О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 января 2015 года № 9 "Об утверждении Правил и сроков разработки прогноза социально- экономического развития"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 февраля 2018 года № 39. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2018 года № 16584

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 января 2015 года № 9 "Об утверждении Правил и сроков разработки прогноза социально-экономического развития" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10555, опубликован 8 мая 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

      Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после его официального опубликования;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр
национальной экономики
Республики Казахстан
Т. Сулейменов

      "СОГЛАСОВАН"
Министр информации и коммуникации
Республики Казахстан
___________Д. Абаев
15 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан-
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
___________У. Шукеев
26 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр образования и науки
Республики Казахстан
___________Е. Сагадиев
23 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
___________Е. Биртанов
8 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
___________Т. Дуйсенова
6 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
___________Ж. Касымбек
16 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр финансов
Республики Казахстан
___________Б. Султанов
22 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
___________А. Мухамедиулы
23 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по делам государственной службы
и противодействию коррупции
___________А. Шпекбаев
26 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
___________ Д. Акишев
27 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр внутренних дел
Республики Казахстан
___________К. Касымов
21 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр энергетики
Республики Казахстан
___________К. Бозумбаев
20 февраля 2018 года

  Приложение
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 февраля 2018 года № 39
  Утверждены
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 8 января 2015 года № 9

Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила и сроки разработки прогноза социально-экономического развития (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

      2. Правила определяют порядок и сроки разработки, структуру разделов Прогноза социально-экономического развития, формы, перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития Республики Казахстан, области, города республиканского значения, столицы, механизмы взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций при его разработке.

      3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов, ежегодного послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

      4. Прогноз бюджетных параметров на второй и третий годы планового периода носит индикативный характер и может быть уточнен при разработке прогноза бюджетных параметров на очередной плановый период с учетом изменений прогноза социально-экономического развития, бюджетного мониторинга и оценки результатов, других внутренних и внешних факторов.

      5. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на республиканском уровне государственного управления и на уровне области, города республиканского значения, столицы.

      6. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается соответственно центральным уполномоченным органом по государственному планированию и местным уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы и одобряется Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом (акиматом) области, города республиканского значения, столицы, и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

      7. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан является основой для разработки стратегических планов центральных государственных органов, республиканского бюджета на плановый период, прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы.

      8. Прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы является основой для разработки местных бюджетов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа, программ развития территорий.

      9. Прогноз показателей социально-экономического развития может быть уточнен с учетом изменений внутренних и внешних условий развития экономики.

Глава 2. Структура прогноза социально-экономического развития

      10. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на республиканском уровне государственного управления, состоит из следующих разделов:

      1) внешние и внутренние условия развития экономики;

      2) цели и задачи экономической политики, в том числе налогово-бюджетной политики;

      3) основные направления и меры экономической политики, в том числе налогово-бюджетной политики;

      4) прогноз показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на пятилетний период по форме 1 согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      5) оценка устойчивости государственных финансов;

      6) прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга на плановый период;

      7) прогноз бюджетных параметров на плановый период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицита (профицита) и ненефтяного дефицита (профицита) соответствующего бюджета по форме 2 согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      8) прогноз поступлений и расходов Национального фонда Республики Казахстан на плановый период;

      9) новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития;

      10) перечень условно финансируемых расходов на очередной финансовый год по форме 3 согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      11. Структура разделов Прогноза социально-экономического развития, перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития Республики Казахстан, а также ответственные исполнители определяются по формам согласно приложениям 2, 3 к настоящим Правилам.

      12. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на уровне области, города республиканского значения, столицы, состоит из следующих разделов:

      1) тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      2) прогноз показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы на пятилетний период по формам 1, 2 согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

      3) прогноз бюджетных параметров области, города республиканского значения, столицы на плановый период, включающий прогноз поступлений и расходов бюджета области (в разрезе районов (городов областного значения), города районного значения, сел, поселков, сельских округов), города республиканского значения, столицы по форме 3, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

      4) новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      5) перечень приоритетных бюджетных инвестиций на плановый период в разрезе приоритетных направлений области, города республиканского значения, столицы по форме 4 согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      13. Структура разделов Прогноза социально-экономического развития, перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы определяется по формам согласно приложениям 2, 5 к настоящим Правилам.

      14. Показатели социально-экономического развития района (города областного значения) и бюджетные параметры района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа указываются в составе прогноза социально-экономического развития области в разрезе районов (городов областного значения) и городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

      15. Центральным уполномоченным органом по государственному планированию (местным уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы) могут быть включены дополнительные прогнозные показатели социально-экономического развития и бюджетных параметров.

Глава 3. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на республиканском уровне государственного управления

      16. Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию в два этапа.

      17. На первом этапе формируется проект прогноза социально-экономического развития страны путем разработки сценарного прогноза показателей социально-экономического развития и приоритетов социально-экономической политики Республики Казахстан:

      1) центральные исполнительные и другие государственные органы не позднее 15 марта года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию прогноз показателей и предложения к разделам прогноза социально-экономического развития республики в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития по формам согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

      2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и других государственных органов, не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает сценарный прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий планируемый период и направляет его в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и Национальный Банк Республики Казахстан;

      3) центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики не позднее 10 апреля года, предшествующего планируемому периоду, направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию сценарный прогноз погашения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства;

      4) Национальный Банк Республики Казахстан на основе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики не позднее 10 апреля года, предшествующего планируемому периоду, направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию сценарный прогноз показателей денежно-кредитной политики и платежного баланса, необходимых для разработки проекта прогноза социально-экономического развития;

      5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и других государственных органов, формирует и не позднее 15 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии проект прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на первом этапе;

      6) центральный уполномоченный орган по государственному планированию после одобрения Республиканской бюджетной комиссии направляет Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета и в течение 3 (трех) рабочих дней публикует в средствах массовой информации проект прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на первом этапе.

      18. На втором этапе проводится уточнение прогноза показателей и актуализация разделов проекта прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан:

      1) центральные исполнительные и другие государственные органы в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей документа по формам согласно приложению 3 к настоящим Правилам, не позднее 15 июля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный прогноз показателей и информацию к разделам прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан;

      2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и других государственных органов, не позднее 20 июля года, предшествующего планируемому периоду, уточняет сценарный прогноз показателей социально-экономического развития и направляет его в уполномоченный орган по бюджетному планированию и Национальный Банк Республики Казахстан;

      3) центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики не позднее 28 июля года, предшествующего планируемому периоду, направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию уточненный сценарный прогноз погашения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства;

      4) Национальный Банк Республики Казахстан на основе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики не позднее 28 июля года, предшествующего планируемому периоду, направляет в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный сценарный прогноз показателей денежно-кредитной политики и платежного баланса, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития;

      5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и других государственных органов, а также официальных отчетных данных за предшествующий планируемому периоду отчетный период, не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому периоду, формирует прогноз показателей социально-экономического развития на втором этапе;

      6) центральный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 15 августа года, предшествующего планируемому периоду, формирует и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, направляет в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета проект прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на втором этапе;

      7) перечень и объем условно финансируемых расходов формируются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, рассматриваются Республиканской бюджетной комиссией и одобряются в составе прогноза социально-экономического развития;

      8) проект прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан после одобрения Республиканской бюджетной комиссией в течение 3 (трех) рабочих дней вносится на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан;

      9) одобренный Правительством Республики Казахстан прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан одновременно с внесением Правительством Республики Казахстан в Парламент Республики Казахстан, публикуется в средствах массовой информации.

Глава 4. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на уровне области, города республиканского значения, столицы

      19. Разработка прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы в два этапа.

      20. На первом этапе осуществляются разработка проекта прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы:

      1) исполнительные органы области (района (города областного значения), аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа), города республиканского значения, столицы и уполномоченные органы по государственному планированию районов (города областного значения) в соответствии со структурой разделов и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы по формам согласно приложениям 2, 5 к настоящим Правилам, не позднее 15 апреля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы согласованные предложения к разделам и уточнение прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      2) уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы на основании информации, полученной от уполномоченных органов по государственному планированию районов (городов областного значения) и исполнительных органов области (района (города областного значения), аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа), города республиканского значения, столицы, на основе одобренного Республиканской бюджетной комиссией на первом этапе проекта прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза социально-экономического развития по формам согласно приложениям 2, 4 к настоящим Правилам и основных приоритетов социально-экономического развития формирует и не позднее 25 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы проект прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы.

      21. На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и актуализация разделов проекта прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы:

      1) в сентябре года, предшествующего планируемому периоду, уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы с участием уполномоченных органов по государственному планированию районов (городов областного значения) и исполнительных органов области (района (города областного значения), аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа), города республиканского значения, столицы на основе одобренного Правительством Республики Казахстан на втором этапе прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      2) исполнительные органы области (района (города областного значения), аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа), города республиканского значения, столицы и уполномоченные органы по государственному планированию районов (города областного значения) в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы по формам согласно приложениям 2, 5 к настоящим Правилам не позднее 10 сентября года, предшествующего планируемому периоду, представляют в уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы согласованные предложения к разделам и уточнение прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      3) уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы на основании информации, полученной от исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов по государственному планированию районов (города областного значения) с учетом предложений исполнительных органов районов (городов областного значения), аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы и формирует перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета, города республиканского значения, столицы;

      4) уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы с учетом положительного заключения бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган (акимат) области, города республиканского значения, столицы;

      5) Прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, не позднее 10 октября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется местным исполнительным органом (акиматом) области, города республиканского значения, столицы;

      6) одобренный прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы одновременно с внесением местным исполнительным органом (акиматом) области, города республиканского значения, столицы в соответствующий местный представительный орган (маслихат), публикуется в средствах массовой информации.

Глава 5. Порядок уточнения прогноза показателей социально-экономического развития

      22. Уточнением прогноза социально-экономического развития является изменение показателей социально-экономического развития Республики Казахстан, области, города республиканского значения, столицы посредством внесения изменений в одобренный Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом (акиматом) прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан, области, города республиканского значения, столицы.

      23. Уточнение прогноза социально-экономического развития осуществляется в случаях обновления отчетных данных по валовому внутреннему и региональному продукту, а также изменения внешних и внутренних условий развития экономики.

      24. Внесение изменений в одобренный прогноз социально-экономического развития рассматриваются Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией области, города республиканского значения, столицы, одобряются Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом (акиматом) области, города республиканского значения, столицы и подлежат опубликованию в средствах массовой информации.

      25. При уточнении прогноза социально-экономического развития соблюдаются требования по разработке и одобрении прогноза социально-экономического развития на втором этапе, на соответствующих уровнях государственного управления, установленные настоящими Правилами.

Глава 6. Методологическое обеспечение разработки прогноза социально-экономического развития

      26. Методологическое руководство и координация деятельности центральных и местных исполнительных органов, других государственных организаций при разработке прогноза социально-экономического развития осуществляются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      27. Координация деятельности исполнительных органов областей (районов (городов областного значения), аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов), города республиканского значения, столицы при разработке прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы.

  Приложение 1 к Правилам
и срокам разработки
прогноза социально-
экономического развития
  Форма 1

1. Прогноз показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на пятилетний период

№ п/п Наименование показателей Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
Оценка 1-ый 2-ой 3-й 4-ый 5-ый
Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

ВВП, млрд. тенге







2.

Реальное изменение ВВП, в % к предыдущему году







3.

ВВП, млрд. долл. США по расчетному курсу







4.

ВВП на душу населения, долл. США по расчетному курсу







ИФО ВДС отраслей экономики

5.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в % к предыдущему году







6.

Промышленность, в % к предыдущему году







7.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, в % к предыдущему году







8.

Добыча сырой нефти, в млн. тоннах







9.

Мировая цена на нефть (смесь Brent), долларов США за баррель в среднем за год







10.

Обрабатывающая промышленность, в % к предыдущему году







11.

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, в % к предыдущему году







12.

Строительство, в % к предыдущему году







13.

Транспорт и складирование, в % к предыдущему году







14.

Информация и связь, в % к предыдущему году







15.

Оптовая и розничная торговля, в % к предыдущему году







Показатели денежно-кредитной политики

16.

Кредиты БВУ экономике, млрд. тенге, на конец периода







17.

Депозиты резидентов, млрд. тенге, на конец периода







18.

Денежная масса, млрд. тенге, на конец периода







19.

Уровень монетизации экономики, в % к ВВП







20.

Инфляция, в % на конец периода







Показатели платежного баланса

21.

Экспорт товаров, млн. долл. США







22.

Импорт товаров, млн. долл. США







23.

Торговый баланс, млн. долл. США







24.

Текущий счет, млн. долл. США







25.

в % к ВВП







Показатели обязательств государства

26.

Государственный долг, млрд. тенге







27.

в % к ВВП







28.

Правительственный долг, млрд. тенге







29.

в % к ВВП







30.

внутренний







31.

внешний







Показатели социальной сферы

32.

Продолжительность жизни населения, лет







33.

Численность населения, тыс. человек







34.

Численность рабочей силы, тыс. человек







35.

Численность занятого населения, тыс. человек







36.

наемные работники, тыс. человек







37.

самостоятельно занятые работники, тыс. человек







38.

Численность безработного населения, тыс. человек







39.

Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы







40.

Потребность в работниках, человек







41.

Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. человек







42.

Выпуск кадров с высшим образованием, тыс. человек







43.

Выпуск кадров с послевузовским образованием, тыс. человек







44.

Минимальный размер заработной платы, тенге







45.

Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге







46.

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году







47.

Месячный расчетный показатель, тенге







48.

Численность пенсионеров, тыс. человек







49.

Минимальный размер базовой пенсионной выплаты, тенге







50.

Минимальный размер пенсии, тенге







51.

Прожиточный минимум, тенге







52.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %







  Форма 2

2. Прогноз бюджетных параметров и Национального фонда Республики Казахстан на плановый период

  млрд. тенге

№ п/п Наименование показателей Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ый 3-ый
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6
Государственный бюджет

1.

Поступления





2.

% к ВВП





3.

Доходы (без учета трансфертов)





4.

% к ВВП





5.

% к предыдущему году





6.

Налоговые поступления





7.

Неналоговые поступления





8.

Поступления от операций с капиталом





9.

Поступления трансфертов





10.

Гарантированный трансферт из Национального фонда





11.

Целевой трансферт из Национального фонда





12.

Погашение бюджетных кредитов





13.

Расходы





14.

% к ВВП





15.

% к предыдущему году





16.

Дефицит/профицит





17.

% к ВВП





18.

Ненефтяной дефицит/профицит





19.

% к ВВП





Республиканский бюджет

20.

Поступления





21.

% к ВВП





22.

Доходы (без учета трансфертов)





23.

% к ВВП





24.

% к предыдущему году





25.

Налоговые поступления





26.

Неналоговые поступления





27.

Поступления от операций с капиталом





28.

Поступления трансфертов





29.

Гарантированный трансферт из Национального фонда





30.

Целевой трансферт из Национального фонда





31.

обратный трансферт





32.

бюджетные изъятия





33.

Погашение бюджетных кредитов





34.

Расходы





35.

% к ВВП





36.

% к предыдущему году





37.

Дефицит/профицит





38.

% к ВВП





39.

Ненефтяной дефицит/профицит





40.

% к ВВП





Национальный фонд Республики Казахстан

41.

Поступления – Всего





42.

поступления от организаций нефтяного сектора





43.

инвестиционные доходы от управления Национальным фондом





44.

поступление от приватизации республиканской собственности





45.

Использование





46.

Гарантированный трансферт из Национального фонда





47.

Целевой трансферт из Национального фонда





48.

Покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом и проведением ежегодного внешнего аудита





49.

Чистые накопления средств в Национальном фонде





50.

Средства Национального фонда на конец отчетного периода – Всего





51.

% к ВВП





52.

млрд. долларов США





Консолидированный бюджет

53.

Поступления





54.

% к ВВП





55.

нефтяные





56.

ненефтяные





57.

Расходы





58.

% к ВВП





59.

Консолидированный баланс





60.

% к ВВП





61.

Ненефтяной баланс





62.

% к ВВП





  Форма 3

3. Перечень условно финансируемых расходов на очередной финансовый год

№ п/п Наименование администратора бюджетных программ Наименование расходов Сумма, млн. тенге
1 2 3 4

Итого:







  Приложение 2 к Правилам
и срокам разработки прогноза
социально-экономического
развития
  Форма 1

            Структура разделов Прогноза социально-экономического
                        развития Республики Казахстан
      1. Внешние и внутренние условия развития экономики
            Сценарные варианты развития
      2. Цели и приоритеты экономической политики на среднесрочный период
      3. Основные направления и меры экономической политики:
            3.1 Обеспечение макроэкономической стабильности
            3.2 Развитие отраслей экономики
            3.3 Улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности
            3.4 Улучшение качества человеческого капитала
            3.5 Сбалансированное региональное развитие
            3.6 Формирование эффективной системы государственного управления
            3.7 Международная интеграция и взаимодействие
      4. Основные факторы роста экономики и прогноз показателей социально-
      экономического развития
      5.Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего
      правительственного долга
      6. Оценка устойчивости государственных финансов
      7. Основные параметры государственных финансов
            7.1 Бюджетные параметры на трехлетний период
            7.2 Приоритеты расходов республиканского бюджета
            7.3 Новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов
            социально-экономического развития
      8. Прогнозы основных макроэкономических показателей на пятилетний период,
      параметров бюджета и Национального фонда Республики Казахстан на плановый
      период (в виде приложения)
      9. Перечень условно финансируемых расходов республиканского бюджета на
      очередной финансовый год (в виде приложения)

  Форма 2

            Структура разделов Прогноза социально-экономического
            развития области, города республиканского значения, столицы
      1. Тенденции социально-экономического развития в предшествующие прогнозному
      периоду годы
            Внешние и внутрение условия развития экономики
      2. Основные приоритетные направления развития области города республиканского
      значения, столицы
      3. Основные меры реализации экономической политики:
            3.1 Бюджетно-налоговая политика
            3.2 Сдерживание уровня инфляции
            3.3 Развитие отраслей экономики:
            промышленность
            сельское хозяйство
            туризм
            строительство
            транспорт
            связь
            торговля
            3.4 Улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности
            3.5 Улучшение качества человеческого капитала
      4. Основные факторы роста экономики и прогноз показателей социально-
      экономического развития
      5. Основные параметры местного бюджета на трехлетний период
            5.1 Прогноз бюджетных параметров на трехлетний период
            5.2 Межбюджетные отношения
            5.3 Приоритеты расходов местного бюджета
            5.4 Новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов
            социально-экономического развития
            5.5 Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики на
            трехлетний период
      6. Прогнозы основных показателей социально-экономического развития (в разрезе
      районов, городов областного значения) на пятилетний период и параметров бюджета
      (в разрезе районов, городов областного значения, городов районного значения, сел,
      поселков и сельских округов) на плановый период (в виде приложения)
      7. Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиции (в виде приложения)

  Приложение 3 к Правилам
и срокам разработки
прогноза социально-
экономического развития

Формы и перечень информации и показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития Республики Казахстан

  Форма 1

1. Перечень информации, необходимой для формирования основных направлений социально-экономической политики в рамках прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на пятилетний период

№ п/п Наименование раздела Ответственный исполнитель
1 2 3

1.

Внешние и внутренние условия развития экономики

МНЭ


Сценарные варианты развития

МНЭ

2.

Цели и приоритеты экономической политики на среднесрочный период

МНЭ

3.

Основные направления и меры экономической политики

МНЭ, НБ, МИР, МФ, МЭ, МСХ, МИК, МВД, МКС, МОН, МЗ, МТСЗН, АДГСПК

3.1

Обеспечение макроэкономической стабильности

МНЭ, МЭ, МФ,
МИР, МСХ, НБ


Денежно-кредитная политика, включая меры по сдерживанию инфляции

НБ, МНЭ, МСХ, МЭ


Политика в области регулирования и обеспечения стабильности финансового сектора

НБ


Политика управления обязательствами государства с учетом квазигосударственного сектора

МНЭ, НБ, МФ


Основные приоритеты бюджетной политики

МНЭ, НБ, МФ


Основные приоритеты налоговой политики

МНЭ, МФ


Политика формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан

МНЭ, НБ, МФ


Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики (в том числе бюджетные инвестиции)

МНЭ, МИР, МСХ, МЭ


Межбюджетные отношения

МНЭ

3.2

Политика развития отраслей экономики

МНЭ, МИР, МЭ, МСХ, МИК, МКС


топливно-энергетический комплекс

МЭ


нефтегазовый сектор

МЭ


электроэнергетика

МЭ


атомная промышленность

МЭ


угольная промышленность

МЭ


горно-металлургический комплекс

МИР


агропромышленный комплекс

МСХ


легкая промышленность

МИР


химическая промышленность

МИР


фармацевтическая отрасль

МИР


производство строительных материалов

МИР


машиностроение

МИР


строительство

МИР


торговля

МНЭ


информационно-коммуникационные технологии

МИК


инфокоммуникационная инфраструктура, цифровая экономики

МИК


транспорт и логистика

МИР


туризм

МКС


другие

ЦГО


зеленая экономика

МЭ


инновации

МИР


местное содержание

МИР

3.3

Улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности

МНЭ, МИР


Снижение доли государства в экономике

МНЭ


Улучшение инвестиционного климата

МИР, МНЭ, МФ


Прогноз объема инвестиций в основной капитал по направлениям использования и источникам финансирования

МНЭ, МИР, МФ


Развитие государственно-частного партнерства

МНЭ


Тарифная и антимонопольная политика с учетом прогноза предельного роста тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий

МНЭ

3.4

Улучшение качества человеческого капитала

МНЭ, МОН, МЗ, МКС, МТСЗН, МВД


Образование

МОН


Здравоохранение

МЗ


Культура

МКС


Занятость

МТСЗН


Миграция

МТСЗН, МВД


Социальное обеспечение

МТСЗН

3.5

Сбалансированное региональное развитие

МНЭ, МИР, МЭ, МИО


региональная политика

МНЭ


жилищное строительство

МИР


жилищно-коммунальное хозяйство

МИР


водоснабжение

МИР


газификация

МЭ

3.6

Формирование эффективной системы государственного управления

МНЭ, АДГСПК


Государственная служба

АДГСПК, МНЭ


Оказание государственных услуг

МНЭ, ЦГО

3.7

Международная интеграция и взаимодействие

МНЭ, ЦГО


Внешнеторговая политика

МНЭ


Международная интеграция

МНЭ

4.

Основные факторы роста экономики

МНЭ, МИР, МЭ, МСХ,
МИК, МТСЗН, МОН

4.1

Описание прогноза со стороны спроса

МНЭ


Расходы на конечное потребление

МНЭ


Валовое накопление (инвестиции в основной капитал)

МИР


Чистый экспорт товаров и услуг

НБ


Экспорт товаров и услуг

НБ


Импорт товаров и услуг

НБ

4.2

Описание прогноза со стороны предложения (отрасли экономики)

МНЭ, МИР, МЭ,
МСХ, МИК


топливно-энергетический комплекс

МЭ


нефтегазовый сектор

МЭ


электроэнергетика

МЭ


атомная промышленность

МЭ


угольная промышленность

МЭ


горно-металлургический комплекс

МИР


добыча металлических руд

МИР


металлургическая промышленность

МИР


агропромышленный комплекс

МСХ


пищевая промышленность

МСХ


легкая промышленность

МИР


химическая промышленность

МИР


фармацевтическая отрасль

МИР


производство строительных материалов

МИР


машиностроение

МИР


строительство

МИР


торговля

МНЭ


информационно-коммуникационные технологии

МИК


инфокоммуникационная инфраструктура, цифровая экономики

МИК


транспорт и логистика

МИР


другие

ЦГО

4.3

Прогноз показателей денежно-кредитной политики с обоснованиями

НБ

4.4

Прогноз показателей платежного баланса с обоснованиями

НБ

4.5

Прогноз показателей социальной сферы с обоснованиями

МТСЗН, МОН, МЗ, МФ

5.

Оценка устойчивости государственных финансов

МНЭ, МФ

6.

Параметры обязательств государства, включая прогноз внутреннего и внешнего правительственного долга

МНЭ, МФ

7.

Основные параметры государственных финансов на плановый период

МНЭ, МФ

7.1

Прогноз бюджетных параметров, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицита (профицита) и ненефтяного дефицита (профицита) соответствующего бюджета

МНЭ, МФ

7.2

Прогноз поступлений и расходов Национального фонда Республики Казахстан

МНЭ, МФ

7.3

Приоритеты расходов республиканского бюджета

МНЭ, ЦГО

7.4

Новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития

МНЭ

7.5

Перечень и объем условно финансируемых расходов на очередной финансовый год

МФ

  Форма 2

2. Перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития Республики Казахстан

№ п/п Показатели Ответственный исполнитель Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода Обоснование прогнозных параметров (выделить основные проекты и меры)
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

ВВП, млрд. тенге

МНЭ








2.

Реальное изменение ВВП, в % к предыдущему году

МНЭ








3.

ВВП, млрд. долл. США по расчетному курсу

МНЭ








4.

ВВП на душу населения, долл. США по расчетному курсу

МНЭ








ИФО ВДС отраслей экономики

5.

Промышленность, в % к предыдущему году

МНЭ








6.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, в % к предыдущему году

МНЭ








7.

Добыча угля и лигнита, в % к предыдущему году*

МЭ








8.

Объем добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн за год, в том числе:

МЭ








крупное месторождение 1








крупное месторождение 2








крупное месторождение 3








остальные








9.

Добыча нефти и газового конденсата, в % к предыдущему году

МЭ








10.

Добыча природного газа, в % к предыдущему году

МЭ








11.

Добыча железных руд, в % к предыдущему году

МИР








12.

Добыча руд цветных металлов, в % к предыдущему году

МИР








13.

Обрабатывающая промышленность, в % к предыдущему году

МНЭ








14.

Производство продуктов питания, в % к предыдущему году

МСХ








15.

Производство напитков, в % к предыдущему году

МСХ, МФ








16.

Производство табачных изделий, в % к предыдущему году

МФ








17.

Производство текстильных изделий, в % к предыдущему году

МИР








18.

Производство одежды, в % к предыдущему году

МИР








      * данные без учета угольного концентрата


19.

Производство кожаной и относящейся к ней продукции, в % к предыдущему году

МИР








20.

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения, в % к предыдущему году

МИР








21.

Производство бумаги и бумажной продукции, в % к предыдущему году

МИР








22.

Производство продуктов нефтепереработки, в % к предыдущему году

МЭ








23.

Производство продуктов химической промышленности, в % к предыдущему году

МИР








24.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, в % к предыдущему году

МИР








25.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, в % к предыдущему году

МИР








26.

Металлургическая промышленность, в % к предыдущему году, в т. ч.:

МИР








черная металлургия, в % к предыдущему году








цветная металлургия, в % к предыдущему году








27.

Машиностроение, в % к предыдущему году

МИР








28.

Производство мебели, в % к предыдущему году

МИР








29.

Производство прочих готовых изделий, в % к предыдущему году

МНЭ, ЦГО








30.

Производство, передача и распределение электроэнергии, в % к предыдущему году

МЭ








31.

Валовая продукция (услуг) сельского хозяйства, в % к предыдущему году

МСХ








32.

Валовая продукция растениеводства, в % к предыдущему году

МСХ








33.

Валовый сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после доработки, тыс. тонн

МСХ








34.

Валовая продукция животноводства, в % к предыдущему году

МСХ








35.

Производительность труда в сельском хозяйства, тыс. тенге на одного занятого в сельском хозяйстве

МСХ








36.

Продукция (услуг) лесного хозяйства, в % к предыдущему году

МСХ








37.

Продукция (услуг) рыболовства и аквакультуры, в % к предыдущему году

МСХ








38.

Строительство, в % к предыдущему году

МИР








39.

Транспорт и складирование, в % к предыдущему году

МИР








40.

Информация и связь, в % к предыдущему году

МИК








41.

Розничная торговля, в % к предыдущему году

МНЭ








Показатели внешней торговли
Объем экспорта по видам продукции в натуральном выражении, в том числе

42.

Пшеница, тыс. тонн

МСХ








43.

Мука пшеничная и ржаная, тыс. тонн

МСХ








44.

Мясо, тыс. тонн

МСХ








45.

Руды железные, тыс. тонн

МИР








46.

Уголь, тыс. тонн

МЭ








47.

Нефть и газовый конденсат, тыс. тонн

МЭ








48.

Нефтепродукты, тыс. тонн

МЭ








49.

Газ природный, млн. куб. м

МЭ








50.

Оксид и гидроксид алюминия, тыс. тонн

МИР








51.

Волокно хлопковое, тыс. тонн

МСХ








52.

Ферросплавы, тыс. тонн

МИР








53.

Прокат плоский, тыс. тонн

МИР








54.

Алюминий необработанный нелегированный первичный, тыс. тонн

МИР








55.

Цинк необработанный, тыс. тонн

МИР








56.

Свинец, тыс. тонн

МИР








57.

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, млн. долл. США

МИР








Показатели денежно-кредитной политики

58.

Кредиты БВУ экономике, млрд. тенге, на конец периода

НБ








59.

Депозиты резидентов, млрд. тенге, на конец периода

НБ








60.

Денежная масса, млрд. тенге на конец периода

НБ








61.

Уровень монетизации экономики, в % к ВВП

НБ








62.

Инфляция, в % на конец периода

НБ








Показатели платежного баланса

63.

Экспорт товаров, млн. долл. США

НБ








64.

Импорт товаров, млн. долл. США

НБ








65.

Экспорт услуг, млн. долл. США

НБ








66.

Импорт услуг, млн. долл. США

НБ








67.

Торговый баланс, млн. долл. США

НБ








68.

Текущий счет, млн. долл. США

НБ








69.

% к ВВП

НБ








Показатели обязательств государства

70.

Государственный долг, млрд. тенге

МНЭ, МФ








71.

в % к ВВП

МНЭ








72.

Правительственный долг, млрд. тенге

МНЭ, МФ








73.

в % к ВВП

МНЭ








74.

внутренний

МНЭ, МФ








75.

внешний

МНЭ, МФ








Показатели социальной сферы

76.

Продолжительность жизни населения, лет

МЗ








77.

Численность населения, тыс. человек

МНЭ








78.

Численность рабочей силы, тыс. человек

МТСЗН








79.

Численность занятого населения, тыс. человек

МТСЗН








80.

наемные работники, тыс. человек

МТСЗН








81.

самостоятельно занятые работники, тыс. человек

МТСЗН








82.

Численность безработного населения, тыс. человек

МТСЗН








83.

Уровень безработицы, в % численности рабочей силы

МТСЗН








84.

Потребность в работниках, человек

МТСЗН, ЦГО, МИО








85.

Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, человек

МОН








86.

Выпуск кадров с высшим образованием, тыс. человек

МОН








87.

Выпуск кадров с послевузовским образованием, тыс. человек

МОН








88.

Минимальный размер заработной платы, тенге

МТСЗН








89.

Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

МТСЗН








90.

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году

МТСЗН








91.

Месячный расчетный показатель, тенге

МНЭ, МТСЗН, МФ








92.

Численность пенсионеров, тыс. чел.

МТСЗН








93.

Минимальный размер базовой пенсионной выплаты, тенге

МТСЗН








94.

Минимальный размер пенсии, тенге

МТСЗН








95.

Прожиточный минимум, тенге

МТСЗН








96.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %

МТСЗН








  Форма 3

3. Перечень параметров бюджета и Национального фонда Республики Казахстан на плановый период

  млрд. тенге

№ п/п Показатели Ответственный исполнитель Текущий год, предшествующий1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7
Государственный бюджет

1.

Поступления

МНЭ, МФ





2.

в % к ВВП

МНЭ, МФ





3.

Доходы (без учета трансфертов)

МНЭ, МФ





4.

в % к ВВП

МНЭ, МФ





5.

% к предыдущему году

МНЭ





6.

Налоговые поступления

МНЭ, МФ





7.

Неналоговые поступления

МНЭ, МФ, АБП





8.

Поступления от операций с капиталом

МНЭ, МФ, АБП





9.

Поступление трансфертов

МНЭ, МФ





10.

Гарантированный трансферт из Национального фонда

МНЭ





11.

Целевой трансферт из Национального фонда

МНЭ, МФ





12.

Погашение бюджетных кредитов

МФ, АБП





13.

Расходы

МНЭ





14.

в % к ВВП

МНЭ





15.

% к предыдущему году

МНЭ





16.

Дефицит/профицит

МНЭ





17.

в % к ВВП

МНЭ





18.

Ненефтяной дефицит/профицит

МНЭ





19.

в % к ВВП

МНЭ





Республиканский бюджет

20.

Поступления

МНЭ, МФ





21.

в % к ВВП

МНЭ, МФ





22.

Доходы (без учета трансфертов)

МНЭ, МФ





23.

в % к ВВП

МНЭ, МФ





24.

% к предыдущему году

МНЭ





25.

Налоговые поступления

МНЭ, МФ





26.

Неналоговые поступления

МНЭ, МФ, АБП





27.

Поступления от операций с капиталом

МНЭ, МФ, АБП





28.

Поступление трансфертов

МНЭ, МФ





29.

Гарантированный трансферт из Национального фонда

МНЭ





30.

Целевой трансферт из Национального фонда

МНЭ, МФ





31.

обратный трансферт

МФ





32.

бюджетные изъятия

МНЭ





33.

Погашение бюджетных кредитов

МФ, АБП





34.

Расходы

МНЭ





35.

в % к ВВП

МНЭ





36.

в % к предыдущему году

МНЭ





37.

Дефицит/профицит

МНЭ





38.

в % к ВВП

МНЭ





39.

Ненефтяной дефицит/профицит

МНЭ





40.

в % к ВВП

МНЭ





Национальный фонд Республики Казахстан

41.

Поступления - Всего

МНЭ, МФ





42.

поступления от организаций нефтяного сектора

МНЭ, МФ





43.

инвестиционные доходы от управления Национальным фондом

МНЭ, МФ





44.

поступление от приватизации республиканской собственности

МНЭ, МФ





45.

Использование

МНЭ, МФ





46.

Гарантированный трансферт из Национального фонда

МНЭ





47.

Целевой трансферт из Национального фонда

МНЭ, МФ





48.

Покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом и проведением ежегодного внешнего аудита

МНЭ, МФ





49.

Чистые накопления в Национальном фонде

МНЭ, МФ





50.

Средства Национального фонда на конец отчетного периода – Всего

МНЭ, МФ





51.

% к ВВП

МНЭ, МФ





52.

млрд. долларов США

МНЭ, МФ





Консолидированный бюджет

53.

Поступления

МНЭ, МФ





54.

% к ВВП

МНЭ, МФ





55.

нефтяные

МНЭ, МФ





56.

ненефтяные

МНЭ, МФ





57.

Расходы

МНЭ, МФ





58.

% к ВВП

МНЭ, МФ





59.

Консолидированный баланс

МНЭ, МФ





60.

% к ВВП

МНЭ, МФ





61.

Ненефтяной баланс

МНЭ, МФ





62.

% к ВВП

МНЭ, МФ





  Форма 4

4. Прогноз инвестиций в основной капитал по направлениям использования

  тысяч тенге

№ п/п Показатели Ответственный исполнитель Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Сельское хозяйство

МСХ







2.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

МНЭ, МЭ, МИР







3.

Обрабатывающая промышленность

МИР, МНЭ, МЭ, МСХ







4.

Транспорт и складирование

МИР







5.

Оптовая и розничная торговля

МНЭ







6.

Туризм

МКС







7.

Строительство

МНЭ, МИР







8.

Информация и связь

МИК







9.

Образование

МОН







10.

Здравоохранение

МЗ







  Форма 5

5. Прогноз предельного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги субъектов естественных монополий на пятилетний период

№ п/п Регулируемые коммунальные услуги субъектов естественных монополий Ответственный исполнитель Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Изменение тарифов, в % к предыдущему году

1.

холодная вода

МНЭ







2.

горячая вода

МНЭ







3.

канализация

МНЭ







4.

отопление

МНЭ







5.

электроэнергия

МНЭ







6.

газ, транспортируемый по сетям

МНЭ







  Форма 6

6. Рекомендации для ответственных государственных органов по представлению информации для формирования приоритетов и основных направлений социально-экономической политики и показателей развития отраслей для разработки прогноза макроэкономических показателей развития Республики Казахстан

      1. Формирование социально-экономической политики

      Ответственный государственный орган, уполномоченный за формирование и реализацию государственной политики в курируемой отрасли (сфере) формирует приоритеты и основные направления развития отрасли на предстоящий планируемый (пятилетний) период.

      Приоритеты и основные направления государственной политики в курируемой отрасли должны соответствовать политике, определенной стратегическими и программными документами Республики Казахстан, поручениями Главы государства Правительства Республики Казахстан, ежегодными посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана

      В информации должны быть отражены все государственные программы, реализуемые в данной сфере, с указанием целевых индикаторов на предстоящий планируемый (пятилетний) период и результатов достижения к концу планируемого периода.

      В информации также отражаются меры по реализации политики в курируемой отрасли с указанием планируемых и реализуемых проектов, достижения целевых показателей к концу предстоящего планируемого (пятилетнего) периода.

      При не соответствии приоритетов развития отрасли основным приоритетам и направлениям социально-экономической политики, одобренным в рамках Прогноза социально-экономического развития на предстоящий планируемый (пятилетний) период не будут обеспечиваться финансированием из государственного бюджета.

      2. Разработка прогнозных показателей развития отрасли на среднесрочный (пятилетний) период

      Представляемые ответственными государственными органами прогнозные показатели развития курируемой отраслей на предстоящий планируемый (пятилетний) период должны соответствовать достижению целевых индикаторов по отрасли, определенных в стратегических документах Республики Казахстан.

      К прогнозу показателей развития отраслей представляется письменное обоснование по ожидаемому снижению и увеличению каждого прогнозируемого показателя на предстоящий планируемый (пятилетний) период с указанием факторов, причин снижения или роста и реализуемых проектов и поручений.

      Информация на государственном и русском языках должна быть изложена кратко, четким и лаконичным языком, понятным для населения, так как документ подлежит публикации в средствах массовой информации.

  Приложение 4 к Правилам
и срокам разработки Прогноза
социально-экономического
развития
  Форма 1

1. Прогноз показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы на пятилетний период

Показатели Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

ВРП, млрд. тенге







2.

Реальное изменение ВРП, в % к предыдущему году







3.

ВРП на душу населения, долл. США по расчетному курсу







ВРП по видам экономической деятельности всего по области, городу республиканского значения, столицы

4.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, млн. тенге







5.

в % к предыдущему году







6.

Промышленность, млн. тенге







7.

в % к предыдущему году







8.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге







9.

в % к предыдущему году







10.

Добыча сырой нефти, в млн. тоннах







11.

Обрабатывающая промышленность, млн. тенге







12.

в % к предыдущему году







13.

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге







14.

в % к предыдущему году







15.

Строительство, млн. тенге







16.

в % к предыдущему году







17.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов, млн. тенге







18.

в % к предыдущему году







19.

Транспорт и складирование, млн. тенге







20.

в % к предыдущему году







21.

Информация и связь, млн. тенге







22.

в % к предыдущему году







Показатели социальной сферы

23.

Численность рабочей силы - всего по области, тыс. человек







24.

Численность занятого населения, тыс. человек







25.

наемные работники, тыс. человек







26.

самостоятельно занятые работники, тыс. человек







27.

Численность безработного населения, тыс. человек







28.

Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы







29.

Потребность в работниках, тыс. человек







30.

Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. человек







31.

Выпуск кадров с высшим образованием, тыс. человек







32.

Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге







33.

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году







34.

Численность пенсионеров, тыс. человек







35.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %







  Форма 2

2. Прогноз социально-экономического развития __________________ района, города областного значения

  млн. тенге

Показатели Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
Объем производства основных отраслей экономики

1.

Валовый выпуск сельского хозяйства, млн. тенге







2.

в % к предыдущему году







3.

Промышленность, млн. тенге







4.

в % к предыдущему году







5.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге







6.

в % к предыдущему году







7.

Обрабатывающая промышленность, млн. тенге







8.

в % к предыдущему году







9.

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге







10.

в % к предыдущему году







11.

Строительство, млн. тенге







12.

в % к предыдущему году







13.

Оптовая и розничная торговля, млн. тенге







14.

в % к предыдущему году







Показатели социальной сферы

15.

Численность рабочей силы - всего по области, тыс. человек







16.

Численность занятого населения, тыс. человек







17.

наемные работники, человек







18.

самостоятельно занятые работники, тыс. человек







19.

Численность безработного населения, тыс. человек







20.

Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы







21.

Потребность в работниках, тыс. человек







22.

Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел.







23.

Выпуск кадров с высшим образованием, тыс. чел.







24.

Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге







25.

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году







26.

Численность пенсионеров, тыс. чел.







  Форма 3

3. Прогноз бюджетных параметров области, города республиканского значения, столицы на плановый период

Показатели Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6
Консолидированный бюджет области, города республиканского значения, столицы

1.

Поступления





2.

в % к ВРП





3.

Доходы (без учета трансферта)





4.

в % к ВРП





5.

% к предыдущему году





6.

Налоговые поступления





7.

Неналоговые поступления





8.

Поступления от продажи основного капитала





9.

Поступление трансфертов





10.

Субвенции





11.

Целевые текущие трансферты





12.

Целевые трансферты на развития





13.

Погашение бюджетных кредитов





14.

Поступления от продажи финансовых активов государства





15.

Расходы





16.

в % к ВРП





17.

% к предыдущему году





18.

Дефицит/профицит





19.

в % к ВРП





20.

% к предыдущему году





Областной бюджет

21.

Поступления





22.

в % к ВРП





23.

Доходы (без учета трансферта)





24.

в % к ВРП





25.

% к предыдущему году





26.

Налоговые поступления





27.

Неналоговые поступления





28.

Поступления от продажи основного капитала





29.

Поступление трансфертов





30.

Субвенции





31.

Целевые текущие трансферты





32.

Целевые трансферты на развития





33.

Погашение бюджетных кредитов





34.

Поступления от продажи финансовых активов государства





35.

Расходы





36.

в % к ВРП





37.

% к предыдущему году





38.

Дефицит/профицит





39.

в % к ВРП





40.

% к предыдущему году





Консолидированный бюджет района (города областного значения) (в разрезе районов (городов областного значения)

41.

Поступления





42.

в % к ВРП





43.

Доходы (без учета трансферта)





44.

в % к ВРП





45.

% к предыдущему году





46.

Налоговые поступления





47.

Неналоговые поступления





48.

Поступления от продажи основного капитала





49.

Поступление трансфертов





50.

Субвенции





51.

Целевые текущие трансферты





52.

Целевые трансферты на развития





53.

Погашение бюджетных кредитов





54.

Поступления от продажи финансовых активов государства





55.

Расходы





56.

в % к ВРП





57.

% к предыдущему году





58.

Дефицит/профицит





59.

в % к ВРП





60.

% к предыдущему году





Районный (городской) бюджет (в разрезе районных (городских) бюджетов)

61.

Поступления





62.

в % к ВРП





63.

Доходы (без учета трансферта)





64.

в % к ВРП





65.

% к предыдущему году





66.

Налоговые поступления





67.

Неналоговые поступления





68.

Поступления от продажи основного капитала





69.

Поступление трансфертов





70.

Субвенции





71.

Целевые текущие трансферты





72.

Целевые трансферты на развития





73.

Погашение бюджетных кредитов





74.

Поступления от продажи финансовых активов государства





75.

Расходы





76.

в % к ВРП





77.

% к предыдущему году





78.

Дефицит/профицит





79.

в % к ВРП





80.

% к предыдущему году





Бюджеты города районного значения, сел, поселков, сельских округов (в разрезе городов районного значения, сел, поселков, сельских округов)

81.

Поступления





82.

Доходы (без учета трансферта)





83.

% к предыдущему году





84.

Налоговые поступления





85.

Неналоговые поступления





86.

Поступления от продажи основного капитала





87.

Поступление трансфертов





88.

Субвенции





89.

Целевые текущие трансферты





90.

Целевые трансферты на развития





91.

Погашение бюджетных кредитов





92.

Поступления от продажи финансовых активов государства





93.

Расходы





94.

% к предыдущему году





  Форма 4

4. Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиции на плановый период в разрезе приоритетных направлений

№ п/п Наименование Наименование администратора бюджетных программ Период реализации Источник финансирования Общая стоимость (тыс. тенге) Всего до планируемого года (тыс. тенге) План (тыс. тенге) После 3-го планируемого года (тыс. тенге)
до 1-го отчетного года 1-й отчетный год 2-й год (план текущего года) 1-й планируемый год 2-й планируемый год 3-й планируемый год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.





ВСЕГО:








2.

I. Местные бюджетные инвестиционные проекты

3.





ИТОГО:








4.













5.

II. Местные проекты государственно-частного партнерства, в том числе концессии

6.





ИТОГО:








7.













8.

III. Местные бюджетные инвестиции, планируемые посредством увеличения уставного капитала

9.





ИТОГО:








10.













11.

IV. Целевые трансферты на развитие из вышестоящего бюджета

12.





ИТОГО:








13.













14.

V. Кредитование

15.





ИТОГО:








16.













  Приложение 5 к Правилам
и срокам разработки Прогноза
социально-экономического
развития
  Форма 1

1. Перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы на пятилетний период

№п/п Показатели Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
ВРП по видам экономической деятельности всего по области, городу республиканского значения, столицы

1.

Производство товаров







2.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в % к предыдущему году







3.

Растениеводство, в % к предыдущему году







4.

Валовый сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после доработки, тыс. тонн







5.

Животноводство, в % к предыдущему году







6.

Лесное хозяйство, в % к предыдущему году







7.

Рыболовство и аквакультура, в % к предыдущему году







8.

Промышленность, в % к предыдущему году:







9.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, в % к предыдущему году







10.

Добыча угля и лигнита, в % к предыдущему году







11.

Объем добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн за год







12.

Добыча нефти и газового конденсата, в % к предыдущему году







13.

Добыча природного газа, в % к предыдущему году







14.

Добыча железных руд, в % к предыдущему году







15.

Добыча цветных металлов, в % к предыдущему году







16.

Продукция прочих отраслей горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году







17.

Техническая услуга в области горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году







18.

Обрабатывающая промышленность, в % к предыдущему году







19.

Производство продуктов питания, в % к предыдущему году







20.

Производство напитков, в % к предыдущему году







21.

Производство табачных изделий, в % к предыдущему году







22.

Производство текстильных изделий, в % к предыдущему году







23.

Производство одежды, в % к предыдущему году







24.

Производства кожаной и относящейся к ней продукции, в % к предыдущему году







25.

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения, в % к предыдущему году







26.

Производство бумаги и бумажной продукции, в % к предыдущему году







27.

Производство продуктов нефтепереработки, в % к предыдущему году







28.

Производство продуктов химической промышленности, в % к предыдущему году







29.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, в % к предыдущему году







30.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, в % к предыдущему году







31.

Производство продукции металлургической промышленности, в % к предыдущему году







32.

Производство продукции черной металлургии, в % к предыдущему году







33.

Производство основных благородных и цветных металлов, в % к предыдущему году







34.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в % к предыдущему году







35.

Производство продукции машиностроения, в % к предыдущему году







36.

Производство мебели, в % к предыдущему году







37.

Производство прочих готовых изделий, в % к предыдущему году







38.

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование в % к предыдущему году







39.

Производство, передача и распределение электроэнергии, в % к предыдущему году







40.

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов, в % к предыдущему году







41.

Строительство, в % к предыдущему году







42.

Производство услуг







43.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов, в % к предыдущему году







44.

Транспорт и складирование, в % к предыдущему году







45.

Информация и связь, в % к предыдущему году







46.

Операции с недвижимым имуществом, в % к предыдущему году







47.

Прочие услуги, в % к предыдущему году







Показатели социальной сферы

48.

Численность рабочей силы, тыс. человек







49.

Численность занятого населения, тыс. человек







50.

наемные работники, тыс. человек







51.

самостоятельно занятые работники, тыс. человек







52.

Численность безработного населения, тыс. человек







53.

Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы







54.

Ожидаемая потребность в работниках, тыс. человек







55.

Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, чел.







56.

Выпуск кадров с высшим образованием, чел.







57.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге







58.

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году







59.

Численность пенсионеров, тыс. чел.







60.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %







  Форма 2

2. Прогноз бюджетных параметров области, города республиканского значения, столицы на плановый период

  тысяч тенге

Показатели Текущий год, предшествующий 1-му планируемому году Год прогнозируемого периода
1-ый 2-ой 3-ий
Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6
Консолидированный бюджет области, города республиканского значения, столицы

1.

Поступления





2.

в % к ВРП





3.

Доходы (без учета трансферта)





4.

в % к ВРП





5.

% к предыдущему году





6.

Налоговые поступления





7.

Неналоговые поступления





8.

Поступления от продажи основного капитала





9.

Поступление трансфертов





10.

Субвенции





11.

Целевые текущие трансферты





12.

Целевые трансферты на развития





13.

Погашение бюджетных кредитов





14.

Поступления от продажи финансовых активов государства





15.

Расходы





16.

в % к ВРП





17.

% к предыдущему году





18.

Дефицит/профицит





19.

в % к ВРП





20.

% к предыдущему году





Областной бюджет

21.

Поступления





22.

в % к ВРП





23.

Доходы (без учета трансферта)





24.

в % к ВРП





25.

% к предыдущему году





26.

Налоговые поступления





27.

Неналоговые поступления





28.

Поступления от продажи основного капитала





29.

Поступление трансфертов





30.

Субвенции





31.

Целевые текущие трансферты





32.

Целевые трансферты на развития





33.

Погашение бюджетных кредитов





34.

Поступления от продажи финансовых активов государства





35.

Расходы





36.

в % к ВРП





37.

% к предыдущему году





38.

Дефицит/профицит





39.

в % к ВРП





40.

% к предыдущему году





Консолидированный бюджет района (города областного значения) (в разрезе районов (городов областного значения)

41.

Поступления





42.

в % к ВРП





43.

Доходы (без учета трансферта)





44.

в % к ВРП





45.

% к предыдущему году





46.

Налоговые поступления





47.

Неналоговые поступления





48.

Поступления от продажи основного капитала





49.

Поступление трансфертов





50.

Субвенции





51.

Целевые текущие трансферты





52.

Целевые трансферты на развития





53.

Погашение бюджетных кредитов





54.

Поступления от продажи финансовых активов государства





55.

Расходы





56.

в % к ВРП





57.

% к предыдущему году





58.

Дефицит/профицит





59.

в % к ВРП





60.

% к предыдущему году





Районный (городской) бюджет (в разрезе районных (городских) бюджетов)

61.

Поступления





62.

в % к ВРП





63.

Доходы (без учета трансферта)





64.

в % к ВРП





65.

% к предыдущему году





66.

Налоговые поступления





67.

Неналоговые поступления





68.

Поступления от продажи основного капитала





69.

Поступление трансфертов





70.

Субвенции





71.

Целевые текущие трансферты





72.

Целевые трансферты на развития





73.

Погашение бюджетных кредитов





74.

Поступления от продажи финансовых активов государства





75.

Расходы





76.

в % к ВРП





77.

% к предыдущему году





78.

Дефицит/профицит





79.

в % к ВРП





80.

% к предыдущему году





Бюджеты города районного значения, сел, поселков, сельских округов (в разрезе городов районного значения, сел, поселков, сельских округов)

81.

Поступления





82.

Доходы (без учета трансферта)





83.

% к предыдущему году





84.

Налоговые поступления





85.

Неналоговые поступления





86.

Поступления от продажи основного капитала





87.

Поступление трансфертов





88.

Субвенции





89.

Целевые текущие трансферты





90.

Целевые трансферты на развития





91.

Погашение бюджетных кредитов





92.

Поступления от продажи финансовых активов государства





93.

Расходы





94.

% к предыдущему году





      Примечание:
      расшифровка аббревиатур и сокращений:
      ВВП – Валовой внутренний продукт
      ВРП - Валовой региональный продукт
      ВДС – Валовая добавленная стоимость
      ИФО – Индекс физического объема
      БВУ – Банки второго уровня
      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
      МИК – Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан
      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан
      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан
      МЗ – Министерство здравоохранения
      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики
      Казахстан
      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
      АДГСПК – Агентство по делам государственной службы и противодействию
      коррупции Республики Казахстан
      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан
      МИО – местные исполнительные органы
      ЦГО – центральные государственные органы
      АБП – администраторы бюджетных программ
      тыс. – тысяч
      млн. – миллион
      млрд. – миллиард
      США – Соединенные штаты Америки
      долл. – доллар
      куб. м – кубический метр
      чел. – человек

"Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы № 9 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 6 ақпандағы № 39 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16584 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы № 9 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10555 болып тіркелген, 2015 жылғы 8 мамырда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімдері осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Макроэкономикалық талдау және болжамдау департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялау және Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді басылымдарға жіберуді;

      4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      5) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Т. Сүлейменов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ақпарат және коммуникациялар министрі

      _____________Д. Абаев

      2018 жылғы 15 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Премьер-Министрінің

      орынбасары-Қазақстан Республикасының

      Ауыл шаруашылығы министрi

      _____________Ө. Шөкеев

      2018 жылғы 26 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Білім және ғылым министрі

      _____________Е. Сағадиев

      2018 жылғы 23 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрі

      _____________Е. Біртанов

      2018 жылғы 8 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрі

      _____________Т. Дүйсенова

      2018 жылғы 6 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Инвестициялар және даму министрі

      _____________Ж. Қасымбек

      2018 жылғы 16 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      _____________Б. Сұлтанов

      2018 жылғы 22 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Мәдениет және спорт министрі

      _____________А. Мұхамедиұлы

      2018 жылғы 23 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Мемлекеттік қызмет істері және

      сыбайлас жемқорлыққа қарсы

      іс-қимыл агенттігінің төрағасы

      _____________А. Шпекбаев

      2018 жылғы 26 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық Банкінің

      басқарма төрағасы

      _____________Д. Ақышев

      2018 жылғы 27 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Iшкi iстер министрi

      _____________Қ. Қасымов

      2018 жылғы 21 ақпан


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрі

      _____________Қ. Бозымбаев

      2018 жылғы 20 ақпан

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 6 ақпандағы
№ 39 бұйрығына қосымша
 
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 8 қаңтардағы
№ 9 бұйрығымен
бекітілген

Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімдері 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімдері (бұдан әрі – Қағидалар) 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 61-бабына сәйкес әзірленді.

      2. Қағидалар Қазақстан Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштердің нысанын, тізбесін әзірлеу тәртібі мен мерзімдерін, оны әзірлеу кезінде орталық және жергілікті атқарушы органдардың, басқа ұйымдардың өзара іс-қимыл жасау тетіктерін айқындайды.

      3. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, Қазақстан Республикасы Президентінің елдегі жағдай мен ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын ескере отырып, жылжымалы негізде бес жылдық кезеңге жыл сайын әзірленеді.

      4. Жоспарлы кезеңнің екінші және үшінші жылдарына арналған бюджет параметрлерінің болжамы индикативті сипатта болады және әлеуметтік-экономикалық даму болжамының өзгерістері, бюджет мониторингі мен нәтижелердің бағалануы, басқа да ішкі және сыртқы факторлар ескеріле отырып, бюджет параметрлерінің кезекті жоспарлы кезеңге арналған болжамын әзірлеу кезінде нақтылануы мүмкін.

      5. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде және облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде әзірленеді.

      6. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы (әкімдік) мақұлдайды және ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жатады.

      7. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамы орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетті, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

      8. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің жергілікті бюджеттерін, аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

      9. Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы экономиканы дамытудың ішкі және сыртқы шарттарының өзгерістері ескеріле отырып нақтылануы мүмкін.

2-тарау. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрылымы

      10. Мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде әзірленетін әлеуметтік-экономикалық даму болжамы мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі жағдайлары;

      2) экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттері;

      3) экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың негізгі бағыттары мен шаралары;

      4) бесжылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасыныңәлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы осы Қағидаларға 1-қосымшаның 1-нысанына сәйкес;

      5) мемлекеттік қаржының тұрақтылын бағалау;

      6) ішкі және сыртқы үкіметтік борыштың жоспарлы кезеңге арналған болжамы;

      7) шоғырландырылған, мемлекеттік және республикалық бюджеттердің түсімдері мен шығыстарының, тиісті бюджеттің тапшылығы (профициті) мен мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің) болжамын қамтитын, жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің болжамы осы Қағидаларға 1- қосымшаның 2-нысанына сәйкес;

      8) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен шығыстарының жоспарлы кезеңге арналған болжамы;

      9) әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары;

      10) кезекті қаржы жылына арналған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшаның 3-нысанына сәйкес.

      11. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымы, көрсеткіштердің тізбесі, сондай-ақ жауапты орындаушылар осы Қағидаларға 2, 3-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша айқындалады.

      12. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың деңгейінде әзірленетін әлеуметтік-экономикалық даму болжамы мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананыңәлеуметтік-экономикалық даму үрдістері, басымдықтар, нысаналы индикаторлары және көрсеткіштері;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананыңәлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы осы Қағидаларға 4-қосымшаның 1, 2-нысандарына сәйкес;

      3) облыстың (аудандар (облыстық маңызы бар қалалар), аудандық маңызы бар қала, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бөлінісінде), республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет түсімдері мен шығыстарының болжамын қамтитын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет параметрлерінің болжамы осы Қағидаларға 4-қосымшаның 3-нысанына сәйкес;

      4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананыңәлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары;

      5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың басым бюджеттік инвестициялар тізбесі осы Қағидаларға 4-қосымшаның 4-нысанына сәйкес.

      13. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымы, көрсеткіштердің тізбесі осы Қағидаларға 2, 5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша айқындалады.

      14. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік параметрлері аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) және аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бөлінісінде облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында көрсетіледі.

      15. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган) әлеуметтік-экономикалық дамудың және бюджеттік параметрлердің қосымша болжамдық көрсеткіштерін енгізуі мүмкін.

3-тарау. Мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу тәртібі

      16. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган екі кезеңде жүзеге асырады.

      17. Бірінші кезеңде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын және әлеуметтік-экономикалық саясатының басымдықтарын әзірлеу арқылы елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасы қалыптастырылады:

      1) орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдар жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 15 наурызынан кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға көрсеткіштер болжамын және республиканың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының бөлімдеріне ұсыныстарды әлеуметтік-экономикалық даму болжамы көрсеткіштерінің бөлім құрылымына, нысандары мен тізбесіне сәйкес осы Қағидаларға 3-қосымшасына сәйкес нысандар бойынша ұсынады;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдардан алынған ақпараттың негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей алдағы жоспарланған кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын әзірлейді және оны бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жолдайды;

      3) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган республиканың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамының негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың10 сәуірінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік кредиттерді өтеудің, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдердің сценарийлік болжамын жолдайды;

      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі республиканың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамы негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын әзірлеу үшін қажетті ақша-кредит саясатының және төлем теңгерімі көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын жолдайды;

      5) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдардан алынған ақпараттың негізінде бірінші кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын қалыптастырады және жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 15 сәуірінен кешіктірмей Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді;

      6) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бірінші кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдағаннан кейін Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне жолдайды және 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

      18. Екінші кезеңде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамы жобасының көрсеткіштер болжамын нақтылау және бөлімдерін өзектілендіру жүргізіледі:

      1) орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдар бөлімдердің құрылымына, құжаттардың нысандары мен көрсеткіштердің тізбесіне сәйкес осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 15 шілдесінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға нақтыланған көрсеткіштер болжамын және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының бөлімдеріне ақпаратты ұсынады;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдардан алынған ақпараттың негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 20 шілдесінен кешіктірмей әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын нақтылайды және оны бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жолдайды;

      3) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган республиканың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамының негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 28 шілдесінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік кредиттерді өтеудің, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдердің нақтыланған сценарийлік болжамын жолдайды;

      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі республиканың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамы негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 28 шілдесінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу үшін қажетті ақша-кредит саясаты мен төлем теңгерімі көрсеткіштерінің нақтыланған сценарийлік болжамын жолдайды;

      5) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдардан алынған ақпараттың, сондай-ақ жоспарланатын кезеңнің алдындағы есепті кезеңдегі ресми есептік деректердің негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың1 тамызынан кешіктірмей екінші кезеңде әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын қалыптастырады;

      6) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 15 тамызынан кешіктірмей екінші кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне жолдайды;

      7) шартты қаржыландырылатын шығыстардың тізбесі мен көлемін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган қалыптастырады, Республикалық бюджет комиссиясы оны қарайды және әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында мақұлданады;

      8) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасы Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізіледі;

      9) Қазақстан Республикасының Үкіметі мақұлдаған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бір мезгілде Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізуімен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

4-тарау. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың деңгейінде әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу тәртібі

      19. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеуді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы екі кезеңде жүзеге асырады.

      20. Бірінші кезеңде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын әзірлеу жүзеге асырылады:

      1) облыстың (аудан (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты), республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдары және аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдары облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымына және көрсеткіштер тізбесіне сәйкес осы Қағидаларға 2, 5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 15 сәуірінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің бөлімдеріне келісілген ұсыныстар мен нақтыланған болжам ұсынады;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарынан және облыстың (аудан (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты), республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдарынан алынған ақпараттың негізінде бірінші кезеңде Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдаған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасына, осы Қағидаларға 2, 4- қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымына, көрсеткіштердің нысандары мен тізбесіне және әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі басымдықтарына сүйене отырып, Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын қалыптастырады және жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 25 сәуірінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      21. Екінші кезеңде Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын нақтылау және болжам жобасының бөлімдерін өзектілендіру жүзеге асырылады:

      1) жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың қыркүйегінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарының және облыстың (аудан (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты), республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдарының қатысуымен екінші кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі мақұлдаған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын нақтылауды жүргізеді;

      2) облыстың (аудан (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты), республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдары және аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдары облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымына, көрсеткіштердің нысандары мен тізбесіне сәйкес осы Қағидаларға 2, 5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 10 қыркүйегінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің бөлімдеріне келісілген ұсыныстар мен нақтыланған болжам ұсынады;

      3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдарынан және аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарынан алынған ақпараттың негізінде аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың), аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппаратының атқарушы органдарының ұсыныстарын ескере отырып, Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын пысықтайды және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет қаражаты есебінен жергілікті басым бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастырады;

      4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясының оң қорытындысын ескере отырып және жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының (әкімдіктің) қарауына енгізеді;

      5) жергілікті басым бюджеттік инвестициялардың тізбесін қоса алғанда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 10 қазанынан кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы (әкімдік) мақұлдайды;

      6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мақұлданған әлеуметтік-экономикалық даму болжамын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы (әкімдік) бір мезгілде тиісті жергілікті өкілдік органға (мәслихат) енгізе отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

5-тарау. Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын нақтылау тәртібі

      22. Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган (әкімдік) мақұлдаған Қазақстан Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамына өзгерістер енгізу арқылы Қазақстан Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін өзгерту әлеуметтік-экономикалық даму болжамын нақтылау болып табылады.

      23. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын нақтылау жалпы ішкі және өңірлік өнім бойынша есептік деректер жаңартылған, сондай-ақ экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі талаптары өзгерген жағдайларда жүзеге асырылады.

      24. Мақұлданған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына өзгерістер енгізуді Республикалық бюджет комиссиясы немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясы қарайды, Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы (әкімдік) мақұлдайды және ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

      25. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын нақтылау кезінде тиісті мемлекеттік басқару деңгейлерінде екінші кезеңде әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу және мақұлдау жөніндегі осы Қағидаларда белгіленген талаптар сақталады.

6-тарау. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеуді әдіснамалық қамтамасыз ету

      26. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу кезінде орталық және жергілікті атқарушы органдардың, басқа да мемлекеттік ұйымдардың қызметін әдіснамалық басқаруды және үйлестіруді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

      27. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу кезінде облыстардың (аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппаратының), республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдарының қызметін үйлестіруді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы жүзеге асырады.

  Әлеуметтік-экономикалық даму
болжамын әзірлеу қағидалары мен
мерзімдеріне 1-қосымша
  1-нысан

1. Бес жылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы

Р/с

Көрсеткіштің атауы

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

4-ші

5-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ЖІӨ, млрд. теңге







2.

ЖІӨ-нің нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %







3.

ЖІӨ, есептік бағам бойынша млрд. АҚШ долл.







4.

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, есептік бағам бойынша АҚШ долл.







Экономика салаларының ЖҚҚ НКИ

5.

Ауыл, орман және балық шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %







6.

Өнеркәсіп, өткен жылға қарағанда %







7.

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру, өткен жылға қарағанда %







8.

Шикі мұнай өндіру, млн. тонна







9.

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), жылына орташа есеппен бір баррелі үшін АҚШ долл.







10.

Өңдеу өнеркәсібі, өткен жылға қарағанда %







11.

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау, өткен жылға қарағанда %







12.

Құрылыс, өткен жылға қарағанда %







13.

Көлік және қоймалау, өткен жылға қарағанда %







14.

Ақпарат және байланыс, өткен жылға қарағанда %







15.

Көтерме және бөлшек сауда, өткен жылға қарағанда %







Ақша-кредит саясатының көрсеткіштері

16.

Экономикаға ЕДБ кредиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына







17.

Резиденттердің депозиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына







18.

Ақша массасы, млрд. теңге, кезең соңына







19.

Экономиканы монеталандыру деңгейі, ЖІӨ-ге қарағанда %







20.

Инфляция, кезең соңына %







Төлем теңгерімінің көрсеткіштері

21.

Тауарлар экспорты, млн. АҚШ долл.







22.

Тауарлар импорты, млн. АҚШ долл.







23.

Сауда теңгерімі, млн. АҚШ долл.







24.

Ағымдағы шот, млн. АҚШ долл.







25.

ЖІӨ-ге қарағанда %







Мемлекет міндеттемелерінің көрсеткіштері

26.

Мемлекеттік борыш, млрд. теңге







27.

ЖІӨ-ге қарағанда %







28.

Үкіметтік борыш, млрд. теңге







29.

ЖІӨ-ге қарағанда %







30.

ішкі







31.

сыртқы







Әлеуметтік саланың көрсеткіштері

32.

Халықтың өмір сүру ұзақтығы, жыл







33.

Халық саны, мың адам







34.

Жұмыс күші саны, мың адам







35.

Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам







36.

жалдамалы жұмыскерлер, мың адам







37.

өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмыскерлер, мың адам







38.

Жұмыссыз халық саны, мың адам







39.

Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күші санына %







40.

Жұмыскерлерге қажеттілік, адам







41.

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды шығару, мың адам







42.

Жоғары білімі бар кадрларды шығару, мың адам







43.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды шығару, мың адам







44.

Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге







45.

Бір жұмыскердің орташа айлық жалақысы, теңге







46.

Нақты жалақы индексі, өткен жылға қарағанда %







47.

Айлық есептік көрсеткіш, теңге







48.

Зейнеткерлер саны, мың адам







49.

Базалық зейнетақы төлемiнiң ең төмен мөлшерi, теңге







50.

Ең төмен зейнетақы мөлшері, теңге







51.

Ең төмен күнкөріс деңгейі, теңге







52.

Табысы ең төмен күнкөріс деңгейі шамасынан төмен халықтың үлесі, %






  2-нысан

2. Қазақстан Республикасының бюджеттік параметрлері мен Ұлттық қорының жоспарлы кезеңге арналған болжамы

  млрд. теңге

Р/с №

Көрсеткіштер атауы

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

Мемлекеттік бюджет

1.

Түсімдер





2.

ЖІӨ-ге қарағанда %





3.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





4.

ЖІӨ-ге қарағанда %





5.

өткен жылға қарағанда %





6.

Салықтық түсімдер





7.

Салықтық емес түсімдер





8.

Капиталмен жасалатын операциялардан түсетін түсімдер





9.

Трансферттердің түсімдері





10.

Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт





11.

Ұлттық қордан нысаналы трансферт





12.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





13.

Шығыстар





14.

ЖІӨ-ге қарағанда %





15.

өткен жылға қарағанда %





16.

Тапшылық/профицит





17.

ЖІӨ-ге қарағанда %





18.

Мұнайға қатысты емес тапшылық/профицит





19.

ЖІӨ-ге қарағанда %





Республикалық бюджет

20.

Түсімдер





21.

ЖІӨ-ге қарағанда %





22.

Кірістер (трансферттерді ескермегенде)





23.

ЖІӨ-ге қарағанда %





24.

өткен жылға қарағанда %





25.

Салықтық түсімдер





26.

Салықтық емес түсімдер





27.

Капиталмен жасалатын операциялардан түсетін түсімдер





28.

Трансферттер түсімдері





29.

Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт





30.

Ұлттық қордан нысаналы трансферт





31.

кері трансферт





32.

бюджеттік алып қоюлар





33.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





34.

Шығыстар





35.

ЖІӨ-ге қарағанда %





36.

өткен жылға қарағанда %





37.

Тапшылық/профицит





38.

ЖІӨ-ге қарағанда %





39.

Мұнайға қатысты емес тапшылық/профицит





40.

ЖІӨ-ге қарағанда %





Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры

41.

Түсімдер - Барлығы





42.

мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдер





43.

Ұлттық қорды басқарудан алынатын инвестициялық кірістер





44.

республикалық меншікті жекешелендіруден түсетін түсімдер




45.

Пайдалану





46.

Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт





47.

Ұлттық қордан нысаналы трансферт





48.

Ұлттық қорды басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізуге байланысты шығыстарды жабу





49.

Ұлттық қорда қаражаттың таза жинақталуы





50.

Ұлттық қордың есепті кезең соңындағы қаражаты – Барлығы





51.

ЖІӨ-ге қарағанда %





52.

млрд. АҚШ доллары





Шоғырландырылған бюджет

53.

Түсімдер





54.

ЖІӨ-ге қарағанда %





55.

мұнай





56.

мұнай емес





57.

Шығыстар





58.

ЖІӨ-ге қарағанда %





59.

Шоғырландырылған баланс





60.

ЖІӨ-ге қарағанда %





61.

Мұнай емес баланс





62.

ЖІӨ-ге қарағанда %





  3-нысан

3. Кезекті қаржы жылына арналған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесі

Р/с

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің атауы

Шығыстардың атауы

Сомасы, млн. теңге

1

2

3

4


Жиыны:







 
  Әлеуметтік-экономикалық даму
болжамын әзірлеу қағидалары мен
мерзімдеріне
2-қосымша
1-нысан

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуболжамы бөлімдерінің құрылымы

1. Экономиканың сыртқы және ішкі даму шарттары


Дамудың сценарийлік нұсқалары

2. Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың мақсаттары мен міндеттері

3. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мен шаралары


3.1 Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету


3.2 Экономиканың салаларын дамыту:


3.3 Бизнес-ахуал мен инвестициялық тартымдылықты жақсарту


3.4 Адами капиталдың сапасын жақсарту


3.5 Теңгерімделген өңірлік даму


3.6 Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру


3.7 Халықаралық интеграция және өзара іс-қимыл

4. Экономиканың негізгі өсу факторлары мен әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
5. Ішкі және сыртқы үкіметтік борыш болжамын қоса алғандағы мемлекет міндеттемелерінің параметрлері
6. Мемлекеттік қаржы тұрақтылығын бағалау

7. Мемлекеттік қаржының негізгі параметрлері


7.1 Үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлер


7.2 Республикалық бюджет шығыстарының басымдықтары


7.3 Әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары


7.4 Мемлекет міндеттемелерінің параметрлері

8. Бес жылдық кезеңге арналған негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің, жоспарлы кезеңге арналған бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының болжамдары (қосымша түрінде)

9. Республикалық бюджеттің кезекті қаржы жылына арналған шартты қаржыландырылатын шығыстар тізбесі (қосымша түрінде)

  2-нысан

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрлымы

1. Болжамды кезеңнің алдындағы жылдардағы әлеуметтік-экономикалық даму үрдістері


Экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі шарттары

2. Облыстың, республикалық маңызы бар қала, астана дамуының негізгі басым бағыттары

3. Экономикалық саясатты іске асырудың негізгі шаралары:


3.1 Бюджет-салық саясаты


3.2 Инфляция деңгейін тежеу


3.3 Экономика салаларын дамыту:



өнеркәсіп



ауыл шаруашылығы



туризм



құрылыс



көлік



байланыс



сауда


3.4 Бизес-ахуал мен инвестициялық тартымдылықты жақсарту


3.5 Адами капиталдың сапасын жақсарту

4. Экономиканың негізгі өсу факторлары мен әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы

5. Үш жылдық кезеңге арналған жерлікті бюджеттің негізгі параметрлері


5.1 Үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің болжамы
5.2 Бюджетаралық қатынастар
5.3 Жергілікті бюджет шығыстарының басымдықтары


5.4 Әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары
5.5 Үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік инвестициялық саясаттың негізгі басымдықтары

6. Бес жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың (аудан, облыстық маңызы бар қалалар бөлінісіндегі) негізгі көрсеткіштерінің және жоспарлы кезеңге арналған (аудандар, облыстық маңызы бар қалалар, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер мен ауылдық округтер бөлінісінде) бюджет параметрлерінің (қосымша түрінде) болжамы

7. Жергілікті басым бюджеттік инвестициялар тізбесі (қосымша түрінде)

 
  Әлеуметтік-экономикалық даму
болжамын әзірлеу қағидалары
мен мерзімдеріне
3-қосымша

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті ақпараттар мен көрсеткіштердің нысандары және тізбесі

  1-нысан

1. Бес жылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамы шеңберінде әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру үшін қажетті ақпараттар тізбесі

Р/с

Бөлімнің атауы

Жауапты орындаушы

1

2

3

1.

Экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі шарттары

ҰЭМ


Дамудың сценарийлік нұсқалары

ҰЭМ

2.

Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың мақсаттары мен басымдықтары

ҰЭМ

3.

Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мен шаралары

ҰЭМ, ҰБ, ИДМ, Қаржымині, ЭМ, АШМ, АКМ, ІІМ, МСМ, БҒМ, ДСМ, Еңбекмині, МҚІСҚА

3.1

Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету

ҰЭМ, ЭМ, Қаржымині, ИДМ, АШМ, ҰБ


Ақша-кредит саясаты, инфляцияны тежеу жөніндегі шараларды қоса алғанда

ҰБ, ҰЭМ, АШМ, ЭМ


Қаржы секторының тұрақтылығын реттеу және қамтамасыз ету саласындағы саясат

ҰБ


Квазимемлекеттік секторды ескере отырып, мемлекет міндеттемелерін басқару саясаты

ҰЭМ, ҰБ, Қаржымині


Бюджет саясатының негізгі басымдықтары

ҰЭМ, ҰБ, Қаржымині,


Салық саясатының негізгі басымдықтары

ҰЭМ, Қаржымині


Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және пайдалану саясаты

ҰЭМ, ҰБ, Қаржымині


Бюджеттік инвестициялық саясаттың (оның ішінде бюджеттік инвестициялар) негізгі басымдықтары

ҰЭМ, ИДМ, АШМ, ЭМ


Бюджетаралық қатынастар

ҰЭМ

3.2

Экономика салаларын дамыту саясаты

ҰЭМ, ИДМ, ЭМ, АШМ, АКМ, МСМ


отын-энергетикалық кешен

ЭМ


мұнай-газ секторы

ЭМ


электр энергетикасы

ЭМ


атом өнеркәсібі

ЭМ


көмір өнеркәсібі

ЭМ


тау-кен металлургия кешені

ИДМ


агроөнеркәсіптік кешен

АШМ


жеңіл өнеркәсіп

ИДМ


химия өнеркәсібі

ИДМ


фармацевтика саласы

ИДМ


құрылыс материалдарының өндірісі

ИДМ


машина жасау

ИДМ


құрылыс

ИДМ


сауда

ҰЭМ


ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

АКМ


инфокоммуникациялық инфрақұрылым, цифрлық экономика

АКМ


көлік және логистика

ИДМ


туризм

МСМ


басқалар

ОМО


жасыл экономика

ЭМ


инновациялар

ИДМ


жергілікті қамту

ИДМ

3.3

Бизнес ахуалды және инвестициялық тартымдылықты жақсарту

ҰЭМ, ИДМ


Мемлекеттің экономикадағы үлесінің төмендеуі

ҰЭМ


Инвестициялық ахуалды жақсарту

ИДМ, ҰЭМ, Қаржымині


Пайдалану бағыттары және қаржыландыру көздері бойынша негізгі капиталға инвестициялар көлемінің болжамы

ҰЭМ, ИДМ, Қаржымині


Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктікті дамыту

ҰЭМ


Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтердің шекті өсу болжамын ескере отырып, тарифтік және монополияға қарсы саясат

ҰЭМ

3.4

Адами капиталдың сапасын жақсарту

ҰЭМ, БҒМ, ДСМ, МСМ, Еңбекмині, ІІМ


Білім беру

БҒМ


Денсаулық сақтау

ДСМ


Мәдениет

МСМ


Жұмыспен қамту

Еңбекмині


Көші-қон

Еңбекмині, ІІМ


Әлеуметтік қамтамасыз ету

Еңбекмині

3.5

Теңгерімделген өңірлік даму

ҰЭМ, ИДМ, ЭМ, ЖАО


өңірлік саясат

ҰЭМ


тұрғын үй құрылысы

ИДМ


тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

ИДМ


сумен жабдықтау

ИДМ


газдандыру

ЭМ

3.6

Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру

ҰЭМ, МҚІСҚА


Мемлекеттік қызмет

МҚІСҚА, ҰЭМ


Мемлекеттік қызмет көрсету

ҰЭМ, ОМО

3.7

Халықаралық интеграция және өзара іс-қимыл

ҰЭМ, ОМО


Сыртқы сауда саясаты

ҰЭМ


Халықаралық интеграция

ҰЭМ

4.

Экономиканың негізгі өсу факторлары

ҰЭМ, ИДМ, ЭМ, АШМ,АКМ, Еңбекмині, БҒМ

4.1

Сұраныс тарапынан болжамды сипаттау

ҰЭМ


Түпкілікті тұтынуға шығыстар

ҰЭМ


Жалпы жинақтау (негізгі капиталға инвестициялар)

ИДМ


Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты

ҰБ


Тауарлар мен қызметтер экспорты

ҰБ


Тауарлар мен қызметтер импорты

ҰБ

4.2

Ұсыныстар тарапынан болжамды сипаттау (экономика салалары)

ҰЭМ, ИДМ, ЭМ,АШМ, АКМ


отын-энергетикалық кешен

ЭМ


мұнай-газ секторы

ЭМ


электр энергетикасы

ЭМ


атом өнеркәсібі

ЭМ


көмір өнеркәсібі

ЭМ


тау-кен металлургия кешені

ИДМ


металл кендерін өндіру

ИДМ


металлургия өнеркәсібі

ИДМ


агроөнеркәсіптік кешен

АШМ


тамақ өнеркәсібі

АШМ


жеңіл өнеркәсіп

ИДМ


химия өнеркәсібі

ИДМ


фармацевтика саласы

ИДМ


құрылыс материалдарының өндірісі

ИДМ


машина жасау

ИДМ


құрылыс

ИДМ


сауда

ҰЭМ


ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

АКМ


инфокоммуникациялық инфрақұрылым, цифрлық экономика

АКМ


көлік және логистика

ИДМ


басқалар

ОМО

4.3

Тиісті негіздемелермен ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің болжамы

ҰБ

4.4

Тиісті негіздемелермен төлем теңгерімі көрсеткіштерінің болжамы

ҰБ

4.5

Тиісті негіздемелермен әлеуметтік сала көрсеткіштерінің болжамы

Еңбекмині, БҒМ, ДСМ, Қаржымині

5.

Мемлекеттік қаржы тұрақтылығын бағалау

ҰЭМ, Қаржымині,

6.

Ішкі және сыртқы үкіметтік борыш болжамын қоса алғандағы мемлекет міндеттемелерінің параметрлері

ҰЭМ, Қаржымині,

7.

Жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік қаржының негізгі параметрлері

ҰЭМ, Қаржымині

7.1

Шоғырландырылған, мемлекеттік және республикалық бюджеттердің түсімдері мен шығыстарының, тиісті бюджеттің тапшылығы (профициті) мен мұнайға қатысты емес тапшылығының (профицитінің) болжамын қамтитын бюджеттік параметрлердің болжамы

ҰЭМ, Қаржымині

7.2

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен шығыстарының болжамы

ҰЭМ, Қаржымині

7.3

Республикалық бюджет шығыстарының басымдықтары

ҰЭМ, ОМО

7.4

Әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары

ҰЭМ

7.5

Кезекті қаржы жылына арналған шартты қаржыландырылатын шығыстар тізбесі және көлемі

Қаржымині

  2-нысан

2. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеуге қажетті көрсеткіштер тізбесі

Р/с

Көрсеткіштер

Жауапты орындаушы

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы

Болжамды параметрлердің негіздемесі (негізгі жобалар мен шараларды белгілеу)

1-ші

2-ші

3-ші

4-ші

5-ші


Бағалау

Болжам


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ЖІӨ, млрд. теңге

ҰЭМ








2.

ЖІӨ-нің нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ








3.

ЖІӨ, млрд. АҚШ долл.есептелген бағам бойынша

ҰЭМ








4.

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. есептелген бағам бойынша

ҰЭМ








Экономика салаларының НКИ ЖҚҚ

5.

Өнеркәсіп, өткен жылға қарағанда

ҰЭМ








6.

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру, өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ








7.

Көмір және лигнит өндіру, өткен жылға қарағанда % *

ЭМ








8.

Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі, жылына млн. тонна, соның ішінде:

ЭМ








1 ірі кенорын








2 ірі кенорын








3 ірі кенорын








қалғандары








9.

Мұнай және газ конденсатын өндіру, өткен жылға қарағанда %

ЭМ








10.

Табиғи газ өндіру, өткен жылға қарағанда %

ЭМ








11.

Темір кендерін өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








12.

Түсті металдар кенін өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








13.

Өңдеу өнеркәсібі, өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ








14.

Тамақ өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %

АШМ








15.

Сусындар өндіру, өткен жылға қарағанда %

АШМ, Қаржымині








16.

Темекі өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %

Қаржымині








* көмір қойыртпасын қоспандағы мәліметтер

17.

Тоқыма бұйымдарын өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








18.

Киім өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








19.

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








20.

Жиһаздан басқа ағаштан және тығыннан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдарды өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








21.

Кағаз және қағаздан жасалған өнімдерді өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








22.

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %

ЭМ








23.

Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








24.

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








25.

Өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








26.

Металлургия өнеркәсібі, өткен жылға қарағанда %, оның ішінде

ИДМ








қара металлургия, өткен жылға қарағанда %








түсті металлургия, өткен жылға қарағанда %








27.

Машина жасау, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








28.

Жиһаз өндіру, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








29.

Өзге де дайын бұйымдар өндіру, өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ, ОМО








30.

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу, өткен жылға қарағанда %

Энергетикамині








31.

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі (қызметтері), өткен жылға қарағанда %

АШМ








32.

Өсімдік шаруашылығының жалпы өнімі, өткен жылға қарағанда %

АШМ








33.

Астық (күрішті қосқанда) және бұршақ тұқымдас дақылдарды өңделгеннен кейiнгi салмағында жалпы жинау, мың тонна

АШМ








34.

Мал шаруашылығының жалпы өнімі, өткен жылға қарағанда %

АШМ








35.

Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі, ауыл шаруашылығындағы жұмыспен қамтылған бір адамға, мың теңге

АШМ








36.

Орман шаруашылығының өнімі (қызметінің), өткен жылға қарағанда %

АШМ








37.

Балық шаруашылығының және аква мәдениетінің өнімі (қызметінің), өткен жылға қарағанда %

АШМ








38.

Құрылыс, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








39.

Көлік және қоймалау, өткен жылға қарағанда %

ИДМ








40.

Ақпарат және байланыс, өткен жылға қарағанда %

АКМ








41.

Бөлшек сауда, өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ








Сыртқы сауда көрсеткіштері

Өнім түрлері бойынша заттай мәнде экспорт көлемі, оның ішінде

42.

Бидай, мың тонна

АШМ








43.

Бидай және қара бидай ұны, мың тонна

АШМ








44.

Ет, мың тонна

АШМ








45.

Темір кені, мың тонна

ИДМ








46.

Көмір, мың тонна

ЭМ








47.

Мұнай және газ конденсаты, мың. тонна

ЭМ








48.

Мұнай өнімдері, млн. тонна

ЭМ








49.

Табиғи газ, млрд. текше м

ЭМ








50.

Алюминий тотығы және гидроксиді, мың тонна

ИДМ








51.

Мақта талшығы, мың тонна

АШМ








52.

Ферроқорытпалар, мың тонна

ИДМ








53.

Жазық илек, мың тонна

ИДМ








54.

Бастапқы легирленбеген өңделмеген алюминий, мың тонна

ИДМ








55.

Өңделмеген мырыш, мың тонна

ИДМ








56.

Қорғасын, мың тонна

ИДМ








57.

Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, құралдар мен аппараттар млн. АҚШ доллары

ИДМ








Ақша-кредит саясатының көрсеткіштері

58.

Экономикаға ЕДБ кредиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына

ҰБ








59.

Резиденттердің депозиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына

ҰБ








60.

Ақша массасы, млрд. теңге, кезеңнің соңына

ҰБ








61.

Экономиканы монеталандыру деңгейі,
ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰБ








62.

Инфляция, кезең соңына %

ҰБ








Төлем теңгерімінің көрсеткіштері

63.

Тауарлар экспорты, млн. АҚШ долл.

ҰБ








64.

Тауарлар импорты, млн. АҚШ долл.

ҰБ








65.

Көрсетілетін қызметтер экспорты, млн. АҚШ долл.

ҰБ








66.

Көрсетілетін қызметтер импорты, млн. АҚШ долл.

ҰБ








67.

Сауда теңгерімі, млн. АҚШ долл.

ҰБ








68.

Ағымдағы шот, млн. АҚШ долл.

ҰБ








69.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰБ








Мемлекет міндеттемелерінің көрсеткіштері

70.

Мемлекеттік борыш, млрд. теңге

ҰЭМ, Қаржымині








71.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ








72.

Үкіметтік борыш, млрд. теңге

ҰЭМ, Қаржымині








73.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ








74.

ішкі

ҰЭМ, Қаржымині








75.

сыртқы

ҰЭМ, Қаржымині








Әлеуметтік салалар көрсеткіштері

76.

Халықтың өмір сүру ұзақтығы, жыл

ДСМ








77.

Халық саны, мың адам

ҰЭМ








78.

Жұмыс күші саны, мың адам

Еңбекмині








79.

Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам

Еңбекмині








80.

жалдамалы жұмыскерлер, мың адам

Еңбекмині








81.

өзін өзі жұмыспен қамтығандар жұмыскерлер, мың адам

Еңбекмині








82.

Жұмыссыз халық саны, мың адам

Еңбекмині








83.

Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күшінің саны %

Еңбекмині








84.

Жұмыскерлерге қажеттілік, адам

Еңбекмині, ОМО, ЖАО








85.

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды шығару, мың адам

БҒМ








86.

Жоғары білімі бар кадрларды шығару, мың адам

БҒМ








87.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды шығару, мың адам

БҒМ








88.

Ең төмен жалақы мөлшері, теңге

Еңбекмині








89.

Бір жұмыскердің орташа айлық жалақысы, теңге

Еңбекмині








90.

Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %

Еңбекмині








91.

Айлық есептiк көрсеткiш, теңге

ҰЭМ, Еңбекмині, Қаржымині








92.

Зейнеткерлер саны, мың адам

Еңбекмині








93.

Базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері, теңге

Еңбекмині








94.

Ең төмен зейнетақы мөлшері, теңге

Еңбекмині








95.

Ең төмен күнкөріс деңгейі, теңге

Еңбекмині








96.

Табысы ең төмен күнкөріс деңгейі шамасынан төмен халықтың үлесі, %

Еңбекмині








  3-нысан

3. Қазақстан Республикасының бюджеті мен Ұлттық қорының жоспарлы кезеңге арналған параметрлер тізбесі

  млрд. теңге

Р/с

Көрсеткіштер

Жауапты орындаушы

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік бюджет

1.

Түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині





2.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





3.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)

ҰЭМ, Қаржымині





4.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





5.

өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ





6.

Салықтық түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині





7.

Салықтық емес түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині, ББӘ





8.

Капиталмен жасалатын операциялардан түсетін түсімдер

ҰЭМ Қаржымині, ББӘ





9.

Трансферттердің түсімдері

ҰЭМ, Қаржымині





10.

Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт

ҰЭМ





11.

Ұлттық қордан нысаналы трансферт

ҰЭМ, Қаржымині





12.

Бюджеттік кредиттерді өтеу

Қаржымині, ББӘ





13.

Шығыстар

ҰЭМ





14.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ





15.

өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ





16.

Тапшылық/профицит

ҰЭМ





17.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ





18.

Мұнай емес тапшылық/профицит

ҰЭМ





19.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ





Республикалық бюджет

20.

Түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині





21.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





22.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)

ҰЭМ, Қаржымині





23.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





24.

өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ





25.

Салықтық түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині





26.

Салықтық емес түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині, ББӘ





27.

Капиталмен жасалатын операциялардан түсетін түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині, ББӘ





28.

Трансферттер түсімдері

ҰЭМ, Қаржымині





29.

Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт

ҰЭМ





30.

Ұлттық қордан нысаналы трансферт

ҰЭМ, Қаржымині





31.

кері трансферт

Қаржымині,





32.

бюджеттік алып қоюлар

ҰЭМ,





33.

Бюджеттік кредиттерді өтеу

Қаржымині, ББӘ





34.

Шығыстар

ҰЭМ





35.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ





36.

өткен жылға қарағанда %

ҰЭМ





37.

Тапшылық/профицит

ҰЭМ





38.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ





39.

Мұнай емес тапшылық/профицит

ҰЭМ





40.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ





Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры

41.

Түсімдер - Барлығы

ҰЭМ, Қаржымині





42.

мұнай секторының ұйымдарынан түсетін түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині





43.

Ұлттық қорды басқарудан алынатын инвестициялық кірістер

ҰЭМ, Қаржымині





44.

республикалық меншікті жекешелендіруден түсетін түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині





45.

Пайдалану

ҰЭМ, Қаржымині





46.

Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт

ҰЭМ





47.

Ұлттық қордан нысаналы трансферт

ҰЭМ, Қаржымині





48.

Қорды басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізуге байланысты шығыстарды жабу

ҰЭМ, Қаржымині





49.

Ұлттық қорда қаражаттың таза жинақталуы

ҰЭМ, Қаржымині





50.

Ұлттық қордың есепті кезең соңындағы қаражаты – Барлығы

ҰЭМ, Қаржымині





51.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





52.

млрд. АҚШ доллары

ҰЭМ, Қаржымині





Шоғырландырылған бюджет

53.

Түсімдер

ҰЭМ, Қаржымині





54.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





55.

мұнай

ҰЭМ, Қаржымині





56.

мұнай емес

ҰЭМ, Қаржымині





57.

Шығыстар

ҰЭМ, Қаржымині





58.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





59.

Шоғырландырылған баланс

ҰЭМ, Қаржымині





60.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





61.

Мұнай емес баланс

ҰЭМ, Қаржымині





62.

ЖІӨ-ге қарағанда %

ҰЭМ, Қаржымині





  4-нысан

4. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар болжамы

  мың теңге

Р/с №

Көрсеткіштер

Жауапты орындаушы

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

4-ші

5-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ауыл шаруашылығы

АШМ







2

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру

ҰЭМ, ЭМ, ИДМ







3

Өңдеу өнеркәсібі

ИДМ, ҰЭМ, ЭМ, АШМ







4

Көлік және қоймалау

ИДМ







5

Көтерме және бөлшек сауда

ҰЭМ







6

Туризм

МСМ







7

Құрылыс

ҰЭМ, ИДМ







8

Ақпарат және байланыс

АКМ







9

Білім

БҒМ







10

Денсаулық сақтау

ДСМ







  5-нысан

5. Табиғи монополия субъектілерінің бес жылдық кезеңге арналған реттелетін коммуналдық қызметтеріне тарифтердің шекті өсуінің болжамы

Р/с

Табиғи монополия субъектілерінің реттелетін коммуналдық қызметтері

Жауапты орындаушы

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

4-ші

5-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Тарифтердің өзгеруі, өткен жылға қарағанда %

1

суық су

ҰЭМ







2

ыстық су

ҰЭМ







3

кәріз

ҰЭМ







4

жылыту

ҰЭМ







5

электр энергиясы

ҰЭМ







6

желі арқылы тасымалданатын газ

ҰЭМ







  6-нысан

6. Қазақстан Республикасының макроэкономикалық даму көрсеткіштерініңболжамын әзірлеу үшін жауапты мемлекеттік органдарға арналған басымдықтар мен әлеуметтік-экономикалық саясаттың және салалардың даму көрсеткіштерінің негізгі бағыттарын қалыптастыру үшін ақпарат ұсыну бойынша ұсынымдар

      1. Әлеуметтік-экономикалық саясатты қалыптастыру

      Жетекшілік ететін саладағы (аядағы) мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға уәкілетті жауапты мемлекеттік орган алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған салаларды дамытудың басымдықтарын және негізгі бағыттарын қалыптастырады.

      Жетекшілік ететін саладағы мемлекеттік саясаттың басымдықтары және негізгі бағыттары Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын, Қазақстан Республикасы Мемлекет Басшысының, Үкіметінің тапсырмаларында, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауында айқындалған, саясатқа сәйкес болуы тиіс.

      Ақпаратта, алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған нысаналы индикаторлар және жоспарланатын кезең соңындағы жетістіктердің нәтижелері көрсетіле отырып барлық мемлекеттік бағдарламалар көрсетілуі тиіс.

      Сондай-ақ ақпаратта жоспарланатын және іске асырылатын жобаларды, алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңнің соңына дейін нысаналы көрсеткіштердің жетістіктері көрсетілген жетекшілік ететін саладағы саясатты іске асыру жөніндегі шаралар көрсетіледі.

      Салаларды дамыту басымдықтары алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы шеңберінде мақұлданған, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі басымдықтары мен бағыттарына сәйкес келмеген жағдайда мемлекеттік бюджеттен қаржыландырумен қамтамасыз етілмейтін болады.

      2 . Орта мерзімді (бес жылдық) кезеңге арналған салаларды дамытудың болжамды көрсеткіштерін әзірлеу.

      Жауапты мемлекеттік органдар ұсынатын, жетекшілік ететін салаларды дамытудың алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған болжамды көрсеткіштері Қазақстан Республикасының стратегиялық құжаттарында айқындалған салалар бойынша нысаналы индикаторлар жетістіктеріне сәйкес болуы тиіс.

      Салалардың даму көрсеткіштерінің болжамына әрбір болжамданатын көрсеткіштің алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған күтілетін төмендеуі және ұлғаюы бойынша факторларды төмендеу мен өсу себептерін және іске асырылатын жобалар мен тапсырмалар көрсетілген жазбаша негіздеме ұсынылады.

      Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ақпарат құжат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатындықтан қысқа, айқын және халыққа түсінікті жинақы тілде баяндалуы тиіс.

  Әлеуметтік-экономикалық даму
болжамын әзірлеу қағидалары мен
мерзімдеріне 4-қосымша
1-нысан

1. Бес жылдық кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы

Р/с№

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

4-ші

5-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ЖӨӨ, млрд. теңге







2.

ЖӨӨ нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %







3.

ЖӨӨ жан басына шаққанда, АҚШ долл. есептік бағам бойынша







Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлық экономикалық қызметі түрлері бойынша ЖӨӨ

4.

Ауыл, орман және балық шаруашылығы, млн. теңге







5.

өткен жылға қарағанда %







6.

Өнеркәсіп, млн. теңге







7.

өткен жылға қарағанда %







8.

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру, млн. теңге







9.

өткен жылға қарағанда %







10.

Шикі мұнай өндіру, млн. тонна







11.

Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге







12.

өткен жылға қарағанда %







13.

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау, млн. теңге







14.

өткен жылға қарағанда %







15.

Құрылыс, млн. теңге







16.

өткен жылға қарағанда %







17.

Көтерме және бөлшек сауда, автомобиль мен мотоциклдерді жөндеу, млн. теңге







18.

өткен жылға қарағанда %







19.

Көлік және қоймалау, млн. теңге







20.

өткен жылға қарағанда %







21.

Ақпарат және байланыс, млн. тенге







22.

өткен жылға қарағанда %







Әлеуметтік саланың көрсеткіштері

23.

Жұмыс күшінің саны – облыс бойынша барлығы, мың адам







24.

Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам







25.

жалдамалы жұмыскерлер, мың адам







26.

өзін-өзі қамтыған жұмыскерлер, мың адам







27.

Жұмыссыз халық саны, мың адам







28.

Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күші санына %







29.

Жұмыскерлерге қажеттілік, мың адам







30.

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды шығару, мың адам







31.

Жоғары білімі бар кадрларды шығару, мың адам







32.

Бір жұмыскердің орташа айлық жалақысы, теңге







33.

Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %







34.

Зейнеткерлердiң саны, мың адам







35.

Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасынан төмен халықтың үлесі, %







  2-нысан

2. __________________ ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы

  млн. теңге

Р/с№

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжамдалатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

4-ші

5-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

Экономиканың негізгі салалары өндірісінің көлемі

1.

Ауыл шаруашылығының жалпы шығарылымы, млн теңге







2.

өткен жылға қарағанда %







3.

Өнеркәсіп, млн. теңге







4.

өткен жылға қарағанда %







5.

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру, млн. теңге







6.

өткен жылға қарағанда %







7.

Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге







8.

өткен жылға қарағанда %







9.

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау, млн. теңге







10.

өткен жылға қарағанда %







11.

Құрылыс, млн. теңге







12.

өткен жылға қарағанда %







13.

Көтерме және бөлшек сауда, млн. теңге







14.

өткен жылға қарағанда %







Әлеуметтік салалар көрсеткіщтері

15.

Жұмыс күшінің саны –облыс бойынша, барлығы мың адам







16.

Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам







17.

жалдамалы жұмыскерлер, адам







18.

өзін-өзі қамтыған жұмыскерлер, мың адам







19.

Жұмыссыз халық саны, мың адам







20.

Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күшінің санына%







21.

Жұмыскерлер қажеттілігі, мың адам







22.

Техникалық және кәсіби білімі бар кадрларды шығару, мың адам







23.

Жоғары білімі бар кадрлар шығару, мың адам







24.

Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, тенге







25.

Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %







26.

Зейнеткерлердiң саны, мың адам







  3-нысан

3. Жоспарлы кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетік параметрлерінің болжамы

  мың теңге

Р/с№

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжамдалатын кезең жылы

2-ші

2-ші

3-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың шоғырландырылған бюджеті

1.

Түсімдер





2.

ЖӨӨ-ге %





3.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





4.

ЖӨӨ-ге %





5.

өткен жылға қарағанда %





6.

Салықтық түсімдер





7.

Салықтық емес түсімдер





8.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





9.

Трансферттер түсімдері





10.

Субвенциялар





11.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





12.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





13.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





14.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





15.

Шығыстар





16.

ЖӨӨ-ге %





17.

өткен жылға қарағанда %





18.

Тапшылық/профицит





19.

ЖӨӨ-ге %





20.

өткен жылға қарағанда %





Облыстық бюджет

21.

Түсімдер





22.

ЖӨӨ-ге %





23.

Кірістер (трансферттерді есептеме-генде)





24.

ЖӨӨ-ге %





25.

өткен жылға қарағанда %





26.

Салықтық түсімдер





27.

Салықтық емес түсімдер





28.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





29.

Трансферттер түсімдері





30.

Субвенциялар





31.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





32.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





33.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





34.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





35.

Шығыстар





36.

ЖӨӨ-ге %





37.

өткен жылға қарағанда %





38.

Тапшылық/профицит





39.

ЖӨӨ-ге %





40.

өткен жылға қарағанда %





Ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) (аудан (облыстық маңызы бар қала бөлінісінде) шоғырланған бюджеті

41.

Түсімдер





42.

ЖӨӨ-ге %





43.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





44.

ЖӨӨ-ге %





45.

өткен жылға қарағанда %





46.

Салықтық түсімдер





47.

Салықтық емес түсімдер





48.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





49.

Трансферттер түсімдері





50.

Субвенциялар





51.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





52.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





53.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





54.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





55.

Шығыстар





56.

ЖӨӨ-ге %





57.

өткен жылға қарағанда %





58.

Тапшылық/профицит





59.

ЖӨӨ-ге %





60.

өткен жылға қарағанда %





Аудандық (қалалық) бюджет (аудандық (қалалық) бюджеттер бөлінісінде)

61.

Түсімдер





62.

ЖӨӨ-ге %





63.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





64.

ЖӨӨ-ге %





65.

өткен жылға қарағанда %





66.

Салықтық түсімдер





67.

Салықтық емес түсімдер





68.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





69.

Трансферттер түсімдері





70.

Субвенциялар





71.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





72.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





73.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





74.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





75.

Шығыстар





76.

ЖӨӨ-ге %





77.

өткен жылға қарағанда %





78.

Тапшылық/профицит





79.

ЖӨӨ-ге %





80.

өткен жылға қарағанда %





Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтердің (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бөлінісінде) бюджеттері

81.

Түсімдер





82.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





83.

өткен жылға қарағанда %





84.

Салықтық түсімдер





85.

Салықтық емес түсімдер





86.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





87.

Трансферттер түсімдері





88.

Субвенциялар





89.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





90.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





91.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





92.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





93.

Шығыстар





94.

өткен жылға қарағанда %





  4-нысан

4. Басым бағыттар бөлінісінде жоспарлы кезеңге арналған жергілікті басым бюджеттік инвестиялар тізбесі

Р/с№

Атауы

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің атауы

Іске асыру кезеңі

Қаржыландыру көзі

Жалпы құны
(мың теңге)

Жоспарланатын жылға дейінгі, барлығы (мың теңге)

Жоспар (мың тенге)

3-жоспарланатын жылдан кейін
(мың теңге)

1-есепті жылға дейін

1-есепті жылы

2-жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

1-жоспарланатын жыл

2-жоспарланатын жыл

3-жоспарланатын жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.





БАРЛЫҒЫ:








2.

I. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар

3.





БАРЛЫҒЫ:








4.













5.

II. Жергілікті мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялар

6.





БАРЛЫҒЫ:








7.













8.

III. Жарғылық капиталды ұлғайту арқылы жоспарланатын жергілікті бюджеттік инвестициялар

9.





БАРЛЫҒЫ:








10.













11.

IV. Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы даму трансферттері

12.





БАРЛЫҒЫ:








13.













14.

V. Кредиттеу

15.





БАРЛЫҒЫ:








16.













 
  Әлеуметтік-экономикалық даму
болжамын әзірлеу қағидалары мен
мерзімдеріне 5-қосымша

1. Бес жылдық кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеуге қажетті көрсеткіштер тізбесі

  1-нысан

Р/с

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Жоспарланатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

4-ші

5-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлық экономикалық қызметі түрлері бойынша ЖӨӨ

1.

Тауарлар өндіру







2.

Ауыл, орман және балық шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %







3.

Өсімдік шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %







4.

Астық (күрішті қосқанда) және бұршақ тұқымдас дақылдарды өңделгеннен кейiнгi салмағында жалпы жинау, мың тонна







5.

Мал шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %







6.

Орман шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %







7.

Балық шаруашылығының және аква мәдениеті, өткен жылға қарағанда %







8.

Өнеркәсіп, өткен жылға қарағанда %







9.

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру, өткен жылға қарағанда %







10.

Көмір және лигнит өндіру, өткен жылға қарағанда %







11.

Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі, жылына млн. тонна







12.

Мұнай және газ конденсатын өндіру, өткен жылға қарағанда %







13.

Табиғи газ өндіру, өткен жылға қарағанда %







14.

Темір кендерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







15.

Түсті металдар кен өндіру, өткен жылға қарағанда %







16.

Тау-кен өндіру өнеркәсібінің басқа салаларының өнімі, өткен жылға қарағанда %







17.

Тау-кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтері, өткен жылға қарағанда %







18.

Өңдеу өнеркәсібі, өткен жылға қарағанда %







19.

Тамақ өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







20.

Сусындар өндіру, өткен жылға қарағанда %







21.

Темекі өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







22.

Тоқыма бұйымдарын өндіру, өткен жылға қарағанда %







23.

Киім өндіру, өткен жылға қарағанда %







24.

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру, өткен жылға қарағанда %







25.

Жиһаздан басқа ағаштан және тығыннан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдарды өндіру, өткен жылға қарағанда %







26.

Кағаз және қағаздан жасалған өнімдерді өндіру, өткен жылға қарағанда %







27.

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







28.

Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







29.

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру, өткен жылға қарағанда %







30.

Өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру, өткен жылға қарағанда %







31.

Металлургия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







32.

Қара металлургия өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







33.

Негізгі асыл және түсті металл өндіру, өткен жылға қарағанда %







34.

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру, өткен жылға қарағанда %







35.

Машина жасау өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %







36.

Жиһаз өндіру, өткен жылға қарағанда %







37.

Өзге де дайын бұйымдар өндіру, өткен жылға қарағанда %







38.

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау, өткен жылға қарағанда %







39.

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу, өткен жылға қарағанда %







40.

Сумен жабдықтау, кәріс жүйесі, қалдықтарды жинауды және бөлуді бақылау, өткен жылға қарағанда %







41.

Құрылыс, өткен жылға қарағанда %







42.

Қызмет көрсету







43.

Көтерме және бөлшек сауда, автомобиль мен мотоциклдерді жөндеу, өткен жылға қарағанда %







44.

Көлік және қоймалау, өткен жылға қарағанда %







45.

Ақпарат және байланыс, өткен жылға қарағанда %







46.

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар, өткен жылға қарағанда %







47.

Басқа да көрсетілетін қызметтер, өткен жылға қарағанда %







Әлеуметтік салалар көрсеткіштері

48.

Жұмыс күшінің саны, мың адам







49.

Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам







50.

жалдамалы жұмыскерлер, мың адам







51.

өзін өзі жұмыспен қамтығандар, мың адам







52.

Жұмыссыз халық саны, мың адам







53.

Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күшінің санына %







54.

Жұмыскерлер қажеттілігі мың адам







55.

Техникалық және кәсіби білімі бар кадрларды шығару, адам







56.

Жоғары білімі бар кадрларды шығару, адам







57.

Бір жұмыскердің орташа айлық номиналды жалақысы, теңге







58.

Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %







59.

Зейнеткерлердiң саны, мың адам







60.

Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасынан төмен халықтың үлесі, %







  2-нысан

2. Жоспарлы кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік параметрлерінің болжамы

  мың теңге

Р/с

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың алдындағы ағымдағы жыл

Болжамдалатын кезең жылы

1-ші

2-ші

3-ші

Бағалау

Болжам

1

2

3

4

5

6

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың шоғырландырылған бюджеті

1.

Түсімдер





2.

ЖӨӨ-ге %





3.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





4.

ЖӨӨ-ге %





5.

өткен жылға қарағанда %





6.

Салықтық түсімдер





7.

Салықтық емес түсімдер





8.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





9.

Трансферттер түсімдері





10.

Субвенциялар





11.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





12.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





13.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





14.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





15.

Шығыстар





16.

ЖӨӨ-ге %





17.

өткен жылға қарағанда %





18.

Тапшылық/профицит





19.

ЖӨӨ-ге %





20.

өткен жылға қарағанда %





Облыстық бюджет

21.

Түсімдер





22.

ЖӨӨ-ге %





23.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





24.

ЖӨӨ-ге %





25.

өткен жылға қарағанда %





26.

Салықтық түсімдер





27.

Салықтық емес түсімдер





28.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





29.

Трансферттер түсімдері





30.

Субвенциялар





31.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





32.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





33.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





34.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





35.

Шығыстар





36.

ЖӨӨ-ге %





37.

өткен жылға қарағанда %





38.

Тапшылық/профицит





39.

ЖӨӨ-ге %





40.

өткен жылға қарағанда %





Ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) (аудан (облыстық маңызы бар қала бөлінісінде) шоғырланған бюджеті

41.

Түсімдер





42.

ЖӨӨ-ге %





43.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





44.

ЖӨӨ-ге %





45.

өткен жылға қарағанда %





46.

Салықтық түсімдер





47.

Салықтық емес түсімдер





48.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





49.

Трансферттер түсімдері





50.

Субвенциялар





51.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





52.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





53.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





54.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





55.

Шығыстар





56.

ЖӨӨ-ге %





57.

өткен жылға қарағанда %





58.

Тапшылық/профицит





59.

ЖӨӨ-ге %





60.

өткен жылға қарағанда %





Аудандық (қалалық) бюджет (аудандық (қалалық) бюджеттер бөлінісінде)

61.

Түсімдер





62.

ЖӨӨ-ге %





63.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





64.

ЖӨӨ-ге %





65.

өткен жылға қарағанда %





66.

Салықтық түсімдер





67.

Салықтық емес түсімдер





68.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





69.

Трансферттер түсімдері





70.

Субвенциялар





71.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





72.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





73.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





74.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





75.

Шығыстар





76.

ЖӨӨ-ге %





77.

өткен жылға қарағанда %





78.

Тапшылық/профицит





79.

ЖӨӨ-ге %





80.

өткен жылға қарағанда %





Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтердің (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,ауылдық округтер бөлінісінде) бюджеттері

81.

Түсімдер





82.

Кірістер (трансферттерді есептемегенде)





83.

өткен жылға қарағанда %





84.

Салықтық түсімдер





85.

Салықтық емес түсімдер





86.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер





87.

Трансферттер түсімдері





88.

Субвенциялар





89.

Ағымдағы нысаналы трансферттер





90.

Нысаналы даму трансферттерін бөлу





91.

Бюджеттік кредиттерді өтеу





92.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер





93.

Шығыстар





94.

өткен жылға қарағанда %





Ескертпе:
аббревиатуралар және қысқартылған сөздердің толық жазылуы:

ЖІӨ

жалпы ішкі өнім

ЖӨӨ


жалпы өңірлік өнім

ЖҚҚ

жалпы қосылған құн

НКИ

нақты көлем индексі

ЕДБ

екінші деңгейдегі банктер

ҰЭМ

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

ИДМ

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлiгi

АКМ


Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi

Қаржымині

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

ЭМ

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

АШМ

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

МСМ

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

БҒМ

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

ДСМ


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Еңбекмині

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ІІМ

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

МҚІСҚА

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

ҰБ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк

ЖАО

жергілікті атқарушы органдар

ОМО

орталық мемлекеттік органдар

ББӘ

бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

млн.

миллион

млрд.

миллиард

АҚШ

Америка құрама штаттары

долл.


доллар

м.

метр