О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VІ "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы"

С истёкшим сроком

Решение Арысского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 19 апреля 2018 года № 21/159-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 24 апреля 2018 года № 4566. Прекращено действие в связи с истечекнием срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Арысского городского маслихата от 29 марта 2018 года № 20/155-VІ "О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 18/118-VІ "О городском бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4489, Арысский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VІ "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4402, опубликовано 20 января 2018 года в газете "Арыс ақиқаты" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Акдала на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 438 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4147 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 4792 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 21 499 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 438 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      2. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 21 499 тысяч тенге;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      3. Утвердить бюджет сельского округа Байыркум на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 572 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 181 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1000 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 37 391 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 572 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      4. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 37 391 тысяч тенге;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      5. Утвердить бюджет сельского округа Дермене на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 201 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 869 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 628 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 31 704 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 201 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      6. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 704 тысяч тенге.

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      7. Утвердить бюджет сельского округа Жидели на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 74 879 тысяч тенге:

      налоговые поступления –2 887 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 398 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 71 594 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 879 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      8. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 71 594 тысяч тенге;

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      9. Утвердить бюджет сельского округа Кожатогай на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год следующих объемах:

      1) доходы – 73 107 тысяч тенге:

      налоговые поступления –15 332 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 7453 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 50 322 тысяч тенге;

      2) затраты – 73 107 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      10. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 50 322 тысяч тенге;

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      11. Утвердить бюджет сельского округа Монтайтас на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 41 862 тысяч тенге:

      налоговые поступления –8 956 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 305 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 31 601 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 862 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      12. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 601 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Арысского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;

      2) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Арыс.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
      городского маслихата Б.Исаев
      Секретарь городского маслихата А.Байтанаев

  Приложение 1 к решению
Арысского городского
маслихата от 19 апреля
2018 года № 21/159-VI
  Приложение 1 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Акдала на 2018 год

Категория Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

30438




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4147

1



Налоговые поступления

4147


01


Подоходный налог

169



2

Индивидуальный подоходный налог

169


04


Hалоги на собственность

3978



1

Hалоги на имущество

108



3

Земельный налог

537



4

Hалог на транспортные средства

3333




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4792

2



Неналоговые поступления

4792


06


Прочие неналоговые поступления

4792



1

Прочие неналоговые поступления

4792




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

21499

4



Поступления трансфертов

21499


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21499



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

21499

Функциональная группа Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

30438

01




Государственные услуги общего характера

20543


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20543



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20543




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20481




022

Капитальные расходы государственного органа

62

05




Здравоохранение

20


1



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


1



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

9855


1



Автомобильный транспорт

9855



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9855




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9855





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 2 к решению
Арысского городского
маслихата от 19 апреля
2018 года № 21/159-VI
  Приложение 4 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Байыркум на 2018 год

Категория Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

42572




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4181

1



Налоговые поступления

4181


01


Подоходный налог

134



2

Индивидуальный подоходный налог

134


04


Hалоги на собственность

4047



1

Hалоги на имущество

118



3

Земельный налог

248



4

Hалог на транспортные средства

3681




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1000

2



Неналоговые поступления

1000


06


Прочие неналоговые поступления

1000



1

Прочие неналоговые поступления

1000




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

37391

4



Поступления трансфертов

37391


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37391



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

37391

Функциональная группа Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

42572

01




Государственные услуги общего характера

21604


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21604



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21604




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21154




022

Капитальные расходы государственного органа

450

04




Образование

265


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

265



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

265




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

265

05




Здравоохранение

20


1



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

663


3



Благоустройство населенных пунктов

663



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

663




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

240




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

423

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


1



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

20000


1



Автомобильный транспорт

20000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20000





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 3 к решению
Арысского городского
маслихата от 19 апреля
2018 года № 21/159-VI
  Приложение 7 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года №19/132-VI

Бюджет сельского округа Дермене на 2018 год

Категория Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

37201




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4869

1



Налоговые поступления

4869


01


Подоходный налог

433



2

Индивидуальный подоходный налог

433


04


Hалоги на собственность

4436



1

Hалоги на имущество

119



3

Земельный налог

651



4

Hалог на транспортные средства

3666




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

628

2



Неналоговые поступления

628


06


Прочие неналоговые поступления

628



1

Прочие неналоговые поступления

628




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

31704

4



Поступления трансфертов

31704


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31704



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

31704

Функциональная группа Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

37201

01




Государственные услуги общего характера

20833


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20833



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20833




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20633




022

Капитальные расходы государственного органа

200

04




Образование

16328


1



Дошкольное воспитание и обучение

16328



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16328




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

16328

05




Здравоохранение

20


1



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


1



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 4 к решению
Арысского городского
маслихата от 19 апреля
2018 года № 21/159-VI
  Приложение 10 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Жидели на 2018 год

Категория Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

74879




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2887

1



Налоговые поступления

2887


01


Подоходный налог

128



2

Индивидуальный подоходный налог

128


04


Hалоги на собственность

2759



1

Hалоги на имущество

172



3

Земельный налог

154



4

Hалог на транспортные средства

2433




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

398

2



Неналоговые поступления

398


06


Прочие неналоговые поступления

398



1

Прочие неналоговые поступления

398




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

71594

4



Поступления трансфертов

71594


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71594



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

71594

Функциональная группа Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

74879

01




Государственные услуги общего характера

23586


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23586



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23586




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22091




022

Капитальные расходы государственного органа

660




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

835

04




Образование

25760


1



Дошкольное воспитание и обучение

25760



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25760




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

25760

05




Здравоохранение

20


1



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

666


3



Благоустройство населенных пунктов

666



124


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

666




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

222




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

444

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


1



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

24827


1



Автомобильный транспорт

24827



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24827




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

24827





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 5 к решению
Арысского городского
маслихата от 19 апреля
2018 года № 21/159-VI
  Приложение 13 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Кожатогай на 2018 год

Категория Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

73107




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15332

1



Налоговые поступления

15332


01


Подоходный налог

4368



2

Индивидуальный подоходный налог

4368


04


Hалоги на собственность

10964



1

Hалоги на имущество

301



3

Земельный налог

310



4

Hалог на транспортные средства

10353




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7453

2



Неналоговые поступления

7453


06


Прочие неналоговые поступления

7453



1

Прочие неналоговые поступления

7453




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

50322

4



Поступления трансфертов

50322


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50322



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

50322

Функциональная группа Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

73107

01




Государственные услуги общего характера

25388


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25388



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25388




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24788




022

Капитальные расходы государственного органа

600

04




Образование

40546


1



Дошкольное воспитание и обучение

40546



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40546




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

40546

05




Здравоохранение

20


1



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

740


3



Благоустройство населенных пунктов

740



124


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

740




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

240




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


1



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

6393


1



Автомобильный транспорт

6393



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6393




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6393





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 6 к решению
Арысского городского
маслихата от 19 апреля
2018 года № 21/159-VI
  Приложение 16 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Монтайтас на 2018 год

Категория Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

41862




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8956

1



Налоговые поступления

8956


01


Подоходный налог

169



2

Индивидуальный подоходный налог

169


04


Hалоги на собственность

8787



1

Hалоги на имущество

402



3

Земельный налог

297



4

Hалог на транспортные средства

8088




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1305

2



Неналоговые поступления

1305


06


Прочие неналоговые поступления

1305



1

Прочие неналоговые поступления

1305




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

31601

4



Поступления трансфертов

31601


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31601



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

31601

Функциональная группа Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

41862

01




Государственные услуги общего характера

24479


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24479



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24479




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24214




022

Капитальные расходы государственного органа

265

05




Здравоохранение

20


1



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

444


3



Благоустройство населенных пунктов

444



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

444




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

222




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

222

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


1



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

16899


1



Автомобильный транспорт

16899



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16899




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16899





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.