В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 24 мая 2018 года № 20/179 "О внесении изменений и дополнений в решение Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3628), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 30 декабря 2017 года № 16/133 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3519, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1)доходы – 1 371 838,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 137 890,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 891,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 230 057,3 тысяч тенге;
2) затраты – 1 371 838,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступления займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Выделить из районного бюджета в бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 год бюджетную субвенцию в сумме 1 230 057,3 тысяч тенге.".
Приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | А.Берішбаева |
Секретарь районного маслихата | А.Досанова |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющая обязанности
руководителя государственного
учреждения "Тупкараганский
районный отдел экономики
и финансов"
А.Исатаева
5 июня 2018 года
Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата № 21/182 от 5 июня 2018 года Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Акшукур на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 444 494,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 38 387,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 16 309,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 309,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 22 078,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 265,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 588,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 225,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 773,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 436,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 436,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 337,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 337,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 405 334,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 405 334,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 405 334,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 444 494,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 43 803,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 43 803,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур | 43 275,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
4 | Образование | 270 740,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 270 740,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 239 000,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 31 740,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 3 200,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 200,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 402,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 91 402,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 982,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 000,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 849,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 23 849,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 100,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 749,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникация | 11 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 11 500,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 500,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Тупкараганского районного маслихата № 21/182 от 5 июня 2018 года Приложение 4 к решению Тупкараганского районного маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Баутино на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 191 184,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 16 592,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 5 829,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 130,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 307,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 428,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 260,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 260,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 168,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 168,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 174 164,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 174 164,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 174 164,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 191 184,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 32 119,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 32 119,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино | 30 841,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 750,0 | ||||||
4 | Образование | 128 102,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 128 102,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 97 102,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 31 000,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 041,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 4 041,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 041,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 991,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 25 991,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 751,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 240,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 931,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 931,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 931,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тупкараганского районного маслихата № 21/182 от 5 июня 2018 года Приложение 7 к решению Тупкараганского районного маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Таушык на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 160 303,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 16 398,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 5 635,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 132,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 196,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 307,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 371,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 210,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 210,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 161,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 161,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 143 534,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143 534,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143 534,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 160 303,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 30 826,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 30 826,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык | 30 298,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
4 | Образование | 83 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 83 000,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 83 000,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 082,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 1 082,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 082,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 732,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 31 732,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 014,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 732,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 986,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 663,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 13 663,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 663,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тупкараганского районного маслихата № 21/182 от 5 июня 2018 года Приложение 10 к решению Тупкараганского районного маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 253 332,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 21 900,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 11 137,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 132,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 613,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 486,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 318,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 318,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 168,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 168,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 230 946,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 230 946,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 230 946,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 253 332,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 26 331,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 26 331,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова | 25 803,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
4 | Образование | 116 809,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 116 809,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 93 408,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 23 401,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 141,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 1 141,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 141,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 108 267,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 108 267,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 267,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 000,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 784,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 784,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 784,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 5 к решению Тупкараганского районного маслихата № 21/182 от 5 июня 2018 года Приложение 13 к решению Тупкараганского районного маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 322 525,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 44 613,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 32 947,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 947,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 11 666,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 661,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 613,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 833,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 990,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 990,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 843,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 843,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 276 079,3 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 276 079,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 276 079,3 | ||||||
Функцио-нальная группа | Адми-нистратор бюджет-ных про-грамм | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 322 525,3 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 162,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 33 162,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко | 32 634,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
4 | Образование | 200 002,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 200 002,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 200 002,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 489,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 1 489,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 489,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 872,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 87 872,3 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 539,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 333,3 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |