию жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры для переселения жителей населенных пунктов Калачи и Красногорский Акмолинской области |
41 277,0 |
||
098 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
17 600,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
6 078 987,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
56 042,2 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 034,3 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 240 105,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
540 319,0 |
||
026 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
039 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
136 575,0 |
||
040 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) |
3 860,0 |
||
076 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Щучинско-Боровской курортной зоны |
18 225,5 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
3 791 316,5 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
275 385,1 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 393 942,4 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
271 163,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
21 629,6 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
231 310,6 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 181,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
12 042,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
1 032 248,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
44 764,6 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
227 105,6 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
213 105,4 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
388 701,7 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
70 970,6 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 056,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
85 545,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
582 185,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне |
183 897,9 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 495,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
392 793,0 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
76 623,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
30 862,5 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
44 655,5 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 105,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
231 558,3 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
16 409,6 |
||
017 |
Развитие объектов спорта |
120 661,1 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
94 487,6 |
||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
177 501,9 |
||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
35 637,9 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
141 864,0 |
||
284 |
Управление туризма области |
45 789,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма |
23 339,9 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
206,0 |
||
004 |
Регулирование туристической деятельности |
22 244,0 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
2 976 871,3 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
46 211,1 |
||
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
41 597,0 |
||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
2 415 462,2 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
209 462,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
264 139,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 593 770,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
563 770,0 |
||
092 |
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов |
563 770,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 030 000,0 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
1 030 000,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
20 263 391,7 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
50 480,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
42 169,0 |
||
003 |
Регулирование земельных отношений |
6 996,8 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 314,7 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 142 041,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
72 108,6 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
610 302,0 |
||
006 |
Охрана животного мира |
26 891,0 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
298 517,0 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» |
115 108,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
779,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
18 336,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
16 590 617,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
123 827,0 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
166 508,3 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
975,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 418,0 |
||
019 |
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта |
3 571,5 |
||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
2 786 270,0 |
||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
144 068,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителями стоимости гербицидов биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
4 120 199,5 |
||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала |
100 010,0 |
||
046 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
119,0 |
||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
2 068 698,6 |
||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте |
30 477,4 |
||
049 |
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки |
128 670,0 |
||
050 |
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях |
635 737,0 |
||
051 |
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса |
143 778,0 |
||
052 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса |
10 930,0 |
||
053 |
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
6 123 360,2 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
591 706,0 |
||
035 |
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров |
591 706,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
956 210,0 |
||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
956 210,0 |
||
719 |
Управление ветеринарии области |
888 110,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
49 633,4 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 687,7 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
3 291,0 |
||
052 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса |
78 371,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
748 127,0 |
||
725 |
Управление по контролю за использованием и охраной земель области |
44 226,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель |
38 628,2 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 597,8 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
896 908,4 |
||
271 |
Управление строительства области |
778 638,3 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
55 139,9 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
644,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
722 854,4 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
80 346,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
30 562,9 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 736,9 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
44 046,3 |
||
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
37 924,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
37 924,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
5 437 568,4 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
5 437 568,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
53 327,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
708 313,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
1 017 773,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
84,7 |
||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов |
545 203,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
1 000 000,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
2 112 767,7 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
100,0 |
||
13 |
Прочие |
5 107 399,9 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
52 810,1 |
||
049 |
Текущее обустройство моногородов |
52 810,1 |
||
257 |
Управление финансов области |
2 713 380,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
320 000,0 |
||
040 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов |
2 393 380,0 |
||
261 |
Управление образования области |
72 833,8 |
||
066 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов |
72 833,8 |
||
262 |
Управление культуры области |
2 678,6 |
||
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов |
2 678,6 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 599 848,0 |
||
004 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
15 000,0 |
||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
1 425 285,0 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
100 000,0 |
||
067 |
Субсидирование процентной ставки и гарантирование по кредитам банков для реализации проектов в моногородах |
46 563,0 |
||
068 |
Предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах |
13 000,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
438 177,9 |
||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов |
438 177,9 |
||
271 |
Управление строительства области |
90 520,0 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
90 520,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
137 151,5 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
137 151,5 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 327,5 |
||
257 |
Управление финансов области |
1 327,5 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 327,5 |
||
15 |
Трансферты |
22 687 221,4 |
||
257 |
Управление финансов области |
22 687 221,4 |
||
007 |
Субвенции |
20 954 375,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
193 749,7 |
||
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
9 293,4 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
235 976,0 |
||
026 |
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства |
1 293 827,3 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
3 977 494,4 |
|||
Бюджетные кредиты |
4 691 715,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
488 952,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
488 952,0 |
||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
488 952,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 595 731,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
874 408,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья |
874 408,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
2 721 323,0 |
||
046 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
2 721 323,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
547 032,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
547 032,0 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
547 032,0 |
||
13 |
Прочие |
60 000,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
60 000,0 |
||
069 |
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах |
60 000,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
714 220,6 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
714 220,6 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
714 220,6 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
707 938,7 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов |
6 281,9 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
222 498,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
223 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
223 000,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
223 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
223 000,0 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
502,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
502,0 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
502,0 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
502,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-4 749 825,1 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
4 749 825,1 |
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 21 октября 2015 года № 5С-42-2
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 12 декабря 2014 года № 5С-32-2
Областной бюджет на 2016 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
89 642 421,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
15 702 540,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
13 760 204,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
13 760 204,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 942 336,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 942 336,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
972 214,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
35 944,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
1 954,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
12 088,0 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
3 000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
18 902,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 223,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 223,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 022,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 022,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
763 268,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
763 268,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
168 757,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
168 757,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 000,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 000,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
72 966 667,0 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
12 143 796,0 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
12 143 796,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
60 822 871,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
60 822 871,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. ЗАТРАТЫ |
89 700 197,0 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 487 597,0 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
65 070,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
65 070,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
820 927,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
751 377,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 519,0 |
||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
7 439,0 |
||
013 |
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области |
60 592,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
125 933,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области |
122 478,0 |
||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
3 455,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
136 932,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
135 955,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
977,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
108 871,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
108 871,0 |
||
269 |
Управление по делам религий области |
63 622,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне |
26 695,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
36 927,0 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
166 242,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
166 044,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
198,0 |
||
2 |
Оборона |
978 143,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
978 143,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
29 479,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
21 566,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
67 856,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
859 242,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6 288 903,0 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
5 545 631,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
5 113 790,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
4 869,0 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
319 168,0 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
47 307,0 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
23 134,0 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
37 363,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
743 272,0 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
743 272,0 |
||
4 |
Образование |
10 266 421,5 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
204 840,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
23 238,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
181 602,0 |
||
261 |
Управление образования области |
8 453 128,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
113 324,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
833 921,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
85 981,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
71 832,0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
635 370,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
151 531,0 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
39 303,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
5 487 462,0 |
||
029 |
Методическая работа |
77 825,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
415 035,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
541 544,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
395 981,5 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
395 981,5 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 212 472,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
984 023,0 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
228 449,0 |
||
5 |
Здравоохранение |
8 432 921,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
7 865 921,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
108 046,0 |
||
004 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
124 027,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
534 171,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
79 149,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
109 659,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
165 953,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 422 899,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
481 234,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
14 799,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
745 599,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
7 010,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 385,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
21 616,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
166 676,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
39 164,0 |
||
027 |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
103 818,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
67 993,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
654 781,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
720 461,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
188 836,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
108 645,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
567 000,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
567 000,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 828 199,0 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 598 099,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
81 327,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
487 023,0 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
257 360,0 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
468 373,0 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
280 845,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
5 157,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
18 014,0 |
||
261 |
Управление образования области |
1 162 341,0 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 125 538,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
36 803,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
7 315,0 |
||
077 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
7 315,0 |
||
270 |
Управление по инспекции труда области |
60 444,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
60 217,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
227,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 266 570,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 280 455,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда |
259 684,0 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
310 300,0 |
||
058 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 710 471,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 986 115,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
52 109,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
83,0 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 441 800,0 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
73 994,0 |
||
026 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
076 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Щучинско-Боровской курортной зоны |
350 004,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
5 000,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
50 000,0 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 100 844,0 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
257 207,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
21 669,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
223 496,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
12 042,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
831 475,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
45 006,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
146 232,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
180 073,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
361 658,0 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
67 433,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
31 073,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
529 272,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне |
112 729,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
416 543,0 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
75 583,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
31 144,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
44 439,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
1 193 577,0 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
400 000,0 |
||
017 |
Развитие объектов спорта |
100 000,0 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
693 577,0 |
||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
146 352,0 |
||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
26 470,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
119 882,0 |
||
284 |
Управление туризма области |
47 251,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма |
23 450,0 |
||
004 |
Регулирование туристической деятельности |
23 801,0 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
2 020 127,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
46 292,0 |
||
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
44 509,0 |
||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 818 915,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
110 411,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 770 680,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 770 680,0 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
1 770 680,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
16 785 402,0 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
367 271,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
42 496,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
324 775,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 456 572,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
73 640,0 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
551 233,0 |
||
006 |
Охрана животного мира |
27 571,0 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
719 168,0 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» |
84 960,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
14 394 696,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
118 539,0 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
379 308,0 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
1 252 141,0 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
2 084 583,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 903,0 |
||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
5 215 397,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временногохранения |
3 291,0 |
||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
65 377,0 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
52 563,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
2 886 357,0 |
||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала |
62 404,0 |
||
046 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
119,0 |
||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
1 508 863,0 |
||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте |
13 724,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
748 127,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
566 863,0 |
||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
566 863,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
935 364,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
903 627,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
54 127,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
849 500,0 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
31 737,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
31 737,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4 525 386,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
4 525 386,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
50 341,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
721 930,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
2 463 519,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
146,0 |
||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов |
1 192 550,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
96 900,0 |
||
13 |
Прочие |
6 652 033,5 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
56 815,0 |
||
049 |
Текущее обустройство моногородов |
56 815,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
325 000,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
325 000,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
6 136 804,5 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
200 000,0 |
||
008 |
Расходы на новые инициативы |
5 936 804,5 |
||
261 |
Управление образования области |
93 414,0 |
||
066 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов |
93 414,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
40 000,0 |
||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов |
40 000,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 123,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
1 123,0 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 123,0 |
||
15 |
Трансферты |
19 380 610,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
19 380 610,0 |
||
007 |
Субвенции |
19 233 260,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
147 350,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1 737 157,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
1 979 339,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 391 000,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 391 000,0 |
||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
1 391 000,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
588 339,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
588 339,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья |
588 339,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
242 182,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
242 182,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
242 182,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
242 182,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1 794 933,0 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1 794 933,0 |
Приложение 3 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 21 октября 2015 года № 5С-42-2
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 12 декабря 2014 года № 5С-32-2
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2015 год
Наименование |
Сумма |
1 |
|
Всего |
13 213 443,6 |
Целевые текущие трансферты |
9 699 999,5 |
в том числе: |
|
Аппарат акима области |
12 000,0 |
На капитальные расходы акимата города Кокшетау |
12 000,0 |
Управление образования области |
1 000 872,7 |
На текущее обустройство моногородов |
72 833,8 |
На капитальные расходы объектов образования |
519 368,3 |
На приобретение и установку окон в средней школе № 11 города Кокшетау |
5 220,3 |
На обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
105 521,7 |
На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
90 810,1 |
На приобретение электронных учебников для школ |
24 250,0 |
На приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для районных государственных учреждений образования |
83 672,8 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
65 265,5 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
15 649,0 |
На текущий ремонт Мамайской средней школы Енбекшильдерского района |
1 190,0 |
На присуждение гранта "Лучшая организация среднего образования по Акмолинской области" Чаглинской средней школе Зерендинского района |
17 091,2 |
Управление культуры области |
2 678,6 |
На текущее обустройство моногородов |
2 678,6 |
Управление физической культуры и спорта области |
264 139,0 |
В связи с передачей расходов детских юношеских спортивных школ из областного бюджета на районные (городские) бюджеты |
210 255,0 |
На капитальные расходы объектов спорта |
23 884,0 |
На приобретение и установку искусственного покрытия для футбольного поля Целиноградского района |
30 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
137 631,5 |
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
130 631,5 |
На возмещение ущерба, пострадавшим гражданам от стихийного бедствия природного характера, Ерейментаускому району |
7 000,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
2 387 760,6 |
На ремонт автомобильных дорог |
2 112 767,7 |
На текущее обустройство моногородов |
274 992,9 |
Управление строительства области |
17 600,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
17 600,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
3 791 316,5 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства |
3 606 870,2 |
На текущий ремонт системы водоснабжения |
184 446,3 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
44 046,3 |
На разработку градостроительной документации |
44 046,3 |
Управление ветеринарии области |
748 127,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий |
679 096,0 |
Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом |
69 031,0 |
Управление финансов области |
1 293 827,3 |
На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов |
1 293 827,3 |
Целевые трансферты на развитие |
3 513 444,1 |
в том числе: |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
100,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры |
100,0 |
Управление строительства области |
3 219 733,5 |
На строительство и реконструкцию объектов образования |
1 551 737,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах |
376 883,2 |
На развитие объектов спорта |
94 487,6 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда |
90 257,9 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
303 959,0 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры для переселения жителей населенных пунктов Калачи и Красногорский Акмолинской области |
41 277,0 |
На строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ликвидации паводковой ситуации в Целиноградском районе |
155 676,5 |
На строительство административных зданий в Целиноградском районе |
412 668,7 |
На развитие инфраструктуры досуга, отдыха и социальной сферы города Кокшетау |
154 509,2 |
На развитие объектов благоустройства города Кокшетау |
38 277,4 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
293 610,6 |
На развитие коммунального хозяйства |
57 770,0 |
На развитие объектов в рамках Щучинско-Боровской курортной зоны |
18 225,5 |
На увеличение уставного капитала юридических лиц |
217 615,1 |