О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года №205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 14 февраля 2019 года № 218-37/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 18 февраля 2019 года № 6699. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6583 от 25 декабря 2018 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 053 710,6 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 692 697 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 198 261,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 196 944 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 470 598 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 192 525 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 106 669 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 97 379 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 98 637 тысяч тенге.

      Налоговые поступления – 122 274 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 65 665 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 16 500 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 3 675 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 8 925 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 13 598 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 3 916 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 5 302 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 4 693 тысяч тенге.

      Неналоговые поступления – 470 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 60 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 0;

      сельский округ Акжарма 147 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 0;

      сельский округ Кызылжарма 0;

      сельский округ Карауылтобе 0;

      сельский округ Кызылозек 0;

      сельский округ Косшынырау 263 тысяч тенге.

      Поступления трансфертов – 1 930 966,6 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 626 972 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 181 761,6 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 193 122 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 461 673 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 178 927 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 102 753 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 92 077 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 93 681 тысяч тенге.

      2) расходы – 2 102 398,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 704 985 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 205 102,9 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 198 545,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 485 691,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 200 355 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 107 522,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 100 731,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 99 464,9 тысяч тенге.

      3) чистое бюджетное кредитование – 0; в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;".

      Дополнить строками следующего содержания:

      "используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет 12 288 тысяч тенге;

      поселок Белкуль 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма 7 830 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау 827,9 тысяч тенге.".

      Приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХVІІ
сессии Кызылординского городского
маслихата
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

692 697,0

1



Налоговые поступления

65 665,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

40 425,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

5 911,0



4

Hалог на транспортные средства

33 514,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225,0

2



Неналоговые поступления

60,0


01


Доходы от государственной собственности

60,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

4



Поступления трансфертов

626 972,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

626 972,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

626 972,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

704 985,0

1




Государственные услуги общего характера

52 803,3


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

52 803,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 803,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 659,3




022

Капитальные расходы государственного органа

14 086,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

364 032,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

356 851,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

356 851,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

134 915,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

221 936,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 181,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 181,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 181,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 781,0


02



Социальная помощь

14 781,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 781,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 781,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

52 222,0


03



Благоустройство населенных пунктов

52 222,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 222,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 935,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 247,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 039,7

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 184,0


01



Деятельность в области культуры

30 040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 040,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 040,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

189 241,0


01



Автомобильный транспорт

189 241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

189 241,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 155,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

188 086,0

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

198 261,6

1



Налоговые поступления

16 500,0


01


Подоходный налог

1 845,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 845,0


04


Hалоги на собственность

14 655,0



1

Hалоги на имущество

120,0



3

Земельный налог

6 285,0



4

Hалог на транспортные средства

8 250,0

4



Поступления трансфертов

181 761,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

181 761,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

181 761,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

205 102,9

1




Государственные услуги общего характера

37 833,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 833,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 833,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 617,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 216,0

4




Образование

73 105,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

73 105,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 105,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

65 788,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 442,0


02



Социальная помощь

1 442,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 442,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 442,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 128,9


03



Благоустройство населенных пунктов

10 128,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 128,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 595,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

924,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 609,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 767,0


01



Деятельность в области культуры

10 623,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 623,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 623,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

71 826,6


01



Автомобильный транспорт

71 826,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 826,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

210,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

71 616,6

15




Трансферты

0,4


01



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 841,3





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 841,3

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 841,3


01



Остатки бюджетных средств

6 841,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

196 944,0

1



Налоговые поступления

3 675,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 890,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

113,0



4

Hалог на транспортные средства

1 733,0

2



Неналоговые поступления

147,0


01


Доходы от государственной собственности

147,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

4



Поступления трансфертов

193 122,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

193 122,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

193 122,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

198 545,9

1




Государственные услуги общего характера

29 161,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 161,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 161,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 384,0




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 175,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 907,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 907,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 474,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 474,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 474,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 164,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 676,0


01



Деятельность в области культуры

9 532,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 532,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 532,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

116 785,0


01



Автомобильный транспорт

116 785,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 785,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

116 533,0

13




Прочие

2 225,0


09



Прочие

2 225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 225,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 225,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

470 598,0

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

850,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

4



Поступления трансфертов

461 673,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

461 673,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

461 673,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

485 691,4

1




Государственные услуги общего характера

95 235,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

95 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 235,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 524,0




022

Капитальные расходы государственного органа

58,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

66 653,0

4




Образование

178 645,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

178 645,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 645,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

98 158,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 725,0


02



Социальная помощь

1 725,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 725,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 725,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 957,0


03



Благоустройство населенных пунктов

29 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 957,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 080,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 067,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 053,0


01



Деятельность в области культуры

19 909,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 909,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 909,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

150 671,4


01



Автомобильный транспорт

150 671,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 671,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

150 371,4

13




Прочие

4 355,0


09



Прочие

4 355,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 355,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 355,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

192 525,0

1



Налоговые поступления

13 598,0


01


Подоходный налог

3 343,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 343,0


04


Hалоги на собственность

10 255,0



1

Hалоги на имущество

231,0



3

Земельный налог

2 167,0



4

Hалог на транспортные средства

7 857,0

4



Поступления трансфертов

178 927,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

178 927,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

178 927,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

200 355,0

1




Государственные услуги общего характера

26 717,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 717,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 717,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 601,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

4




Образование

109 093,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

109 093,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 093,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

109 093,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 797,0


02



Социальная помощь

1 797,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 797,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 797,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 128,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 128,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 764,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 170,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 194,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 770,0


01



Деятельность в области культуры

21 627,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 627,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 627,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

17 936,0


01



Автомобильный транспорт

17 936,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 936,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

559,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 377,0

13




Прочие

6 864,0


09



Прочие

6 864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 864,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 864,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 830,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

7 830,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 830,0


01



Остатки бюджетных средств

7 830,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

106 669,0

1



Налоговые поступления

3 916,0


01


Подоходный налог

1 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04


Hалоги на собственность

2 716,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

800,0



4

Hалог на транспортные средства

1 766,0

4



Поступления трансфертов

102 753,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 753,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102 753,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

107 522,1

1




Государственные услуги общего характера

27 429,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 429,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 429,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 313,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 455,0


02



Социальная помощь

1 455,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 455,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 455,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 743,1


03



Благоустройство населенных пунктов

11 743,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 743,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 796,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 026,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

921,1

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 172,0


01



Деятельность в области культуры

9 029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 029,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 029,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

55 853,0


01



Автомобильный транспорт

55 853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 853,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

429,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 424,0

13




Прочие

1 870,0


09



Прочие

1 870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 870,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 870,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-853,1





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

853,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

853,1


01



Остатки бюджетных средств

853,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

853,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

853,1

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

97 379,0

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Hалоги на собственность

4 567,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

262,0



4

Hалог на транспортные средства

4 235,0

4



Поступления трансфертов

92 077,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

92 077,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

92 077,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

100 731,2

1




Государственные услуги общего характера

25 025,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 025,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 025,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 657,0




022

Капитальные расходы государственного органа

2 368,0

4




Образование

1 834,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 834,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 834,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 834,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 020,2


03



Благоустройство населенных пунктов

14 020,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 020,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 926,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

796,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 298,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 297,0


01



Деятельность в области культуры

14 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 154,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 154,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

41 887,0


01



Автомобильный транспорт

41 887,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 887,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 661,0

13




Прочие

3 621,0


09



Прочие

3 621,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 621,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 621,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 февраля 2019 года № 218-37/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

98 637,0

1



Налоговые поступления

4 693,0


01


Подоходный налог

418,0



2

Индивидуальный подоходный налог

418,0


04


Hалоги на собственность

4 275,0



1

Hалоги на имущество

125,0



3

Земельный налог

531,0



4

Hалог на транспортные средства

3 619,0

2



Неналоговые поступления

263,0


01


Доходы от государственной собственности

263,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

263,0

4



Поступления трансфертов

93 681,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 681,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93 681,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

99 464,9

1




Государственные услуги общего характера

31 566,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 566,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 566,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 259,2




022

Капитальные расходы государственного органа

307,0

4




Образование

31 652,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 384,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 384,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 384,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 462,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 462,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 337,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16 333,0


01



Деятельность в области культуры

16 190,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 190,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16 190,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 101,0


09



Прочие

3 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 101,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 101,0

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.