О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 30 декабря 2017 года № 16/133 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 5 июня 2018 года № 21/182. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 июня 2018 года № 3666

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 24 мая 2018 года № 20/179 "О внесении изменений и дополнений в решение Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3628), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 30 декабря 2017 года № 16/133 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3519, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1)доходы – 1 371 838,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 137 890,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 891,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 1 230 057,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 371 838,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:

      поступления займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.";

      пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2. Выделить из районного бюджета в бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 год бюджетную субвенцию в сумме 1 230 057,3 тысяч тенге.".

      Приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии А.Берішбаева
      Секретарь районного маслихата А.Досанова

 

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющая обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Тупкараганский

      районный отдел экономики

      и финансов"

      А.Исатаева

      5 июня 2018 года

 
  Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 21/182
от 5 июня 2018 года
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Акшукур на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. Доходы

444 494,0

1



Налоговые поступления

38 387,0


1


Подоходный налог

16 309,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 309,0


4


Hалоги на собственность

22 078,0



1

Hалоги на имущество

265,0



3

Земельный налог

588,0



4

Hалог на транспортные средства

21 225,0

2



Неналоговые поступления

773,0


1


Доходы от государственной собственности

436,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

436,0


6


Прочие неналоговые поступления

337,0



1

Прочие неналоговые поступления

337,0

4



Поступления трансфертов

405 334,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

405 334,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

405 334,0

Функцио-нальная группа

Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. Затраты

444 494,0

1



Государственные услуги общего характера

43 803,0


124


Аппарат акима села Акшукур

43 803,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур

43 275,0



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

4



Образование

270 740,0


124


Аппарат акима села Акшукур

270 740,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

239 000,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

31 740,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 200,0


124


Аппарат акима села Акшукур

3 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 200,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 402,0


124


Аппарат акима села Акшукур

91 402,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 982,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 000,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 849,0


124


Аппарат акима села Акшукур

23 849,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 100,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

749,0

12



Транспорт и коммуникация

11 500,0


124


Аппарат акима села Акшукур

11 500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 500,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 2
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 21/182
от 5 июня 2018 года
Приложение 4
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Баутино на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. Доходы

191 184,0

1



Налоговые поступления

16 592,0


1


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


4


Hалоги на собственность

5 829,0



1

Hалоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

5 307,0

2



Неналоговые поступления

428,0


1


Доходы от государственной собственности

260,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

260,0


6


Прочие неналоговые поступления

168,0



1

Прочие неналоговые поступления

168,0

4



Поступления трансфертов

174 164,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

174 164,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

174 164,0

Функцио-нальная группа

Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. Затраты

191 184,0

1



Государственные услуги общего характера

32 119,0


124


Аппарат акима села Баутино

32 119,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино

30 841,0



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

750,0

4



Образование

128 102,0


124


Аппарат акима села Баутино

128 102,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 102,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

31 000,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 041,0


124


Аппарат акима села Баутино

4 041,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 041,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 991,0


124


Аппарат акима села Баутино

25 991,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 751,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 240,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

931,0


124


Аппарат акима села Баутино

931,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

931,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 21/182
от 5 июня 2018 года
Приложение 7
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Таушык на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. Доходы

160 303,0

1



Налоговые поступления

16 398,0


1


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


4


Hалоги на собственность

5 635,0



1

Hалоги на имущество

132,0



3

Земельный налог

196,0



4

Hалог на транспортные средства

5 307,0

2



Неналоговые поступления

371,0


1


Доходы от государственной собственности

210,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

210,0


6


Прочие неналоговые поступления

161,0



1

Прочие неналоговые поступления

161,0

4



Поступления трансфертов

143 534,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143 534,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143 534,0

Функцио-нальная группа

Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. Затраты

160 303,0

1



Государственные услуги общего характера

30 826,0


124


Аппарат акима села Таушык

30 826,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык

30 298,0



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

4



Образование

83 000,0


124


Аппарат акима села Таушык

83 000,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

83 000,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 082,0


124


Аппарат акима села Таушык

1 082,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 082,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

31 732,0


124


Аппарат акима села Таушык

31 732,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 014,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 732,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 986,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 663,0


124


Аппарат акима села Таушык

13 663,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 663,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 21/182
от 5 июня 2018 года
Приложение 10
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. Доходы

253 332,0

1



Налоговые поступления

21 900,0


1


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


4


Hалоги на собственность

11 137,0



1

Hалоги на имущество

132,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

10 613,0

2



Неналоговые поступления

486,0


1


Доходы от государственной собственности

318,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

318,0


6


Прочие неналоговые поступления

168,0



1

Прочие неналоговые поступления

168,0

4



Поступления трансфертов

230 946,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

230 946,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

230 946,0

Функцио-нальная группа

Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. Затраты

253 332,0

1



Государственные услуги общего характера

26 331,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

26 331,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова

25 803,0



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

4



Образование

116 809,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

116 809,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

93 408,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

23 401,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 141,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 141,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 141,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

108 267,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

108 267,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 267,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 000,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

784,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

784,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

784,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 5
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 21/182
от 5 июня 2018 года
Приложение 13
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет города Форт-Шевченко на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. Доходы

322 525,3

1



Налоговые поступления

44 613,0


1


Подоходный налог

32 947,0



2

Индивидуальный подоходный налог

32 947,0


4


Hалоги на собственность

11 666,0



1

Hалоги на имущество

661,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

10 613,0

2



Неналоговые поступления

1 833,0


1


Доходы от государственной собственности

990,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

990,0


6


Прочие неналоговые поступления

843,0



1

Прочие неналоговые поступления

843,0

4



Поступления трансфертов

276 079,3


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

276 079,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

276 079,3

Функцио-нальная группа

Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. Затраты

322 525,3

1



Государственные услуги общего характера

33 162,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

33 162,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко

32 634,0



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

4



Образование

200 002,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

200 002,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

200 002,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 489,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

1 489,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 489,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

87 872,3


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

87 872,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 539,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 333,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 000,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0


Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 "2018-2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 маусымдағы № 21/182 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 25 маусымда № 3666 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 мамырдағы № 20/179 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3628 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3519 болып тіркелген, 2018 жылғы 2 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 1 371 838,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 137 890,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 891,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 230 057,3 мың теңге;

      2) шығындар – 1 371 838,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      6) бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 0 теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.";

      көрсетілген шешімнің 2 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен 1 230 057,3 мың теңге сомасында бюджеттік субвенция бөлінсін.".

      Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 және 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

      Сессия төрағасы А.Берішбаева
      Аудандық мәслихат хатшысы А.Досанова

 

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Түпқараған аудандық экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысының міндетін

      атқарушы

      А.Исатаева

      5 маусым 2018 жыл

 
  Түпқараған аудандық мәслихатының
2018 жылғы 5 маусымдағы
№ 21/182 шешіміне
1 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2017 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 16/133 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. Кірістер

444 494,0

1



Салықтық түсiмдер

38 387,0


1


Табыс салығы

16 309,0



2

Жеке табыс салығы

16 309,0


4


Меншікке салынатын салықтар

22 078,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

265,0



3

Жер салығы

588,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

21 225,0

2



Салықтық емес түсiмдер

773,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

436,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

436,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

337,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

337,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

405 334,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

405 334,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

405 334,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

2. Шығындар

432 994,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

43 803,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

43 803,0



001

Ақшұқыр ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 275,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0

4



Бiлiм беру

270 740,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

270 740,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

239 000,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

31 740,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 200,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

3 200,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 200,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 402,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

91 402,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 982,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 000,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 849,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

23 849,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 100,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

749,0

12



Көлік және коммуникация

0,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

0,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда,кенттерде,ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

11 500,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Түпқараған аудандық мәслихатының
2018 жылғы 5 маусымдағы
№ 21/182 шешіміне
2 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2017 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 16/133 шешіміне
4 қосымша

2018 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. Кірістер

191 184,0

1



Салықтық түсiмдер

16 592,0


1


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


4


Меншікке салынатын салықтар

5 829,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 307,0

2



Салықтық емес түсiмдер

428,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

260,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

260,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

168,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

168,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

174 164,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

174 164,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

174 164,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

2. Шығындар

191 184,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

32 119,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

32 119,0



001

Баутин ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 841,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

750,0

4



Бiлiм беру

128 102,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

128 102,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

97 102,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

31 000,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 041,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

4 041,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 041,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 991,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

25 991,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 751,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 240,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

931,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

931,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

931,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Түпқараған аудандық мәслихатының
2018 жылғы 5 маусымдағы
№ 21/182 шешіміне
3 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2017 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 16/133 шешіміне
7 қосымша

2018 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. Кірістер

160 303,0

1



Салықтық түсiмдер

16 398,0


1


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


4


Меншікке салынатын салықтар

5 635,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

132,0



3

Жер салығы

196,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 307,0

2



Салықтық емес түсiмдер

371,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

210,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

210,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

161,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

161,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

143 534,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

143 534,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

143 534,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

2. Шығындар

160 303,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 826,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

30 826,0



001

Таушық ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 298,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0

4



Бiлiм беру

83 000,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

83 000,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

83 000,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 082,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

1 082,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 082,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 732,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

31 732,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23 014,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 732,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 986,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 663,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

13 663,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 663,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Түпқараған аудандық мәслихатының
2018 жылғы 5 маусымдағы
№ 21/182 шешіміне
4 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2017 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 16/133 шешіміне
10 қосымша

2018 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. Кірістер

253 332,0

1



Салықтық түсiмдер

21 900,0


1


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


4


Меншікке салынатын салықтар

11 137,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

132,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 613,0

2



Салықтық емес түсiмдер

486,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

318,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

318,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

168,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

168,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

230 946,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

230 946,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

230 946,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

2. Шығындар

253 332,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 331,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

26 331,0



001

Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 803,0



022

Мемлекеттік органнын күрделі шығыстары

528,0

4



Бiлiм беру

116 809,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

116 809,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

93 408,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

23 401,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 141,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

1 141,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 141,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

108 267,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

108 267,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 267,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 000,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

784,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

784,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

784,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Түпқараған аудандық мәслихатының
2018 жылғы 5 маусымдағы
№ 21/182 шешіміне
5 қосымша
Түпқараған аудандық мәслихатының
2017 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 16/133 шешіміне
13 қосымша

2018 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. Кірістер

322 525,3

1



Салықтық түсiмдер

44 613,0


1


Табыс салығы

32 947,0



2

Жеке табыс салығы

32 947,0


4


Меншікке салынатын салықтар

11 666,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

661,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 613,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 833,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

990,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

990,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

843,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

843,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

276 079,3


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

276 079,3



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

276 079,3

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

2. Шығындар

322 525,3

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 162,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

33 162,0



001

Форт-Шевченко қаласы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 634,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0

4



Бiлiм беру

200 002,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

200 002,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

200 002,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 489,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

1 489,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 489,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

87 872,3


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

87 872,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 539,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 333,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 000,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0