О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы

Обновленный

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 3 января 2018 года № 18/233. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 января 2018 года № 3525.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 21 декабря 2017 года №17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3508), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

      1) доходы – 2 915 518,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 138 410,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 20 655,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 756 452,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 2 915 518,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 756 452,6 тысяч тенге, в том числе:

      cельский округ Атамекен – 397 243,0 тысяч тенге;

      cельский округ Баскудык - 502 719,0 тысяч тенге;

      cельский округ Батыр – 335 233,0 тысяч тенге;

      cело Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;

      cельский округ Даулет – 234 961,0 тысяч тенге;

      cельский округ Кызылтобе – 409 817,6 тысяч тенге;

      cело Мангистау – 670 427,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

      3. Предоставить право:

      3.1. Социальная помощь в размере 12 100 тенге на приобретение топлива специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, за счет бюджетных средств.

      3.2. Гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).

      5. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      6. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии К.Ильясов
      Секретарь районного маслихата Б.Назар

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Мунайлинский

      районный отдел экономики и финансов"

      __________________ Ш. Сұңғат

      "03" января 2018 год

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование


 

 

 

1. ДОХОДЫ

429 750,4

1



Налоговые поступления

28 643,4


01


Подоходный налог

9 513,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 513,4


04


Hалоги на собственность

19 130,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

230,0



4

Hалог на транспортные средства

18 400,0

2



Неналоговые поступления

3 864,0


01


Доходы от государственной собственности

180,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

180,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 684,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 684,0

4



Поступления трансфертов

397 243,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

397 243,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

397 243,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

429 750,4

01



Государственные услуги общего характера

51 214,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 214,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 477,9



022

Капитальные расходы государственного органа

737,0

04



Образование

294 719,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

294 719,7



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

294 719,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

83 705,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 705,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

47 795,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 926,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

110,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

110,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Баскудык на 2018 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

525 735,6

1



Налоговые поступления

22 313,9


01


Подоходный налог

3 982,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 982,0


04


Hалоги на собственность

18 331,9



1

Hалоги на имущество

602,0



3

Земельный налог

827,0



4

Hалог на транспортные средства

16 902,9

2



Неналоговые поступления

702,7


01


Доходы от государственной собственности

52,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

52,5


06


Прочие неналоговые поступления

650,2



1

Прочие неналоговые поступления

650,2

4



Поступления трансфертов

502 719,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

502 719,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

502 719,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

525 735,6

01



Государственные услуги общего характера

56 420,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 420,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 306,0



022

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54,0

04



Образование

407 054,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

407 054,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

120 255,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

286 799,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

61 711,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 711,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 520,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 271,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 920,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

550,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

339 277,5

1



Налоговые поступления

3 905,3


01


Подоходный налог

655,0



2

Индивидуальный подоходный налог

655,0


04


Hалоги на собственность

3 250,3



1

Hалоги на имущество

373,0



3

Земельный налог

219,0



4

Hалог на транспортные средства

2 658,3

2



Неналоговые поступления

139,2


01


Доходы от государственной собственности

27,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27,6


06


Прочие неналоговые поступления

111,6



1

Прочие неналоговые поступления

111,6

4



Поступления трансфертов

335 233,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

335 233,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

335 233,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

339 277,5

01



Государственные услуги общего характера

39 561,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 561,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 061,5



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

209 334,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

209 334,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

185 015,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

24 319,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

90 182,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 182,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

55 182,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 023,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 977,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Баянды на 2018 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

222 654,0

1



Налоговые поступления

14 629,6


01


Подоходный налог

2 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000,0


04


Hалоги на собственность

12 629,6



1

Hалоги на имущество

110,0



3

Земельный налог

150,0



4

Hалог на транспортные средства

12 369,6

2



Неналоговые поступления

1 972,4


01


Доходы от государственной собственности

137,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

137,8


06


Прочие неналоговые поступления

1 834,6



1

Прочие неналоговые поступления

1 834,6

4



Поступления трансфертов

206 052,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

206 052,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

206 052,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

222 654,0

01



Государственные услуги общего характера

33 317 ,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 317,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 271,8



022

Капитальные расходы государственного органа

991,6



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54,0

04



Образование

131 548,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

131 548,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

131 548,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40 717,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 717,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 645,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 622,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 450,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 071,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 071,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16 771,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

247 960,9

1



Налоговые поступления

11 694,9


01


Подоходный налог

5 492,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 492,0


04


Hалоги на собственность

6 202,9



1

Hалоги на имущество

168,0



3

Земельный налог

75,0



4

Hалог на транспортные средства

5 959,9

2



Неналоговые поступления

1 305,0


01


Доходы от государственной собственности

52,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

52,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 253,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 253,0

4



Поступления трансфертов

234 961,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

234 961,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

234 961,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

247 960,9

01



Государственные услуги общего характера

41 395,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 395,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 895,9



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

136 472,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136 472,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 071,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

133 400,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 179,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 179,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 926,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 968,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 285,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

913,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

913,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

913,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

1. ДОХОДЫ

443 784,7

1



Налоговые поступления

23 719,6


01


Подоходный налог

4 495,6



2

Индивидуальный подоходный налог

4 495,6


04


Hалоги на собственность

19 224,0



1

Hалоги на имущество

392,0



3

Земельный налог

988,0



4

Hалог на транспортные средства

17 844,0

2



Неналоговые поступления

10 247,5


01


Доходы от государственной собственности

7,9



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7,9


06


Прочие неналоговые поступления

10 239,6



1

Прочие неналоговые поступления

10 239,6

4



Поступления трансфертов

409 817,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

409 817,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

409 817,6

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

443 784,7

01



Государственные услуги общего характера

53 657,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 769,0



022

Капитальные расходы государственного органа

780,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

108,0

04



Образование

230 133,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

230 133,3



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 655,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

224 478,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 728,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 728,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

64 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 950,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

68 266,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 266,4



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

419,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

67 847,4

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Мангистау на 2018 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге


1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

706 355,2

1



Налоговые поступления

33 504,0


01


Подоходный налог

13 019,0



2

Индивидуальный подоходный налог

13 019,0


04


Hалоги на собственность

20 485,0



1

Hалоги на имущество

482,0



3

Земельный налог

329,0



4

Hалог на транспортные средства

19 674,0

2



Неналоговые поступления

2 424,2


01


Доходы от государственной собственности

118,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

118,2


06


Прочие неналоговые поступления

2 306,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 306,0

4



Поступления трансфертов

670 427,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

670 427,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

670 427,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

706 355,2

01



Государственные услуги общего характера

53 832,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 832,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 313,3



022

Капитальные расходы государственного органа

1 278,8



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

240,0

04



Образование

503 676,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

503 676,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

503 676,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 265,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 265,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 265,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

146 382,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 382,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

69 267,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 936,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 179,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


  Приложение 8
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

397 836

1



Налоговые поступления

31 168


01


Подоходный налог

11 743



2

Индивидуальный подоходный налог

11 743


04


Hалоги на собственность

19 425



1

Hалоги на имущество

596



3

Земельный налог

508



4

Hалог на транспортные средства

18 321






2



Неналоговые поступления

898


01


Доходы от государственной собственности

898



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

898






4



Поступления трансфертов

365 770


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

365 770



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

365 770

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

397 836

01



Государственные услуги общего характера

31 356


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 356



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 356



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

272 031


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

272 031



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

272 031






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

93 949


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 949



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 905



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 896



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 148






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 9
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год



Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год












Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

460 662

1



Налоговые поступления

35 339


01


Подоходный налог

8 075



2

Индивидуальный подоходный налог

8 075


04


Hалоги на собственность

27 264



1

Hалоги на имущество

614



3

Земельный налог

435



4

Hалог на транспортные средства

26 215






2



Неналоговые поступления

236


01


Доходы от государственной собственности

236



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

236






4



Поступления трансфертов

425 087


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

425 087



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

425 087

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

460 662

01



Государственные услуги общего характера

39 577


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 577



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 577



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

339 575


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

339 575



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

111 710



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

227 865






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 455



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 425



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 130






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 10
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

451 228

1



Налоговые поступления

6 368


01


Подоходный налог

4 161



2

Индивидуальный подоходный налог

4 161


04


Hалоги на собственность

2 207



1

Hалоги на имущество

252



3

Земельный налог

1 141



4

Hалог на транспортные средства

814






2



Неналоговые поступления

122


01


Доходы от государственной собственности

122



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

122






4



Поступления трансфертов

444 738


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

444 738



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

444 738

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

451 228

01



Государственные услуги общего характера

36 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 004



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 004



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

205 301


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

205 301



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

205 301






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

209 723


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

209 723



008

Освещение улиц в населенных пунктах

51 320



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 564



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

119 839






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 11
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

217 084

1



Налоговые поступления

16 082


01


Подоходный налог

5 876



2

Индивидуальный подоходный налог

5 876


04


Hалоги на собственность

10 206



1

Hалоги на имущество

517



3

Земельный налог

269



4

Hалог на транспортные средства

9 420






2



Неналоговые поступления

694


01


Доходы от государственной собственности

694



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

694






4



Поступления трансфертов

200 308


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

200 308



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

200 308

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

217 084

01



Государственные услуги общего характера

23 598


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 598



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 598



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

119 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 408



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

119 408

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

55 465


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 465



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 100



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 765






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 613


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 613



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 313









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0












  Приложение 12
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

283 294

1



Налоговые поступления

18 711


01


Подоходный налог

4 080



2

Индивидуальный подоходный налог

4 080


04


Hалоги на собственность

14 631



1

Hалоги на имущество

164



3

Земельный налог

290



4

Hалог на транспортные средства

14 177






2



Неналоговые поступления

310


01


Доходы от государственной собственности

310



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310






4



Поступления трансфертов

264 273


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

264 273



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

264 273






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

283 294

01



Государственные услуги общего характера

28 851


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 851



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 851



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

146 846


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 846



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

10 593



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

136 253






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

106 684


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 684



008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 265



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 982



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 437






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

913


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

913



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

913









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 13
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

391 846

1



Налоговые поступления

36 022


01


Подоходный налог

4 080



2

Индивидуальный подоходный налог

4 080


04


Hалоги на собственность

31 942



1

Hалоги на имущество

436



3

Земельный налог

396



4

Hалог на транспортные средства

31 110






2



Неналоговые поступления

163


01


Доходы от государственной собственности

163



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

163






4



Поступления трансфертов

355 661


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

355 661



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

355 661

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

391 846

01



Государственные услуги общего характера

31 893


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 893



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 893



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

183 418


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183 418



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 385



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

175 033






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

112 188


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 188



008

Освещение улиц в населенных пунктах

59 748



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 896



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 544






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

64 347


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 347



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

63 847









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 14
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

4




1. ДОХОДЫ

708 859

1



Налоговые поступления

26 622


01


Подоходный налог

1 020



2

Индивидуальный подоходный налог

1 020


04


Hалоги на собственность

25 602



1

Hалоги на имущество

2 040



3

Земельный налог

612



4

Hалог на транспортные средства

22 950






2



Неналоговые поступления

2 244


01


Доходы от государственной собственности

2 244



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 244






4



Поступления трансфертов

679 993


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

679 993



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

679 993

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

708 859

01



Государственные услуги общего характера

47 740


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 740



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 740



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

513 515


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

513 515



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

513 515






06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 278


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 278



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 278






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

140 358


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 358



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 968


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 968



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

4 968









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 15
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

406 359

1



Налоговые поступления

31 700


01


Подоходный налог

11 978



2

Индивидуальный подоходный налог

11 978


04


Hалоги на собственность

19 722



1

Hалоги на имущество

607



3

Земельный налог

427



4

Hалог на транспортные средства

18 688






2



Неналоговые поступления

916


01


Доходы от государственной собственности

916



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

916






4



Поступления трансфертов

373 743


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

373 743



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

373 743

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

5




2. ЗАТРАТЫ

406 359

01



Государственные услуги общего характера

32 670


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 670



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 670



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

272 031


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

272 031



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

272 031






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 958


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 958



008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 488



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 086



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 384






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

700









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 16
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

492 831

1



Налоговые поступления

36 047


01


Подоходный налог

8 237



2

Индивидуальный подоходный налог

8 237


04


Hалоги на собственность

27 810



1

Hалоги на имущество

626



3

Земельный налог

444



4

Hалог на транспортные средства

26 740






2



Неналоговые поступления

240


01


Доходы от государственной собственности

240



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

240






4



Поступления трансфертов

456 544


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

456 544



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

456 544

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

5




2. ЗАТРАТЫ

492 831

01



Государственные услуги общего характера

41 442


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 442



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 442



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

363 361


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

363 361



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

119 350



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

244 011






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

87 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 328



008

Освещение улиц в населенных пунктах

37 936



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

32 102



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 290






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

700









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 17
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

410 339

1



Налоговые поступления

6 507


01


Подоходный налог

4 245



2

Индивидуальный подоходный налог

4 245


04


Hалоги на собственность

2 262



1

Hалоги на имущество

257



3

Земельный налог

1 174



4

Hалог на транспортные средства

831






2



Неналоговые поступления

125


01


Доходы от государственной собственности

125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

125






4



Поступления трансфертов

403 707


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

403 707



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

403 707

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

410 339

01



Государственные услуги общего характера

38 102


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 102



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 102



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

219 672


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

219 672



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

219 672

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

152 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

152 365



008

Освещение улиц в населенных пунктах

54 812



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 648



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 905






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 18
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Баянды на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

232 379

1



Налоговые поступления

16 383


01


Подоходный налог

5 994



2

Индивидуальный подоходный налог

5 994


04


Hалоги на собственность

10 389



1

Hалоги на имущество

527



3

Земельный налог

254



4

Hалог на транспортные средства

9 608






2



Неналоговые поступления

707


01


Доходы от государственной собственности

707



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

707

4



Поступления трансфертов

215 289


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

215 289



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

215 289

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

232 379

01



Государственные услуги общего характера

24 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 777



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 777



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

119 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 408



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

119 408

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 072


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 072



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 726



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 143



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 203






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 122


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 122



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 822




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 19
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

293 363

1



Налоговые поступления

19 085


01


Подоходный налог

4 162



2

Индивидуальный подоходный налог

4 162


04


Hалоги на собственность

14 923



1

Hалоги на имущество

167



3

Земельный налог

296



4

Hалог на транспортные средства

14 460






2



Неналоговые поступления

316


01


Доходы от государственной собственности

316



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

316

4



Поступления трансфертов

273 962


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

273 962



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

273 962

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

293 363

01



Государственные услуги общего характера

30 310


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 310



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 310



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

147 588


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147 588



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

11 335



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

136 253






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

114 552


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

114 552



008

Освещение улиц в населенных пунктах

28 102



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

32 380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54 070






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

913


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

913



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

913









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 20
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

408 317

1



Налоговые поступления

36 743


01


Подоходный налог

4 162



2

Индивидуальный подоходный налог

4 162


04


Hалоги на собственность

32 581



1

Hалоги на имущество

445



3

Земельный налог

404



4

Hалог на транспортные средства

31 732






2



Неналоговые поступления

166


01


Доходы от государственной собственности

166



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

166






4



Поступления трансфертов

371 408


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

371 408



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

371 408

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

408 317

01



Государственные услуги общего характера

33 259


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 259



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 259



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

187 986


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 986



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 972



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

179 014






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

120 164


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

120 164



008

Освещение улиц в населенных пунктах

63 930



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 086



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 148






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

66 908


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 908



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

66 408









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 21
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 03 января 2018 года №18/233

Бюджет села Мангистау на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3




1. ДОХОДЫ

739 003

1



Налоговые поступления

27 154


01


Подоходный налог

1 040



2

Индивидуальный подоходный налог

1 040


04


Hалоги на собственность

26 114



1

Hалоги на имущество

2 081



3

Земельный налог

624



4

Hалог на транспортные средства

23 409






2



Неналоговые поступления

2 288


01


Доходы от государственной собственности

2 288



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 288






4



Поступления трансфертов

709 561


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

709 561



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

709 561











Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. ЗАТРАТЫ

739 003

01



Государственные услуги общего характера

50 254


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 254



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 254



022

Капитальные расходы государственного органа

0






04



Образование

524 610


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

524 610



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

524 610






06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 278


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 278



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 278






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

156 741


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

156 741



008

Освещение улиц в населенных пунктах

67 365



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

72 874



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 502






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 120


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 120



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

5 120









3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0









4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0









5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0









6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.