1. Внести в решение районного маслихата от 3 января 2018 года №18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3525, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 30 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:
1)доходы – 2 915 518,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 138 410,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 20 655,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 2 756 452,6 тысяч тенге;
2)затраты – 2 915 518,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 756 452,6 тысяч тенге, в том числе:
cельский округ Атамекен – 397 243,0 тысяч тенге;
cельский округ Баскудык - 502 719,0 тысяч тенге;
cельский округ Батыр – 335 233,0 тысяч тенге;
cело Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;
cельский округ Даулет – 234 961,0 тысяч тенге;
cельский округ Кызылтобе – 409 817,6 тысяч тенге;
cело Мангистау – 670 427,0 тысяч тенге.".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | Н. Сарбасов |
Секретарь районного маслихата | Б. Назар |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | |
| ||||
1. ДОХОДЫ | 429 750,4 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 28 643,4 |
| 01 | | Подоходный налог | 9 513,4 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 513,4 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 19 130,0 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 500,0 |
| | 3 | Земельный налог | 230,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 18 400,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 3 864,0 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 180,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 180,0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 3 684,0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 3 684,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 397 243,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 397 243,0 |
| | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 397 243,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
2. ЗАТРАТЫ | 429 750,4 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 51 214,9 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 214,9 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 477,9 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 737,0 |
04 | | | Образование | 294 719,7 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 294 719,7 |
| | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 294 719,7 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 705,8 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 705,8 |
| | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 47 795,7 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 984,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 926,1 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 110,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110,0 |
| | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 110,0 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 525 735,6 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 22 313,9 |
| 01 | | Подоходный налог | 3 982,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 982,0 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 18 331,9 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 602,0 |
| | 3 | Земельный налог | 827,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 16 902,9 |
2 | | | Неналоговые поступления | 702,7 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 52,5 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 52,5 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 650,2 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 650,2 |
4 | | | Поступления трансфертов | 502 719,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 502 719,0 |
| | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 502 719,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
2. ЗАТРАТЫ | 525 735,6 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 56 420,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 420,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 306,0 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 060,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54,0 |
04 | | | Образование | 407 054,6 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 407 054,6 |
| | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 120 255,0 |
| | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 286 799,6 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 61 711,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 711,0 |
| | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 520,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 271,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 920,0 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 |
| | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 550,0 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 339 277,5 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 3 905,3 |
| 01 | | Подоходный налог | 655,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 655,0 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 3 250,3 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 373,0 |
| | 3 | Земельный налог | 219,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 2 658,3 |
2 | | | Неналоговые поступления | 139,2 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 27,6 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27,6 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 111,6 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 111,6 |
4 | | | Поступления трансфертов | 335 233,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 335 233,0 |
| | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 335 233,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
2. ЗАТРАТЫ | 339 277,5 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 39 561,5 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 561,5 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 061,5 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 |
04 | | | Образование | 209 334,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 334,0 |
| | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 185 015,0 |
| | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 24 319,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 182,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 182,0 |
| | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 55 182,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 023,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 977,0 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 |
| | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357 |
Бюджет села Баянды на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 222 654,0 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 14 629,6 |
| 01 | | Подоходный налог | 2 000,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 12 629,6 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 110,0 |
| | 3 | Земельный налог | 150,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 12 369,6 |
2 | | | Неналоговые поступления | 1 972,4 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 137,8 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 137,8 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 1 834,6 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 834,6 |
4 | | | Поступления трансфертов | 206 052,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 206 052,0 |
| | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 206 052,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
2. ЗАТРАТЫ | 222 654,0 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 33 317 ,4 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 317,4 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 271,8 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 991,6 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54,0 |
04 | | | Образование | 131 548,6 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 548,6 |
| | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 131 548,6 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 717,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 717,0 |
| | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 645,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 622,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 450,0 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 071,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 071,0 |
| | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 |
| | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 771,0 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 247 960,9 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 11 694,9 |
| 01 | | Подоходный налог | 5 492,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 492,0 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 6 202,9 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 168,0 |
| | 3 | Земельный налог | 75,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 5 959,9 |
2 | | | Неналоговые поступления | 1 305,0 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 52,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 52,0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 1 253,0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 253,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 234 961,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 234 961,0 |
| | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 234 961,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
2. ЗАТРАТЫ | 247 960,9 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 41 395,9 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 395,9 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 895,9 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 |
04 | | | Образование | 136 472,4 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136 472,4 |
| | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 071,5 |
| | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 133 400,9 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 179,6 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 179,6 |
| | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 926,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 968,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 285,6 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 913,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 913,0 |
| | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 913,0 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
1. ДОХОДЫ | 443 784,7 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 23 719,6 |
| 01 | | Подоходный налог | 4 495,6 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 495,6 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 19 224,0 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 392,0 |
| | 3 | Земельный налог | 988,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 17 844,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 10 247,5 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 7,9 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7,9 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 10 239,6 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 10 239,6 |
4 | | | Поступления трансфертов | 409 817,6 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 409 817,6 |
| | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 409 817,6 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
2. ЗАТРАТЫ | 443 784,7 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 53 657,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 657,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 769,0 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 780,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108,0 |
04 | | | Образование | 230 133,3 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 230 133,3 |
| | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 655,0 |
| | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 224 478,3 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 728,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 728,0 |
| | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 64 778,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 950,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 000,0 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 68 266,4 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 266,4 |
| | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 419,0 |
| | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 67 847,4 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357 |
Бюджет села Мангистау на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 706 355,2 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 33 504,0 |
| 01 | | Подоходный налог | 13 019,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 019,0 |
| 04 | | Hалоги на собственность | 20 485,0 |
| | 1 | Hалоги на имущество | 482,0 |
| | 3 | Земельный налог | 329,0 |
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 19 674,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 2 424,2 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 118,2 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 118,2 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 2 306,0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2 306,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 670 427,0 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 670 427,0 |
| | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 670 427,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| ||||
2. ЗАТРАТЫ | 706 355,2 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 53 832,1 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 832,1 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 313,3 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 278,8 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240,0 |
04 | | | Образование | 503 676,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 503 676,0 |
| | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 503 676,0 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 265,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 265,0 |
| | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 265,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 146 382,1 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 382,1 |
| | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 69 267,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 936,0 |
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 179,1 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200,0 |
| 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 |
| | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |