РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3505 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 359 015,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 130 633,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 11 147,1 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 1 217 234,6 мың теңге;
2) шығындар –1 359 015,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 0 теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.
Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттеріне аудандық бюджеттен 1 217 234,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін.
Ескерту. 2 тармақ жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).3. 2018 жылға салықтық түсімдер бойынша аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджетіне кірістерді бөлу нормативтері келесідей мөлшерлерде белгіленгені ескерілсін:
төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы - 0 пайыз.
4. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А.Ізбен) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
5. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.
6. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | А.Набиев |
Аудандық мәслихат хатшысы | А.Досанова |
"КЕЛІСІЛДІ"
"Түпқараған аудандық экономика
және қаржы бөлімі" мемлекеттік
мекемесінің басшысы
Ж.Төлеген
30 желтоқсан 2017 жыл
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
1 қосымша |
2018 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 425 571,1 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 35 819,8 | ||||||
01 | Табыс салығы | 16 309,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 16 309,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 19 510,8 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 265,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 588,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 18 657,8 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 340,2 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 436,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 436,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 904,2 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 904,2 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 386 411,1 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 386 411,1 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 386 411,1 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 425 571,1 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 716,9 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 716,9 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 188,9 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 264 658,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 264 658,2 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 232 219,2 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 32 439,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 200,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 200,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 200,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 91 403,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 91 403,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 60 420,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 983,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 849,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 849,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 23 100,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 749,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 9 744,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 744,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда,кенттерде,ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 9 744,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
2 қосымша |
2019 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 452 476,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 34 942,0 | ||
1 | Табыс салығы | 11 868,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11 868,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 23 074,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 284,0 | ||
3 | Жер салығы | 610,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 22 180,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 828,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 467,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 467,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 361,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 361,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 416 706,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 416 706,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 416 706,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 452 476,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 25 658,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 25 658,0 | ||
001 | Ақшұқыр ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 658,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 280 188,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 280 188,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 235 100,0 | ||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 45 088,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 300,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 3 300,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 300,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 122 420,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 122 420,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 61 420,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 57 500,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 500,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 20 910,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 20 910,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 20 100,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 810,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
3 қосымша |
2020 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 467 936,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 36 698,0 | ||
1 | Табыс салығы | 12 699,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 12 699,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 23 999,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 303,0 | ||
3 | Жер салығы | 629,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 23 067,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 886,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 500,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 500,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 386,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 386,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 430 352,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 430 352,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 430 352,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 467 936,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 26 858,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 26 858,0 | ||
001 | Ақшұқыр ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 858,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 290 188,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 290 188,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 245 100,0 | ||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 45 088,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 500,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 3 500,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 500,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 124 480,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 124 480,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 62 420,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 58 500,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 560,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 22 910,0 | ||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 22 910,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 22 000,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 910,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
4 қосымша |
2018 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 191 271,4 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 533,7 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 770,7 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 130,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 248,7 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 486,3 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 260,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 260,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 226,3 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 226,3 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 174 251,4 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 174 251,4 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 174 251,4 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 191 271,4 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 29 703,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 703,4 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 175,4 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 127 605,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 127 605,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 96 605,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 31 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 041,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 041,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 041,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 991,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 991,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 751,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 240,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 931,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 931,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 931,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
5 қосымша |
2019 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 200 753,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 169,0 | ||
1 | Табыс салығы | 5 934,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5 934,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 235,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 139,0 | ||
3 | Жер салығы | 419,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 677,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 458,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 278,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 278,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 180,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 180,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 188 126,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 188 126,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 188 126,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 200 753,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 19 413,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 19 413,0 | ||
001 | Баутин ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 413,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 142 440,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 142 440,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 99 852,0 | ||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 42 588,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 100,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 4 100,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 100,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 33 800,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 33 800,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 200,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 100,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 500,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 1 000,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 000,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | ||
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
6 қосымша |
2020 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 206 513,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 024,0 | ||
1 | Табыс салығы | 6 350,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 350,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 674,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 149,0 | ||
3 | Жер салығы | 449,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 076,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 490,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 298,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 298,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 192,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 192,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 192 999,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 192 999,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 192 999,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 206 513,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 20 413,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 20 413,0 | ||
001 | Баутин ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 413,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 143 600,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 143 600,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 100 100,0 | ||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 43 500,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 200,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 4 200,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 200,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 37 100,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 37 100,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 300,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 300,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 500,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 200,0 | ||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 200,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
7 қосымша |
2018 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Ескерту. 7 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 153 732,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 14 742,4 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3 979,4 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 196,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3 651,4 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 026,6 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 210,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 210,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 816,6 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 816,6 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 136 963,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 136 963,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 136 963,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 153 732,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 38 716,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 716,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 182,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 534,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 000,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 75 384,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 384,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 75 384,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 162,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 162,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 162,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 807,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 807,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 701,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 106,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 663,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 663,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 663,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
8 қосымша |
2019 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 155 296,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 962,0 | ||
1 | Табыс салығы | 5 934,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5 934,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 028,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 141,0 | ||
3 | Жер салығы | 210,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 677,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 417,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 225,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 225,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 192,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 192,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 142 917,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 142 917,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 142 917,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 155 296,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 17 996,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 17 996,0 | ||
001 | Таушық ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17 996,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 93 500,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 93 500,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 93 500,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 100,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 1 100,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 100,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 900,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 28 900,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 200,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 200,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 500,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 800,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 13 800,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 800,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
9 қосымша |
2020 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 159 790,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 12 801,0 | ||
1 | Табыс салығы | 6 350,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 350,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 6 451,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 151,0 | ||
3 | Жер салығы | 224,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 076,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 369,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 240,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 240,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 129,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 129,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 146 620,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 146 620,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 146 620,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 159 790,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 18 000,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 18 000,0 | ||
001 | Таушық ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 000,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 94 500,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 94 500,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 94 500,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 200,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 200,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 590,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 31 590,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 500,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 200,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 890,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 14 500,0 | ||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 14 500,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 14 500,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
10 қосымша |
2018 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 10 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 255 292,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 21 856,6 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 093,6 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 569,6 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 529,4 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 318,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 318,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 211,4 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 211,4 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 232 906,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 232 906,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 232 906,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 255 292,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 293,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 293,2 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 765,2 | ||||||
022 | Мемлекеттік органнын күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 115 091,6 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 091,6 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 94 875,6 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 20 216,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 061,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 061,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 061,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 111 648,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 111 648,2 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 267,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 381,2 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 198,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 198,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 198,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
11 қосымша |
2019 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 253 104,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 17 850,0 | ||
1 | Табыс салығы | 5 934,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5 934,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 11 916,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 141,0 | ||
3 | Жер салығы | 419,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 356,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 520,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 340,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 340,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 180,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 180,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 234 734,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 234 734,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 234 734,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 253 104,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 20 357,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 20 357,0 | ||
001 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 357,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 110 397,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 110 397,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 79 408,0 | ||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 30 989,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 200,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 200,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 120 300,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 120 300,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 71 000,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 45 800,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 500,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 850,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 850,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 850,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
12 қосымша |
2020 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 193 008,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 19 070,0 | ||
1 | Табыс салығы | 6 350,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 350,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 12 720,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 151,0 | ||
3 | Жер салығы | 419,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12 150,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 556,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 364,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 364,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 192,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 192,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 173 382,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 173 382,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 173 382,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 193 008,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 350,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 21 350,0 | ||
001 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 350,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 112 008,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 112 008,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 80 408,0 | ||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 31 600,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 300,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 1 300,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 300,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 57 350,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 57 350,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 200,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 46 500,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 650,0 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000,0 | ||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 1 000,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 000,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
13 қосымша |
2018 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Ескерту. 13 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 333 149,1 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 42 681,4 | ||||||
01 | Табыс салығы | 32 947,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 32 947,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 734,4 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 661,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 681,4 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 764,6 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 990,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 990,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 774,6 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 774,6 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 286 703,1 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 286 703,1 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 286 703,1 | ||||||
Функци-оналдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 333 149,1 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 30 780,1 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 780,1 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 252,1 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 200 002,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 002,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 200 002,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 694,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 694,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 694,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 100 673,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 673,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 72 539,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 23 334,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 800,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
14 қосымша |
2019 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 180 775,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 42 153,0 | ||
1 | Табыс салығы | 29 671,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 29 671,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 12 482,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 707,0 | ||
3 | Жер салығы | 419,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 356,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 961,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 059,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 059,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 902,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 902,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 136 661,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 136 661,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 136 661,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 180 775,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 160,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 21 160,0 | ||
001 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 160,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 50 926,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 50 926,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 50 926,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 689,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 1 689,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 689,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 107 000,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 107 000,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 61 000,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 41 000,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 000,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2017 жылғы 30 желтоқсандағы | |
№16/133 шешіміне | |
15 қосымша |
2020 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1. КIРIСТЕР | 186 080,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 45 074,0 | ||
1 | Табыс салығы | 31 748,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 31 748,0 | ||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 13 326,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 757,0 | ||
3 | Жер салығы | 419,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12 150,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 098,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 133,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 133,0 | ||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 965,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 965,0 | ||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 138 908,0 | ||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 138 908,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 138 908,0 |
Функцио |
Бюджет |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге |
2. ШЫҒЫНДАР | 186 080,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22 100,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 22 100,0 | ||
001 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 100,0 | ||
4 | Бiлiм беру | 51 600,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 51 600,0 | ||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 51 600,0 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 780,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 1 780,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 780,0 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 110 600,0 | ||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 110 600,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 62 000,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 42 100,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 500,0 | ||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |