О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2015 года №30/329 "О районном бюджете на 2016-2018 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 24 октября 2016 года № 5/44. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 15 ноября 2016 года № 3181

      Примечание РЦПИ.
       В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 14 октября 2016 года № 5/55 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3161), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2015 года №30/329 "О районном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2946, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" от 28 января 2016 года) следующие изменения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
      "1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям, в том числе бюджет на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы - 10 763 560,0 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 9 090 065,5 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 10 887,5 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи
      основного капитала        – 70 207,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 592 400,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 10 842 641,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 138 531,1 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 129 695,5 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 268 226,6 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям
      с финансовыми активами – 0 тенге;
      приобретение финансовых активов – 0 тенге;
      поступление от продажи
      финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета       – 59 450,0 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита
      (использование профицита) бюджета – 59 450,0 тысяч тенге;
      поступление займов                   – 101 662,5 тысяч тенге;
      погашение займов                   – 268 226,6 тысяч тенге;
      используемые остатки
      бюджетных средств – 107 114,1 тенге.";
       пункт 10 изложить в новой редакции:
      "10. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 17 216 тысяч тенге.";
      приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
      3. Руководителю аппарата Каракиянского районного маслихата (Р.Ибраева) после государственной регистрации в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в информационно – правовой системе "Әділет" и в средствах массовой информации.
      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии Ж.Тулегожаев
      Секретарь районного маслихата А.Мееров

      "СОГЛАСОВАНО"
      Руководитель государственного
      учреждения "Каракиянский районный
      отдел экономики и финансов"
      Абдикаликова Алия Жумабаевна
      24 октября 2016 года.

  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 24 октября 2016 года № 5/44

Районный бюджет на 2016 год

Кат

класс

подкласс

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

3

 
 
 
І. ДОХОДЫ
10 763 560,0
1
 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9 090 065,5
 
01
 
Подоходный налог
690 302,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
690 302,0
 
03
 
Социальный налог
679 954,5
 
 
1
Социальный налог
679 954,5
 
04
 
Налоги на собственность
7 613 111,0
 
 
1
Налоги на имущество
7 459 677,0
 
 
3
Земельный налог
110 874,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
41 817,0
 
 
5
Единый земельный налог
743,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
98 267,0
 
 
2
Акцизы
3 800,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
81 400,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
12 746,0
 
 
 
5
Налог на игорный бизнес
321,0
 
07
 
Прочие налоги
110,0
 
 
1
Прочие налоги
110,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
8 321,0
 
 
1
Государственная пошлина
8 321,0
2
 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 887,5
 
01
 
Доходы от государственной собственности
4 077,5
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятии
28,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности                  
4 005,0
 
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
44,5
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
705,0
 
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
705,0
 
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
6 105,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
6 105,0
3
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
70 207,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
0,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
70 207,0
 
 
1
Продажа земли
69 207,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
1 000,0
4
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
1 592 400,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления
1 592 400,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
1 592 400,0

      

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

3

 
 
 
2.ЗАТРАТЫ
10 842 641,1
01
 
 
Государственные услуги общего характера
409 354,0
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
21 192,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
21 192,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
113 979,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
103 199,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
10 780,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
155 570,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
138 725,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
16 845,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района(города областного значения)
18 672,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, 17 826,0 пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 826,0
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
846,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждении и организации
0,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
64 083,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
34 380,0
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
684,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 889,4
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа
1 130,0
 
 
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
25 000,0
 
486
 
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
11 038,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
11 038,0
 
494
 
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
11 742,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
10 762,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
980,0
 
801
 
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
13 078,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
12 963,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
115,0
02
 
 
Оборона
2 100,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
2 100,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
2 100,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
1 592,0
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
1 592,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
1 592,0
04
 
 
Образование
3 349 382,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
585 672,0
 
 
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
409 047,0
 
 
 
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования      
176 625,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
2 622 893,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
30 826,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
2 332 361,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
90 588,0
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
105 706,0
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
3 891,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
10 169,0
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4 000,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
0, 0
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
21 361,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
23 491,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта район (города областного значения)
128 026,0
 
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
128 026,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
12 791,0
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
12 791,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
529 128,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
5 956,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
5 956,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
201 572,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
13 633,0
 
 
002
Программа занятости
55 507,0
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
3 655,0
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
4 338,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
0,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
90 203,0
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и и обучающихся на дому
1 846,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
441,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
12 024,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
2 382,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
12 817,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
4 726,0
 
801
 
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
320 601,0
 
 
004
Программа занятости
181 516,0
 
 
006
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с
18 431,0
 
 
007
Оказание жилищной помощи
200,0
 
 
009
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
971,0
 
 
010
Государственная адресная социальная помощь
3 473,0
 
 
011
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
95 603,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
8 011,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
1 600,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида      
3 952,0
 
 
018
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
559,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
6 285,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
999,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов      
999,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 124 885,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
166 314,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
133 779,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 902,0
 
 
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
12 633,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
354 406,0
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
43 191,0
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
78 516,0
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
120 002,0
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
22 242,0
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 721,0
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
27 629,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
39 020,0
 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
4 085,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
604 165,0
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
35 469,0
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
472 056,0
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
90 968,0
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
5 672,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
271 341,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа
96 325,0
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
96 325,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
119 992,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
16 843,0
 
 
 
004
Функционирование районных (городских) библиотек
30 465,0
 
 
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
56 697,0
 
 
007
Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне
8 179,0
 
 
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города
областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 808,0
 
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
13 479,0
 
 
011
Развитие объектов культуры
13 479,0
 
470
 
Отдел внутренней политики и развития языков района (города
областного значения)
41 545,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков
22 920,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
490,0
 
 
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
18 135,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения
123 783,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
30 820,0
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
30 820,0
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
8123,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
8123,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)      
84 840,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
15 077,0
 
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
1 035,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
68 728,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
39 305,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)      
34 268,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
33 285,0
 
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
983,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
5 037,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
5 037,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
564 119,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
564 119,0
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
313 813,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
216 112,0
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
34 194,0
13
 
 
Прочие
112 978,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа
91 316,0
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"      
91 316,0
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
4 446,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
4 382,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
64,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
17 216,0
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)      
17 216,0
 
14
 
 
Обслуживание долга
650,1
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
650,1
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
650,1
15
 
 
Трансферты
4 314 023,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
4 314 023,6
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 439,0
 
 
007
Бюджетные изъятия
4 260 229,0
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
51 355,0
 
 
 
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
- 138 531,1
10
 
 
Бюджетные кредиты
129 695,5
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
129 695,5
 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
129 695,5
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
268 226,6
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов
268 226,6
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
268 226,6
 
 
 
 
4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
 
13
 
 
Прочие
0,0
 
 
 
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
59 450,0
 
 
 
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 
 
 
 
ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-59 450,0
07
 
 
Поступление займов
101 662,5
 
01
 
Внутренние государственные займы
101 662,5
 
 
2
Договоры займа
101 662,5
16
 
 
Погашение займов
268 226,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)      
268 226,6
 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
268 226,6
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
107 114,1
 
01
 
Остатки бюджетных средств
107 114,1
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
107 114,1

      

  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 24 октября 2016 года № 5/44

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2016 год

Функциональ-ная группа

Администра-тор

Програм-ма

Наименование

1

2

 
 
 
Инвестиционные пректы (программы)
04
 
 
Образование
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья и коммунального жилищного фонда
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
 
 
011
Развитие объектов культуры
12
 
 
Транспорт и коммуникации
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

      

Қарақия аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №30/329 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы 24 қазандағы № 5/44 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 15 қарашада № 3181 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2016 жылғы 14 қазандағы №5/55 "Облыстық мәслихаттың 2015 жылғы 10 желтоқсандағы №29/428 "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3161 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарақия аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №30/329 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2946 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылдың 28 қаңтарында жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 763 560,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 090 065,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер

      бойынша        – 10 887,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан

      түсетін түсімдер – 70 207 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 1 592 400,0 мың теңге;

      2) шығындар        – 10 842 641,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 138 531,1 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 129 695,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 268 226,6 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен

      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін

      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 59 450,0 мың теңге;      

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру

      (профицитін пайдалану) – 59 450 мың теңге;

      қарыздар түсімі                          – 101 662,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу                   – 268 226,6 мың теңге;

      бюджет қаражатының

      пайдаланатын қалдықтары – 107 114,1 мың теңге.";

      10 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. Жергілікті атқарушы органның резерв қоры 17 216 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2 қосымшасы осы шешімнің 1, 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).

      3. Қарақия аудандық мәслихатының аппарат басшысы (Р.Ибраева) Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, осы шешімнің "Әділет" ақпараттық – құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін

      4. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ж. Тулегожаев
      Аудандық мәслихаттың хатшысы А.Мееров

       "КЕЛІСІЛДІ"

       "Қарақия аудандық экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      Әбдіхалықова Алия Жұмабайқызы

      24 қазан 2016 жыл.

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2016 жылғы 24 қазандағы № 5/44 шешіміне 1 қосымша

2016 жылға арналған бюджет

Сан
 

сын

Ішк.
сын

А Т А У Ы

Сомасы, мың теңге


1


2

3




I. К І Р І С Т Е Р

10 763 560,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

9 090 065,5


01


Табыс салығы

690 02,0



2

Жеке табыс салығы

690 302,0


03


Әлеуметтік салық

679 954,5



1

Әлеуметтік салық

679 954,5


04


Меншікке салынатын салықтар

7 613 111,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

7 459 677,0



3

Жер салығы

110 874,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

41 817,0



5

Бірынғай жер салығы

743,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

98 267,0



2

Акциздер

3 800,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

81 400,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

12 746,0



5

Ойын бизнесіне салық

321,0


07


Басқа да салықтар

110,0



1

Басқа да салықтар

110,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 321,0



1

Мемлекеттік баж

8 321,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

10 887, 5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4 077,5



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

28,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4 005,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

44,5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санциялар өндіріп алулар

705,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

705,0


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

6 105,0



1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

6 105,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

70 207,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

70 207,0



1

Жерді сату

69 207,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 000,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

1 592 400,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 592 400,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 592 400,0


Функцио-налдық
 

әкімші

Ішкі сыныбы

А Т А У Ы

Сомасы, мың теңге


1


2

3




2.ШЫҒЫНДАР

10 842 641,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

409 354,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

21 192,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 192,0
 


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

113 979,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

103 199,0
 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 780,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің аппараты

155 570,0
 



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

138 725,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 845,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 672,0
 



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 826,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

846,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі       

64 083,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі

34 380,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

684,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 889,4



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 130,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

25 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары,
сәулет және қала құрылысы бөлімі

11 038,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 038,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

11 742,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 762,0
 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

980,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

13 078,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 963,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

115,0

02



Қорғаныс

2 100,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 100,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 100,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 592,0


499


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 592,0
 



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 592,0

04



Білім беру

3 349 382,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің аппараты

585 672,0



004

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін
қамтамасыз ету

409 047,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

176 625,0
 


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 622 893,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

30 826,0



003

Жалпы білім беру

2 332 361,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

90 588,0



006

Балаларға қосымша білім беру

105 706,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және
мектептен тыс іс-шараларды өткізу

3 891,0
 



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

10 169,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

4 000,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемақы

0, 0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

21 361,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

23 491,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

128 026,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

128 026,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 791,0



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

12 791,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

529 128,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5 956,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

5 956,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

201 572,0
 



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтері

13 633,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

55 507,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

3 655,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

4 338,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

0,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

90 203,0
 



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 846,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

441,0
 



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

12 024,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

2 382,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

12 817,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

4 726,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

320 601,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

181 516,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек

18 431,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

200,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

971,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 473,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

95 603,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

8 011,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 600,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету       

3 952,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

559,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

6 285,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

999,0
 



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

999,0
 

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 124 885,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің аппараты

166 314,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

133 779,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 902,0



027

Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

12 633,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

354 406,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

43 191,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

78 516,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

120 002,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

22 242,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

19 721,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

27 629,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

39 020,0



041

Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

4 085,0
 


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

604 165,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

35 469,0



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту
және (немесе) жайластыру

472 056,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

90 968,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

5 672,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

271 341,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

96 325,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

96 325,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

119 992,0
 



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 843,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

30 465,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

56 697,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 179,0
 



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 808,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 479,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

13 479,0


470


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді
дамыту бөлімі

41 545,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 920,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

490,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 135,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

123 783,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

30 820,0



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

30 820,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

0,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8123,0


474


Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

84 840,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 077,0



006

Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру

1 035,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

68 728,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

39 305,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

34 268,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 285,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

983,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы бөлімі

5 037,0



001

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 037,0

12



Көлік және коммуникация

564 119,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

564 119,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

313 813,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

216 112,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

34 194,0

13



Өзгелер

112 978,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 316,0



040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

91 316,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

4 446,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 382,0
 



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

64,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 216,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

17 216,0

14



Борышқа қызмет көрсету

650,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

650,1
 



021

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

650,1
 

15



Трансферттер

4 314 023,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 314 023,6



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 439,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

4 260 229,0



051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

51 355,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

- 138 531,1

10



Бюджеттік кредиттер

129 695,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

129 695,5



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

129 695,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

268 226,6


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

268 226,6



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

268 226,6




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

13



Өзгелер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

59 450,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

-59 450,0

07



Қарыздар түсімі      

101 662,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

101 662,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

101 662,5

16



Қарыздарды өтеу

268 226,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

268 226,6
 



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы
борышын өтеу

268 226,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

107 114,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

107 114,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

107 114,1


  Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы
  24 қазандағы № 5/44 шешіміне
  2 қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2016 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі

Фтоп
 

Әкімші

Бағ

А Т А У Ы


1


2




Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)

04



Білім беру


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



011

Мәдениет объектілерін дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу