Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 21 декабря 2017 года №17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3508), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:
1) доходы – 2 915 518,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 138 410,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 20 655,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 2 756 452,6 тысяч тенге;
2) затраты – 2 915 518,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 756 452,6 тысяч тенге, в том числе:
cельский округ Атамекен – 397 243,0 тысяч тенге;
cельский округ Баскудык - 502 719,0 тысяч тенге;
cельский округ Батыр – 335 233,0 тысяч тенге;
cело Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;
cельский округ Даулет – 234 961,0 тысяч тенге;
cельский округ Кызылтобе – 409 817,6 тысяч тенге;
cело Мангистау – 670 427,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).3. Предоставить право:
3.1. Социальная помощь в размере 12 100 тенге на приобретение топлива специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, за счет бюджетных средств.
3.2. Гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
5. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | К.Ильясов |
Секретарь районного маслихата | Б.Назар |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Мунайлинский
районный отдел экономики и финансов"
__________________ Ш. Сұңғат
"03" января 2018 год
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | |
1. ДОХОДЫ | 429 750,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 28 643,4 | ||
01 | Подоходный налог | 9 513,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 513,4 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 130,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 230,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3 864,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 180,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 180,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 684,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 684,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 397 243,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 397 243,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 397 243,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 429 750,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 214,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 214,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 477,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 737,0 | ||
04 | Образование | 294 719,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 294 719,7 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 294 719,7 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 705,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 705,8 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 47 795,7 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 984,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 926,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 110,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 110,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2018 год
Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 525 735,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 22 313,9 | ||
01 | Подоходный налог | 3 982,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 982,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 18 331,9 | ||
1 | Hалоги на имущество | 602,0 | ||
3 | Земельный налог | 827,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 902,9 | ||
2 | Неналоговые поступления | 702,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 52,5 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 52,5 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 650,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 650,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 502 719,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 502 719,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 502 719,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 525 735,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 420,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 420,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 306,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 060,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54,0 | ||
04 | Образование | 407 054,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 407 054,6 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 120 255,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 286 799,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 61 711,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 711,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 520,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 271,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 920,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 550,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год
Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 339 277,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 905,3 | ||
01 | Подоходный налог | 655,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 655,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 250,3 | ||
1 | Hалоги на имущество | 373,0 | ||
3 | Земельный налог | 219,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 658,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 139,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 27,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27,6 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 111,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 111,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 335 233,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 335 233,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 335 233,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 339 277,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 561,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 561,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 061,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
04 | Образование | 209 334,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 334,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 185 015,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 24 319,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 182,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 182,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 55 182,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 023,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 977,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет села Баянды на 2018 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 222 654,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 629,6 | ||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 12 629,6 | ||
1 | Hалоги на имущество | 110,0 | ||
3 | Земельный налог | 150,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 369,6 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 972,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 137,8 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 137,8 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 834,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 834,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 206 052,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 206 052,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 206 052,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 222 654,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 317 ,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 317,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 271,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 991,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54,0 | ||
04 | Образование | 131 548,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 548,6 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 131 548,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 717,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 717,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 645,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 622,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 450,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 071,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 071,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 771,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 247 960,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 694,9 | ||
01 | Подоходный налог | 5 492,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 492,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 202,9 | ||
1 | Hалоги на имущество | 168,0 | ||
3 | Земельный налог | 75,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 959,9 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 305,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 52,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 52,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 253,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 253,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 234 961,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 234 961,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 234 961,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 247 960,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 395,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 395,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 895,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
04 | Образование | 136 472,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136 472,4 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 071,5 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 133 400,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 179,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 179,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 926,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 968,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 285,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 913,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 913,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 913,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год
Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 443 784,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 23 719,6 | ||
01 | Подоходный налог | 4 495,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 495,6 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 224,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 392,0 | ||
3 | Земельный налог | 988,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 844,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 247,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7,9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7,9 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 239,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 239,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 409 817,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 409 817,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 409 817,6 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 443 784,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 657,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 657,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 769,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108,0 | ||
04 | Образование | 230 133,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 230 133,3 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 655,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 224 478,3 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 728,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 728,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 64 778,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 950,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 68 266,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 266,4 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 419,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 67 847,4 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет села Мангистау на 2018 год
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14.12.2018 № 33/357 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 706 355,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 33 504,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13 019,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 019,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 20 485,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 482,0 | ||
3 | Земельный налог | 329,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 674,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 424,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 118,2 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 118,2 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 306,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 306,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 670 427,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 670 427,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 670 427,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 706 355,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 832,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 832,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 313,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 278,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240,0 | ||
04 | Образование | 503 676,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 503 676,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 503 676,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 265,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 265,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 265,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 146 382,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 382,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 69 267,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 936,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 179,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 |
Приложение 8 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 397 836 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 168 | ||
01 | Подоходный налог | 11 743 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 743 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 425 | ||
1 | Hалоги на имущество | 596 | ||
3 | Земельный налог | 508 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 321 | ||
2 | Неналоговые поступления | 898 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 898 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 898 | ||
4 | Поступления трансфертов | 365 770 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 365 770 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 365 770 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 397 836 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 356 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 356 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 356 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 272 031 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 272 031 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 272 031 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 949 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 949 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 905 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 39 896 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 148 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 9 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год
Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 460 662 | |||
1 | Налоговые поступления | 35 339 | ||
01 | Подоходный налог | 8 075 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 075 | ||
04 | Hалоги на собственность | 27 264 | ||
1 | Hалоги на имущество | 614 | ||
3 | Земельный налог | 435 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 215 | ||
2 | Неналоговые поступления | 236 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 236 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 236 | ||
4 | Поступления трансфертов | 425 087 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 425 087 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 425 087 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 460 662 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 577 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 577 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 577 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 339 575 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 339 575 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 111 710 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 227 865 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 81 010 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 010 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 35 455 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 425 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 130 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 10 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 451 228 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 368 | ||
01 | Подоходный налог | 4 161 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 161 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 207 | ||
1 | Hалоги на имущество | 252 | ||
3 | Земельный налог | 1 141 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 814 | ||
2 | Неналоговые поступления | 122 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 122 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 122 | ||
4 | Поступления трансфертов | 444 738 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 444 738 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 444 738 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 451 228 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 004 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 004 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 004 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 205 301 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 205 301 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 205 301 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 209 723 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 723 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 51 320 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 564 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 119 839 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 11 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет села Баянды на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 217 084 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 082 | ||
01 | Подоходный налог | 5 876 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 876 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 206 | ||
1 | Hалоги на имущество | 517 | ||
3 | Земельный налог | 269 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 420 | ||
2 | Неналоговые поступления | 694 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 694 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 694 | ||
4 | Поступления трансфертов | 200 308 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 200 308 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 200 308 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 217 084 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 598 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 598 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 598 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 119 408 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 408 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 119 408 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 465 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 465 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 600 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 100 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 765 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 613 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 613 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 313 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
Приложение 12 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 283 294 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 711 | ||
01 | Подоходный налог | 4 080 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 080 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 631 | ||
1 | Hалоги на имущество | 164 | ||
3 | Земельный налог | 290 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 177 | ||
2 | Неналоговые поступления | 310 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 310 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 310 | ||
4 | Поступления трансфертов | 264 273 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 264 273 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 264 273 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 283 294 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 851 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 851 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 851 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 146 846 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 846 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 10 593 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 136 253 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 106 684 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 684 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 265 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 982 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 437 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 913 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 913 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 913 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 13 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 391 846 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 022 | ||
01 | Подоходный налог | 4 080 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 080 | ||
04 | Hалоги на собственность | 31 942 | ||
1 | Hалоги на имущество | 436 | ||
3 | Земельный налог | 396 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 110 | ||
2 | Неналоговые поступления | 163 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 163 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 163 | ||
4 | Поступления трансфертов | 355 661 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 355 661 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 355 661 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 391 846 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 893 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 893 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 893 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 183 418 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183 418 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 8 385 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 175 033 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 112 188 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 188 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 59 748 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 39 896 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 544 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 347 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 347 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63 847 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 14 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет села Мангистау на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 4 | ||
1. ДОХОДЫ | 708 859 | |||
1 | Налоговые поступления | 26 622 | ||
01 | Подоходный налог | 1 020 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 020 | ||
04 | Hалоги на собственность | 25 602 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 040 | ||
3 | Земельный налог | 612 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 950 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 244 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 244 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 244 | ||
4 | Поступления трансфертов | 679 993 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 679 993 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 679 993 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 708 859 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 740 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 740 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 740 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 513 515 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 513 515 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 513 515 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 278 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 278 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 278 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140 358 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 358 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 958 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 400 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 968 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 968 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 4 968 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 15 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 406 359 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 700 | ||
01 | Подоходный налог | 11 978 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 978 | ||
04 | Hалоги на собственность | 19 722 | ||
1 | Hалоги на имущество | 607 | ||
3 | Земельный налог | 427 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 688 | ||
2 | Неналоговые поступления | 916 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 916 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 916 | ||
4 | Поступления трансфертов | 373 743 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 373 743 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 373 743 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 5 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 406 359 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 670 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 670 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 670 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 272 031 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 272 031 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 272 031 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 958 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 958 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 39 488 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 43 086 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 384 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 700 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 16 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 492 831 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 047 | ||
01 | Подоходный налог | 8 237 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 237 | ||
04 | Hалоги на собственность | 27 810 | ||
1 | Hалоги на имущество | 626 | ||
3 | Земельный налог | 444 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 740 | ||
2 | Неналоговые поступления | 240 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 240 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 240 | ||
4 | Поступления трансфертов | 456 544 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 456 544 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 456 544 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 5 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 492 831 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 442 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 442 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 442 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 363 361 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 363 361 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 119 350 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 244 011 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 328 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 328 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 37 936 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 32 102 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 290 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 700 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 17 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 410 339 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 507 | ||
01 | Подоходный налог | 4 245 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 245 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 262 | ||
1 | Hалоги на имущество | 257 | ||
3 | Земельный налог | 1 174 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 831 | ||
2 | Неналоговые поступления | 125 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 125 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 125 | ||
4 | Поступления трансфертов | 403 707 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 403 707 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 403 707 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 410 339 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 102 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 102 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 102 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 219 672 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 219 672 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 219 672 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 152 365 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 365 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 54 812 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 41 648 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 905 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 18 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет села Баянды на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 232 379 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 383 | ||
01 | Подоходный налог | 5 994 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 994 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 389 | ||
1 | Hалоги на имущество | 527 | ||
3 | Земельный налог | 254 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 608 | ||
2 | Неналоговые поступления | 707 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 707 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 707 | ||
4 | Поступления трансфертов | 215 289 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 215 289 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 215 289 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 232 379 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 777 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 777 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 777 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 119 408 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 408 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 119 408 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 072 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 072 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 726 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 143 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 203 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 122 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 122 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 822 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 19 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 293 363 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 085 | ||
01 | Подоходный налог | 4 162 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 162 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 923 | ||
1 | Hалоги на имущество | 167 | ||
3 | Земельный налог | 296 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 460 | ||
2 | Неналоговые поступления | 316 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 316 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 316 | ||
4 | Поступления трансфертов | 273 962 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 273 962 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 273 962 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 293 363 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 310 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 310 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 310 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 147 588 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 588 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 11 335 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 136 253 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 114 552 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 552 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28 102 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 32 380 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 070 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 913 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 913 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 913 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 20 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 408 317 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 743 | ||
01 | Подоходный налог | 4 162 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 162 | ||
04 | Hалоги на собственность | 32 581 | ||
1 | Hалоги на имущество | 445 | ||
3 | Земельный налог | 404 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 732 | ||
2 | Неналоговые поступления | 166 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 166 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 166 | ||
4 | Поступления трансфертов | 371 408 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 371 408 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 371 408 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 408 317 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 259 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 259 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 259 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 187 986 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 187 986 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 8 972 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 179 014 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 120 164 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 164 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 63 930 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 43 086 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 148 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 66 908 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 908 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66 408 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 21 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 03 января 2018 года №18/233 |
Бюджет села Мангистау на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 739 003 | |||
1 | Налоговые поступления | 27 154 | ||
01 | Подоходный налог | 1 040 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 040 | ||
04 | Hалоги на собственность | 26 114 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 081 | ||
3 | Земельный налог | 624 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 409 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 288 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 288 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 288 | ||
4 | Поступления трансфертов | 709 561 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 709 561 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 709 561 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 739 003 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 254 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 254 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 254 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
04 | Образование | 524 610 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 524 610 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 524 610 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 278 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 278 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 278 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 156 741 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156 741 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 67 365 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 72 874 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 502 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 120 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 120 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 5 120 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |