О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2019-2021 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 13 июня 2019 года № 326/47-6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 18 июня 2019 года № 7239

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 271/39-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7050, опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 122 449,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 26 914,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 95 535,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 130 449,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 8 000,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 000,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 29 478,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 173,7 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 64 884,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 587,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23 663,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 924,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 36 685,4 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 8 098,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 098,4 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 424,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 500,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 869,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15 584,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 285,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 52 203,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 6 334,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 334,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 138,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 147,6 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 15 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 66 893,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 42 618,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 136,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 23 139,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 393,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 7 500,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 500,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 11 097,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 532,3 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 10 510,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кояндинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 43 129,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 805,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 31 824,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 629,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 500,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 500,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 20 941,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 383,2 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 9 500,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Жарлыкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 717,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 417,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 299,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 20 009,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 292,5 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 292,5 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Жарлыкольского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 13 288,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Жарлыкольского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 011,7 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Арайлынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 631,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 344,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 287,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 26 631,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 252,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Арайлынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 035,2 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Жанаесильского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 973,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 232,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 741,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 24 318,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 345,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 345,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Жанаесильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 13 734,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Жанаесильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 007,3 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Нуресильского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16 706,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 810,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12 896,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 18 806,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 100,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 100,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 11 933,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 963,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20 324,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 879,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 445,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 639,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 315,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 315,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 14 747,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 798,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет сельского округа Рахымжана Кошкарбаева на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18 931,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 505,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 98,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 328,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 096,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 165,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 165,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 463,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 865,0 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 198,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 296,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 296,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 606,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 198,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 15 678,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 928,2 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 862,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 528,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 4 093,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 241,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 562,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 700,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 700,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 12 703,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из республиканского бюджета в бюджет сельского округа на 2019 год в сумме 1 538,0 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Целиноградского районного маслихата
Г.Койлыбаев
      Секретарь Целиноградского
районного маслихата
Б.Ибраев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год сельского округа Акмол Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

122 449,7

1




Налоговые поступления

26 914,0


01



Подоходный налог

7 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 500,0


04



Hалоги на собственность

19 414,0



1


Hалоги на имущество

231,0



3


Земельный налог

2 885,0



4


Hалог на транспортные средства

16 298,0

4




Поступления трансфертов

95 535,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 535,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 535,7


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

130 449,7

01




Государственные услуги общего характера

22 172,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 172,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 172,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 172,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

97 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

97 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 500,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

13 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

84 500,0

12




Транспорт и коммуникации

5 000,0


1



Автомобильный транспорт

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 000,0

13




Прочие

5 777,0


9



Прочие

5 777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 777,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 777,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 8 000,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 000,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

8 000,0


1



Остатки бюджетных средств

8 000,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

8 000,0

  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

28 587,0

1




Налоговые поступления

23 663,0


01



Подоходный налог

12 979,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12 979,0


04



Hалоги на собственность

10 684,0



1


Hалоги на имущество

200,0



3


Земельный налог

581,0



4


Hалог на транспортные средства

9 903,0

2




Неналоговые поступления

3 000,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 000,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 000,0

4




Поступления трансфертов

1 924,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 924,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 924,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36 685,4

01




Государственные услуги общего характера

21 558,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 558,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 558,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 558,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 084,4


3



Благоустройство населенных пунктов

8 084,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 084,4




008

Освещение улиц населенных пунктов

5 734,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 350,0

12




Транспорт и коммуникации

2 500,0


1



Автомобильный транспорт

2 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 500,0

13




Прочие

4 543,0


9



Прочие

4 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 543,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 543,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 8 098,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 098,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

8 098,4


1



Остатки бюджетных средств

8 098,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

8 098,4

  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 7 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

45 869,6

1




Налоговые поступления

15 584,0


01



Подоходный налог

4 900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 900,0


04



Hалоги на собственность

10 684,0



1


Hалоги на имущество

530,0



3


Земельный налог

3 696,0



4


Hалог на транспортные средства

6 458,0

2




Неналоговые поступления

2 000,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 000,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 000,0

4




Поступления трансфертов

28 285,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 285,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 285,6


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

52 203,6

01




Государственные услуги общего характера

18 585,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 585,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 585,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 585,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 000,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

23 000,0

12




Транспорт и коммуникации

4 000,0


1



Автомобильный транспорт

4 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000,0

13




Прочие

6 618,0


9



Прочие

6 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 618,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 618,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 6 334,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 334,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 334,0


1



Остатки бюджетных средств

6 334,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 334,0

  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 10 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Косшынского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

66 893,3

1




Налоговые поступления

42 618,0


01



Подоходный налог

23 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

23 500,0


04



Hалоги на собственность

19 118,0



1


Hалоги на имущество

1 701,0



3


Земельный налог

5 491,0



4


Hалог на транспортные средства

11 926,0

2




Неналоговые поступления

1 136,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 136,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 136,0

4




Поступления трансфертов

23 139,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 139,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 139,3


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

74 393,3

01




Государственные услуги общего характера

24 984,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 984,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 984,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 984,3

04




Образование

2 840,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

2 840,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 500,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

14 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 000,0

12




Транспорт и коммуникации

19 010,0


1



Автомобильный транспорт

19 010,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 010,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 010,0

13




Прочие

9 059,0


9



Прочие

9 059,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 059,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9 059,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 7 500,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета

7 500,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 500,0


1



Остатки бюджетных средств

7 500,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 500,0

  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 13 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

43 129,2

1




Налоговые поступления

7 805,0


01



Подоходный налог

2 700,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 700,0


04



Hалоги на собственность

5 105,0



1


Hалоги на имущество

466,0



3


Земельный налог

2 163,0



4


Hалог на транспортные средства

2 476,0

2




Неналоговые поступления

3 500,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 500,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 500,0

4




Поступления трансфертов

31 824,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 824,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 824,2


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45 629,2

01




Государственные услуги общего характера

20 428,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 428,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 428,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 428,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 000,0

12




Транспорт и коммуникации

11 500,0


1



Автомобильный транспорт

11 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 500,0

13




Прочие

5 701,0


9



Прочие

5 701,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 701,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 701,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 2 500,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета

2 500,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 500,0


1



Остатки бюджетных средств

2 500,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 500,0

  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 16 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Жарлыкольского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

19 717,0

1




Налоговые поступления

5 417,3


01



Подоходный налог

1 708,1



2


Индивидуальный подоходный налог

1 708,1


04



Hалоги на собственность

3 709,2



1


Hалоги на имущество

103,7



3


Земельный налог

148,7



4


Hалог на транспортные средства

3 456,8

4




Поступления трансфертов

14 299,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 299,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 299,7


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

20 009,5

01




Государственные услуги общего характера

15 934,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15 934,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 934,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 934,5

12




Транспорт и коммуникации

2 000,0


1



Автомобильный транспорт

2 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0

13




Прочие

2 075,0


9



Прочие

2 075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 075,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 075,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 292,5





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

292,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

292,5


1



Остатки бюджетных средств

292,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

292,5

  Приложение 7 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 19 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Арайлынского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

26 631,2

1




Налоговые поступления

11 344,0


01



Подоходный налог

2 832,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 832,0


04



Hалоги на собственность

8 512,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

2 538,0



4


Hалог на транспортные средства

5 894,0

4




Поступления трансфертов

15 287,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 287,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 287,2


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

26 631,2

01




Государственные услуги общего характера

17 054,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17 054,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 054,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 054,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

5 500,0

12




Транспорт и коммуникации

600,0


1



Автомобильный транспорт

600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0

13




Прочие

3 477,0


9



Прочие

3 477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 477,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 477,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 22 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Жанаесильского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

23 973,3

1




Налоговые поступления

9 232,0


01



Подоходный налог

1 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 100,0


04



Hалоги на собственность

8 132,0



1


Hалоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

351,0



4


Hалог на транспортные средства

7 721,0

4




Поступления трансфертов

14 741,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 741,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 741,3


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24 318,3

01




Государственные услуги общего характера

18 864,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 864,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 864,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 864,3

04




Образование

765,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

765,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

765,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

765,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 865,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 865,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 865,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 865,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

13




Прочие

2 524,0


9



Прочие

2 524,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 524,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 524,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 345,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета

345,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

345,0


1



Остатки бюджетных средств

345,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

345,0

  Приложение 9 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 25 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

16 706,0

1




Налоговые поступления

3 810,0


01



Подоходный налог

770,0



2


Индивидуальный подоходный налог

770,0


04



Hалоги на собственность

3 040,0



1


Hалоги на имущество

66,0



3


Земельный налог

130,0



4


Hалог на транспортные средства

2 844,0

4




Поступления трансфертов

12 896,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 896,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 896,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

18 806,0

01




Государственные услуги общего характера

15 227,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15 227,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 227,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 227,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

12




Транспорт и коммуникации

504,0


1



Автомобильный транспорт

504,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

504,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

504,0

13




Прочие

2 075,0


9



Прочие

2 075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 075,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 075,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 2 100,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 100,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 100,0


1



Остатки бюджетных средств

2 100,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 100,0

  Приложение 10 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 28 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Оразакского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

20 324,0

1




Налоговые поступления

3 879,0


01



Подоходный налог

1 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 300,0


04



Hалоги на собственность

2 579,0



1


Hалоги на имущество

44,0



3


Земельный налог

318,0



4


Hалог на транспортные средства

2 217,0

4




Поступления трансфертов

16 445,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 445,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 445,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21 639,0

01




Государственные услуги общего характера

13 738,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13 738,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 738,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 738,0

04




Образование

970,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

970,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

970,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 035,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 035,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 035,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4 035,0

12




Транспорт и коммуникации

1 243,0


1



Автомобильный транспорт

1 243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 243,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 243,0

13




Прочие

1 653,0


9



Прочие

1 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 653,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 653,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 315,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 315,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 315,0


1



Остатки бюджетных средств

1 315,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 315,0

  Приложение 11 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 31 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

18 931,0

1




Налоговые поступления

5 505,0


01



Подоходный налог

1 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 400,0


04



Hалоги на собственность

4 105,0



1


Hалоги на имущество

49,0



3


Земельный налог

712,0



4


Hалог на транспортные средства

3 344,0

2




Неналоговые поступления

98,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

98,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

98,0

4




Поступления трансфертов

13 328,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 328,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 328,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

19 096,0

01




Государственные услуги общего характера

14 606,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14 606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 606,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 606,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

583,0


3



Благоустройство населенных пунктов

583,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

583,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

583,0

12




Транспорт и коммуникации

2 000,0


1



Автомобильный транспорт

2 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0

13




Прочие

1 907,0


9



Прочие

1 907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 907,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 907,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 165,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

165,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

165,0


1



Остатки бюджетных средств

165,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

165,0

  Приложение 12 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 34 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Софиевского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

22 198,2

1




Налоговые поступления

4 296,0


01



Подоходный налог

1 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 300,0


04



Hалоги на собственность

2 996,0



1


Hалоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

164,0



4


Hалог на транспортные средства

2 776,0

2




Неналоговые поступления

1 296,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 296,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 296,0

4




Поступления трансфертов

16 606,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 606,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 606,2


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 198,2

01




Государственные услуги общего характера

17 614,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17 614,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 614,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 614,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

898,0


3



Благоустройство населенных пунктов

898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

898,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

898,0

12




Транспорт и коммуникации

1 443,0


1



Автомобильный транспорт

1 443,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 443,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 443,0

13




Прочие

2 243,0


9



Прочие

2 243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 243,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 243,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 июня
2019 года № 326/47-6
  Приложение 37 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 271/39-6

Бюджет на 2019 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

27 862,0

1




Налоговые поступления

9 528,0


01



Подоходный налог

2 800,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 800,0


04



Hалоги на собственность

6 728,0



1


Hалоги на имущество

625,0



3


Земельный налог

3 511,0



4


Hалог на транспортные средства

2 592,0

2




Неналоговые поступления

4 093,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 093,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

4 093,0

4




Поступления трансфертов

14 241,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 241,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 241,0


Функциональная группа

СУММА
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

33 562,0

01




Государственные услуги общего характера

22 321,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 321,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 321,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 321,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 900,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 900,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

900,0

12




Транспорт и коммуникации

4 350,0


1



Автомобильный транспорт

4 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 350,0

13




Прочие

4 991,0


9



Прочие

4 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 991,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 991,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 5 700,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета

5 700,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

5 700,0


1



Остатки бюджетных средств

5 700,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 700,0


Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 "2019-2021 жылдарға арналған Целиноград ауданының ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 маусымдағы № 326/47-6 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 18 маусымда № 7239 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Целиноград ауданының ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 271/39-6 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7050 болып тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 122 449,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 26 914,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 95 535,7 мың теңге;

      2) шығындар – 130 449,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 000,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 000,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 29 478,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 173,7 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 64 884,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. 2019-2021 жылдарға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 587,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23 663,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 924,0 мың теңге;

      2) шығындар – 36 685,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 098,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 098,4 мың теңге.

      2019 жылға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 424,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 500,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      3 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "3. 2019-2021 жылдарға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 869,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15 584,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 28 285,6 мың теңге;

      2) шығындар – 52 203,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 6 334,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 334,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 12 138,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 147,6 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 15 000,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      4 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "4. 2019-2021 жылдарға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 66 893,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 42 618,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 136,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 23 139,3 мың теңге;

      2) шығындар – 74 393,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 7 500,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 500,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 11 097,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 532,3 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 10 510,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "5. 2019-2021 жылдарға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 43 129,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 805,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 31 824,2 мың теңге;

      2) шығындар – 45 629,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 500,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 500,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 20 941,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 383,2 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 9 500,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "6. 2019-2021 жылдарға арналған Жарлыкөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 717,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 417,3 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 14 299,7 мың теңге;

      2) шығындар – 20 009,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 292,5 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 292,5 мың теңге.

      2019 жылға арналған Жарлыкөл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 13 288,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Жарлыкөл ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 011,7 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "7. 2019-2021 жылдарға арналған Арайлы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 631,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11 344,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 15 287,2 мың теңге;

      2) шығындар – 26 631,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Арайлы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 14 252,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Арайлы ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 035,2 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "8. 2019-2021 жылдарға арналған Жаңаесіл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 973,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 232,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 14 741,3 мың теңге;

      2) шығындар – 24 318,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 345,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 345,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Жаңаесіл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 13 734,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Жаңаесіл ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 007,3 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "9. 2019-2021 жылдарға арналған Нұресіл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16 706,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 810,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 12 896,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18 806,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 100,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 100,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Нұресіл ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 11 933,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Нұресіл ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 963,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      10 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "10. 2019-2021 жылдарға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 20 324,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 879,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16 445,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21 639,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 315,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 315,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 14 747,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 798,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 900,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      11 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "11. 2019-2021 жылдарға арналған Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округінің бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18 931,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 505,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 98,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 13 328,0 мың теңге;

      2) шығындар – 19 096,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 165,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 165,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 12 463,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 865,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      12 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "12. 2019-2021 жылдарға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 34, 35 және 36 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 22 198,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 296,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 296,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16 606,2 мың теңге;

      2) шығындар – 22 198,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауыл аймақ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 15 678,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 928,2 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      13 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "13. 2019-2021 жылдарға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджеті тиісінше 37, 38 және 39 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 862,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 528,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 4 093,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 14 241,0 мың теңге;

      2) шығындар – 33 562,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5 700,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 700,0 мың теңге.

      2019 жылға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 12 703,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2019 жылға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 538,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
мәслихаты сессиясының
төрағасы
Г.Койлыбаев
      Целиноград аудандық
мәслихатының хатшысы
Б.Ибраев

      КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі

  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
1 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
1 - ші қосымша

Целиноград ауданы Ақмол ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

122 449,7

1




Салықтық түсімдер

26 914,0


01



Табыс салығы

7 500,0



2


Жеке табыс салығы

7 500,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

19 414,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

231,0



3


Жер салығы

2 885,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

16 298,0

4




Трансферттердің түсімдері

95 535,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 535,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

95 535,7


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

130 449,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 172,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

22 172,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 172,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 172,7

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

97 500,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

97 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

84 500,0

12




Көлік және коммуникация

5 000,0


1



Автомобиль көлiгi

5 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 000,0

13




Өзгелер

5 777,0


9



Өзгелер

5 777,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 777,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5 777,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 8 000,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 000,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

8 000,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

8 000,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 000,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
2 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
4 - ші қосымша

Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

28 587,0

1




Салықтық түсімдер

23 663,0


01



Табыс салығы

12 979,0



2


Жеке табыс салығы

12 979,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 684,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3


Жер салығы

581,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

9 903,0

2




Салықтық емес түсiмдер

3 000,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 000,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 000,0

4




Трансферттердің түсімдері

1 924,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 924,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 924,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

36 685,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 558,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

21 558,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 558,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 558,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

8 084,4


3



Елді мекендерді абаттандыру

8 084,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 084,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 734,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 350,0

12




Көлік және коммуникация

2 500,0


1



Автомобиль көлiгi

2 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 500,0

13




Өзгелер

4 543,0


9



Өзгелер

4 543,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 543,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 543,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 8 098,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 098,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

8 098,4


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

8 098,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 098,4

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
3 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
7 - ші қосымша

Целиноград ауданы Қараөткел ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

45 869,6

1




Салықтық түсімдер

15 584,0


01



Табыс салығы

4 900,0



2


Жеке табыс салығы

4 900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 684,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

530,0



3


Жер салығы

3 696,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6 458,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2 000,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 285,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 285,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 285,6


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

52 203,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 585,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

18 585,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 585,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 585,6

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

23 000,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

23 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23 000,0

12




Көлік және коммуникация

4 000,0


1



Автомобиль көлiгi

4 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 000,0

13




Өзгелер

6 618,0


9



Өзгелер

6 618,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 618,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 618,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 6 334,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 334,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 334,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

6 334,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 334,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
4 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
10 - шы қосымша

Целиноград ауданы Қосшы ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

66 893,3

1




Салықтық түсімдер

42 618,0


01



Табыс салығы

23 500,0



2


Жеке табыс салығы

23 500,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

19 118,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

1 701,0



3


Жер салығы

5 491,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

11 926,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 136,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 136,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 136,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 139,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 139,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 139,3


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

74 393,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 984,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

24 984,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 984,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 984,3

04




Білім беру

2 840,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 840,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 840,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

18 500,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

18 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 000,0

12




Көлік және коммуникация

19 010,0


1



Автомобиль көлiгi

19 010,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 010,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

19 010,0

13




Өзгелер

9 059,0


9



Өзгелер

9 059,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 059,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9 059,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 7 500,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 500,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7 500,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

7 500,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 500,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
5 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
13 - ші қосымша

Целиноград ауданы Қоянды ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

43 129,2

1




Салықтық түсімдер

7 805,0


01



Табыс салығы

2 700,0



2


Жеке табыс салығы

2 700,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 105,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

466,0



3


Жер салығы

2 163,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 476,0

2




Салықтық емес түсiмдер

3 500,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 500,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 500,0

4




Трансферттердің түсімдері

31 824,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 824,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 824,2


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

45 629,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 428,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

20 428,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 428,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 428,2

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

8 000,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

8 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 000,0

12




Көлік және коммуникация

11 500,0


1



Автомобиль көлiгi

11 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 500,0

13




Өзгелер

5 701,0


9



Өзгелер

5 701,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 701,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5 701,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 500,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 500,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 500,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 500,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 500,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
6 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
16 - шы қосымша

Целиноград ауданы Жарлыкөл ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі




Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

19 717,0

1




Салықтық түсімдер

5 417,3


01



Табыс салығы

1 708,1



2


Жеке табыс салығы

1 708,1


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 709,2



1


Мүлiкке салынатын салықтар

103,7



3


Жер салығы

148,7



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3 456,8

4




Трансферттердің түсімдері

14 299,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 299,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 299,7


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

20 009,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 934,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

15 934,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 934,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 934,5

12




Көлік және коммуникация

2 000,0


1



Автомобиль көлiгi

2 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0

13




Өзгелер

2 075,0


9



Өзгелер

2 075,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 075,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 075,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 292,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

292,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

292,5


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

292,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

292,5

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
7 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
19 - шы қосымша

Целиноград ауданы Арайлы ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

26 631,2

1




Салықтық түсімдер

11 344,0


01



Табыс салығы

2 832,0



2


Жеке табыс салығы

2 832,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 512,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

80,0



3


Жер салығы

2 538,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

5 894,0

4




Трансферттердің түсімдері

15 287,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 287,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 287,2


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

26 631,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 054,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

17 054,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 054,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 054,2

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

5 500,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

5 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500,0

12




Көлік және коммуникация

600,0


1



Автомобиль көлiгi

600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600,0

13




Өзгелер

3 477,0


9



Өзгелер

3 477,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 477,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 477,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
8 - ші қосымша
Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
22 - ші қосымша

Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

23 973,3

1




Салықтық түсімдер

9 232,0


01



Табыс салығы

1 100,0



2


Жеке табыс салығы

1 100,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 132,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



3


Жер салығы

351,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

7 721,0

4




Трансферттердің түсімдері

14 741,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 741,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 741,3


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

24 318,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 864,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

18 864,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 864,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 864,3

04




Білім беру

765,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

765,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

765,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

765,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 865,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

1 865,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 865,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 865,0

12




Көлік және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

13




Өзгелер

2 524,0


9



Өзгелер

2 524,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 524,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 524,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 345,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

345,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

345,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

345,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

345,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
9 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
25 - ші қосымша

Целиноград ауданы Нұресіл ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

16 706,0

1




Салықтық түсімдер

3 810,0


01



Табыс салығы

770,0



2


Жеке табыс салығы

770,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 040,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

66,0



3


Жер салығы

130,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 844,0

4




Трансферттердің түсімдері

12 896,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 896,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12 896,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

18 806,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 227,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

15 227,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 227,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 227,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 000,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

1 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000,0

12




Көлік және коммуникация

504,0


1



Автомобиль көлiгi

504,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

504,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

504,0

13




Өзгелер

2 075,0


9



Өзгелер

2 075,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 075,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 075,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 100,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 100,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 100,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 100,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 100,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
10 - ші қосымша
  Целиноград аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
28 - ші қосымша

Целиноград ауданы Оразақ ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

20 324,0

1




Салықтық түсімдер

3 879,0


01



Табыс салығы

1 300,0



2


Жеке табыс салығы

1 300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 579,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3


Жер салығы

318,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 217,0

4




Трансферттердің түсімдері

16 445,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 445,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 445,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

21 639,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 738,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

13 738,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 738,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 738,0

04




Білім беру

970,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

970,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

970,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

970,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4 035,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

4 035,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 035,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 035,0

12




Көлік және коммуникация

1 243,0


1



Автомобиль көлiгi

1 243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 243,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 243,0

13




Өзгелер

1 653,0


9



Өзгелер

1 653,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 653,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 653,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 315,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 315,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 315,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 315,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 315,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
11 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
31 - ші қосымша

Целиноград ауданы Рахымжан Қошқарбаев ауылдық
округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

18 931,0

1




Салықтық түсімдер

5 505,0


01



Табыс салығы

1 400,0



2


Жеке табыс салығы

1 400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 105,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

49,0



3


Жер салығы

712,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3 344,0

2




Салықтық емес түсiмдер

98,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

98,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

98,0

4




Трансферттердің түсімдері

13 328,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 328,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 328,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

19 096,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14 606,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

14 606,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 606,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 606,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

583,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

583,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

583,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

583,0

12




Көлік және коммуникация

2 000,0


1



Автомобиль көлiгi

2 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0

13




Өзгелер

1 907,0


9



Өзгелер

1 907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 907,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 907,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 165,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

165,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

165,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

165,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

165,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
12 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
34 - ші қосымша

Целиноград ауданы Софиевка ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

22 198,2

1




Салықтық түсімдер

4 296,0


01



Табыс салығы

1 300,0



2


Жеке табыс салығы

1 300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 996,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

164,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 776,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 296,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 296,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 296,0

4




Трансферттердің түсімдері

16 606,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 606,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 606,2


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

22 198,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 614,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

17 614,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 614,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 614,2

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

898,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

898,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

898,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

898,0

12




Көлік және коммуникация

1 443,0


1



Автомобиль көлiгi

1 443,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 443,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 443,0

13




Өзгелер

2 243,0


9



Өзгелер

2 243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 243,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 243,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 13 маусымдағы
№ 326/47-6 шешіміне
13 - ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 271/39-6 шешіміне
37 - ші қосымша

Целиноград ауданы Талапкер ауылдық округінің
2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

27 862,0

1




Салықтық түсімдер

9 528,0


01



Табыс салығы

2 800,0



2


Жеке табыс салығы

2 800,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 728,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

625,0



3


Жер салығы

3 511,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 592,0

2




Салықтық емес түсiмдер

4 093,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 093,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4093,0

4




Трансферттердің түсімдері

14 241,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 241,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 241,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

33 562,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 321,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

22 321,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 321,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 321,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 900,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

1 900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 900,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

900,0

12




Көлік және коммуникация

4 350,0


1



Автомобиль көлiгi

4 350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 350,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 350,0

13




Өзгелер

4 991,0


9



Өзгелер

4 991,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 991,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 991,0





IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 5 700,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 700,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 700,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

5 700,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 700,0