"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 205-34/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2018 жылғы 25 желтоқсанда №6583 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық бақылау банкінде 2019 жылғы 4 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері тиісінше 1-24 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 2 053 710,6 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті 692 697 мың теңге;
Белкөл кенті 198 261,6 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі 196 944 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі 470 598 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі 192 525 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі 106 669 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі 97 379 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі 98 637 мың теңге.
Салықтық түсімдер – 122 274 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті 65 665 мың теңге;
Белкөл кенті 16 500 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі 3 675 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі 8 925 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі 13 598 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округ 3 916 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі 5 302 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі 4 693 мың теңге.
Салықтық емес түсімдер – 470 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кент 60 мың теңге;
Белкөл кенті 0;
Ақжарма ауылдық округі 147 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі 0;
Қызылжарма ауылдық округі 0;
Қарауылтөбе ауылдық округі 0;
Қызылөзек ауылдық округі 0;
Қосшыңырау ауылдық округі 263 мың теңге.
Трансферттер түсімі – 1 930 966,6 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті 626 972 мың теңге;
Белкөл кенті 181 761,6 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі 193 122 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі 461 673 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі 178 927 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі 102 753 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі 92 077 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі 93 681 мың теңге.
2) шығындар – 2 102 398,4 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті 704 985 мың теңге;
Белкөл кенті 205 102,9 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі 198 545,9 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі 485 691,4 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі 200 355 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі 107 522,1 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі 100 731,2 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі 99 464,9 мың теңге.
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 687,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 687,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;".
Мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 687,8 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті 12 288 мың теңге;
Белкөл кенті 6 841,3 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі 1 601,9 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі 15 093,4 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі 7 830 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі 853,1 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі 3 352,2 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі 827,9 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-8 қосымшалары осы шешімнің 1-8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.
Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс ХХХVІІ сессиясының төрағасы |
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ |
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы |
Р. БУХАНОВА |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 1-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 1-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 692 697,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 65 665,0 | |||
01 | Табыс салығы | 25 015,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 25 015,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 40 425,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 000,0 | |||
3 | Жер салығы | 5 911,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 33 514,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 225,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 225,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 60,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 60,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 60,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 626 972,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 626 972,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 626 972,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 704 985,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 803,3 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 803,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 803,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 659,3 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 086,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 58,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 364 032,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 356 851,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 356 851,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 134 915,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 221 936,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 7 181,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 181,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 7 181,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 14 781,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 14 781,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 781,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 14 781,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 222,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 52 222,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 222,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 935,3 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 33 247,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 039,7 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 30 184,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 30 040,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 040,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 30 040,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 189 241,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 189 241,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 189 241,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 155,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 188 086,0 | |||
15 | Трансферттер | 1 721,7 | |||
01 | Трансферттер | 1 721,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 721,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 721,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 288,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12 288,0 | ||||
Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12 288,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 288,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 288,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 2-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 2-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 198 261,6 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 500,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 845,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 845,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 655,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 120,0 | |||
3 | Жер салығы | 6 285,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 250,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 181 761,6 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 181 761,6 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 181 761,6 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 205 102,9 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 833,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 833,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 833,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 617,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 216,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 73 105,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 73 105,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 105,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 65 788,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 7 317,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 442,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 442,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 442,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 442,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 128,9 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 10 128,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 128,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 595,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 924,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 609,9 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 767,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 623,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 623,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 623,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 71 826,6 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 71 826,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 826,6 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 210,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 71 616,6 | |||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||
01 | Трансферттер | 0,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 841,3 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 841,3 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 841,3 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 841,3 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 841,3 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 841,3 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 3-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 3-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 196 944,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 675,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 785,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 785,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 890,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 44,0 | |||
3 | Жер салығы | 113,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 733,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 147,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 147,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 147,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 193 122,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 193 122,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 193 122,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 198 545,9 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29 161,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29 161,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 161,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 384,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 777,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 32 175,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 29 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 268,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 29 268,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 907,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 907,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 907,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 49,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 49,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 49,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 474,9 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 8 474,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 474,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 164,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 810,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 500,9 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9 676,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 9 532,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 532,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9 532,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 116 785,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 116 785,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 116 785,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 252,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 116 533,0 | |||
13 | Басқалар | 2 225,0 | |||
09 | Басқалар | 2 225,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 225,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 225,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 601,9 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 601,9 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 601,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 601,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 601,9 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 601,9 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 4-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 4-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 470 598,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 925,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 835,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 835,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 090,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200,0 | |||
3 | Жер салығы | 850,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 040,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 461 673,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 461 673,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 461 673,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 485 691,4 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 95 235,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 95 235,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 235,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 524,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 58,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 66 653,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 178 645,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 178 645,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 178 645,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 98 158,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 80 487,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 50,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 50,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 50,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 725,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 725,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 725,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 725,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 957,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 29 957,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 957,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 080,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 810,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 067,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 20 053,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 19 909,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 909,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 19 909,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 150 671,4 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 150 671,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 150 671,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 150 371,4 | |||
13 | Басқалар | 4 355,0 | |||
09 | Басқалар | 4 355,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 355,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 355,0 | |||
15 | Трансферттер | 5 000,0 | |||
01 | Трансферттер | 5 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 000,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -15 093,4 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15 093,4 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 15 093,4 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 093,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 093,4 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 093,4 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 5-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 5-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 192 525,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 598,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3 343,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3 343,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 255,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 231,0 | |||
3 | Жер салығы | 2 167,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 857,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 178 927,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 178 927,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 178 927,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 200 355,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26 717,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 26 717,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 717,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 601,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 116,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 109 093,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 109 093,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 109 093,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 109 093,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 50,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 50,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 50,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 797,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 797,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 797,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 797,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 128,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 16 128,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 128,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 764,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 170,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 194,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 770,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 21 627,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 627,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 21 627,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 17 936,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 17 936,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 936,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 559,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 17 377,0 | |||
13 | Басқалар | 6 864,0 | |||
09 | Басқалар | 6 864,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 864,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 6 864,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 830,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7 830,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 7 830,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 830,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 830,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 830,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 6-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 6-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 106 669,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 916,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 200,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 200,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 716,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150,0 | |||
3 | Жер салығы | 800,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 766,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 102 753,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 102 753,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 102 753,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 107 522,1 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27 429,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 429,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 429,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 313,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 116,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 455,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 455,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 455,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 455,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 743,1 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 11 743,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 743,1 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 796,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 026,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 921,1 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9 172,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 9 029,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 029,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9 029,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 55 853,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 55 853,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 853,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 429,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 55 424,0 | |||
13 | Басқалар | 1 870,0 | |||
09 | Басқалар | 1 870,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 870,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 870,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -853,1 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 853,1 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 853,1 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 853,1 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 853,1 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 853,1 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 7-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 7-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 97 379,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 302,0 | |||
01 | Табыс салығы | 735,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 735,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 567,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 70,0 | |||
3 | Жер салығы | 262,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 235,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 92 077,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 92 077,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 92 077,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 100 731,2 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25 025,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25 025,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 025,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 657,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 368,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 1 834,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 834,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 834,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 1 834,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 47,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 47,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 47,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 020,2 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 14 020,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 020,2 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 926,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 796,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 298,2 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 14 297,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 14 154,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 154,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 14 154,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 41 887,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 41 887,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 887,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 226,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 41 661,0 | |||
13 | Басқалар | 3 621,0 | |||
09 | Басқалар | 3 621,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 621,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 621,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 352,2 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 352,2 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 352,2 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 352,2 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 352,2 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 352,2 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 ақпандағы №218-37/1 шешіміне 8-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 8-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 98 637,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 693,0 | |||
01 | Табыс салығы | 418,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 418,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 275,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 125,0 | |||
3 | Жер салығы | 531,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 619,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 263,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 263,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 263,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 93 681,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 93 681,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 93 681,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығыстар | 99 464,9 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 566,2 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 566,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 566,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 259,2 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 307,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 31 652,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 29 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 268,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 29 268,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 384,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 384,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 384,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 462,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 16 462,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 462,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 337,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 891,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 234,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 16 333,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 16 190,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 190,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 16 190,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 244,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 244,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 244,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 244,0 | |||
13 | Басқалар | 3 101,0 | |||
09 | Басқалар | 3 101,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 101,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 101,0 | |||
15 | Трансферттер | 106,7 | |||
01 | Трансферттер | 106,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 106,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -827,9 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 827,9 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 827,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 827,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 827,9 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 827,9 |