В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Арысского городского маслихата от 29 марта 2018 года № 20/155-VІ "О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 18/118-VІ "О городском бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4489, Арысский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VІ "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4402, опубликовано 20 января 2018 года в газете "Арыс ақиқаты" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Акдала на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 438 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4147 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4792 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 499 тысяч тенге;
2) затраты – 30 438 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 21 499 тысяч тенге;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Байыркум на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 572 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 181 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1000 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 37 391 тысяч тенге;
2) затраты – 42 572 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 37 391 тысяч тенге;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Дермене на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 201 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 869 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 628 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 31 704 тысяч тенге;
2) затраты – 37 201 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
6. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 704 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Жидели на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 879 тысяч тенге:
налоговые поступления –2 887 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 398 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 71 594 тысяч тенге;
2) затраты – 74 879 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 71 594 тысяч тенге;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Кожатогай на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год следующих объемах:
1) доходы – 73 107 тысяч тенге:
налоговые поступления –15 332 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7453 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 322 тысяч тенге;
2) затраты – 73 107 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 50 322 тысяч тенге;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Монтайтас на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 862 тысяч тенге:
налоговые поступления –8 956 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 305 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 31 601 тысяч тенге;
2) затраты – 41 862 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
12. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 601 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Арысского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Арыс.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
городского маслихата | Б.Исаев |
Секретарь городского маслихата | А.Байтанаев |
Приложение 1 к решению Арысского городского маслихата от 19 апреля 2018 года № 21/159-VI |
|
Приложение 1 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Акдала на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 30438 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4147 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4147 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3978 | |||
1 | Hалоги на имущество | 108 | |||
3 | Земельный налог | 537 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3333 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4792 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 4792 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4792 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4792 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 21499 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 21499 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21499 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 21499 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 30438 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20543 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20543 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20543 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20481 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 62 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
1 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9855 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9855 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9855 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9855 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 2 к решению Арысского городского маслихата от 19 апреля 2018 года № 21/159-VI |
|
Приложение 4 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Байыркум на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 42572 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4181 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4181 | |||
01 | Подоходный налог | 134 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 134 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4047 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 248 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3681 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1000 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1000 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1000 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1000 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 37391 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 37391 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37391 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 37391 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 42572 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21604 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21604 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21604 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21154 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
04 | Образование | 265 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 265 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 265 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 265 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 663 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 663 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 663 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 423 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
1 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20000 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 3 к решению Арысского городского маслихата от 19 апреля 2018 года № 21/159-VI |
|
Приложение 7 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года №19/132-VI |
Бюджет сельского округа Дермене на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 37201 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4869 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4869 | |||
01 | Подоходный налог | 433 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 433 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4436 | |||
1 | Hалоги на имущество | 119 | |||
3 | Земельный налог | 651 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3666 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 628 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 628 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 628 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 628 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 31704 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 31704 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31704 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 31704 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 37201 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20833 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20833 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20833 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20633 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
04 | Образование | 16328 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 16328 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16328 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 16328 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
1 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 4 к решению Арысского городского маслихата от 19 апреля 2018 года № 21/159-VI |
|
Приложение 10 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Жидели на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 74879 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2887 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2887 | |||
01 | Подоходный налог | 128 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 128 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2759 | |||
1 | Hалоги на имущество | 172 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2433 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 398 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 398 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 398 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 398 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 71594 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 71594 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71594 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 71594 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 74879 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23586 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23586 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23586 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22091 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 660 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 835 | |||
04 | Образование | 25760 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 25760 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25760 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 25760 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 666 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 666 | |||
124 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 666 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 222 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 444 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
1 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24827 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 24827 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24827 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 24827 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 5 к решению Арысского городского маслихата от 19 апреля 2018 года № 21/159-VI |
|
Приложение 13 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Кожатогай на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 73107 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15332 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15332 | |||
01 | Подоходный налог | 4368 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4368 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10964 | |||
1 | Hалоги на имущество | 301 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10353 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7453 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 7453 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7453 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7453 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 50322 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 50322 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50322 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 50322 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 73107 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25388 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25388 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25388 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24788 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
04 | Образование | 40546 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 40546 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40546 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 40546 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 740 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 740 | |||
124 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 740 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
1 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6393 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6393 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6393 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6393 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 6 к решению Арысского городского маслихата от 19 апреля 2018 года № 21/159-VI |
|
Приложение 16 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Монтайтас на 2018 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 41862 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8956 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8956 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8787 | |||
1 | Hалоги на имущество | 402 | |||
3 | Земельный налог | 297 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8088 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1305 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1305 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1305 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1305 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 31601 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 31601 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31601 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 31601 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 41862 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24479 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24479 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24479 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24214 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 265 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 444 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 444 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 444 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 222 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 222 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
1 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16899 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16899 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16899 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16899 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |