Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7050, опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 449,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 26 914,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 535,7 тысяч тенге;
2) затраты – 130 449,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 8 000,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 000,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 29 478,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 173,7 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 64 884,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 587,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 663,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 924,0 тысяч тенге;
2) затраты – 36 685,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 8 098,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 098,4 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 424,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 500,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 869,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 584,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 285,6 тысяч тенге;
2) затраты – 52 203,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 6 334,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 334,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 138,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 147,6 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 15 000,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 893,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 42 618,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 136,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 139,3 тысяч тенге;
2) затраты – 74 393,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 7 500,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 500,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 11 097,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 532,3 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 10 510,0 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Кояндинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 129,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 805,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 824,2 тысяч тенге;
2) затраты – 45 629,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 500,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 500,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 20 941,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 383,2 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 9 500,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Жарлыкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 19 717,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 417,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 299,7 тысяч тенге;
2) затраты – 20 009,5 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 292,5 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 292,5 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жарлыкольского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 13 288,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жарлыкольского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 011,7 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Арайлынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 26 631,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 344,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 287,2 тысяч тенге;
2) затраты – 26 631,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 252,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 035,2 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Жанаесильского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 973,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 232,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 741,3 тысяч тенге;
2) затраты – 24 318,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 345,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 345,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жанаесильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 13 734,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Жанаесильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 007,3 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Нуресильского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 706,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 810,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 896,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18 806,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 100,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 100,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 11 933,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 963,0 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 324,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 879,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 445,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 639,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 315,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 315,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 747,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 798,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Рахымжана Кошкарбаева на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 931,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 505,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 98,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 328,0 тысяч тенге;
2) затраты – 19 096,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 165,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 165,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 463,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 865,0 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 198,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 296,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 296,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 606,2 тысяч тенге;
2) затраты – 22 198,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 15 678,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 928,2 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 862,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 528,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 093,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 241,0 тысяч тенге;
2) затраты – 33 562,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 700,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 700,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 703,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 538,0 тысяч тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Целиноградского районного маслихата |
Г.Койлыбаев |
Секретарь Целиноградского районного маслихата |
Б.Ибраев |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района |
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год сельского округа Акмол Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 122 449,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 914,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 414,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 231,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 885,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 298,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 535,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 535,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 535,7 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 130 449,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 172,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 172,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 172,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 172,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 97 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 500,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 84 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 000,0 | |||
13 | Прочие | 5 777,0 | |||
9 | Прочие | 5 777,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 777,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 777,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 000,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 000,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 8 000,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 000,0 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 28 587,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 663,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12 979,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 979,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 684,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 581,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 903,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 000,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 000,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 924,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 924,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 924,0 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 36 685,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 558,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 558,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 558,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 558,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 084,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 084,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 084,4 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 734,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 350,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | |||
13 | Прочие | 4 543,0 | |||
9 | Прочие | 4 543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 543,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 543,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 098,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 098,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 098,4 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 8 098,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 098,4 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 7 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 45 869,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 584,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 900,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 900,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 684,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 530,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 696,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 458,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 000,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 285,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 285,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 285,6 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 52 203,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 585,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 585,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 585,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 585,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 000,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 23 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 000,0 | |||
13 | Прочие | 6 618,0 | |||
9 | Прочие | 6 618,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 618,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 618,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 6 334,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 334,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 334,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 6 334,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 334,0 |
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 10 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Косшынского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 66 893,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 42 618,0 | |||
01 | Подоходный налог | 23 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 118,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 701,0 | |||
3 | Земельный налог | 5 491,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 926,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 136,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 136,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 136,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 139,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 139,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 139,3 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 74 393,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 984,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 984,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 984,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 984,3 | |||
04 | Образование | 2 840,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 840,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 2 840,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 500,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 010,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 010,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 010,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 010,0 | |||
13 | Прочие | 9 059,0 | |||
9 | Прочие | 9 059,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 059,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 059,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 7 500,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) | 7 500,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 500,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 7 500,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 500,0 |
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 13 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 43 129,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 805,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 700,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 700,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 105,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 466,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 163,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 476,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 500,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 500,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 824,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 824,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 824,2 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 45 629,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 428,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 428,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 428,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 428,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 500,0 | |||
13 | Прочие | 5 701,0 | |||
9 | Прочие | 5 701,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 701,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 701,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 500,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) | 2 500,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 500,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 500,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 500,0 |
Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 16 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Жарлыкольского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 19 717,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 417,3 | |||
01 | Подоходный налог | 1 708,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 708,1 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 709,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 103,7 | |||
3 | Земельный налог | 148,7 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 456,8 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 299,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 299,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 299,7 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 20 009,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 934,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15 934,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 934,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 934,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
13 | Прочие | 2 075,0 | |||
9 | Прочие | 2 075,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 075,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 075,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 292,5 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 292,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 292,5 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 292,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 292,5 |
Приложение 7 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 19 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Арайлынского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 26 631,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 344,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 832,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 832,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 512,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 538,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 894,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 15 287,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 287,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15 287,2 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 26 631,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 054,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 054,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 054,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 054,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 500,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | |||
13 | Прочие | 3 477,0 | |||
9 | Прочие | 3 477,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 477,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 477,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 8 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 22 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Жанаесильского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 23 973,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 232,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 132,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | |||
3 | Земельный налог | 351,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 721,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 741,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 741,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 741,3 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 24 318,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 864,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 864,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 864,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 864,3 | |||
04 | Образование | 765,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 765,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 765,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 765,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 865,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 865,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 865,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 865,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||
13 | Прочие | 2 524,0 | |||
9 | Прочие | 2 524,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 524,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 524,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 345,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) | 345,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 345,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 345,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 345,0 |
Приложение 9 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 25 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 16 706,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 810,0 | |||
01 | Подоходный налог | 770,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 770,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 040,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 66,0 | |||
3 | Земельный налог | 130,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 844,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12 896,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 896,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 896,0 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 18 806,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 227,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15 227,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 227,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 227,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 504,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 504,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 504,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 504,0 | |||
13 | Прочие | 2 075,0 | |||
9 | Прочие | 2 075,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 075,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 075,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 100,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 100,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 100,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 100,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 100,0 |
Приложение 10 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 28 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Оразакского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 20 324,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 879,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 300,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 579,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |||
3 | Земельный налог | 318,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 217,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 445,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 445,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 445,0 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 21 639,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 13 738,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 13 738,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 738,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 738,0 | |||
04 | Образование | 970,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 970,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 970,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 970,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 035,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 035,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 035,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 035,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 243,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 243,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 243,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 243,0 | |||
13 | Прочие | 1 653,0 | |||
9 | Прочие | 1 653,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 653,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 653,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 315,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 315,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 315,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 315,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 315,0 |
Приложение 11 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 31 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 18 931,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 505,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 400,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 105,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 49,0 | |||
3 | Земельный налог | 712,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 344,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 98,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 98,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 98,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 13 328,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 328,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 328,0 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 19 096,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 606,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 14 606,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 606,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 606,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 583,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 583,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 583,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 583,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 907,0 | |||
9 | Прочие | 1 907,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 907,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 907,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 165,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 165,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 165,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 165,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 165,0 |
Приложение 12 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 34 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Софиевского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 22 198,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 296,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 300,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 996,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 56,0 | |||
3 | Земельный налог | 164,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 776,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 296,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 296,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 296,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 606,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 606,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 606,2 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 22 198,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 614,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 614,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 614,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 614,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 898,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 898,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 898,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 898,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 443,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 443,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 443,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 443,0 | |||
13 | Прочие | 2 243,0 | |||
9 | Прочие | 2 243,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 243,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 243,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 к решению Целиноградского районного маслихата от 13 июня 2019 года № 326/47-6 |
|
Приложение 37 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 |
Бюджет на 2019 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 27 862,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 528,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 800,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 800,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 728,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 625,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 511,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 592,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 4 093,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 093,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 4 093,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 241,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 241,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 241,0 |
Функциональная группа |
СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 33 562,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 321,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 321,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 321,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 321,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 900,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 900,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 900,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 350,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 350,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 350,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 350,0 | |||
13 | Прочие | 4 991,0 | |||
9 | Прочие | 4 991,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 991,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 991,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 700,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) | 5 700,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 700,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 5 700,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 700,0 |