О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года №205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 14 февраля 2019 года № 218-37/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 18 февраля 2019 года № 6699. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6583 от 25 декабря 2018 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 053 710,6 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 692 697 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 198 261,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 196 944 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 470 598 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 192 525 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 106 669 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 97 379 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 98 637 тысяч тенге.

      Налоговые поступления – 122 274 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 65 665 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 16 500 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 3 675 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 8 925 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 13 598 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 3 916 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 5 302 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 4 693 тысяч тенге.

      Неналоговые поступления – 470 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 60 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 0;

      сельский округ Акжарма 147 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 0;

      сельский округ Кызылжарма 0;

      сельский округ Карауылтобе 0;

      сельский округ Кызылозек 0;

      сельский округ Косшынырау 263 тысяч тенге.

      Поступления трансфертов – 1 930 966,6 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 626 972 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 181 761,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 193 122 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 461 673 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 178 927 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 102 753 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 92 077 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 93 681 тысяч тенге.

      2) расходы – 2 102 398,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 704 985 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 205 102,9 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 198 545,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 485 691,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 200 355 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 107 522,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 100 731,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 99 464,9 тысяч тенге.

      3) чистое бюджетное кредитование – 0; в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;".

      Дополнить строками следующего содержания:

      "используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 12 288 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 7 830 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 827,9 тысяч тенге.".

      Приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХVІІ
сессии Кызылординского городского
маслихата
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

692 697,0

1



Налоговые поступления

65 665,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

40 425,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

5 911,0



4

Hалог на транспортные средства

33 514,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225,0

2



Неналоговые поступления

60,0


01


Доходы от государственной собственности

60,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

4



Поступления трансфертов

626 972,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

626 972,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

626 972,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

704 985,0

1




Государственные услуги общего характера

52 803,3


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

52 803,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 803,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 659,3




022

Капитальные расходы государственного органа

14 086,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

364 032,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

356 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

356 851,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

134 915,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

221 936,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 181,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 181,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 181,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 781,0


02



Социальная помощь

14 781,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 781,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 781,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

52 222,0


03



Благоустройство населенных пунктов

52 222,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 222,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 935,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 247,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 039,7

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 184,0


01



Деятельность в области культуры

30 040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 040,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 040,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

189 241,0


01



Автомобильный транспорт

189 241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

189 241,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 155,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

188 086,0

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

198 261,6

1



Налоговые поступления

16 500,0


01


Подоходный налог

1 845,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 845,0


04


Hалоги на собственность

14 655,0



1

Hалоги на имущество

120,0



3

Земельный налог

6 285,0



4

Hалог на транспортные средства

8 250,0

4



Поступления трансфертов

181 761,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

181 761,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

181 761,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

205 102,9

1




Государственные услуги общего характера

37 833,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 833,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 833,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 617,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 216,0

4




Образование

73 105,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

73 105,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 105,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

65 788,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 442,0


02



Социальная помощь

1 442,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 442,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 442,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 128,9


03



Благоустройство населенных пунктов

10 128,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 128,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 595,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

924,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 609,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 767,0


01



Деятельность в области культуры

10 623,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 623,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 623,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

71 826,6


01



Автомобильный транспорт

71 826,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 826,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

210,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

71 616,6

15




Трансферты

0,4


01



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 841,3





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 841,3

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 841,3


01



Остатки бюджетных средств

6 841,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

196 944,0

1



Налоговые поступления

3 675,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 890,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

113,0



4

Hалог на транспортные средства

1 733,0

2



Неналоговые поступления

147,0


01


Доходы от государственной собственности

147,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

4



Поступления трансфертов

193 122,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

193 122,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

193 122,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

198 545,9

1




Государственные услуги общего характера

29 161,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 161,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 161,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 384,0




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 175,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 907,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 907,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 474,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 474,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 474,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 164,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 676,0


01



Деятельность в области культуры

9 532,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 532,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 532,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

116 785,0


01



Автомобильный транспорт

116 785,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 785,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

116 533,0

13




Прочие

2 225,0


09



Прочие

2 225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 225,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 225,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

470 598,0

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

850,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

4



Поступления трансфертов

461 673,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

461 673,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

461 673,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

485 691,4

1




Государственные услуги общего характера

95 235,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

95 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 235,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 524,0




022

Капитальные расходы государственного органа

58,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

66 653,0

4




Образование

178 645,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

178 645,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 645,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

98 158,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 725,0


02



Социальная помощь

1 725,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 725,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 725,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 957,0


03



Благоустройство населенных пунктов

29 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 957,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 080,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 067,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 053,0


01



Деятельность в области культуры

19 909,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 909,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 909,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

150 671,4


01



Автомобильный транспорт

150 671,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 671,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

150 371,4

13




Прочие

4 355,0


09



Прочие

4 355,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 355,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 355,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

192 525,0

1



Налоговые поступления

13 598,0


01


Подоходный налог

3 343,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 343,0


04


Hалоги на собственность

10 255,0



1

Hалоги на имущество

231,0



3

Земельный налог

2 167,0



4

Hалог на транспортные средства

7 857,0

4



Поступления трансфертов

178 927,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

178 927,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

178 927,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

200 355,0

1




Государственные услуги общего характера

26 717,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 717,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 717,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 601,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

4




Образование

109 093,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

109 093,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 093,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

109 093,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 797,0


02



Социальная помощь

1 797,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 797,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 797,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 128,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 128,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 764,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 170,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 194,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 770,0


01



Деятельность в области культуры

21 627,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 627,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 627,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

17 936,0


01



Автомобильный транспорт

17 936,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 936,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

559,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 377,0

13




Прочие

6 864,0


09



Прочие

6 864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 864,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 864,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 830,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

7 830,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 830,0


01



Остатки бюджетных средств

7 830,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

106 669,0

1



Налоговые поступления

3 916,0


01


Подоходный налог

1 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04


Hалоги на собственность

2 716,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

800,0



4

Hалог на транспортные средства

1 766,0

4



Поступления трансфертов

102 753,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 753,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102 753,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

107 522,1

1




Государственные услуги общего характера

27 429,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 429,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 429,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 313,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 455,0


02



Социальная помощь

1 455,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 455,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 455,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 743,1


03



Благоустройство населенных пунктов

11 743,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 743,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 796,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 026,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

921,1

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 172,0


01



Деятельность в области культуры

9 029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 029,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 029,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

55 853,0


01



Автомобильный транспорт

55 853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 853,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

429,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 424,0

13




Прочие

1 870,0


09



Прочие

1 870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 870,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 870,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-853,1





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

853,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

853,1


01



Остатки бюджетных средств

853,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

853,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

853,1

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

97 379,0

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Hалоги на собственность

4 567,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

262,0



4

Hалог на транспортные средства

4 235,0

4



Поступления трансфертов

92 077,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

92 077,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

92 077,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

100 731,2

1




Государственные услуги общего характера

25 025,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 025,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 025,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 657,0




022

Капитальные расходы государственного органа

2 368,0

4




Образование

1 834,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 834,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 834,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 834,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 020,2


03



Благоустройство населенных пунктов

14 020,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 020,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 926,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

796,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 298,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 297,0


01



Деятельность в области культуры

14 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 154,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 154,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

41 887,0


01



Автомобильный транспорт

41 887,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 887,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 661,0

13




Прочие

3 621,0


09



Прочие

3 621,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 621,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 621,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

98 637,0

1



Налоговые поступления

4 693,0


01


Подоходный налог

418,0



2

Индивидуальный подоходный налог

418,0


04


Hалоги на собственность

4 275,0



1

Hалоги на имущество

125,0



3

Земельный налог

531,0



4

Hалог на транспортные средства

3 619,0

2



Неналоговые поступления

263,0


01


Доходы от государственной собственности

263,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

263,0

4



Поступления трансфертов

93 681,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 681,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93 681,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

99 464,9

1




Государственные услуги общего характера

31 566,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 566,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 566,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 259,2




022

Капитальные расходы государственного органа

307,0

4




Образование

31 652,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 384,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 384,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 384,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 462,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 462,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 337,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16 333,0


01



Деятельность в области культуры

16 190,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 190,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16 190,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 101,0


09



Прочие

3 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 101,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 101,0

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9


"2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы № 218-37/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 18 ақпанда № 6699 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 205-34/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2018 жылғы 25 желтоқсанда №6583 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық бақылау банкінде 2019 жылғы 4 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері тиісінше 1-24 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 053 710,6 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 692 697 мың теңге;

      Белкөл кенті 198 261,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 196 944 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 470 598 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 192 525 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 106 669 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 97 379 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 98 637 мың теңге.

      Салықтық түсімдер – 122 274 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 65 665 мың теңге;

      Белкөл кенті 16 500 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 3 675 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 8 925 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 13 598 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округ 3 916 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 5 302 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 4 693 мың теңге.

      Салықтық емес түсімдер – 470 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кент 60 мың теңге;

      Белкөл кенті 0;

      Ақжарма ауылдық округі 147 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 0;

      Қызылжарма ауылдық округі 0;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 0;

      Қызылөзек ауылдық округі 0;

      Қосшыңырау ауылдық округі 263 мың теңге.

      Трансферттер түсімі – 1 930 966,6 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 626 972 мың теңге;

      Белкөл кенті 181 761,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 193 122 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 461 673 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 178 927 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 102 753 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 92 077 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 93 681 мың теңге.

      2) шығындар – 2 102 398,4 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 704 985 мың теңге;

      Белкөл кенті 205 102,9 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 198 545,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 485 691,4 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 200 355 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 107 522,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 100 731,2 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 99 464,9 мың теңге.

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 687,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 687,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;".

      Мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 687,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 12 288 мың теңге;

      Белкөл кенті 6 841,3 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 1 601,9 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 15 093,4 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 7 830 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 853,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 3 352,2 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 827,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-8 қосымшалары осы шешімнің 1-8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХVІІ сессиясының
төрағасы
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ
      Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 1-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 1-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

692 697,0

1



Салықтық түсiмдер

65 665,0


01


Табыс салығы

25 015,0



2

Жеке табыс салығы

25 015,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

40 425,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

5 911,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

33 514,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

225,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

225,0

2



Салықтық емес түсiмдер

60,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60,0

4



Трансферттердің түсімдері

626 972,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

626 972,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

626 972,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

704 985,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 803,3


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

52 803,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 803,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 659,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 086,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

58,0

4




Бiлiм беру

364 032,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

356 851,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

356 851,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

134 915,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

221 936,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 181,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 181,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

7 181,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

14 781,0


02



Әлеуметтiк көмек

14 781,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 781,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 781,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52 222,0


03



Елді-мекендерді көркейту

52 222,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 222,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 935,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 247,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 039,7

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

30 184,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

30 040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 040,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30 040,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

189 241,0


01



Автомобиль көлiгi

189 241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

189 241,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 155,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

188 086,0

15




Трансферттер

1 721,7


01



Трансферттер

1 721,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 721,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 721,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12 288,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 288,0





Қарыздар түсімдері

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12 288,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

12 288,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12 288,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 2-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 2-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

198 261,6

1



Салықтық түсiмдер

16 500,0


01


Табыс салығы

1 845,0



2

Жеке табыс салығы

1 845,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 655,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

120,0



3

Жер салығы

6 285,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 250,0

4



Трансферттердің түсімдері

181 761,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

181 761,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

181 761,6

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

205 102,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 833,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 833,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 833,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 617,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 216,0

4




Бiлiм беру

73 105,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

73 105,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 105,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

65 788,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

7 317,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 442,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 442,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 442,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 442,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 128,9


03



Елді-мекендерді көркейту

10 128,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 128,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 595,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

924,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 609,9

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 767,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

10 623,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 623,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 623,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

71 826,6


01



Автомобиль көлiгi

71 826,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 826,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

210,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

71 616,6

15




Трансферттер

0,4


01



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 841,3





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 841,3

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 841,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6 841,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 841,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 841,3

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 3-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 3-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

196 944,0

1



Салықтық түсiмдер

3 675,0


01


Табыс салығы

1 785,0



2

Жеке табыс салығы

1 785,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 890,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3

Жер салығы

113,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 733,0

2



Салықтық емес түсiмдер

147,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

147,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

147,0

4



Трансферттердің түсімдері

193 122,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

193 122,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

193 122,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

198 545,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 161,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 161,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 161,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 384,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

777,0

4




Бiлiм беру

32 175,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 907,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 907,0

5




Денсаулық сақтау

49,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

49,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

49,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 474,9


03



Елді-мекендерді көркейту

8 474,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 474,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 164,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

810,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,9

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 676,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

9 532,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 532,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 532,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

116 785,0


01



Автомобиль көлiгi

116 785,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

116 785,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

252,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

116 533,0

13




Басқалар

2 225,0


09



Басқалар

2 225,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 225,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 225,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 601,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 601,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 601,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 601,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 601,9

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 4-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 4-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

470 598,0

1



Салықтық түсiмдер

8 925,0


01


Табыс салығы

2 835,0



2

Жеке табыс салығы

2 835,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 090,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

850,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 040,0

4



Трансферттердің түсімдері

461 673,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

461 673,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

461 673,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

485 691,4

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

95 235,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

95 235,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 235,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 524,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

58,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

66 653,0

4




Бiлiм беру

178 645,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

178 645,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

178 645,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

98 158,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

80 487,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 725,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 725,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 725,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 725,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 957,0


03



Елді-мекендерді көркейту

29 957,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 957,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 080,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

810,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 067,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 053,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

19 909,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 909,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 909,0


02



Спорт

144,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

144,0

12




Көлiк және коммуникация

150 671,4


01



Автомобиль көлiгi

150 671,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 671,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

150 371,4

13




Басқалар

4 355,0


09



Басқалар

4 355,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 355,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 355,0

15




Трансферттер

5 000,0


01



Трансферттер

5 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 000,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 093,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 093,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

15 093,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

15 093,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 093,4

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 5-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 5-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

192 525,0

1



Салықтық түсiмдер

13 598,0


01


Табыс салығы

3 343,0



2

Жеке табыс салығы

3 343,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 255,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

231,0



3

Жер салығы

2 167,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 857,0

4



Трансферттердің түсімдері

178 927,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

178 927,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

178 927,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

200 355,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 717,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 717,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 717,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 601,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

116,0

4




Бiлiм беру

109 093,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

109 093,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 093,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

109 093,0

5




Денсаулық сақтау

50,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

50,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

50,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 797,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 797,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 797,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 797,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 128,0


03



Елді-мекендерді көркейту

16 128,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 128,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 764,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 170,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 194,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 770,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

21 627,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 627,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 627,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

17 936,0


01



Автомобиль көлiгi

17 936,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 936,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

559,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

17 377,0

13




Басқалар

6 864,0


09



Басқалар

6 864,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 864,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 864,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 830,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 830,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7 830,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7 830,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 830,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 830,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 6-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 6-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

106 669,0

1



Салықтық түсiмдер

3 916,0


01


Табыс салығы

1 200,0



2

Жеке табыс салығы

1 200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 716,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

800,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 766,0

4



Трансферттердің түсімдері

102 753,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

102 753,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

102 753,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

107 522,1

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 429,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 429,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 429,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 313,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

116,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 455,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 455,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 455,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 455,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 743,1


03



Елді-мекендерді көркейту

11 743,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 743,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 796,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 026,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

921,1

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 172,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

9 029,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 029,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 029,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

55 853,0


01



Автомобиль көлiгi

55 853,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 853,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

429,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

55 424,0

13




Басқалар

1 870,0


09



Басқалар

1 870,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 870,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 870,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-853,1





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

853,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

853,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

853,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

853,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

853,1

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 7-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 7-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

97 379,0

1



Салықтық түсiмдер

5 302,0


01


Табыс салығы

735,0



2

Жеке табыс салығы

735,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 567,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

70,0



3

Жер салығы

262,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 235,0

4



Трансферттердің түсімдері

92 077,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

92 077,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

92 077,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

100 731,2

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 025,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 025,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 025,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 657,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 368,0

4




Бiлiм беру

1 834,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 834,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 834,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 834,0

5




Денсаулық сақтау

47,0


09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

47,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,0




002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 020,2


03



Елді-мекендерді көркейту

14 020,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 020,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 926,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

796,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 298,2

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14 297,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

14 154,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 154,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 154,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

41 887,0


01



Автомобиль көлiгi

41 887,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 887,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

226,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

41 661,0

13




Басқалар

3 621,0


09



Басқалар

3 621,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 621,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 621,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 352,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 352,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 352,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3 352,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 352,2

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 8-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 8-қосымша

2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

98 637,0

1



Салықтық түсiмдер

4 693,0


01


Табыс салығы

418,0



2

Жеке табыс салығы

418,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 275,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

125,0



3

Жер салығы

531,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 619,0

2



Салықтық емес түсiмдер

263,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

263,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

263,0

4



Трансферттердің түсімдері

93 681,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

93 681,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

93 681,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығыстар

99 464,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 566,2


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 566,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 566,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 259,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

307,0

4




Бiлiм беру

31 652,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

29 268,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 384,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 384,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 384,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 462,0


03



Елді-мекендерді көркейту

16 462,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 462,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 337,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

891,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

234,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

16 333,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

16 190,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 190,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16 190,0


02



Спорт

143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

143,0

12




Көлiк және коммуникация

244,0


01



Автомобиль көлiгi

244,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

244,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

244,0

13




Басқалар

3 101,0


09



Басқалар

3 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 101,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 101,0

15




Трансферттер

106,7


01



Трансферттер

106,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

106,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-827,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

827,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

827,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

827,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,9