РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Целиноград аудандық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Целиноград ауданының ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7050 болып тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 122 449,7 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 26 914,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 95 535,7 мың теңге;
2) шығындар – 130 449,7 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 000,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 000,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 29 478,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 173,7 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 64 884,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"2. 2019-2021 жылдарға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 28 587,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 23 663,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 000,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 924,0 мың теңге;
2) шығындар – 36 685,4 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 098,4 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 098,4 мың теңге.
2019 жылға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 424,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 500,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
3 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"3. 2019-2021 жылдарға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45 869,6 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 15 584,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 000,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 28 285,6 мың теңге;
2) шығындар – 52 203,6 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 6 334,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 334,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 12 138,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 147,6 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 15 000,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
4 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"4. 2019-2021 жылдарға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 66 893,3 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 42 618,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 136,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 23 139,3 мың теңге;
2) шығындар – 74 393,3 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 7 500,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 500,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 11 097,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 532,3 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 10 510,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"5. 2019-2021 жылдарға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 43 129,2 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 805,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 500,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 31 824,2 мың теңге;
2) шығындар – 45 629,2 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 500,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 500,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 20 941,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 383,2 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 9 500,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"6. 2019-2021 жылдарға арналған Жарлыкөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 19 717,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 417,3 мың теңге;
трансферттер түсімі – 14 299,7 мың теңге;
2) шығындар – 20 009,5 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 292,5 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 292,5 мың теңге.
2019 жылға арналған Жарлыкөл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 13 288,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Жарлыкөл ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 011,7 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"7. 2019-2021 жылдарға арналған Арайлы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 26 631,2 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 11 344,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 15 287,2 мың теңге;
2) шығындар – 26 631,2 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Арайлы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 14 252,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Арайлы ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 035,2 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"8. 2019-2021 жылдарға арналған Жаңаесіл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 23 973,3 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 232,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 14 741,3 мың теңге;
2) шығындар – 24 318,3 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 345,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 345,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Жаңаесіл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 13 734,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Жаңаесіл ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 007,3 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"9. 2019-2021 жылдарға арналған Нұресіл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 16 706,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 810,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 12 896,0 мың теңге;
2) шығындар – 18 806,0 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 100,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 100,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Нұресіл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 11 933,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Нұресіл ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 963,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
10 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"10. 2019-2021 жылдарға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 20 324,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 879,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 16 445,0 мың теңге;
2) шығындар – 21 639,0 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 315,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 315,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 14 747,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 798,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 900,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
11 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"11. 2019-2021 жылдарға арналған Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округінің бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 18 931,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 505,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 98,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 13 328,0 мың теңге;
2) шығындар – 19 096,0 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 165,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 165,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 12 463,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 865,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
12 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"12. 2019-2021 жылдарға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 34, 35 және 36 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 22 198,2 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 296,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 296,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 16 606,2 мың теңге;
2) шығындар – 22 198,2 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 15 678,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 928,2 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
13 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"13. 2019-2021 жылдарға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджеті тиісінше 37, 38 және 39 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27 862,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 528,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 093,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 14 241,0 мың теңге;
2) шығындар – 33 562,0 мың теңге;
3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5 700,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 700,0 мың теңге.
2019 жылға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 12 703,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
2019 жылға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 538,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Целиноград аудандық мәслихаты сессиясының төрағасы |
Г.Койлыбаев |
Целиноград аудандық мәслихатының хатшысы |
Б.Ибраев |
КЕЛІСІЛДІ"
Целиноград ауданының әкімі |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 1 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 1 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Ақмол ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 122 449,7 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 26 914,0 | |||
01 | Табыс салығы | 7 500,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 7 500,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 414,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 231,0 | |||
3 | Жер салығы | 2 885,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 298,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 535,7 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 535,7 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 95 535,7 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 130 449,7 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22 172,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 22 172,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 172,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 172,7 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 97 500,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 97 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 97 500,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 84 500,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 5 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 5 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 000,0 | |||
13 | Өзгелер | 5 777,0 | |||
9 | Өзгелер | 5 777,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 777,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 5 777,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 8 000,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 8 000,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 8 000,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 000,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 000,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 2 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 4 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 28 587,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 23 663,0 | |||
01 | Табыс салығы | 12 979,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 12 979,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 684,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200,0 | |||
3 | Жер салығы | 581,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 903,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 000,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 000,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 000,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1 924,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 924,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 924,0 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 36 685,4 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 558,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 21 558,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 558,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 558,0 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 8 084,4 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 8 084,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 084,4 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 734,4 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 350,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500,0 | |||
13 | Өзгелер | 4 543,0 | |||
9 | Өзгелер | 4 543,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 543,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 543,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 8 098,4 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 8 098,4 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 8 098,4 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 098,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 098,4 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 3 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 7 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Қараөткел ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 45 869,6 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 584,0 | |||
01 | Табыс салығы | 4 900,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4 900,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 684,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 530,0 | |||
3 | Жер салығы | 3 696,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 458,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 000,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 2 000,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 2 000,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 28 285,6 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 285,6 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 28 285,6 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 52 203,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 18 585,6 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 18 585,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 585,6 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 585,6 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 23 000,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 23 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 23 000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 000,0 | |||
13 | Өзгелер | 6 618,0 | |||
9 | Өзгелер | 6 618,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 618,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 6 618,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 6 334,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 334,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 334,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 334,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 334,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 4 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 10 - шы қосымша |
Целиноград ауданы Қосшы ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 66 893,3 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 42 618,0 | |||
01 | Табыс салығы | 23 500,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 23 500,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 118,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 701,0 | |||
3 | Жер салығы | 5 491,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 926,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 136,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 136,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 136,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23 139,3 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 139,3 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 139,3 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 74 393,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 24 984,3 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 24 984,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 984,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 984,3 | |||
04 | Білім беру | 2 840,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 840,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 840,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 840,0 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 18 500,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 18 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 500,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 19 010,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 19 010,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 010,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 19 010,0 | |||
13 | Өзгелер | 9 059,0 | |||
9 | Өзгелер | 9 059,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 059,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 059,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 7 500,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7 500,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 7 500,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 500,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 500,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 5 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 13 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Қоянды ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 43 129,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 805,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 700,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 700,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 105,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 466,0 | |||
3 | Жер салығы | 2 163,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 476,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 500,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 500,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 500,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 824,2 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 824,2 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 824,2 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 45 629,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 20 428,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 20 428,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 428,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 428,2 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 8 000,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 8 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 11 500,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 11 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 11 500,0 | |||
13 | Өзгелер | 5 701,0 | |||
9 | Өзгелер | 5 701,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 701,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 5 701,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 500,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 500,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 500,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 500,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 500,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 6 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 16 - шы қосымша |
Целиноград ауданы Жарлыкөл ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 19 717,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 417,3 | |||
01 | Табыс салығы | 1 708,1 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 708,1 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 709,2 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 103,7 | |||
3 | Жер салығы | 148,7 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 456,8 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 14 299,7 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14 299,7 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 14 299,7 |
Функционалдық топ | Сома мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 20 009,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 15 934,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 15 934,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 934,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15 934,5 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000,0 | |||
13 | Өзгелер | 2 075,0 | |||
9 | Өзгелер | 2 075,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 075,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 075,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 292,5 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 292,5 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 292,5 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 292,5 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 292,5 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 7 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 19 - шы қосымша |
Целиноград ауданы Арайлы ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 26 631,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 344,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 832,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 832,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 512,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 80,0 | |||
3 | Жер салығы | 2 538,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 894,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15 287,2 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 15 287,2 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15 287,2 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 26 631,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 17 054,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 17 054,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 054,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17 054,2 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 5 500,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 5 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 500,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 600,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 600,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 600,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 600,0 | |||
13 | Өзгелер | 3 477,0 | |||
9 | Өзгелер | 3 477,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 477,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 477,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 8 - ші қосымша Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 22 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 23 973,3 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 232,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 100,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 100,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 132,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 60,0 | |||
3 | Жер салығы | 351,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 721,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 14 741,3 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14 741,3 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 14 741,3 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 24 318,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 18 864,3 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 18 864,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 864,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 864,3 | |||
04 | Білім беру | 765,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 765,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 765,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 765,0 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 1 865,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 1 865,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 865,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 865,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 300,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 300,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 300,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||
13 | Өзгелер | 2 524,0 | |||
9 | Өзгелер | 2 524,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 524,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 524,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 345,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 345,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 345,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 345,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 345,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 9 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 25 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Нұресіл ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 16 706,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 810,0 | |||
01 | Табыс салығы | 770,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 770,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 040,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 66,0 | |||
3 | Жер салығы | 130,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 844,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 12 896,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 12 896,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 12 896,0 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 18 806,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 15 227,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 15 227,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 227,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15 227,0 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 1 000,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 1 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 504,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 504,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 504,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 504,0 | |||
13 | Өзгелер | 2 075,0 | |||
9 | Өзгелер | 2 075,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 075,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 075,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 100,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 100,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 100,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 100,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 100,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 10 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 28 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Оразақ ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 20 324,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 879,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 300,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 300,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 579,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 44,0 | |||
3 | Жер салығы | 318,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 217,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16 445,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 445,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 16 445,0 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 21 639,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 13 738,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 13 738,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 738,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 13 738,0 | |||
04 | Білім беру | 970,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 970,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 970,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 970,0 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 4 035,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 4 035,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 035,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 035,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 243,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 243,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 243,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 243,0 | |||
13 | Өзгелер | 1 653,0 | |||
9 | Өзгелер | 1 653,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 653,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 653,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 315,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 315,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 315,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 315,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 315,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 11 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 31 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Рахымжан Қошқарбаев ауылдық
округінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 18 931,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 505,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 400,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 400,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 105,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 49,0 | |||
3 | Жер салығы | 712,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 344,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 98,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 98,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 98,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 13 328,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 13 328,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 13 328,0 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 19 096,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 14 606,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 14 606,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 606,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 14 606,0 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 583,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 583,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 583,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 583,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000,0 | |||
13 | Өзгелер | 1 907,0 | |||
9 | Өзгелер | 1 907,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 907,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 907,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 165,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 165,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 165,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 165,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 165,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 12 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 34 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Софиевка ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 22 198,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 296,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 300,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 300,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 996,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 56,0 | |||
3 | Жер салығы | 164,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 776,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 296,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 296,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 296,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16 606,2 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 606,2 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 16 606,2 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 22 198,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 17 614,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 17 614,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 614,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17 614,2 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 898,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 898,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 898,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 898,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 443,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 443,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 443,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 443,0 | |||
13 | Өзгелер | 2 243,0 | |||
9 | Өзгелер | 2 243,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 243,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 243,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешіміне 13 - ші қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 шешіміне 37 - ші қосымша |
Целиноград ауданы Талапкер ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сома | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Кірістер | 27 862,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 528,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 800,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 800,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 728,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 625,0 | |||
3 | Жер салығы | 3 511,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 592,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 4 093,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 4 093,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 4093,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 14 241,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14 241,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 14 241,0 |
Функционалдық топ |
Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 33 562,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22 321,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 22 321,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 321,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 321,0 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 1 900,0 | |||
3 | Елді мекендерді абаттандыру | 1 900,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 900,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 900,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4 350,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 350,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 350,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 350,0 | |||
13 | Өзгелер | 4 991,0 | |||
9 | Өзгелер | 4 991,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 991,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 991,0 | |||
IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 5 700,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 700,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 700,0 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 700,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 700,0 |